Ohjelma - Sisäiset tarkastajat ry

Transcription

Ohjelma - Sisäiset tarkastajat ry
Sisäisten tarkastajien 39. syysseminaari
Corporate Governance
– Challenges and Trends in 2013
31.10.–1.11.2012
Tampere
KOULUTUS
Corporate Governance – Challenges and Trends in 2013
31.10.2012
08.00 – 09.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
09.00 – 09.15 Seminaarin avaus
09.15 – 10.30 Corporate Governance – Challenges and Trends in 2013
Vesa Puttonen
10.30 – 11.00 Verkostoituminen
11.00 – 11.45 Sisäinen tarkastus ja riskienhallinta – case Nokia
Kristiina Lagerstedt
✓✓ Mikä kuuluu sisäiselle tarkastukselle ja mikä riskien hallinnalle
✓✓ Voiko riskienhallinnan ja sisäisen tarkastuksen yhdistää
✓✓ Lisäarvon tuottaminen riskienhallinnalle sisäisen tarkastuksen avulla
11.45 – 12.30 Kansainvälinen ja kansallinen yhteistyö korruption vastaisessa työssä
Pentti Mäkinen
12.30 – 13.30 Lounas
13.30 – 14.15 Corporate Governance ja organisaation sisäisen valvontaprosessin arviointi
Jani Heikkala
✓✓ Corporate Governanceen kohdistuvat paineet
✓✓ Sisäisen valvonnan puitteet
✓✓ Varmuuden lähteillä – Assurance map
✓✓ Kokonaisuuden arviointi on hallituksen vastuulla
14.15 – 15.00 Sisäisen tarkastuksen kehittäminen – case UPM
Arto Tenhula
✓✓ UPM – sisäinen tarkastus 90 vuotta, onko mikään muuttunut viimeisen vuoden aikana
✓✓ Mitä sidosryhmät odottavat sisäiseltä tarkastukselta
✓✓ Mihin asioihin tulisi ensisijaisesti keskittyä
✓✓ Mistä tietää onko onnistunut
15.00 – 15.30 Verkostoituminen
15.30 – 16.30 Johtaminen on tekoja – kehity ja kehitä
Henrietta Aarnikoivu
✓✓ Paluu perusasioihin – yksinkertainen on kaunista myös johtamisessa
✓✓ Esimiehen rooli ja perustehtävä hallussa
✓✓ Työkaluna esimiestyön V10®-toimintamalli
19.00 –
Illallinen
Corporate Governance – Challenges and Trends in 2013
1.11.2012
08.30 – 09.00
Ilmoittautuminen ja aamukahvi
09.00 – 09.45
Corporate Governance ja sisäinen tarkastus
Lasse Oulasvirta
✓✓ Mitä on hyvä hallintotapa julkishallinnossa ja yrityshallinnossa, erot ja yhtäläisyydet
✓✓ Mikä on sisäisen tarkastuksen rooli ja tehtävät julkisella ja yksityisellä sektorilla
✓✓ Sisäisen tarkastuksen kehitys julkisella sektorilla, haasteet ja mahdollisuudet
09.45 – 10.30
Eettisten asioiden tarkastus – työkaluja, eettisten asioiden toimikunta
Kari Storckovius
✓✓  Tunnista organisaation eettiset haasteet
✓✓  Monikulttuurisuus nostaa vaikeusastetta
✓✓  Benchmark-taulukon rakenne ja käyttö
✓✓  Tarkastus on muokattava organisaation mukaisesti
10.30 – 11.00
Verkostoituminen
11.00 – 12.00
Sisäinen tarkastus osana hyvää hallintotapaa
Eero Suomela
✓✓  Sisäinen tarkastus – käytännöt Suomessa
✓✓  Sisäinen tarkastus ja tarkastusvaliokunta
✓✓  Yhteistyö ulkoisen tarkastuksen kanssa
12.00 – 13.00
Lounas
13.00 – 13.45
ReImagining Business
Teppo Rantanen
✓✓  What gets us behave ethically? ReImagining the purpose of business beyond profit
✓✓  Ensuring ethical behavior beyond controls
✓✓  Making decisions aligned to purpose – ensuring ethical behavior beyond controls
13.45 – 14.30
Kestävän kehityksen ja yhteiskuntavastuun strategiat ja muutosprosessit
Susanna Perko
✓✓  Nousevien vastuullisuuteen liittyvien trendien tunnistaminen ja merkitys asiakkaille
✓✓  Miten onnistutaan strategiassa
✓✓  Miten muutosta johdetaan?
14.30 – 14.45
Verkostoituminen
14.45 – 15.30
Puheella vaikuttaminen – perustelutaidot ja viestintätilanteiden hallinta
Elinita Mäki
✓✓  Puheen vaikuttavat osatekijät
✓✓  Perustelutaidot ja argumentaatiotekniikka
✓✓  Viestintätilanteiden johtaminen
15.30
Seminaarin päätös
Luennoitsijat
KEYNOTE SPEAKER
Vesa
Puttonen
rahoituksen
professori,
Aaltoyliopiston
kauppakorkeakoulu
Rahoituksen laitoksen johtaja, hallituksen jäsen viidessä yrityksessä
Kirjoittanut 16 kirjaa, yli 30 kansainvälistä tieteellistä julkaisua.
Henrietta
Aarnikoivu
ProTulos Oy
Henrietta on koulutus- ja konsultointialan yrittäjä ja valmentaja.
Hänen yrityksensä ProTulos
Oy oikeuttaa olemassaolonsa
monimutkaisessa maailmassa
keskittymällä ja tekemällä
näkyväksi ne perusasiat, jotka ovat
ratkaisevassa roolissa työyhteisön
hyvinvoinnin ja menestymisen kannalta. Koulutukseltaan Henrietta
on yhteiskuntatieteiden maisteri.
Ennen yrittäjyyttä Henrietta
on toiminut pitkään erilaisissa
asiakaspalvelun, myynnin ja luotonhallinnan asiantuntija-, esimies- ja
johtotehtävissä. Hän arvostaa
omaa käytännön kokemustaan,
jota hän hyödyntää asioiden
konkretisoimisessa. Valmentajana
Henrietta keskittyy siihen, että
osallistuja oivaltaa oman hyvinvointinsa, toimintansa ja kehittymisensä kannalta tärkeitä asioita.
Oivaltamisen ohella Henrietta
tarjoilee osallistujille konkreettisia
työkaluja ja kannustaa toimintaan –
toimintaan, joka tukee kehittymistä
ja tavoitteiden saavuttamista.
Jani
Heikkala
KTM, CIA,
CCSA
CAE
Evli Pankki
Oyj
Jani on toiminut sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja sisäisen
tarkastuksen sekä Corporate
Governancen asiantuntijatehtävissä
KPMG:llä ja Control Consultingilla.
Hänellä on kokemusta myös
controllerin tehtävistä konepajateollisuuden palveluksessa,
minkä lisäksi hän on kirjoittanut
sisäiseen valvontaan liittyen useita
artikkeleita ja ollut puhujana lukuisissa seminaareissa. Nykyisin Jani
vastaa Evli Pankki Oyj:n sisäisestä
tarkastuksesta. Hän on myös
Tilintarkastus -lehden toimitusneuvoston jäsen.
Seminaariillallisen
luennoitsija
Ali Jahangiri
Pentti
Mäkinen
OKT, varatuomari
PK-johtaja
Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Alin komiikka käsittelee hänelle tärkeitä asioita, kuten maahanmuutto,
rasismi, tasa-arvo, perhe ja rakkaus. Ali pyrkii huumorin keinoin vaikuttamaan ihmisten ajattelutapaan.
Lavalla Alin ainoa tavoite on saada
ihmiset nauramaan. Ali on myös
tv:stä tuttu juontaja ohjelmasta
Viidakon tähtöset.
Pentti on ollut Keskuskauppakamarissa eri tehtävissä vuosina
1984-2010 ja Elinkeinoelämän
keskusliitto EK:n PK-johtaja
vuodesta 2010. Hän on Transparency Suomi ry:n hallituksen jäsen
vuodesta 2003 ja puheenjohtaja
vuosina 2011-2012. Pentti on
Oikeusministeriön asettaman
korruption vastaisen verkoston
jäsen 2004-2012
Kristiina
Lagerstedt
Sisäisen
tarkastuksen
johtaja
Nokia Oyj
Kristiina on Nokia Oyj:n sisäisen
tarkastuksen johtaja. Aiemmat
työnantajat ovat mm. olleet Ernst
& Young ja Deloitte. Hänellä on
monipuolinen kokemus ulkoisesta
ja sisäisestä tarkastuksesta sekä
kansainvälisistä yrityskaupoista.
Sisäiset tarkastajat ry:n hallituksen
puheenjohtajana hän on toiminut
vuodesta 2011.
Elinita Mäki
Yhteiskuntatieteiden
maisteri
(YTM),
puheopin
lehtori
Tampereen
yliopisto
Elinita on toiminut Tampereen
yliopistossa 30 vuotta aluksi
päätoimisena tuntiopettajana,
myöhemmin puheopin lehtorina.
Opetusalaan on kuulunut puheviestintä: esiintymistaito ja
ryhmissä tapahtuva viestintä, mm.
neuvottelutaito, kokoustekniikka ja
pienryhmäviestintä. Erityisinä kiinnostuksen kohteina opetuksessa
ovat olleet argumentaatio- ja väittelytaitojen opettaminen ja poliittisen
retoriikan tutkimus. Viime vuosina
täydennyskoulutuksen puitteissa
hän on pitänyt kursseja työyhteisöviestinnästä ja johtamisviestinnästä
eri ammattialojen edustajille.
Lasse
Oulasvirta
julkisyhteisöjen
laskentatoimen
professori
Tampereen
yliopisto,
johtamiskorkeakoulu.
Lasse on ollut vuodesta 1997
lähtien apulaisrofessorina ja professorina Tampereen yliopistossa,
ensin hallintotieteiden laitoksella ja
sittemmin yliopiston tiedekunnan
rakenneuudistuksen jälkeen taloustieteiden laitoksella ja nykyisin
johtamiskorkeakoulussa. Hän on
suorittanut CIA-tutkinnon vuonna
2000, ja toiminut Sisäiset tarkastajat ry:ssä julkissektoritoimikunnassa ja koulutustoimikunnassa.
Lasse on myös ollut Audiatorin
hallituksen jäsen vuodesta 2009,
sitä ennen hän on toiminut Kuntatarkastus Oy:n (nykyisin Audiapro)
hallituksessa.
Susanna
Perko
Toimitusjohtaja
Kausaali Oy
Susannalla on vahva strateginen ote kestävän kehityksen
ajankohtaisiin kysymyksiin ja häntä
innostaa löytää kansainvälisesti
kiinnostavia ratkaisuja asiakkailleen. Hänellä on yli kymmenen
vuoden kokemus ympäristökysymyksistä, yhteiskuntavastuusta ja
kestävästä kehityksestä Suomessa
ja Yhdysvalloissa, ja hän on väitellyt yritysten ja järjestöjen uusista
yhteistyömalleista Georgia State
Universityssä Atlantassa
Teppo
Rantanen
SEP, KHT,
KTM
Country
Managing
Partner
Teppo on toiminut Suomen Deloitten toimitusjohtajana vuodesta
2002. Ennen Deloittea hän toimi
Arthur Andersenin organisaatiossa
telekommunikaatiosta vastaavana
partnerina Euroopan riskienhallintaryhmässä Tukholmassa ja
Helsingissä.
Teppo on toiminut Lead Client
Service Partnerina useissa
tilintarkastuksen, riskienhallinnan
ja konsultoinnin toimeksiannoissa
telekommunikaation, rahoituksen
ja teollisuuden alan yrityksissä.
Lisäksi hänellä on pitkäaikainen
kokemus työskentelystä useiden
kansainvälisten ja monikansallisten
yhtiöiden parissa ja yritysjärjestelyistä eri toimialoilla.
Teppo toimii Suomen lasten ja
nuorten säätiön sekä Kiasman
tukisäätiön puheenjohtajana sekä
Unicefin hallituksessa. Aiemmin
hän on toiminut mm. American
Chamber of Commerce in Finland
-kauppakamariyhdistyksen hallituksen puheenjohtajana.
Kari
Storckovius
CIA
Manager
PricewaterhouseCoopers Oy
Karilla on yli kahdenkymmenen
vuoden kokemus konsultoinnista,
varmennuksesta ja tarkastuksesta erikokoisissa yrityksissä
maailmanlaajuisesti. Ensimmäiset
kehityshankkeensa hän teki
konsulttina paperiteollisuuden
menetelmäkehityksessä. 90-luvun
alussa hän konsultoi kymmeniä johtamisjärjestelmäprojekteja. Kari on
osallistunut myös kansainväliseen
johtamisjärjestelmien ja ilmastonmuutoksen hallintamenettelyjen
standardisointiin. PwC:lle hän tuli
UPM-Kymmeneltä vuonna 1999 ja
palasi uudelleen 2008 työskenneltyään välillä 20 kuukautta sisäisenä tarkastajana Foster Wheelerillä.
PwC:llä hän auttaa asiakkaita
sisäisen tarkastuksen palveluissa
ja yritysvastuun konsultoinnissa ja
varmennuksessa. Kari vaikuttaa
tarkastusalan kehitystyöhön myös
Sisäiset tarkastajat ry:n hallituksen
jäsenenä ja eettisen toimikunnan
puheenjohtajana.
Eero
Suomela
Hallituksen
puheenjohtaja
PricewaterhouseCoopers Oy
Eerolla on yli 30 vuoden kokemus
alalta. Hän on toiminut lukuisten
merkittävien suomalaisten pörssiyhtiöiden ja muiden yhteisöjen
päävastuullisena tilintarkastajana.
Eero on ollut KHT-yhdistyksen
puheenjohtajana 1993-1994.
Arto Tenhula
KTM, KHT, CIA
Vice President, Internal
Audit,
UPM Kymmene Oyj
Arto on kokenut ulkoisen ja sisäisen tarkastuksen ammattilainen.
Hänen lähes 20 vuotta jatkunut
työuransa tarkastustoiminnan
piirissä on sisältänyt lukemattomia
erilaisia tarkastustehtäviä sekä
kotimaassa että ulkomailla. Hän
on mm. toiminut kahden eri
pörssiyhtiön sisäisen tarkastuksen
johdossa, PwC.llä sisäisen tarkastuksen asiantuntijatehtävissä sekä
myös pörssiyhtiön vastuullisena
tilintarkastajana sekä useiden
pörssiyhtiöiden tarkastustiimissä.
UPM:n sisäisen tarkastuksen johdossa hän on toiminut elokuusta
2011 alkaen, jolloin toiminnan
pääpaino on ollut sisäisen tarkastuksen kehittämisessä. Corporate Governance – Challenges and Trends in 2013
Syysseminaari 31.10–1.11.2012, Scandic Tampere City
39. syysseminaari on sisäisen tarkastuksen ja sisäisen valvonnan ajankohtaistapahtuma, jossa käsitellään laaja-alaisesti johtamiseen ja hyvään hallintotapaan liittyviä teemoja. Asiantuntijoiden esitelmät ja puheenvuorot antavat vastauksia ja näkökulmia
Corporate Governanceen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin sekä tarjoavat työvälineitä tarkastusammattilaisille.
Seminaari on tarkoitettu sisäisille tarkastajille, tietojärjestelmätarkastajille, organisaation johdolle, riskienhallinnan ammattilaisille, tilintarkastajille sekä kaikille näiden ryhmien kanssa läheisessä yhteistyössä oleville asiantuntijoille.
Seminaari tarjoaa monipuolisen asiasisällön lisäksi eriomaisen foorumin muiden kollegoiden tapaamiselle ja keskusteluille
mottomme ”Progress through sharing” mukaisesti.
Seminaarista saa yhteensä 13 CPE-pistettä (Continuing Professional Education).
SEMINAARIN JÄRJESTÄJÄ
Seminaarin järjestää Sisäiset tarkastajat ry:n täysin omistama Oy Inreviso Ab, jonka toimialana on sisäiseen tarkastukseen
liittyvä koulutus-, konsultointi- ja kustannustoiminta. Seminaarin sisällöstä vastaa Sisäiset tarkastajat ry:n seminaaritoimikunta.
ILMOITTAUTUMINEN
Sitovat ilmoittautumiset 15.10.2012 internetin kautta: http://www.theiia.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä mainitaan osallistumisesta illallistilaisuuteen sekä tarvittaessa erityisruokavaliosta.
SEMINAARIMAKSUT
Sisäiset tarkastajat ry:n jäsenille 970 euroa, muut osallistujat 1150 euroa. Osallistuminen vain yhteen päivään vastaavasti
620 ja 720 euroa. Mikäli samasta organisaatiosta maksavia osallistujia on vähintään kolme, myönnämme 5 %:n alennuksen
loppusummasta. Hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.
PERUUTUKSET
Ilmoittautumisen voi peruuttaa veloituksetta 15.10.2012 saakka. Myöhemmistä peruutuksista laskutamme peruutuskuluina
100 euroa. Jos ilmoittautumista ei peruuteta eikä ilmoittautunut osallistu seminaariin, laskutamme koko seminaarimaksun.
Estyneen osallistujan tilalle voidaan vaihtaa toinen henkilö veloituksetta.
MAJOITTUMINEN
Seminaarin järjestäjä on varannut rajallisen määrän hotellihuoneita Scandic Tampere Citystä.
Huonehinta / yö on 125 euroa / 1 hh Standard Class. Huonevaraukset suoraan hotellista
puh. (03) 2441 2210 tai sähköpostitse: [email protected] viimeistään
15.10.2012 mennessä. Kiintiötunnus OY1301012 mainitaan varauksen yhteydessä.
LISÄTIEDOT
Oy Inreviso Ab/Sisäiset tarkastajat ry, Tallberginkatu 2 A, 00180 Helsinki.
Puhelin 010 423 6350, sähköposti: [email protected], internet-sivut: www.theiia.fi
Yhteistyössä:
IIA-Finland
Sisäiset tarkastajat ry
Tallberginkatu 2 A
FI-00180 Helsinki, Finland
Puh. 010 423 6350
www.theiia.fi