Piano Dettagliato degli Obiettivi

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Piano Dettagliato degli Obiettivi
COMUNE DI FANO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE
Piano Dettagliato degli
Obiettivi
SETTORE 1°- RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE
Responsabile: PIETRO CELANI
Referente Politico: SEVERI RICCARDO (Società Partecipate)
LUCA SERFILIPPI (Risorse Umane e Tecnol.)
STEFANO AGUZZI (Appalti e Contratti)
P.D.O. 2012
1
RIEPILOGO OBIETTIVI
SETTORE 1°- RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE
OB.01 PROGETTO "GEOINFO"
24.01.30 SIC - Sistema informativo comunale
(C.d.C. 21.05.000001 PROGETTO CATASTO E TRIBUTI)
OB.02 CESSIONE QUOTA DI ASET S.P.A.
24.01.50 Società partecipate
(C.d.C. 20.03.000001 SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE)
OB.03 REVISIONE REGOLAMENTO CONTRATTI
24.01.40 Appalti e contratti
(C.d.C. 25.02.000001 SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI)
OB.04 IMPLEMENTAZIONE NUOVO SOFTWARE UFF.STIPENDI
24.01.20 U.O. Personale - Trattamento economico
(C.d.C. 20.02.000001 GESTIONE RISORSE UMANE)
OB.05 CONCORSI DIRIGENZA
24.01.10 U.O. Personale - Trattamento giuridico
(C.d.C. 20.02.000001 GESTIONE RISORSE UMANE)
2
24.01 SETTORE 1°- RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE
OB.01 PROGETTO "GEOINFO"
24.01.30 SIC - Sistema informativo comunale
(2130)
Obiettivo di Sviluppo
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
PIETRO CELANI
SEVERI RICCARDO
24.01.30 SIC - Sistema informativo comunale
Centro di Costo:
PROGETTO CATASTO E TRIBUTI
Con C.C.364 del 19/12/2011il Comune di Fano ha reinternalizzato le attività di recupero Peso assegnato:
delle entrate tributarie ed extratributarie con contestuale affidamento a società 25,00 %
strumentale "in house" (Aset Holding).Pertanto si rileva necessario costituire una Banca
dati comunale unica ed integrata attraverso le seguenti attività: 1)collegamento di tutte le
planimetrie catastali con la rispettiva unità immobiliare (SIC) ;2)recupero delle
informazioni riportate nei certificati di agibilità (SIC);3) inserimento e utilizzazione
banche dati Aset s.p.a. e Aset Holding (SIC) ;4)bonifica della numerazione civica
pregressa (Ufficio Toponomastica);5)bonifica della numerazione interna degli uffici
plurifamiliari (Ufficio Toponomastica);6)bonifica geometrie poligoni PRG (Ufficio
Prg) ;7) verifiche anagrafiche (Ufficio Anagrafe) ;8)verifiche proprietà delle unità
immobiliari (Sic ed Aset Holding)
Bilancio Pluriennale
01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Regolamento banca dati
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
Peso
attività:
£
25,00 %
Previsto
Avvio messa a regime catasto strade
X
Peso
attività:
£
10,00 %
Previsto
Collegamento planimetrie catastali con le
unità immobiliari
X
Peso
attività:
£
15,00 %
Previsto
Inserimento banche dati Aset spa - Aset
Holding spa
X
Peso
attività:
£
15,00 %
Previsto
X
3
Recupero delle informazioni riportate nei
certificati di agibilità
Peso
attività:
£
15,00 %
Previsto
Monitoraggio costante delle attività di
tutto il progetto (anche degli altri uffici)
con invio di almeno due relazioni al
Direttore Generale e Servizio Cdg
X
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
X X X X X X X X X
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Torelli Mattia - Cecchini Gloria - Lucia Nigra - Rossetti Federica - Pietro Petrocchi- Orsini Marco – Moricoli
Gilberto – Zuccarini Stefano – Miccoli Pia Maria
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione
Intersettorialità: Ufficio toponomastica , Ufficio PRG, Ufficio Anagrafe
Data: ___________________
4
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
PIETRO CELANI
SEVERI RICCARDO
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
5
24.01 SETTORE 1°- RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE
OB.02 CESSIONE QUOTA DI ASET S.P.A.
24.01.50 Società partecipate
(2132)
Obiettivo di Strategico
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
PIETRO CELANI
SEVERI RICCARDO
24.01.50 Società partecipate
Centro di Costo:
SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE
Predisposizione atti per gara cessione di almeno il 40% Aset spa ai sensi dell'art.4 del Peso assegnato:
D.L.n.138/2011 r art.25 del D.L.n.1/2012
27,00 %
Bilancio Pluriennale
01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
ES
Relazione ipotesi giuridiche
G F M A M G L A S O N D
Peso
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
Delibera di Consiglio Comunale per
Alienazione di almeno 40% Aset spa
X
Peso
attività:
£
30,00 %
Previsto
Pubblicazione Bando
X
Peso
attività:
£
50,00 %
Previsto
X
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
6
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Determina n.2752/2011-Imp.1851/2011 € 12.585,64 affidamento consulenza esterna alla soc.Publitecnica Voce di bilancio 1018.317.10
Totale Spesa:
Anno e numero
2011 1851.000.00.00.00
Descrizione Impegni
Ampliamento consulenza alla Soc. Pubblitecnica consulenza e
formazione srl di Brescia relativamente al riposizionamento della
governance dei spl in relazione all'art.4 del D.L.n.138/2011.
Importo
12.585,64
Personale Impiegato:
Panaroni Giuseppina - Cazzola Paola - Tonti Donatella - Paola Pedini - Bruni Simonetta - Renzi Antonietta
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione
Intersettorialità: Ambiente :supporto redazione disciplinare relativo all'igiene Ambientale .Aset
spa:supporto relativo al disciplinare di gara ;Aset Holding:supporto proble.amm.relative agli
"assets"patrimoniali dei serv.pubblic.coinvolti
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
PIETRO CELANI
SEVERI RICCARDO
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
7
24.01 SETTORE 1°- RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE
OB.03 REVISIONE REGOLAMENTO CONTRATTI
(2133)
Obiettivo di Mantenimento
24.01.40 Appalti e contratti
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
PIETRO CELANI
STEFANO AGUZZI
24.01.40 Appalti e contratti
Centro di Costo:
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
Adeguamento alla giurisprudenza prevalente e alle novità introdotte in materia del Peso assegnato:
legislatore.
10,00 %
Bilancio Pluriennale
01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
ES
Predisposizione modifiche e relativa
approvazione da parte del C.C.
G F M A M G L A S O N D
Peso
Peso
attività:
£
100,00 %
Previsto
X
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Cazzola Paola - Renzi Antonietta
8
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione
Intersettorialità: Segreteria Generale - Avvocatura per supporto giuridico normativo
Descrizione
Collaborazione esterna con Avv.Federico Romoli
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
PIETRO CELANI
STEFANO AGUZZI
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
9
24.01 SETTORE 1°- RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE
OB.04 IMPLEMENTAZIONE NUOVO SOFTWARE UFF.STIPENDI
24.01.20 U.O. Personale - Trattamento economico
(2134)
Obiettivo di Sviluppo
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
PIETRO CELANI
SERFILIPPI LUCA
24.01.20 U.O. Personale - Trattamento economico
Centro di Costo:
GESTIONE RISORSE UMANE
Sostituzione attuale software in dotazione all'ufficio stipendi.
Bilancio Pluriennale
Peso assegnato:
12,00 %
01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Individuazione software - hause
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
Installazione
£
20,00 %
X X X X X X X
Peso
attività:
£
30,00 %
Previsto
Avvio nuova procedura giuridico
X
Peso
attività:
Previsto
Avvio nuova procedura stipendi
Peso
X
Peso
attività:
£
30,00 %
Previsto
X
10
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo Descrizione Voce di Bilancio
Delibera Giunta n.487/2011
Cap.2012.502.03 imp.2015/2009 € 23.500,00
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Anno e numero
2009 2015.000.00.00.00
Descrizione Impegni
FORNITURA ED IMPIANTO NUOVO SOFTWARE PER
TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO DEL PERSONALE
(FINANZIAMENTO AVANZO C/C 2008 FONDI NON
VINCOLATI)--
Importo
23.500,00
Personale Impiegato:
Tassi Maria Luisa - Valentini Luca - Panaroni Sonia - Pierpaoli Susanna - Tomassoni Chiara - Milva Filippini Pagnetti Cecilia - Stefano Nardini - Di Demetrio Gino - Maria Falconi - Bartoloni Daniela - Tebaldi Emanuela Andreoli Daniele
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
PIETRO CELANI
SERFILIPPI LUCA
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
11
24.01 SETTORE 1°- RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE
OB.05 CONCORSI DIRIGENZA
24.01.10 U.O. Personale - Trattamento giuridico
(2135)
Obiettivo di Sviluppo
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
PIETRO CELANI
SERFILIPPI LUCA
24.01.10 U.O. Personale - Trattamento giuridico
Centro di Costo:
GESTIONE RISORSE UMANE
Avvio copertura a tempo indeterminato di posizioni dirigenziali ed integrazioni e Peso assegnato:
modifiche al regolamento relativo alle regole per i criteri di accesso dall'esterno sulla 20,00 %
base degli obblighi normativi in vigore.
Bilancio Pluriennale
01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Modifiche regolamentari
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
Pubblicazione bandi di mobilità
X
Peso
attività:
£
30,00 %
Previsto
Eventuale pubblicazione bandi concorsi
pubblici (con priorità Servizi Sociali)
Peso
X
Peso
attività:
£
40,00 %
Previsto
X X X
Indicatori:
N.3 bandi di concorso entro l'anno
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 3,00 a 2,00
Da 1,00 a 0,00
10,00
0,00
12
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
1012.303.01
S
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Compensi commissioni esaminatrici
affidamento esterno procedure concorsuali
(Concorsi dirigenti).
€ 20.000,00
Totale Spesa:
€ 20.000,00
Personale Impiegato:
Valentini Luca - Panaroni Sonia
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
PIETRO CELANI
SERFILIPPI LUCA
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
13
COMUNE DI FANO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE
Piano Dettagliato degli
Obiettivi
SETTORE 2° SERVIZI INTERNI E DEMOGRAFICI
Responsabile: LUE' VERRI DANIELA
Referente Politico: SILVESTRI MICHELE (Servizi Demografici)
SINDACO (Servizi Interni)
P.D.O. 2012
14
RIEPILOGO OBIETTIVI
SETTORE 2° SERVIZI INTERNI E DEMOGRAFICI
OB.01 REALIZZAZIONE CARTA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E
INTERNI
24.02.20 Anagrafe - Elettorale - AIRE
(C.d.C. 36 ANAGRAFE ELETTORALE)
OB.02 REGOLAMENTI: GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICODISCIPLINA DELL'ALBO PRETORIO - APPLICAZIONE TARIFFE PER
ACCESSO ATTI
24.02.12 Archivio e protocollo
(C.d.C. 25.03.000001 ARCHIVIO E PROTOCOLLO)
OB.03 ATTIVAZIONE REGISTRAZIONE AUTONOMA POSTA IN
ENTRATA E USCITA E OTTIMIZZAZIONE TEMPI DI RISPOSTA AL
CITTADINO
24.02.40 Ufficio ISTAT - INA SAIA - CEI
(C.d.C. 36.04.000001 SERVIZIO STATISTICO)
15
24.02 SETTORE 2° SERVIZI INTERNI E DEMOGRAFICI
OB.01 REALIZZAZIONE CARTA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E
INTERNI
24.02.20 Anagrafe - Elettorale - AIRE
(2037)
Obiettivo di Strategico
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
LUE' VERRI DANIELA
SILVESTRI MICHELE – STEFANO AGUZZI
24.02.20 Anagrafe - Elettorale - AIRE
Centro di Costo:
ANAGRAFE ELETTORALE
Realizzazione della carta dei servizi demografici e interni che individui e descriva in Peso assegnato:
maniera analitica i singoli servizi erogati da ogni ufficio appartenente al Settore II° 50,00 %
nonchè delinei modalità e tempistiche di presentazione delle relative istanze o richieste
da parte del cittadino utente nonchè di risposta da parte della p.a. Inoltre si procederà a
dare idonea pubblicità cartacea e telematica alla carta dei servizi elaborata e verrà
aggiornato lo spazio del portale web istituzionale riferito ai propri uffici sia inserendo la
carta dei servizi che tutta la relativa modulistica
Bilancio Pluriennale
01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Analisi contesto operativo.
Predisposizioni schede descrittive aventi
ad oggetto i singoli servizi con
indicazione delle modalità e delle
tempistica. Predisposizione modulistica
aggiornata alla luce delle ultime
innovazioni legislative
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
30,00 %
Previsto
Realizzazione progetto grafico carta dei
servizi e schede web con allegata
modulistica online da presentare al
cittadino
X X X X X X X X X
Peso
attività:
£
35,00 %
Previsto
Pubblicazione e stampa carta dei servizi
da distribuire al cittadino
Peso
X X X X X X X
Peso
attività:
£
35,00 %
Previsto
X
16
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Creazione immagine (logo) e stampa carta dei servizi demografici e interni - n.5.000/10.000 copie
€ 5.000 residui passivi impegno 1263/2011 e fondi 2012 acquisto beni e servizi per anagrafe voce 1010702101720302 importo ancora da definire
Totale Spesa:
Anno e numero
2011 1263.000.00.00.00
Descrizione Impegni
Acquisto di materiale da consumo per il servizio Anagrafe.
Importo
6.000,00
Personale Impiegato:
Bucciolini Lorena - Letizia Simoncini - Oliva Lucia - Carini Antonella - Falcioni Nicoletta - Carotti Anna Giommi Luigi - Palazzi Antonella - Cesarini Rosanna - Serfilippi Patrizia - Ragaini Claudio - Piergiorgio Zaffini
- Luca Apricena - Carnaroli Anna Maria - Girelli Elide - Baldelli Anna Rita - Fabbri Michel - Biagetti Paola Giziana Rosa - Ceccolini Cesarina - Patrizia Allegrezza - Faroni Glauco - Celesti Cristina - Pedini Francesco Lombardi Stefania - Frascella Maria - Lucarelli Mariangela - Sorcinelli Barbara - Cirioni Mara - Pianosi Orietta
- Bergomi Alberto
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione
Intersettorialità: Servizio Controllo di Gestione per supporto della valutazione degli elaborati
prodotti da ogni Servizio, Servizio portale Web istituzionale e ufficio relazioni con il Pubblico
Allegrezza Mauro trasferito alla Polizia Municipale a far data 01/05/2012 con
PROVVEDIMENTO N. 762 DEL 26/04/2012
Data: ___________________
17
Sindaco / Assessore
SILVESTRI MICHELE
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
LUE' VERRI DANIELA
SINDACO
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
18
24.02 SETTORE 2° SERVIZI INTERNI E DEMOGRAFICI
OB.02 REGOLAMENTI: GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICODISCIPLINA DELL'ALBO PRETORIO - APPLICAZIONE TARIFFE PER
ACCESSO ATTI
(2042)
Obiettivo di Mantenimento
24.02.12 Archivio e protocollo
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
LUE' VERRI DANIELA
STEFANO AGUZZI
24.02.12 Archivio e protocollo
Centro di Costo:
ARCHIVIO E PROTOCOLLO
I servizi interni provvederanno all'aggiornamento dei seguenti regolamenti: 1- Peso assegnato:
Regolamento per la gestione del protocollo informatico dei documenti ed archiviazione 20,00 %
2- Regolamento per la disciplina dell'Albo pretorio informatico 3- Regolamento per
l'applicazione delle tariffe per l'esercizio del diritto di accesso ( stampa / riproduzione )
ai documenti dell'amministrazione. L'adozione di tali modifiche rappresenta un ulteriore
passo in avanti nell'attività di miglioramento del rapporto con il cittadino-utente,
rapporto che costituisce il tratto caratteristico di tutta l'attività comunale ed, in
particolare, del lavoro ( già misurato e valutato positivamente dai cittadini nel corso del
precedente esercizio) dell'attività svolta dai dipendenti dei servizi demografici ed interni.
Il tutto nel perseguimento e raggiungimento - richiesto dallo Stato dei criteri di maggiore
efficacia, efficienza e trasparenza amministrativa.
Bilancio Pluriennale
01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Rivisitazione ed aggiornamento proposta
di regolamento per la gestione del
protocollo informatico dei documenti ed
archiviazione Regolamento per la
disciplina dell'Albo pretorio informatico
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
40,00 %
Previsto
Predisposizione deliberazioni di giunta
per l'approvazione del regolamento di
applicazione dei costi per l'esercizio del
diritto di accesso ai documenti
dell'amministrazione
Peso
X X X X X X X
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
X X X X X X X
19
Approvazione nuovi regolamenti servizi
interni
Peso
attività:
£
40,00 %
Previsto
X X X
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Pedini Francesco - Lombardi Stefania - Lucarelli Mariangela - Sorcinelli Barbara - Cirioni Mara - Pianosi
Orietta- Aberto Bergomi
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Allegrezza Mauro trasferito alla Polizia Municipale a far data 01/05/2012 con
PROVVEDIMENTO N. 762 DEL 26/04/2012
Data: ___________________
20
Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
LUE' VERRI DANIELA
SINDACO
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
21
24.02 SETTORE 2° SERVIZI INTERNI E DEMOGRAFICI
OB.03 ATTIVAZIONE REGISTRAZIONE AUTONOMA POSTA IN
ENTRATA E USCITA E OTTIMIZZAZIONE TEMPI DI RISPOSTA AL
CITTADINO
24.02.40 Ufficio ISTAT - INA SAIA - CEI
(2173)
Obiettivo di Sviluppo
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
LUE' VERRI DANIELA
SILVESTRI MICHELE
24.02.40 Ufficio ISTAT - INA SAIA - CEI
Centro di Costo:
SERVIZIO STATISTICO
Attraverso il protocollo informatico, la Segreteria di Settore, nonché l'ufficio "Rapporti Peso assegnato:
con enti", protocolleranno autonomamente tutta la posta in uscita ed in entrata dei 30,00 %
servizi facenti capo al settore, in particolare tutte le pratiche in entrata relative alle
iscrizioni, cancellazioni e variazioni anagrafiche assegnandole in tempo reale agli
ufficiali d'anagrafe, che avranno il compito di disporre entro due giorni dal ricevimento
della domanda le variazioni anagrafiche richieste. In tal modo l'interessato potrà ottenere
il certificato di residenza ed usufruire degli effetti giuridici che l'iscrizione anagrafica è
in grado di produrre. Le dichiarazioni anagrafiche potranno essere inviate dal cittadino
su apposita modulistica pubblicata sul sito del Ministero dell'Interno, anche tramite
posta, fax, pec, firma digitale, oltre che presentandosi direttamente allo sportello
anagrafico. L'ufficio assolverà anche ai compiti di controllo delle dichiarazioni ex
artt.46-47 D.P.R. 445/2000
Bilancio Pluriennale
01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Analisi di fattibilità del progetto con gli
attuali sistemi-Organizzazione dell'ufficio
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
10,00 %
Previsto
Acquisizione metodologia protocollazione
posta cartacea in entrata e in uscita
Peso
X X
Peso
attività:
£
10,00 %
Previsto
X X
22
Attivazione protocollazione pec ed
assegnazione pratiche ai vari uffici
demografici con rilievo particolare a
quelle relative alle iscrizioni, variazioni e
cancellazioni anagrafiche
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
Controllo tempi di risposta procedure
anagrafiche
Peso
attività:
£
10,00 %
Previsto
Entrata a regime del servizio ed inizio
verifiche a campione su dichiarazioni
sostitutive di cui agli artt.46-47 D.P.R. n.
445/2000.
X X X X X X X X X
X X X X X X X X X
Peso
attività:
£
10,00 %
Previsto
X X X X X X X X X
Indicatori:
procedure anagrafiche evase nei tempi / totale procedure anagrafiche richieste
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
20,00
0,00
N. protocolli in entrata e in uscita registrati autonom./N. totale dei protocolli in arrivo e in
entrata
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
10,00
0,00
% delle verifiche a campione che si prevede di effettuare sul totale delle dichiarazioni sostitutive
pervenute
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
10,00
0,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
23
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Letizia Simoncini - Serfilippi Patrizia
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione
COLLABORAZIONE RICHIESTA: Servizio Protocollo e Sic
Descrizione
TIPO DI COLLABORAZIONE RICHIESTA: Serv. Protocollo per istruzione sulla metodologia
utilizzata per la protocollazione pratiche in arrivo e Sic per la protocollazione pec,smistamento
nei vari uffici e creazione fascicoli elettronici pratiche
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
LUE' VERRI DANIELA
SILVESTRI MICHELE
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
24
COMUNE DI FANO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE
Piano Dettagliato degli
Obiettivi
SETTORE 3° SERVIZI FINANZIARI
Responsabile: MANTONI DANIELA
Referente Politico: SEVERI RICCARDO
P.D.O. 2012
25
RIEPILOGO OBIETTIVI
SETTORE 3° SERVIZI FINANZIARI
OB.01 PROSECUZIONE COORDINAMENTO E CONTROLLO
APPLICAZIONE NORMATIVA SULLA TRACCIABILITA' DEI
PAGAMENTI EX LEGGE 136/2011
24.03.10 Servizio Ragioneria
(C.d.C. 30.02.000001 RAGIONERIA SERVIZIO STAFF)
OB.02 PROSECUZIONE COORDINAMENTO GRUPPO DI LAVORO PER
PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO SOCIALE DI MANDATO 2009/2014
24.03.10 Servizio Ragioneria
(C.d.C. 30.02.000001 RAGIONERIA SERVIZIO STAFF)
OB.03 ADEMPIMENTI RELATIVI ALL’ATTUAZIONE DEL
FEDERALISMO FISCALE: DECRETO ATTUATIVO SUI FABBISOGNI
STANDARD
24.03.10 Servizio Ragioneria
(C.d.C. 30.02.000001 RAGIONERIA SERVIZIO STAFF)
OB.04 BILANCIO SEMPLIFICATO ON LINE
24.03.10 Servizio Ragioneria
(C.d.C. 30.01.000001 UFFICI RAGIONERIA)
OB.05 NUOVO AFFIDAMENTO ESTERNO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI
UFFICI
24.03.20 Economato
(C.d.C. 31.02.000001 ECONOMATO)
OB.06 REGOLARE ASSOLVIMENTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE AL
SERVIZIO ECONOMATO DAL REGOLAMENTO CON RISORSE UMANE
INVARIATE
24.03.20 Economato
(C.d.C. 31.02.000001 ECONOMATO)
OB.07 ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEL
FEDERALISMO DEMANIALE DI CUI AL D.LGS.85/2010
24.03.30 Servizio Patrimonio
(C.d.C. 31.03.000001 PATRIMONIO)
26
OB.08 VERIFICA CONOSCITIVA DEI CREDITI DELL'UFFICIO
PATRIMONIO GIA' ISCRITTI A RUOLO PER LOCAZIONI
24.03.30 Servizio Patrimonio
(C.d.C. 31.03.000001 PATRIMONIO)
OB.09 PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA PER ALIENAZIONE IMMOBILI
COMUNALI DI CUI AL PIANO DELLE ALIENAZIONI
24.03.30 Servizio Patrimonio
(C.d.C. 31.03.000001 PATRIMONIO)
OB.10 RISCOSSIONE E GESTIONE IMPOSTA IMU E PREDISPOSIZIONE
REGOLAMENTO
24.03.40 Servizio Tributi
(C.d.C. 22.02.000001 I.C.I.)
OB.11 RISCOSSIONE E GESTIONE DELL'ENTRATA DERIVANTE DALLA
TIA TRIBUTARIA DA EFFETTUARSI IN C/TESORERIA COMUNALE
24.03.40 Servizio Tributi
(C.d.C. 22.02.000005 ALTRI TRIBUTI)
27
24.03 SETTORE 3° SERVIZI FINANZIARI
OB.01 PROSECUZIONE COORDINAMENTO E CONTROLLO
APPLICAZIONE NORMATIVA SULLA TRACCIABILITA' DEI
PAGAMENTI EX LEGGE 136/2011
(2174)
Obiettivo di Mantenimento
24.03.10 Servizio Ragioneria
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
MANTONI DANIELA
SEVERI RICCARDO
24.03.10 Servizio Ragioneria
Centro di Costo:
RAGIONERIA SERVIZIO STAFF
La legge n. 136/2010 modificata dalla Legge n. 217/2010 ha introdotto l'obbligo di tracciare i Peso assegnato:
pagamenti relativi a contratti, subcontratti e subappalti, e concessioni di finanziamento 6,00 %
pubblico, relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche. La necessita' di avere i tre nuovi dati
("c/c dedicato", codice CIG e CUP ) parte gia' dal momento di caricamento della fattura,
quindi l'Ufficio Contabilita' Fiscale deve procedere alla richiesta ai vari Uffici Comunali dei
dati mancanti ed inserirli in sede di caricamento delle fatture. In sede di liquidazione
l'Ufficio Spesa della Ragioneria ha poi l'incombenza di verificare che nei provvedimenti di
liquidazioni siano indicate tutte le informazioni di cui sopra ed eventualmente di valutare il
non assoggettamento della spesa alla normativa in argomento, provvedendo a richiedere
all'Ufficio periferico di modificare od integrare le informazioni fornite. L'Ufficio Mandati
infine deve verificare che le informazioni siano presenti sui mandati.
Bilancio Pluriennale
01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
ES
Richiesta, da parte dell'Ufficio Contabilita'
Fiscale, a tutti gli Uffici comunali dei dati
"CONTO CORRENTE DEDICATO" C.I.G. - C.U.P. da indicare sulle fatture per
poi procedere al caricamento degli stessi sul
programma Cityware
£
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
20,00 %
Previsto
Verifica che nei provvedimenti di
liquidazioni siano indicati tutte le
informazioni di cui sopra e/o valutazione
sulla correttezza dell'indicazione della
formula di non assoggettamento della spesa
alla normativa in argomento
Peso
X X X X X X X X X X X X
Peso
attività:
30,00 %
£
Previsto
X X X X X X X X X X X X
28
Verifica da parte dell'Ufficio Mandati che le
informazioni precedentemente caricate
siano riportate sui mandati di pagamento
Peso
attività:
20,00 %
£
Previsto
X X X X X X X X X X X X
Indicatori:
N. richieste ed inserimenti sulle fatture dei dati relativi a C/C DEDICATO-CIG-CUP
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 6.000,00 a 4.000,00
Da 3.999,00 a 2.000,00
10,00
0,00
N. provvedimenti di liquidazione da controllare e/o integrare e modificare con C/C DEDICATOCIG-CUP
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 300,00 a 200,00
Da 199,00 a 100,00
10,00
0,00
N. mandati da controllare relativamente all'indicazione di C/C DEDICATO-CIG-CUP
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 6.000,00 a 4.000,00
Da 3.999,00 a 2.000,00
10,00
0,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
29
Personale Impiegato:
Tiberi Angelo - Marchetti Michela - Tazzari Anna - Vitali Egisto - Tallevi Arianna - Zacchilli Mariella Angeletti Lorena - Bucchi Daniela - Ferri Roberta - Pazzaglia Fenisia - Romina Bozzi - D'angelo Floriana Corinaldesi Sara - Vitali Elisabetta - Rovinelli Egizia - Belli Cristina - Gazzola Luisa
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
MANTONI DANIELA
SEVERI RICCARDO
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
30
24.03 SETTORE 3° SERVIZI FINANZIARI
OB.02 PROSECUZIONE COORDINAMENTO GRUPPO DI LAVORO PER
PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO SOCIALE DI MANDATO 2009/2014
24.03.10 Servizio Ragioneria
(2039)
Obiettivo di Strategico
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
MANTONI DANIELA
SEVERI RICCARDO
24.03.10 Servizio Ragioneria
Centro di Costo:
RAGIONERIA SERVIZIO STAFF
L'Amministrazione Comunale ha come obiettivo, nel proprio programma di mandato, Peso assegnato:
l’elaborazione del Bilancio Sociale quale esito di un processo con il quale la stessa rende 12,00 %
conto delle scelte, delle attività , dei risultati e dell’impiego di risorse in un dato periodo, in
modo da consentire ai cittadini e ai diversi interlocutori di conoscere e formulare un proprio
giudizio su come l’amministrazione interpreta e realizza la sua missione istituzionale e il suo
mandato. Il Bilancio Sociale sara' predisposto dal gruppo di lavoro nominato dal Direttore
Generale, con la consulenza tecnica di un soggetto esterno esperto in materia.Il Servizio
Ragioneria coordinerà il gruppo di lavoro e si occuperà della parte relativa alle risorse
economico-finanziarie e dotazione patrimoniale secondo le indicazioni fornite dall’incaricato
esterno esperto in materia.
Bilancio Pluriennale
01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Ultimazione dei lavori rimasti in sospeso
relativamente alle schede anno 2010 e
riguardanti l'area sociale e l'area Sviluppo
economico del territorio
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
5,00 %
Previsto
Costruzione insieme ai consulenti esterni
della scheda di rilevazione dei dati da
rendicontare per l'anno 2011 e da
somministrare ad ogni dirigente
X
Peso
attività:
£
5,00 %
Previsto
Raccolte delle schede in questione, e invio
consulente esterno per verificare l'idoneità
delle rendicontazioni inserite e in particolare
degli indicatori e stakeholder indicati
Peso
X
Peso
attività:
£
5,00 %
Previsto
X X
31
Fornitura dati contabili richiesti (dati relativi
alle risorse economico-finanziarie e
patrimoniali e a supporto degli uffici)
Peso
attività:
£
15,00 %
Previsto
Bozza di rendicontazione sociale da
valutare da parte di ogni singolo dirigente
prima della pubblicazione
X X X
Peso
attività:
£
15,00 %
Previsto
Redazione finale Bilancio Sociale di
Mandato
X X
Peso
attività:
£
30,00 %
Previsto
X
Indicatori:
N. schede rilevazione dati raccolte/n. schede inviate
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 100,00 a 70,00
Da 69,00 a 50,00
10,00
0,00
N. incontri con gli stakeholders interni ed esterni
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 3,00 a 2,00
Da 1,00 a 0,00
15,00
0,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Impegno 1490/2010 € 12.000 nel Peg del Settore Primo per incarico esterno alla Soc. Strategic Consulting
S.a.S.
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Tiberi Angelo - Belli Cristina - Vitali Elisabetta - D'angelo Floriana
32
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
MANTONI DANIELA
SEVERI RICCARDO
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
33
24.03 SETTORE 3° SERVIZI FINANZIARI
OB.03 ADEMPIMENTI RELATIVI ALL’ATTUAZIONE DEL
FEDERALISMO FISCALE: DECRETO ATTUATIVO SUI FABBISOGNI
STANDARD
(2040)
Obiettivo di Mantenimento
24.03.10 Servizio Ragioneria
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
MANTONI DANIELA
SEVERI RICCARDO
24.03.10 Servizio Ragioneria
Centro di Costo:
RAGIONERIA SERVIZIO STAFF
Dal 2011 il Servizio è stato coinvolto in base alla L. 5 maggio 2009, n. 42 "Delega al Peso assegnato:
governo in materia di Federalismo Fiscale", nello studio e nella predisposizione della 6,00 %
documentazione necessaria al fine di ottemperare a quanto previsto dai decreti attuativi
sul federalismo fiscale ed in particolare a quello in materia di determinazione dei costi
standard e dei fabbisogni standard di Comuni, Città Metropolitane e Province.Tale
decreto disciplina la determinazione del fabbisogno standard per Comuni e Province
limitatamente alle spese per funzioni fondamentali, nonché la predisposizione di
indicatori per la definizione di obiettivi di servizio, superando così il criterio della spesa
storica. Per l’anno 2012 le funzioni fondamentali identificate per i Comuni sono quelle
relative alla Istruzione Pubblica. Per tale funzione, dovrà essere compilato apposito
questionario predisposto da IFEL.
Bilancio Pluriennale
01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Formulazione richiesta dati non contabili
agli uffici di competenza, incontri con i
vari uffici per concordare i criteri di
riparto delle spese generali e compilazione
dei quadri di competenza dell’ufficio
ragioneria.
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
30,00 %
Previsto
Elaborazione del questionario ed invio
definitivo
Peso
X X X X X X X X X X
Peso
attività:
£
70,00 %
Previsto
X X X X X X X X X X
34
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Tiberi Angelo - Belli Cristina - Vitali Elisabetta
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
MANTONI DANIELA
SEVERI RICCARDO
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
35
24.03 SETTORE 3° SERVIZI FINANZIARI
OB.04 BILANCIO SEMPLIFICATO ON LINE
24.03.10 Servizio Ragioneria
(2131)
Obiettivo di Sviluppo
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
MANTONI DANIELA
SEVERI RICCARDO
24.03.10 Servizio Ragioneria
Centro di Costo:
UFFICI RAGIONERIA
Si tratta di elaborare un documento che riporti in maniera semplificata e anche in Peso assegnato:
formato grafico i dati principali del bilancio di previsione dell'anno 2012, e che sia di 10,00 %
facile lettura per i cittadini. Tale documento verrà reso pubblico tramite inserimento sul
portale dell'Ente, e costituirà un ulteriore passo avanti del processo di trasparenza della
Pubblica Amministrazione.
Bilancio Pluriennale
01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
ES
Studio e predisposizione documento da
pubblicare
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
50,00 %
Previsto
Pubblicazione sul sito
Peso
X
Peso
attività:
£
50,00 %
Previsto
X
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
36
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Tiberi Angelo - Vitali Elisabetta - Belli Cristina
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
MANTONI DANIELA
SEVERI RICCARDO
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
37
24.03 SETTORE 3° SERVIZI FINANZIARI
OB.05 NUOVO AFFIDAMENTO ESTERNO SERVIZIO DI PULIZIA
DEGLI UFFICI
(2043)
Obiettivo di Mantenimento
24.03.20 Economato
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
MANTONI DANIELA
SEVERI RICCARDO
24.03.20 Economato
Centro di Costo:
ECONOMATO
Si tratta di procedere alla stipula di un nuovo contratto per il servizio di pulizie degli Peso assegnato:
uffici, considerato che il contratto stipulato con la Miorelli Service S.p.A. di Mori (TN) 6,00 %
per il periodo 01/08/2009 - 31/07/2012 è prossimo alla scadenza.
Bilancio Pluriennale
01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Analisi fattibilità adesione convenzione
Consip
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
10,00 %
Previsto
Predisposizione atti per adesione o
eventuale gara
X X
Peso
attività:
£
35,00 %
Previsto
Stipula Contratto
Peso
X X X
Peso
attività:
£
40,00 %
Previsto
X X X
38
Indicatori:
Nr gg di ritardo per raggiungimento terza attività
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 0,00 a 30,00
Da 60,00 a 90,00
15,00
0,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
1018.303.01
Tipo
S
Descrizione Voce di Bilancio
Servizio pulizia uffici comunali
Importo Assegnato
€ 324.000,00
Totale Spesa:
€ 324.000,00
Personale Impiegato:
Frattini Francesca
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione
INTERSETTORIALITA': richiesta collaborazione dei CdR Appalti e Contratti
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
MANTONI DANIELA
SEVERI RICCARDO
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
39
24.03 SETTORE 3° SERVIZI FINANZIARI
OB.06 REGOLARE ASSOLVIMENTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE
AL SERVIZIO ECONOMATO DAL REGOLAMENTO CON RISORSE
UMANE INVARIATE
(2044)
Obiettivo di Mantenimento
24.03.20 Economato
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
MANTONI DANIELA
SEVERI RICCARDO
24.03.20 Economato
Centro di Costo:
ECONOMATO
Garantire il mantenimento degli standard qualitativi del servizio, migliorando anche le Peso assegnato:
attività di contabilizzazione delle spese economali attraverso l'inserimento nei rendiconti 8,00 %
economali del corretto centro di costo e del periodo temporale di riferimento corretto di
ogni tipologia di spesa.
Bilancio Pluriennale
01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Controllo di cassa revisori (Febbraio Luglio)
ES
G F M A M G L A S O N D
£
5,00 %
Previsto
Gare d'appalto e gare cottimo fiduciario
£
5,00 %
X X X X X X X X X X X X
Peso
attività:
£
5,00 %
Previsto
Polizze assicurative
X X X X X X
Peso
attività:
Previsto
Determine d'acquisto
Peso
Peso
attività:
X X X X X X X X X X X X
Peso
attività:
£
5,00 %
Previsto
X X X
40
Denunce sinistri
Peso
attività:
£
5,00 %
Previsto
N° registrazioni d'Inventario
Peso
attività:
£
5,00 %
Previsto
Provvedimenti di liquidazione
X X X X X X X X X X X X
Peso
attività:
£
5,00 %
Previsto
N° fatture liquidate
X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X
Peso
attività:
£
5,00 %
Previsto
Indicazione nel Rendiconto Economale
del centro di costo preciso della spesa
sostenuta e il relativo periodo temporale
X X X X X X X X X X X X
Peso
attività:
£
25,00 %
Previsto
X X X X X X X X X X X X
Indicatori:
Gare d'appalto e gare a cottimo fiduciario
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 15,00 a 9,00
Da 8,00 a 6,00
5,00
0,00
Determina d'acquisto
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 30,00 a 15,00
Da 14,00 a 10,00
5,00
0,00
Polizze assicurative stipulate
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 6,00 a 5,00
Da 4,00 a 1,00
5,00
0,00
41
Denunce sinistri
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 200,00 a 150,00
Da 149,00 a 100,00
5,00
0,00
N°registrazioni d'inventario
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 1.000,00 a 500,00
Da 499,00 a 0,00
5,00
0,00
Provvedimenti di liquidazione
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 300,00 a 200,00
Da 199,00 a 100,00
5,00
0,00
N°fatture liquidate
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 2.000,00 a 1.001,00
Da 1.000,00 a 550,00
5,00
0,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
0310.130.01
0332.020.01
0360.090.01
0605.280.04
0605.280.04
E
E
E
E
E
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Proventi derivanti da uso bagni pubblici zona
Lido.
€ 700,00
Proventi da distributori automatici di bevande.
€ 2.824,00
Rimborso di spese contrattuali e d'asta.
€ 2.500,00
Acqua Aset Teresa Napoli (ex Vitali).
€ 250,00
Acqua Cooperativa Sistema Museo
€ 2.000,00
Totale Entrata:
€ 8.274,00
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
1011.202.01
1011.203.02
Tipo
S
S
1011.204.01
S
1011.205.01
S
1011.205.01
S
Descrizione Voce di Bilancio
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento EconomaleSPESA DA MONITORARECarburante e piccole spese per auto
rappresentanza-SPESA DA MONITORAREArt. 1 Regolamento Economale acquisto
carburante e piccole spese per auto
rappresentanza in occasione di missioni-SPESA
DA MONITORARE-
Importo Assegnato
€ 1.100,00
€ 1.000,00
€ 600,00
€ 3.500,00
€ 1.500,00
42
1011.210.02
1011.211.01
S
S
1011.306.01
S
1011.309.01
1011.312.01
1011.312.01
S
S
S
1011.312.01
1011.316.02
1011.317.02
1011.317.02
1011.323.02
1011.323.02
1011.324.02
S
S
S
S
S
S
S
1011.324.02
S
1011.325.01
S
1011.326.01
1011.701.01
1012.201.01
1012.202.01
1012.304.02
1012.305.02
S
S
S
S
S
S
1012.307.01
S
1012.308.01
1013.201.01
1013.202.01
1013.203.01
S
S
S
S
1013.203.01
1013.204.01
1013.205.01
1013.206.02
1013.301.02
1013.301.02
S
S
S
S
S
S
1013.301.02
S
1013.304.01
1013.307.01
S
S
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Art. 1 Regolamento Economale per missioni
Sindaco e Assessori
Art. 1 Regolamento Economale per lavaggi,
autostrade, parcheggi, permesso centro storico di
Roma , ecc. per auto rappresentanza-SPESA DA
MONITORAREAcqua
Spese telefoniche
Quote condominiali Centro Civico Marotta Centro Comm.le S. Lazzaro - Centro Comm.le
Bellocchi - Centro Comm.le Fenile - Residence
"Foro Boario" Acqua
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Spese telefoniche
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Spese telefoniche
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Manifesti per la convocazione del Consiglio
Comunale
Art. 1 Regolamento Economale per missioni
Presidente del Consiglio e Consiglieri
Missioni personale Gab. Sindaco art. 1
Regolamento Economale-SPESA DA
MONITORAREMinute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Missioni pers. segreteria gen. art. 1
Regolamento Economale-SPESA DA
MONITORAREMissioni pers. serv. personale art. 1
Regolamento Economale-SPESA DA
MONITORAREVestiario per dipendenti Economato.
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Carburante-SPESA DA MONITORAREMinute spese art. 1 Regolamento EconomaleSPESA DA MONITORAREMinute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Spese telefoniche
Servizio di magazzinaggio e consegna materiale
per manifestazioni indette o patrocinate dal
Comune di Fano.
Minute spese art. 1 Regolamento EconomaleSPESA DA MONITORAREMinute spese art. 1 Regolamento Economale
€ 500,00
€ 700,00
€ 3.000,00
€ 1.500,00
€ 1.000,00
€ 3.000,00
€ 11.200,00
€ 100,00
€ 400,00
€ 2.200,00
€ 300,00
€ 1.350,00
€ 250,00
€ 4.000,00
€ 2.000,00
€ 600,00
€ 600,00
€ 600,00
€ 800,00
€ 300,00
€ 250,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 0,00
€ 600,00
€ 3.500,00
€ 1.000,00
€ 1.200,00
€ 400,00
€ 200,00
€ 300,00
€ 1.250,00
€ 4.305,00
€ 1.000,00
€ 300,00
43
1013.308.01
S
1013.308.01
1013.309.03
S
S
1013.310.01
S
1013.311.01
S
1013.312.01
1013.701.01
1014.201.01
1014.202.01
1014.301.01
1014.301.01
1014.301.01
S
S
S
S
S
S
S
1014.302.01
S
1014.305.01
1014.701.01
1015.202.01
1015.202.01
1015.208.01
S
S
S
S
S
1015.208.01
1015.302.01
S
S
1015.302.01
1015.303.02
1015.303.02
1015.305.01
1015.307.01
1015.307.01
S
S
S
S
S
S
1015.307.01
1015.314.01
1015.315.01
1015.316.01
1015.316.01
S
S
S
S
S
1015.317.01
S
1015.318.01
1015.701.02
S
S
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Quote condominiali Centro Comm.le S.Orso
(Magazzino economale)
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Missioni pers. serv. finanziario art. 1
Regolamento Economale-SPESA DA
MONITORAREMissioni pers. serv. economato art. 1
Regolamento Economale-SPESA DA
MONITORAREMissioni pers. controllo di gestione art. 1
Regolamento Economale-SPESA DA
MONITORAREMinute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Carburante-SPESA DA MONITORAREMinute spese art. 1 Regolamento Economale
Acqua
Servizio di vigilanza
Minute spese art. 1 Regolamento EconomaleSPESE DA MONITORAREMissioni pers. serv. tributi art. 1 Regolamento
Economale-SPESA DA MONITORAREMinute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Carburante-SPESA DA MONITORAREMinute spese art. 1 Regolamento Economale
Acquisto carburanti ufficio demanio-SPESA DA
MONITORAREAcqua
Quote condominiali Palazzo Gabuccini "Condominio Flaminio R1 e R2" - Centro
Comm.le S. Orso (locali Il Girasole e Primo
Fiore) - "Condominio La Palma" - Centro Civico
Marotta (quota proprietà locali Farmacia ora
ASET) - Ex Casa del Latte (Residence
Frusaglia).
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Acqua
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Acqua
Servizio di vigilanza
Quote condominiali condominio "Il Chiostro di
S. Teresa".
Acqua
Acqua
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Acqua
Missioni pers. serv. patrimonio art. 1
Regolamento Economale-SPESA DA
MONITORAREMissioni pers. demanio art. 1 Regolamento
Economale-SPESA DA MONITORAREArt. 1 Regolamento Economale per decreti
€ 350,00
€ 700,00
€ 150,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 850,00
€ 350,00
€ 350,00
€ 100,00
€ 400,00
€ 1.592,00
€ 250,00
€ 100,00
€ 300,00
€ 400,00
€ 400,00
€ 150,00
€ 350,00
€ 76,00
€ 38.000,00
€ 300,00
€ 500,00
€ 100,00
€ 500,00
€ 2.530,00
€ 2.600,00
€ 20.000,00
€ 6.200,00
€ 200,00
€ 300,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 5.000,00
44
1015.702.01
1015.702.02
S
S
1016.201.01
1016.202.01
1016.203.01
1016.301.01
1016.304.01
1016.304.01
1016.304.01
S
S
S
S
S
S
S
1016.305.01
S
1016.307.01
1016.701.01
1017.201.01
1017.203.01
1017.204.01
1017.301.02
1017.302.01
1017.302.01
S
S
S
S
S
S
S
S
1017.302.01
1017.303.01
1017.303.01
S
S
S
1017.303.01
1017.304.02
S
S
1017.307.01
S
1017.308.01
S
1017.309.01
1017.401.01
1018.201.01
S
S
S
1018.201.01
1018.202.01
1018.202.01
S
S
S
1018.202.01
S
1018.202.01
1018.203.01
S
S
1018.206.01
1018.209.01
1018.210.01
1018.211.01
S
S
S
S
espropriativi
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese Art.1 Regolamento Economale
Vestiario per uscieri e dipendenti per ufficio
tecnico.
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Carburante-SPESA DA MONITORAREMinute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Acqua
Spese telefoniche
Minute spese art. 1 Regolamento EconomaleSPESA DA MONITORAREMissioni pers. uff. tecnico art. 1 Regolamento
Economale-SPESA DA MONITORAREMinute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Spese telefoniche
Quote condominiali per "Condominio Cametti"
(locali S.E.C.)
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Spese telefoniche
Quote condominiali centro Civico Marotta
(locali Anagrafe).
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Missioni pers. serv. anagrafe art. 1 Regolamento
Economale-SPESA DA MONITORAREMissioni pers. serv. stato civile art. 1
Regolamento Economale-SPESA DA
MONITORAREMissioni pers. serv. elettorale art. 1
Regolamento Economale-SPESA DA
MONITORAREAffitto passivo Cametti per SEC
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Acquisto prodotti igienici (carta igienica, rotoli
asciugamani e salviettine) per vari uff. comunali.
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Spese per stampa buoni pasto.
Carta per fotocopie e stampanti - Acquisti per
cancelleria varia - Acquisto toner - cartucce e
nastri - Acquisto di buste e stampati.
Marche segnatasse € 1.000.Reg. Protocollo €
1.000.
Minute spese art.1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento EconomaleSPESA DA MONITORAREMinute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
€ 500,00
€ 200,00
€ 0,00
€ 750,00
€ 4.000,00
€ 500,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 3.000,00
€ 300,00
€ 650,00
€ 1.000,00
€ 400,00
€ 700,00
€ 400,00
€ 300,00
€ 100,00
€ 600,00
€ 900,00
€ 250,00
€ 500,00
€ 1.000,00
€ 100,00
€ 450,00
€ 300,00
€ 100,00
€ 6.380,00
€ 500,00
€ 10.000,00
€ 900,00
€ 1.500,00
€ 93.900,00
€ 0,00
€ 1.500,00
€ 550,00
€ 200,00
€ 250,00
€ 250,00
45
1018.212.01
1018.212.01
1018.213.02
1018.215.01
S
S
S
S
1018.215.01
1018.217.01
S
S
1018.218.01
S
1018.220.01
1018.221.01
S
S
1018.301.03
1018.302.01
1018.304.01
1018.305.01
S
S
S
S
1018.305.01
1018.305.01
1018.305.01
1018.306.01
S
S
S
S
1018.306.01
1018.306.01
S
S
1018.307.01
1018.308.01
S
S
1018.311.01
S
1018.312.01
1018.315.02
1018.318.02
1018.319.01
1018.320.02
S
S
S
S
S
1018.321.01
1018.322.01
1018.324.01
S
S
S
1018.324.01
S
1018.325.01
S
1018.328.02
1018.329.02
1018.337.01
1018.339.01
S
S
S
S
Canone abbonamento contratto licenza d'uso
Sistema E.L. de "Il Sole 24 Ore".
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Carburante-SPESA DA MONITORAREMinute spese art. 1 Regolamento EconomaleSPESA DA MONITORAREMinute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento EconomaleSPESA DA MONITORARESpese per acquisto DPI, dispositivi fissi e mobili
antincendio, attrezzature di pronto soccorso.
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Manutenzione dispositivi fissi e mobili
antincendio.
Acqua
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Spese telefoniche utenze servizi comunali
diversi.
Inserimento numeri telefonici
Manutenzione centralino ed apparati.
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Polizza fideiussoria nodo di scambio
(Federservizi Spa) E.225,00 e manutenzione e
assistenza alle fotocopiatrici Canon e Olivetti E.
1.000,00.
Timbri E. 3.000Targhe E. 2.000
Risk E. 45.000-RC auto E. 35.000-RCT/O E.
420.000-RC Patrimoniale E. 20.000-Regolazioni
E. 30.000-Kasko E. 3.000-Infortuni E. 21.000Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento EconomaleSPESA DA MONITORAREMinute spese art. 1 Regolamento EconomaleSPESA DA MONITORAREMinute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento EconomaleSPESA DA MONITORAREServizio di vigilanza edifici comunali.
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Curia Vescovile di Fano pagamento per legati di
culto ex IRAB ed ex ECA
Minute spese art.1 Regolamento Economale per
pagamento spese di notifica atti ai vari comuni.
Minute spese art. 1 Regolamento EconomaleSPESA DA MONITORAREMinute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Missioni pers. serv. appalti e contratti art. 1
Regolamento Economale-SPESA DA
€ 1.815,00
€ 14.185,00
€ 1.300,00
€ 3.200,00
€ 300,00
€ 750,00
€ 250,00
€ 12.000,00
€ 450,00
€ 12.000,00
€ 7.500,00
€ 5.000,00
€ 300,00
€ 66.500,00
€ 6.000,00
€ 26.000,00
€ 750,00
€ 1.225,00
€ 5.000,00
€ 574.000,00
€ 350,00
€ 300,00
€ 150,00
€ 300,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 300,00
€ 300,00
€ 16.203,00
€ 60,00
€ 5.180,00
€ 1.250,00
€ 150,00
€ 300,00
€ 200,00
€ 100,00
46
1018.340.01
S
1018.341.01
S
1018.342.01
S
1018.343.01
S
1018.344.01
S
1018.347.02
S
1018.401.01
S
1018.403.02
S
1018.404.02
S
1018.506.02
1018.701.01
1018.703.01
1018.704.01
1018.803.01
1018.805.02
1021.201.01
1021.302.01
1021.302.01
1021.302.01
1021.302.01
1021.302.01
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
1021.302.01
S
1021.401.01
1031.202.01
1031.203.01
S
S
S
1031.203.01
1031.302.01
1031.302.01
1031.302.01
1031.302.01
S
S
S
S
S
1031.302.01
S
1031.304.01
1031.308.01
S
S
MONITORAREMissioni pers. serv. legale art. 1 Regolamento
Economale-SPESA DA MONITORAREMissioni pers. serv. S.I.C. art. 1 Regolamento
Economale-SPESA DA MONITORAREMissioni pers. amm.vo Pubbl. Istruz. art. 1
Regolamento Economale-SPESA DA
MONITORAREMissioni pers. Direzione Generale art. 1
Regolamento Economale-SPESA DA
MONITORAREMissioni pers. serv. U.R.P. art. 1 Regolamento
Economale-SPESA DA MONITORAREArt. 1 Regolamento Economale per seminari
personale dipendente-SPESA DA
MONITORAREPagamento sentenza Tribunale di Pesaro
n.95/09.
Canone di affitto immobile ex Seminario
vescovile (servizi educativi, servizi economici)
(Curia vescovile "San Carlo").
Conferimento servizio noleggio fotocopiatrici
per gli uffici comunali.
Art. 1 Regolamento Economale Contributo
all'Autorità per la Vigilanza sui LL.PP.
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Pagamento franchigie sinistri polizza RCT/RCO
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Acqua
Spese telefoniche
Servizio di vigilanza
Inserimento numeri telefonici
Quote condominiali "Condominio Convento S.
Domenico" (locali per gli uffici del Giudice di
Pace).
Fitto locali Giudice di Pace (ASET Spa, Todaro
Antonino, Costanzi Orfeo).
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Carburante-SPESA DA MONITORAREMinute spese art. 1 Regolamento EconomaleSPESA DA MONITORAREMinute spese art. 1 Regolamento Economale
Acqua
Spese telefoniche
Servizio di vigilanza
Quote condominiali "Centro Civico Marotta"
(locali ufficio Polizia Municipale)
Minute spese art. 1 Regolamento EconomaleSPESA DA MONITORAREMissioni pers. serv. P.M. art. 1 Regolamento
€ 100,00
€ 300,00
€ 100,00
€ 550,00
€ 100,00
€ 6.000,00
€ 50,00
€ 85.000,00
€ 60.000,00
€ 10.000,00
€ 2.000,00
€ 500,00
€ 6.000,00
€ 600,00
€ 100.000,00
€ 350,00
€ 100,00
€ 700,00
€ 12.200,00
€ 2.250,00
€ 3.000,00
€ 3.200,00
€ 49.350,00
€ 800,00
€ 26.000,00
€ 500,00
€ 900,00
€ 700,00
€ 16.500,00
€ 1.970,00
€ 1.400,00
€ 1.200,00
€ 100,00
47
1031.402.01
1031.701.01
1033.201.01
1033.301.02
S
S
S
S
1033.303.01
1041.203.01
1041.203.01
1041.303.01
1041.303.01
1041.303.01
S
S
S
S
S
S
1041.304.01
S
1041.401.01
1041.701.01
1042.301.02
1042.301.02
1042.303.02
1042.303.02
S
S
S
S
S
S
1042.401.01
1043.302.01
1043.302.01
1045.201.01
1045.201.01
1045.305.02
1045.305.02
1045.701.01
1051.202.01
S
S
S
S
S
S
S
S
S
1051.202.01
1051.203.01
1051.204.01
1051.303.01
S
S
S
S
1051.303.01
1051.303.01
1051.303.01
1051.303.01
1051.303.01
1051.304.01
1051.304.01
1051.304.01
1051.304.01
S
S
S
S
S
S
S
S
S
1051.314.01
S
1051.315.01
1052.201.01
S
S
Economale-SPESA DA MONITORAREFitto locale FF.SS. per sede distaccata PM e
locale PM di Marotta (Ferservizi Spa,
Marcantognini Paolo).
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Missioni pers. serv. Pol. Amm.va art. 1
Regolamento Economale-SPESA DA
MONITORAREMinute spese art. 1 Regolamento Economale
Carburante-SPESA DA MONITORAREMinute spese art. 1 Regolamento Economale
Acqua
Spese telefoniche
Missioni pers. sc. materne art. 1 Regolamento
Economale-SPESA DA MONITORAREFitto passivo scuola materna Cuccurano
(Filippetti Marziano).
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Acqua
Spese telefoniche
Acqua
Spese telefoniche
Fitto passivo scuola elementare Marotta
(Colomboni Giuseppe).
Acqua
Spese telefoniche
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Carburante-SPESA DA MONITORARESpese telefoniche
Gas Prometeo.
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute Spese art.1 Regolamento Economale
Mediateca
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art.1 Regomento Economale
Mediateca
Acqua Biblioteca Federiciana.
Acqua Mediateca
Spese telefoniche
Servizio di vigilanza
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Acqua
Spese telefoniche
Servizio di vigilanza
Missioni pers. biblioteca art. 1 Regolamento
Economale-SPESA DA MONITORAREMissioni pers. Museo art. 1 Regolamento
Economale-SPESA DA MONITORAREMinute spese art. 1 Regolamento Economale
€ 7.610,00
€ 5.000,00
€ 300,00
€ 200,00
€ 100,00
€ 250,00
€ 700,00
€ 250,00
€ 43.000,00
€ 14.000,00
€ 100,00
€ 48.450,00
€ 350,00
€ 37.000,00
€ 17.500,00
€ 3.500,00
€ 3.000,00
€ 30.660,00
€ 14.500,00
€ 17.500,00
€ 250,00
€ 9.000,00
€ 650,00
€ 12.500,00
€ 350,00
€ 800,00
€ 400,00
€ 500,00
€ 3.200,00
€ 800,00
€ 400,00
€ 600,00
€ 2.000,00
€ 15.300,00
€ 1.320,00
€ 200,00
€ 500,00
€ 2.350,00
€ 1.600,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 500,00
48
1052.201.01
1052.207.01
1052.209.01
1052.305.01
1052.305.01
S
S
S
S
S
1052.305.01
1052.309.01
1052.309.01
1052.313.02
S
S
S
S
1052.334.01
1052.401.01
1052.702.01
1062.202.01
1062.205.01
1062.301.01
1062.304.01
S
S
S
S
S
S
S
1062.306.01
S
1062.307.01
1062.701.01
1071.201.01
1071.301.01
1071.301.01
S
S
S
S
S
1071.301.01
1071.303.02
S
S
1071.306.01
S
1071.401.01
1081.202.01
1081.203.01
1081.205.01
1081.301.01
1081.301.01
1081.301.01
1081.308.01
S
S
S
S
S
S
S
S
1081.308.03
S
1081.313.01
S
1081.314.01
S
1081.402.02
1081.701.01
1081.702.01
S
S
S
1083.401.01
1091.201.01
S
S
Carburante-SPESA DA MONITORAREMinute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Spese telefoniche
Quote condominiali "Condominio Convento S.
Domenico" (locali ufficio cultura)
Acqua
Spese telefoniche (linea telefonica + Adsl).
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Missioni pers. serv. culturali art. 1 Regolamento
Economale-SPESA DA MONITORAREFitti passivi altre attività culturali (ASET Spa).
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Carburante-SPESA DA MONITORAREMinute spese art. 1 Regolamento Economale
Acqua
Minute spese art. 1 Regolamento EconomaleSPESA DA MONITORAREMissioni pers. centri sportivi art. 1 Regolamento
Economale-SPESA DA MONITORAREMinute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Spese telefoniche
Quote condominiali IAT per ufficio Turismo
(convenzione con APTR di Ancona)
Acqua
Missioni pers. serv. turismo art. 1 Regolamento
Economale-SPESA DA MONITORAREFitti passivi Ufficio Informazioni Torrette
(Santini Vittorio).
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Carburante-SPESA DA MONITORARECarburante-SPESA DA MONITORAREMinute spese art. 1 Regolamento Economale
Acqua
Servizio di vigilanza
Spese telefoniche
Controllo e sorveglianza parcheggio ex Caserma
Paolini e fidejussione bancaria.
Missioni pers. viabilità art. 1 Regolamento
Economale-SPESA DA MONITORAREMissioni pers. manut. strade art. 1 Regolamento
Economale-SPESA DA MONITORARECanone di affitto 1.1-31.12.2012 per utilizzo in
concessione p.le interno ex caserma Paolini da
adibire a parcheggio.
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Fitto passivo locali FF.SS. per servizio taxi e
nodo di scambio (Ferservizi SPA)
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
€ 600,00
€ 250,00
€ 250,00
€ 300,00
€ 600,00
€ 2.000,00
€ 600,00
€ 900,00
€ 100,00
€ 300,00
€ 24.390,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 300,00
€ 100,00
€ 3.000,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 250,00
€ 350,00
€ 300,00
€ 2.200,00
€ 8.000,00
€ 3.100,00
€ 5.450,00
€ 5.000,00
€ 200,00
€ 4.800,00
€ 18.500,00
€ 500,00
€ 600,00
€ 1.320,00
€ 400,00
€ 20.000,00
€ 100,00
€ 200,00
€ 13.600,00
€ 800,00
€ 2.000,00
€ 20.600,00
€ 450,00
49
1091.204.01
1091.301.01
1091.301.01
S
S
S
1091.305.01
S
1091.310.01
1091.701.01
1092.201.01
1092.301.02
S
S
S
S
1092.302.01
S
1092.304.01
1093.301.01
1093.301.01
1096.203.01
1096.203.01
1096.203.02
1096.206.02
1096.206.02
1096.301.02
1096.301.04
1096.302.01
1096.304.01
1096.308.02
1096.311.02
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
1096.314.01
S
1096.315.01
1096.701.01
1096.703.01
1101.205.01
1101.303.02
1101.303.02
S
S
S
S
S
S
1101.305.01
1102.302.03
1102.304.01
S
S
S
1102.304.01
S
1102.401.01
1103.302.02
1103.302.02
1103.302.02
1104.202.01
S
S
S
S
S
Carburante-SPESA DA MONITORAREMinute spese art. 1 Regolamento Economale
Servizio di vigilanza
Minute spese art. 1 Regolamento EconomaleSPESA DA MONITORAREMissioni pers. serv. urbanistica art. 1
Regolamento Economale-SPESA DA
MONITORAREMinute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Quote condominiali appartamenti di proprietà
comunale sistuati nel condominio CO.EDIL
(locali per sfrattati, via Soncino) (Correlato alla
Voce Entrata 360.130.01).
Missioni pers. E.R.P. art. 1 Regolamento
Economale-SPESA DA MONITORAREAcqua
Spese telefoniche
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Carburante-SPESA DA MONITORAREMinute spese art.1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Carburante-SPESA DA MONITORAREMinute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art.1 Regolamento Economale
Spese telefoniche
Acqua
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Spese telefoniche
Missioni pers. parchi e giardini art. 1
Regolamento Economale-SPESA DA
MONITORAREMissioni pers. serv. ambiente art. 1
Regolamento Economale-SPESA DA
MONITORAREMinute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Acqua
Spese telefoniche
Missioni pers. asili nido art. 1 Regolamento
Economale-SPESA DA MONITORAREGas
Acqua
Quote condominiali "Residence Silvia" (Centro
Adolescenti Liberarti).
Fitto passivo per Centro Adolescenti Liberarti e
Centro Adolescenti S. Cristoforo (Morena
Paolo, Lorenzetti Maria Josephine).
Acqua
Spese telefoniche
Gas Prometeo.
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
€ 600,00
€ 100,00
€ 6.175,00
€ 150,00
€ 400,00
€ 250,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 7.950,00
€ 100,00
€ 2.250,00
€ 310,00
€ 150,00
€ 650,00
€ 150,00
€ 300,00
€ 700,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 500,00
€ 1.400,00
€ 100,00
€ 1.000,00
€ 100,00
€ 200,00
€ 400,00
€ 250,00
€ 300,00
€ 4.500,00
€ 2.500,00
€ 100,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.700,00
€ 21.900,00
€ 19.000,00
€ 1.800,00
€ 3.500,00
€ 700,00
50
1104.203.01
1104.204.01
1104.302.03
1104.302.03
1104.302.03
S
S
S
S
S
1104.302.03
1104.304.02
1104.304.02
S
S
S
1104.309.01
S
1104.317.01
S
1104.323.01
S
1104.401.01
1104.701.01
S
S
1104.703.01
S
1104.703.01
1105.203.01
1105.203.01
1105.204.02
1105.302.01
1105.302.01
1105.302.01
1105.302.01
1105.305.02
S
S
S
S
S
S
S
S
S
1105.306.01
1105.701.01
1112.204.01
1112.303.06
1112.304.03
1112.304.03
1112.307.01
S
S
S
S
S
S
S
1112.401.01
1115.202.02
1115.303.02
S
S
S
1115.306.01
4050.280.05
4050.280.05
S
S
S
Carburante-SPESA DA MONITORAREMinute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Spese telefoniche
Servizio di vigilanza
Quote condominiali "Condominio S. Paterniano"
(uffici dei Servizi Sociali)
Acqua (Centro H, S. Lazzaro).
Spese telefoniche
-Quote condominiali "Centro Commerciale S.
Orso" (ex Ufficio del Lavoro), Politiche Sociali,
Associazioni e Coop. Crescere.
Polizza assicurativa responsabilità civile
patrimoniale Coordinatore d'Ambito.
Missioni pers. serv. assistenza art. 1
Regolamento Economale-SPESA DA
MONITORAREFitti passivi per associazioni volontariato,
COILSE, Uffici Segreteria Servizi Sociali
(Teodori Maria Antonietta, IACP, Serafini
Gastone).
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Art.1 minute spese per acquisto marche da bollo
per stipula contratti assegnazione orti per
anziani.
Art. 1 Marche da bollo da € 1,81 su fatture
centro protetto "Don Paolo Tonucci".
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Carburante-SPESA DA MONITORAREMinute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Acqua
Spese telefoniche
Servizio di vigilanza
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Missioni pers. cimiteri art. 1 Regolamento
Economale-SPESA DA MONITORAREMinute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Spese telefoniche.
Acqua
Spese telefoniche
Servizio di vigilanza Fiera Antiquariato
Fitto passivo per Mercato Ortofrutticolo
(CODMA a.r.l.).
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Minute spese art. 1 Regolamento Economale
Missioni pers. serv. commercio art. 1
Regolamento Economale-SPESA DA
MONITORAREAcqua Aset Teresa Napoli (ex Vitali).
Acqua Cooperativa Sistema Museo
Totale Spesa:
€ 2.050,00
€ 100,00
€ 400,00
€ 1.250,00
€ 1.320,00
€ 1.100,00
€ 5.000,00
€ 2.100,00
€ 22.400,00
€ 500,00
€ 400,00
€ 36.360,00
€ 650,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 250,00
€ 2.000,00
€ 200,00
€ 500,00
€ 10.500,00
€ 2.500,00
€ 10.500,00
€ 150,00
€ 100,00
€ 1.033,00
€ 150,00
€ 850,00
€ 1.000,00
€ 700,00
€ 5.220,00
€ 61.865,00
€ 550,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 250,00
€ 2.000,00
€ 2.129.054,00
51
Personale Impiegato:
Frattini Francesca - Adanti Cristina - Ferri Cinzia - Crepaldi Paolo - Berluti Carla - Pennacchini Massimo Giacomini Bruno - Zuccarini Mauro - Bernacchia Marzio - Peroni Marco - Vitali Nestore - Falasconi Antonio Bertulli Mauro - Cordelli Mario - Roberto Battisti - Pascucci Claudio - Pedini Mauro - Burattini Maurizio Venosi Salvatore
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
MANTONI DANIELA
SEVERI RICCARDO
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
52
24.03 SETTORE 3° SERVIZI FINANZIARI
OB.07 ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DEL
FEDERALISMO DEMANIALE DI CUI AL D.LGS.85/2010
24.03.30 Servizio Patrimonio
(2045)
Obiettivo di Strategico
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
MANTONI DANIELA
SEVERI RICCARDO
24.03.30 Servizio Patrimonio
Centro di Costo:
PATRIMONIO
Obiettivo del 2011 ma rinviato al 2012 in quanto la manovra sul federalismo demaniale Peso assegnato:
e' ancora in evoluzione e non sono ancora stati emanati i D.P.C.M. contenenti gli elenchi 11,00 %
ufficiali di tutti i beni trasferibili previsti dall'art. 3 - 3' comma - del D. Lgs. n.
85/2010.Quest'anno il Servizio Patrimonio sarà necessariamente coinvolto e a tal fine è
stato istituito il gruppo di lavoro responsabile di studiare la normativa in questione, di
effettuare una ricognizione dei beni trasferiti, di valutare la convenienza di ulteriori
richieste di attribuzioni e di riferire periodicamente all’Amministrazione. L’ufficio dovrà
visionare i beni oggetto di trasferimento all’Ente e i beni non trasferibili in quanto in uso
alle P.A. Dovrà inoltre prendere contatti con l’Agenzia del Demanio in caso di
rilevazioni di dati contrastanti e soprattutto entro 60 giorni dalla data di emanazione dei
D.P.C.M. l'ufficio dovrà predisporre domanda di attribuzione immobili di proprio
interesse.
Bilancio Pluriennale
01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Valutazione degli eventuali beni oggetto di
trasferimento all’Ente in aggiunta a quelli
individuati lo scorso anno e contatti con
Agenzia del Demanio di Ancona
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
20,00 %
£
Previsto
Abilitazione presso lo sportello del
Federalismo Demaniale e pred.di apposita
domanda di attribuzione degli immobili di
proprio interesse entro 60g.alla data di
emanazione dei D.P.C.M. contenenti gli
elenchi ufficiali dei beni trasferibili.
Peso
X X X X
Peso
attività:
15,00 %
£
Previsto
X X
53
Seguire tutto l’iter relativo a quanto
previsto dall’art. 5,comma 5 del D.Lgs.
85/2010 in materia di specifici accordi di
valorizzazione per il trasferimento di
ulteriori beni di cui al codice dei beni
culturali
Peso
attività:
20,00 %
£
Previsto
Relazione finale sull'attività svolta,
predisposizione proposta di delibera quale
atto autorizzativo all'inoltro della domanda
di acquisizione e formale inoltro della
domanda
X X X X X
Peso
attività:
20,00 %
£
Previsto
X
Indicatori:
N. DEGLI IMMOBILI TRASFERIBILI CHE SONO STATI OGGETTO DI
VALUTAZIONE
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 5,00 a 4,00
Da 3,00 a 2,00
25,00
0,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Perlini Marco - Veglio' Katia - Radi Michele - Renzi Antonietta - Giangolini Adriano - Pietro Celani
54
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione
Costituito Gruppo di lavoro con Delibera di Giunta n.497 del 28.12.2010 (Renzi, Giangolini,
Celani, Mantoni, Perlini, Vegliò)
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
MANTONI DANIELA
SEVERI RICCARDO
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
55
24.03 SETTORE 3° SERVIZI FINANZIARI
OB.08 VERIFICA CONOSCITIVA DEI CREDITI DELL'UFFICIO
PATRIMONIO GIA' ISCRITTI A RUOLO PER LOCAZIONI
(2050)
Obiettivo di Mantenimento
24.03.30 Servizio Patrimonio
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
MANTONI DANIELA
SEVERI RICCARDO
24.03.30 Servizio Patrimonio
Centro di Costo:
PATRIMONIO
Verifica conoscitiva delle somme ancora da riscuotere nel 2012 sui crediti del servizio Peso assegnato:
patrimonio iscritti a ruolo negli anni passati per mancato pagamento di canoni di 8,00 %
locazioni ad uso abitativo, agricolo e commerciale. In particolare verra' verificato
l'andamento nel corrente anno delle riscossioni di cui ai ruoli n. 3422 anno 2008, n.
3848 anno 2008, n. 3415 anno 2008 e n. 3213 anno 2009.I predetti ruoli si riferiscono a
n. 54 utenti morosi per ognuno dei quali si relazionerà in ordine ai seguenti elementi:
somma originariamente iscritta a ruolo, eventuale diminuzione di carico (sgravio),
somma effettivamente versata e somma ancora da incassare nel 2012.Per ciascun
soggetto iscritto a ruolo verrà attivata la procedura di sfratto se risulterà tuttora titolare di
contratto di affitto di beni di proprietà comunale.
Bilancio Pluriennale
01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Attività di ricerca dei dati contabili
risultanti dal cartaceo in possesso del
servizio patrimonio relativi ai soggetti
morosi per affitto beni immobili comunali
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
10,00 %
Previsto
Attività di ricerca dei dati contabili di cui
ai ruoli emessi negli anni precedenti al
fine di conoscere le somme
originariamente iscritte negli stessi, le
somme incassate e quelle ancora da
incassare distinte per soggetto
X X X X X
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
Invio alla Giunta Comunale di apposita
relazione illustrativa sullo stato dei crediti
in essere indicante i soggetti tuttora
titolari di contratti di affitto di beni
immobili comunali
Peso
X X X
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
X
56
Attivazione procedure di sfratto a carico
di quei soggetti iscritti a ruolo che
risultano titolari di contratti di affitto di
beni immobili di proprietà comunale
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
X X X X
Indicatori:
affitti esaminati/posizioni in sospeso
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
15,00
0,00
% procedure di sfratto attivate a carico di soggetti risultanti titolari di contratti di affitto di beni
immobili com.li
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
15,00
0,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Perlini Marco - Corsini Francesca - Roberti Luigina
57
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
SEVERI RICCARDO
Il Dirigente
MANTONI DANIELA
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
58
24.03 SETTORE 3° SERVIZI FINANZIARI
OB.09 PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA PER ALIENAZIONE
IMMOBILI COMUNALI DI CUI AL PIANO DELLE ALIENAZIONI
24.03.30 Servizio Patrimonio
(2047)
Obiettivo di Strategico
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
MANTONI DANIELA
SEVERI RICCARDO
24.03.30 Servizio Patrimonio
Centro di Costo:
PATRIMONIO
Il progetto si propone la predisposizione di tutti gli atti necessari al fine della Peso assegnato:
pubblicazione dei bandi di gara finalizzati all'alienazione degli immobili comunali previa 15,00 %
individuazione dei singoli cespiti da parte della Giunta Comunale tra quelli inseriti nel
piano delle alienazioni da approvarsi in Consiglio Comunale
Bilancio Pluriennale
01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Elaborazione schede tecnico
planimetriche e redazione valutazione di
stima per ogni cespite da allegare alla
Delibera di Consiglio. Verifica di
interesse culturale per i fabbricati colonici
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
15,00 %
Previsto
Predisposizione bando per esperimento
asta pubblica in base alla programmazione
attuata dalla Giunta Comunale emessi
entro il mese di Settembre 2012.
X X X
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
Provvedimento pubblicazione
Peso
X X X X X X
Peso
attività:
£
15,00 %
Previsto
X X X X X X X X X
59
Indicatori:
N. perizie di stima / N. immobili da alienare
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
10,00
0,00
Aggiudicazione definitiva terreni agricoli e fondi rustici / Aggiudicazione provvisoria terreni
agricoli e fondi rustici
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
10,00
0,00
aggiudicazioni definitive aree edificabili /aree edificabili aggiudicati provvisoriamente
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
10,00
0,00
Aggiudicazione definitiva fabbricati colonici / Aggiudicazione provvisoria fabbricati colonici
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
10,00
0,00
Nr rogiti notarili da perfezionare entro l'anno / nr rogiti notarili perfezionati entro l'anno
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
10,00
0,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
0380.010.01
0410.010.02
E
E
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Previsione IVA su alienazioni patrimoniali
(aree fabbricabili).
€ 1.500.000,00
Alienazioni patrimoniali di beni immobili.
€ 6.520.195,00
Totale Entrata:
€ 8.020.195,00
60
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Prestazioni professionali da affidare all'esterno
dell'Ente per accatastamenti, frazionamenti e
1015.312.01
S
tipo mappale.
Incarichi per prestazioni di servizio per frazionamenti ed accatastamenti
€ 20.000,00 voce 10.105.312
Importo Assegnato
€ 20.000,00
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Veglio' Katia - Radi Michele
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione
Collaborazione : U.O. Appalti e Contratti
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
MANTONI DANIELA
SEVERI RICCARDO
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
61
24.03 SETTORE 3° SERVIZI FINANZIARI
OB.10 RISCOSSIONE E GESTIONE IMPOSTA IMU E
PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO
(2048)
Obiettivo di Sviluppo
24.03.40 Servizio Tributi
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
MANTONI DANIELA
SEVERI RICCARDO
24.03.40 Servizio Tributi
Centro di Costo:
I.C.I.
Trattasi di organizzare ex novo e gestire integralmente (fino alla data di presa in consegna Peso assegnato:
della riscossione spontanea da parte della società Aset Holding spa) l'imposta municipale 9,00 %
propria istituita, in via sperimentale dall'anno 2012, dal D.L. 201/2011 convertito nella L.
214/2011. Tale imposta verrà introitata direttamente dal Comune secondo modalità ancora
da definirsi sulla base di decreti ministeriali attuativi in corso di definizione e contabilizzata
nel software gestionale in dotazione. Si tratta di circa 17 milioni di Euro. Tale imposta pur
avendo come presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D.Lgs. 504/1992 (ICI)
si differenzia completamente dalla precedente imposta ICI. Ulteriore attività sarà la
predisposizione di un regolamento ex novo sull'imposta municipale propria istituita . Il
regolamento dovrà contenere sia le varie aliquote da applicare alle diverse fattispecie
imponibili, sia le varie esenzioni che l'ente vorrà prevedere.
Bilancio Pluriennale
01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Revisione banca dati ICI al fine di definire
le basi imponibili per ciascuna categoria
catastale di immobili.
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
25,00 %
Previsto
Predisposizione varie proiezioni
applicando varie aliquote e con varie
fattispecie di agevolazioni
X X
Peso
attività:
£
15,00 %
Previsto
Analisi della nuova normativa in fase di
emanazione relativa alla presentazione
della dichiarazione e riscossione
dell’imposta
Peso
X X
Peso
attività:
£
25,00 %
Previsto
X X X
62
Predisposizione ed approvazione del
regolamento sull’Imposta Municipale
Propria (IMU).
Peso
attività:
£
35,00 %
Previsto
X
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
0015.010.01
E
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Imposta Municipale Propria: importo stimato ad
aliquota dfi base (0,40%) per abitazione
principale, ad aliquota del 0,1% per i fabbricati
rurali ad uso strumentale, ad aliquota dello
0,97% per tutti gli altri immobili. Per gli
immobili locati a canone concordato l'aliquota
applicata è dello 0,40%.
€ 17.153.000,00
Totale Entrata:
€ 17.153.000,00
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Carradori Simonetta - Cecchini Gloria - Lucia Nigra - Rossetti Federica - Severi Maura - Torri Teresa - Rupoli
Valter
63
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
MANTONI DANIELA
SEVERI RICCARDO
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
64
24.03 SETTORE 3° SERVIZI FINANZIARI
OB.11 RISCOSSIONE E GESTIONE DELL'ENTRATA DERIVANTE
DALLA TIA TRIBUTARIA DA EFFETTUARSI IN C/TESORERIA
COMUNALE
(2049)
Obiettivo di Sviluppo
24.03.40 Servizio Tributi
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
MANTONI DANIELA
SEVERI RICCARDO
24.03.40 Servizio Tributi
Centro di Costo:
ALTRI TRIBUTI
Trattasi della gestione integrale dell’introito diretto su proprio tesoriere di tutti i Peso assegnato:
versamenti TIA tributo effettuati da contribuenti in occasione dell’emissione dell’invito 9,00 %
quadrimestrale a corrispondere la quota tariffaria (circa 10,5-11 milioni di euro in tre
scadenze 30 aprile - 31 agosto - 31 dicembre). La riscossione della Tia tributo è iniziata
nel 2011 in quest’anno si tratta di valutare a rendiconto lo scostamento tra somme
previste e somme riscosse, le azioni da mettere in campo per accelerare i tempi di
riscossione e iniziare ad organizzarsi per far fronte al cambiamento, che avverrà nel
2013, della TIA in RES .
Bilancio Pluriennale
01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Organizzazione, verifica, controllo e
contabilizzazione versamenti TIA 2011 al
fine di elaborare il piano finanziario per il
2012
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
15,00 %
£
Previsto
Modifica del regolamento sulla TIA tributo
al fine di prevedere riduzioni per le ditte che
producono contestualmente rifiuti urbani e
rifiuti da imballaggi secondari
X X X
Peso
attività:
20,00 %
£
Previsto
Verifica e controllo dell’attività di
bollettazione e riscossione della Tia Tributo
2012
Peso
X X X
Peso
attività:
15,00 %
£
Previsto
X X X X X X X X X
65
Recupero insoluti TIA
Peso
attività:
30,00 %
£
Previsto
X X
Indicatori:
Insoluti T.i.a. recuperati/totale insoluti da recuperare
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
20,00
0,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
0091.010.01
Tipo
E
0091.020.01
E
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Entrate da Tariffa di Igiene Ambientale (TIA).
€ 12.000.000,00
Tributo prov.le 5% su Tariffa di Igiene
Ambientale.
€ 600.000,00
Totale Entrata:
€ 12.600.000,00
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
1095.501.01
S
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Rimborso addizionale prov.le 5% su tariffa di
igiene ambientale (TIA).
€ 600.000,00
Totale Spesa:
€ 600.000,00
Personale Impiegato:
Carradori Simonetta - Cecchini Gloria - Lucia Nigra - Rossetti Federica - Torri Teresa - Rupoli Valter
66
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
MANTONI DANIELA
SEVERI RICCARDO
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
67
COMUNE DI FANO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE
Piano Dettagliato degli
Obiettivi
SETTORE 4° SERVIZI TERRITORIALI E AMBIENTALI
Responsabile: FOSSI GABRIELE
Referente Politico: FALCIONI MAURO (Demanio – S.U.A.P.)
SERFILIPPI LUCA (Ambiente)
SANTORELLI ALBERTO (Polizia Amm/Comm.)
P.D.O. 2012
68
RIEPILOGO OBIETTIVI
SETTORE 4° SERVIZI TERRITORIALI E AMBIENTALI
OB.01 SID SISTEMA INFORMATIVO DEMANIO MARITTIMO
24.04.30 Demanio marittimo
(C.d.C. 31.04.000001 DEMANIO)
OB.02 DIGITALIZZAZIONE CONCESSIONI DEMANIALI
24.04.30 Demanio marittimo
(C.d.C. 31.04.000001 DEMANIO)
OB.03 RISTRUTTURAZIONE EX HOTEL REGINA DI CARIGNANO
24.04.10 SUAP e Tutela del paesaggio
(C.d.C. 50.06.000001 SPORTELLO UNICO IMPRESA)
OB.04 REALIZZAZIONE DI EDIFICIO COMMERCIALE/DIREZIONALE
24.04.10 SUAP e Tutela del paesaggio
(C.d.C. 50.06.000001 SPORTELLO UNICO IMPRESA)
OB.05 REALIZZAZIONE DI UN POLO PRODUTTIVO DELLA
CANTIERISTICA E DELLA PESCA
24.04.10 SUAP e Tutela del paesaggio
(C.d.C. 50.06.000001 SPORTELLO UNICO IMPRESA)
OB.06 FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA'
PRODUTTIVE
24.04.10 SUAP e Tutela del paesaggio
(C.d.C. 50.04 POLIZIA AMMIN. E SPORTELLO UNICO IMPRESA)
OB.07 REGOLAMENTO DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA'
PRODUTTIVE
24.04.10 SUAP e Tutela del paesaggio
(C.d.C. 50.06.000001 SPORTELLO UNICO IMPRESA)
OB.08 INCREMENTO DELL'ENTRATA PREVIA INDIVIDUAZIONE
DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI ALL'ISTRUTTORIA DELLE
PRATICHE SUAP
24.04.10 SUAP e Tutela del paesaggio
(C.d.C. 50.06.000001 SPORTELLO UNICO IMPRESA)
69
OB.09 NUOVO ITER PROCEDURALE RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI
ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA
24.04.20 Ambiente
(C.d.C. 48.03.000001 AMBIENTE)
OB.10 REALIZZAZIONE GEO DATABASE EMISSIONI ACUSTICHE
24.04.20 Ambiente
(C.d.C. 48.03.000001 AMBIENTE)
OB.11 VALUTAZIONE AMBIENTALE AREA EX MATTATOIO IN VIA
DEL FIUME PER ATTUAZIONE PIANO PEEP
24.04.20 Ambiente
(C.d.C. 48.03.000001 AMBIENTE)
OB.12 REVISIONE REGOLAMENTO COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE IN BASE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA L.R. N. 27/2009
24.04.40 Polizia amministr.- Commercio - Politiche comunit.
(C.d.C. 40.02.000001 UFFICIO COMMERCIO)
OB.13 ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI MESSA IN
MORA,RECUPERO DEL CREDITO ED EVENTUALE REVOCA
CONCESSIONE DEL POSTEGGIO
24.04.40 Polizia amministr.- Commercio - Politiche comunit.
(C.d.C. 11.05.000001 COMMERCIO)
70
24.04 SETTORE 4° SERVIZI TERRITORIALI E AMBIENTALI
OB.01 SID SISTEMA INFORMATIVO DEMANIO MARITTIMO
24.04.30 Demanio marittimo
(2053)
Obiettivo di Sviluppo
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
FOSSI GABRIELE
FALCIONI MAURO
24.04.30 Demanio marittimo
Centro di Costo:
DEMANIO
Il progetto prevede di razionalizzare ed ottimizzare l'utilizzo del nuovo Sistema Peso assegnato:
Informativo del Demanio Marittimo denominato S.I.D. richiesto dal Ministero delle 8,00 %
Infrastrutture e Trasporti, mediante la creazione di un data base delle pratiche da inviare/
inviate e la redazione di un manuale operativo interno "Istruzioni per l'utilizzo del SID
da parte del COL" (Centro Operativo Locale) al fine di agevolare l'utilizzo del software
da parte degli operatori.
Bilancio Pluriennale
01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Analisi del software di gestione e delle
pratiche da inviare
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
10,00 %
Previsto
Redazione database con individuazione
dei campi necessari e inserimento dati
X
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
Redazione del manuale di istruzioni
interno per operatori COL
Peso
X
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
X X
71
Indicatori:
N. elaborati prodotti
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 3,00 a 2,00
Da 1,00 a 0,00
25,00
0,00
N. pratiche inserite
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 23,00 a 20,00
Da 19,00 a 0,00
25,00
0,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Liliana Letizi - Battistoni Luca - Lue' Verri Enrico - Gasparini Marco
Data: ___________________
72
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
FOSSI GABRIELE
FALCIONI MAURO
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
73
24.04 SETTORE 4° SERVIZI TERRITORIALI E AMBIENTALI
OB.02 DIGITALIZZAZIONE CONCESSIONI DEMANIALI
(2153)
Obiettivo di Mantenimento
24.04.30 Demanio marittimo
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
FOSSI GABRIELE
FALCIONI MAURO
24.04.30 Demanio marittimo
Centro di Costo:
DEMANIO
Il Progetto prevede la digitalizzazione delle concessioni Demaniali Marittime da Peso assegnato:
rilasciare nell'anno 2012 e la progressiva creazione di un archivio digitale di quelle 5,00 %
attualmente in essere. Si procederà pertanto alla creazione di una banca dati
multimediale mediante la scansione digitale degli atti che potranno così essere consultati
più agevolmente da parte dell'Ufficio e degli Organi di Polizia e controllo.
Bilancio Pluriennale
01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Predisposizione banca dati e
individuazione elenco primo blocco di
concessioni da digitalizzare
ES
G F M A M G L A S O N D
£
20,00 %
Previsto
Scansione atti
X
Peso
attività:
£
30,00 %
Previsto
Report situazione e verifica
Peso
Peso
attività:
X X X X X X X X X
Peso
attività:
£
30,00 %
Previsto
X
74
Indicatori:
N. concessioni demaniali informatizzate
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 40,00 a 20,00
Da 19,00 a 5,00
20,00
0,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Liliana Letizi - Battistoni Luca - Lue' Verri Enrico - Gasparini Marco
Data: ___________________
75
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
FOSSI GABRIELE
FALCIONI MAURO
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
76
4.04 SETTORE 4° SERVIZI TERRITORIALI E AMBIENTALI
OB.03 RISTRUTTURAZIONE EX HOTEL REGINA DI CARIGNANO
24.04.10 SUAP e Tutela del paesaggio
(2055)
Obiettivo di Strategico
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
FOSSI GABRIELE
FALCIONI MAURO
24.04.10 SUAP e Tutela del paesaggio
Centro di Costo:
SPORTELLO UNICO IMPRESA
Progetto per la ristrutturazione dell'Hotel Regina, da destinare a struttura sanitaria Peso assegnato:
poliambulatoriale con un reparto per degenti in stato vegetativo persistente ed un centro 14,00 %
congressi, sito in Fano, loc. Carignano, Via Bevano n. 48/a - Progetto in variante al
P.R.G.
Bilancio Pluriennale
07.02 TERRITORIO E AMBIENTE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Convocazione della 5^ Conferenza di
Servizi a seguito di nuova Delibera di
Giunta Provinciale - Redazione del
verbale
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
Pubblicazione della variante al P.R.G. Predisposizione dell'atto di adozione della
variante
X
Peso
attività:
£
30,00 %
Previsto
Predisposizione del Titolo Unico a seguito
dell'approvazione del progetto in variante
al P.R.G. da parte del Consiglio
Comunale - Pubblicazione del Titolo
Unico
Peso
X
Peso
attività:
£
50,00 %
Previsto
X
77
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Olivelli Laura - Malaspina Mariangela
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione
INTERSETTORIALITA': richiesta pareri ed autorizzazioni
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
FOSSI GABRIELE
FALCIONI MAURO
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
78
24.04 SETTORE 4° SERVIZI TERRITORIALI E AMBIENTALI
OB.04 REALIZZAZIONE DI EDIFICIO COMMERCIALE/DIREZIONALE
24.04.10 SUAP e Tutela del paesaggio
(2154)
Obiettivo di Mantenimento
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
FOSSI GABRIELE
FALCIONI MAURO
24.04.10 SUAP e Tutela del paesaggio
Centro di Costo:
SPORTELLO UNICO IMPRESA
Realizzazione di edificio commerciale/direzionale previa parziale demolizione di Peso assegnato:
fabbricato esistente ubicato in Fano, Via Arcevia - progetto in variante al Piano 5,00 %
Regolatore Generale
Bilancio Pluriennale
07.02 TERRITORIO E AMBIENTE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
ES
Predisposizione Titolo Unico, previa
firma della convenzione relativa alle opere
di urbanizzazione e rilascio da parte
dell'Ufficio P.R.G. e dell'Uff. Edilizia
Privata dei relativi Permessi di Costruire
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
60,00 %
Previsto
Pubblicazione del Titolo Unico
Peso
X
Peso
attività:
£
40,00 %
Previsto
X
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
79
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Olivelli Laura - Malaspina Mariangela
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
FOSSI GABRIELE
FALCIONI MAURO
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
80
24.04 SETTORE 4° SERVIZI TERRITORIALI E AMBIENTALI
OB.05 REALIZZAZIONE DI UN POLO PRODUTTIVO DELLA
CANTIERISTICA E DELLA PESCA
24.04.10 SUAP e Tutela del paesaggio
(2058)
Obiettivo di Sviluppo
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
FOSSI GABRIELE
FALCIONI MAURO
24.04.10 SUAP e Tutela del paesaggio
Centro di Costo:
SPORTELLO UNICO IMPRESA
Progetto per la realizzazione di un polo produttivo della cantieristica e filiera e di un Peso assegnato:
polo produttivo della pesca e sua filiera da eseguirsi nel porto di Fano
8,00 %
Bilancio Pluriennale
07.02 TERRITORIO E AMBIENTE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Recepimento della Domanda Unica Effettuazione delle valutazioni di
competenza del S.U.A.P. - Avvio del
procedimento amministrativo ai sensi del
D.P.R. 160/2010 - Eventuale richiesta di
integrazioni - Valutazione delle integrazioni
pervenute
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
10,00 %
£
Previsto
Recepimento della richiesta di
Autorizzazione Paesaggistica - Avvio del
procedimento paesaggistico ai sensi del
D.lgs. 42/2004 - Effettuazione delle
valutazioni di competenza del S.U.A.P.
X
Peso
attività:
10,00 %
£
Previsto
Convocazione della Commissione Locale
per il Paesaggio - Redazione del verbale
della Comm.ne Loc. Paesaggio Trasmissione atti alla Soprintendenza per i
Beni Architettonici e Paesaggistici delle
Marche
Peso
X
Peso
attività:
10,00 %
£
Previsto
X
81
Convocazione della 1^ Conferenza di
Servizi ai sensi della L. 241/1990 e
ss.mm.ii. - Svolgimento della Conferenza di
Servizi - Redazione del verbale della 1^
Conferenza di Servizi
Peso
attività:
15,00 %
£
Previsto
Convocazione della 2^ Conferenza di
Servizi ai sensi della L. 241/1990 e
ss.mm.ii.- Svolgimento della Conferenza di
Servizi - Redazione del verbale della 2^
Conferenza di Servizi
Peso
attività:
15,00 %
£
Previsto
Conclusione del procedimento
paesaggistico - Predisposizione
dell'Autorizzazione Paesaggistica
X
Peso
attività:
20,00 %
£
Previsto
Conclusione del procedimento Predisposizione del Titolo Unico Pubblicazione del Titolo Unico
X
X
Peso
attività:
20,00 %
£
Previsto
X
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
82
Personale Impiegato:
Olivelli Laura - Santini Daniela - Battistuzzi Oriana
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione
INTERSETTORIALITA': richiesta pareri ed autorizzazioni
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
FOSSI GABRIELE
FALCIONI MAURO
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
83
24.04 SETTORE 4° SERVIZI TERRITORIALI E AMBIENTALI
OB.06 FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA'
PRODUTTIVE
24.04.10 SUAP e Tutela del paesaggio
(2061)
Obiettivo di Mantenimento
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
FOSSI GABRIELE
FALCIONI MAURO
24.04.10 SUAP e Tutela del paesaggio
Centro di Costo:
POLIZIA AMMIN. E SPORTELLO UNICO IMPRESA
Riorganizzazione dello Sportello Unico Attività Produttive alla luce del D.P.R. 160/2010
Bilancio Pluriennale
Peso assegnato:
7,00 %
07.02 TERRITORIO E AMBIENTE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Implementazione del software per la
gestione telematica delle pratiche SUAP
ai sensi della convenzione stipulata con la
Provincia di Pesaro e Urbino - Corso di
formazione professionale per l'utilizzo del
nuovo software gestionale
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
25,00 %
Previsto
Gestione dei procedimenti automatizzati
ai sensi del D.P.R. 160/2010 (in modalità
esclusivamente telematica)
X
Peso
attività:
£
15,00 %
Previsto
Gestione dei procedimenti ordinari ai
sensi del D.P.R. 160/2010 (in modalità
esclusivamente telematica)
Peso
X
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
X
84
Indicatori:
% Pratiche informatizzate
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
40,00
0,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
1091.314.01
S
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Spese per progetto adesione centro servizi
territoriali Pesaro e Urbino per utilizzo del
software di gestione delle pratiche dello
sportello unico per le attività produttive (SUAP)
e delle pratiche del commercio.
€ 6.000,00
Totale Spesa:
€ 6.000,00
Personale Impiegato:
Olivelli Laura - Santini Daniela - Malaspina Mariangela - Pedaletti Patrizia - Gilebbi Patrizia - Biagiotti
Elisabetta - Vico Fiorani - Valter Gasparri - Astuni Lucia - Vitali Sonia
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione
INTERSETTORIALITA': Richiesta pareri e autorizzazioni
Data: ___________________
85
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
FOSSI GABRIELE
FALCIONI MAURO
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
86
24.04 SETTORE 4° SERVIZI TERRITORIALI E AMBIENTALI
OB.07 REGOLAMENTO DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA'
PRODUTTIVE
24.04.10 SUAP e Tutela del paesaggio
(2062)
Obiettivo di Mantenimento
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
FOSSI GABRIELE
FALCIONI MAURO
24.04.10 SUAP e Tutela del paesaggio
Centro di Costo:
SPORTELLO UNICO IMPRESA
Norme regolamentari per la gestione dello Sportello Unico per le Attività Produttive
Bilancio Pluriennale
Peso assegnato:
5,00 %
07.02 TERRITORIO E AMBIENTE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
ES
Redazione del nuovo Regolamento per la
gestione dello Sportello Unico per le
Attività Produttive - Predisposizione della
Delibera di Consiglio Comunale
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
50,00 %
Previsto
Illustrazione del Regolamento nella
competente Commissione consiliare Pubblicazione del nuovo Regolamento
SUAP previa approvazione dello stesso da
parte del Consiglio comunale
Peso
X X
Peso
attività:
£
50,00 %
Previsto
X X
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
87
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Olivelli Laura - Santini Daniela - Malaspina Mariangela - Furlani Alfredo
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
FOSSI GABRIELE
FALCIONI MAURO
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
88
24.04 SETTORE 4° SERVIZI TERRITORIALI E AMBIENTALI
OB.08 INCREMENTO DELL'ENTRATA PREVIA INDIVIDUAZIONE
DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI ALL'ISTRUTTORIA DELLE
PRATICHE SUAP
24.04.10 SUAP e Tutela del paesaggio
(2156)
Obiettivo di Mantenimento
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
FOSSI GABRIELE
FALCIONI MAURO
24.04.10 SUAP e Tutela del paesaggio
Centro di Costo:
SPORTELLO UNICO IMPRESA
Individuazione dei diritti di segreteria relativi all'istruttoria delle pratiche dello sportello Peso assegnato:
unico attività' produttive e tutela del paesaggio
5,00 %
Bilancio Pluriennale
07.02 TERRITORIO E AMBIENTE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Redazione Tabella diritti di segreteria
dello Sportello Unico per le Attività
Produttive e Tutela del Paesaggio con la
descrizione degli endoprocedimenti
amministrativi, gli importi ad essi relativi
e le modalità di riscossione dei diritti
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
30,00 %
Previsto
Predisposizione della Delibera di Giunta
Comunale
X
Peso
attività:
£
40,00 %
Previsto
Pubblicazione della Tabella dei diritti di
segreteria dello Sportello Unico per le
Attività Produttive e Tutela del Paesaggio
previa approvazione della stessa da parte
della Giunta comunale
Peso
X
Peso
attività:
£
30,00 %
Previsto
X
89
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Olivelli Laura - Battistuzzi Oriana - Montani Monica - Spadoni Marco
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
FOSSI GABRIELE
FALCIONI MAURO
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
90
24.04 SETTORE 4° SERVIZI TERRITORIALI E AMBIENTALI
OB.09 NUOVO ITER PROCEDURALE RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI
ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA
(2063)
Obiettivo di Sviluppo
24.04.20 Ambiente
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
FOSSI GABRIELE
SERFILIPPI LUCA
24.04.20 Ambiente
Centro di Costo:
AMBIENTE
In collaborazione con il Gestore le Servizio Idrico Integrato, il Servizio Ambiente e Peso assegnato:
Dirigente competente in materia di Enti e Società Partecipate procederanno ad una 8,00 %
rivisitazione dell'iter procedimentale amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni
allo scarico in pubblica fognatura alla luce delle recenti interpretazioni normative ed
indirizzi forniti dalla Regione Marche e dall'AATO. Attuazione, dopo l'approvazione da
parte del Consiglio Comunale, della nuova procedura.
Bilancio Pluriennale
07.02 TERRITORIO E AMBIENTE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Studio della normativa vigente in materia
di scarichi di acque reflue e della
documentazione relativa al trasferimento
di competenze per il rilascio delle
autorizzazioni allo scarico all'ASET
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
10,00 %
Previsto
Definizione nuovo iter procedimentale per
il rilascio delle autorizzazioni allo scarico
X X X
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
Predisposizione della proposta delibera di
consiglio per approvazione
Peso
X X
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
X
91
Attuazione nuova procedura di rilascio
della Autorizzazioni
Peso
attività:
£
30,00 %
Previsto
X
Indicatori:
N. autorizzazioni rilasciate con il nuovo sistema/N. autorizzazioni richieste
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
20,00
0,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Renzo Brunori - Tabarretti Paolo
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione
COLLABORAZIONE RICHIESTA: Dirigente competente in materia di società partecipate,
Aset S.p.A.
Descrizione
TIPO DI COLLABORAZIONE RICHIESTA: determinazione nuovo iter procedurale
92
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
FOSSI GABRIELE
SERFILIPPI LUCA
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
93
24.04 SETTORE 4° SERVIZI TERRITORIALI E AMBIENTALI
OB.10 REALIZZAZIONE GEO DATABASE EMISSIONI ACUSTICHE
(2070)
Obiettivo di Sviluppo
24.04.20 Ambiente
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
FOSSI GABRIELE
SERFILIPPI LUCA
24.04.20 Ambiente
Centro di Costo:
AMBIENTE
La normativa vigente in materia di inquinamento acustico prevede che nell'ambito di Peso assegnato:
determinate procedure (VIA) ovvero su richieste dei comuni, per la 8,00 %
realizzazione/modifica/potenziamento di alcune tipologie di opere, o di insediamenti e/o
impianto o per l'esercizio di una attività produttiva, debba essere presentata apposita
documentazione tecnica attestante la conformità delle opere e delle attività stesse ai
requisiti stabiliti dalla legge. La normativa prevede altresì che in situazioni definite
(attività di cantieri, manifestazioni a carattere temporaneo, attività agricole attività
all'aperto di igiene, spazzamento ecc) possano essere concesse dall'autorità competente
autorizzazioni in deroga ai limiti di di rumorosità stabiliti dalla legge. Il progetto prevede
la realizzazione di un Geo-database, attraverso il quale oltre a gestire le pratiche
ordinarie di richieste autorizzazioni, pareri si potranno acquisire informazioni utili
all'analisi della problematica dell'inquinamento.
Bilancio Pluriennale
07.02 TERRITORIO E AMBIENTE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Studio dei campi necessari per
l'impostazione delle tabelle
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
Creazione database con programmi open
source già disponibili
X X X
Peso
attività:
£
30,00 %
Previsto
Inserimento dati anno 2011
Peso
X
Peso
attività:
£
30,00 %
Previsto
X X X X X X X X
94
Indicatori:
N. pratiche inserite/N. pratiche relative al 2011
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
20,00
0,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
La collaborazione è contemplata nella convenzione Comune-ARPAM
€ 5.000
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Renzo Brunori - Tabarretti Paolo
Data: ___________________
95
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
FOSSI GABRIELE
SERFILIPPI LUCA
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
96
24.04 SETTORE 4° SERVIZI TERRITORIALI E AMBIENTALI
OB.11 VALUTAZIONE AMBIENTALE AREA EX MATTATOIO IN VIA
DEL FIUME PER ATTUAZIONE PIANO PEEP
(2175)
Obiettivo di Sviluppo
24.04.20 Ambiente
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
FOSSI GABRIELE
SERFILIPPI LUCA
24.04.20 Ambiente
Centro di Costo:
AMBIENTE
Attività di indagine ambientale area ex mattatoio
Bilancio Pluriennale
Peso assegnato:
8,00 %
07.02 TERRITORIO E AMBIENTE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Attività di indagine ambientale a seguito
delle passività evidenziate nei
sopralluoghi del 2011
ES
G F M A M G L A S O N D
£
15,00 %
Previsto
Organizzazione interventi per bonifica e
rimozione serbatoi
£
20,00 %
X X
Peso
attività:
£
30,00 %
Previsto
Accertamento qualità ambientale con
campionamento terreni e analisi di
caratterizzazione degli stessi
X X X X
Peso
attività:
Previsto
Valutazione degli interventi su impianto
di depurazione delle acque esistenti e su
stazione radio base telefonia mobile
Peso
Peso
attività:
X X
Peso
attività:
£
35,00 %
Previsto
X X
97
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Progetto da finanziare richiesti € 40.000 nota P.G.31111 del 11.05.2012 (inclusa convenzione Arpam)
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Renzo Brunori-Paolo Tabarretti-Laura Olivelli
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione
L'obiettivo è collegato all'obiettivo del Settore V LL.PP. e Urbanistica cod.2139.
Descrizione
Intersettorialità: Uffici Tecnici comunali, patrimonio, urbanistica - pareri tecnici di fattibilità e
nulla osta all'esecuzione delle opere
Data: ___________________
98
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
FOSSI GABRIELE
SERFILIPPI LUCA
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
99
24.04 SETTORE 4° SERVIZI TERRITORIALI E AMBIENTALI
OB.12 REVISIONE REGOLAMENTO COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE IN BASE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA L.R. N. 27/2009
24.04.40 Polizia amministr.- Commercio - Politiche comunit.
(2081)
Obiettivo di Mantenimento
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
FOSSI GABRIELE
SANTORELLI ALBERTO
24.04.40 Polizia amministr.- Commercio - Politiche comunit.
Centro di Costo:
UFFICIO COMMERCIO
Ai fini di una corretta attuazione delle procedure, si rende necessario adeguare l’attuale Peso assegnato:
regolamentazione comunale con le modifiche previste dalla L.R. n. 27/2009 e dal 5,00 %
relativo Regolamento regionale in materia di commercio su aree pubbliche approvato
dalla Regione Marche nel mese di Agosto 2011.
Bilancio Pluriennale
08.01 SVILUPPO ECONOMICO
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Studio normativa regionale e di eventuali
altri fonti necessarie alla elaborazione
della bozza del nuovo Regolamento
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
Attività di confronto con le varie
associazioni dei consumatori,
organizzazioni del commercio, turismo e
servizi maggiormente rappresentativi a
livello territoriale
X
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
Redazione della proposta regolamentare e
del relativo atto consiliare di approvazione
e approvazione in C.C.
Peso
X
Peso
attività:
£
60,00 %
Previsto
X
100
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Valter Gasparri - Astuni Lucia - Vitali Sonia - Farsetti Giorgio
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
FOSSI GABRIELE
SANTORELLI ALBERTO
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
101
24.04 SETTORE 4° SERVIZI TERRITORIALI E AMBIENTALI
OB.13 ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI MESSA IN
MORA,RECUPERO DEL CREDITO ED EVENTUALE REVOCA
CONCESSIONE DEL POSTEGGIO
24.04.40 Polizia amministr.- Commercio - Politiche comunit.
(2171)
Obiettivo di Sviluppo
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
FOSSI GABRIELE
SANTORELLI ALBERTO
24.04.40 Polizia amministr.- Commercio - Politiche comunit.
Centro di Costo:
COMMERCIO
Verifica con l'ufficio ragioneria del Comune dell'effettivo pagamento dei canoni e del Peso assegnato:
rimborso idrico da parte dei concessionari relativamente agli anni 2008 - 2011. 14,00 %
Attraverso l'accesso diretto al sito internet della Carifano, con apposita password,
verificare l'avvenuto pagamento dei canoni e dei rimborsi idrici da parte dei
concessionari alle relative scadenze nell'anno 2012 onde evitare utilizzo improprio dei
locali e l'attivazione immediata delle procedure di diffida, messa in mora e revoca della
concessione
Bilancio Pluriennale
08.01 SVILUPPO ECONOMICO
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Calcolo del dovuto con i relativi interessi
di mora e lettere di diffida e formale
messa in mora degli operatori del Codma
e del Mercato Ittico al Minuto di Piazza
Andrea Costa
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
Riscossione del dovuto da parte
dell'Amministrazione Comunale ed
eventuale attivazione delle procedure di
revoca delle concessioni
Peso
X X
Peso
attività:
£
60,00 %
Previsto
X
102
Indicatori:
insoluti riscossi/totale insoluti
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
20,00
0,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Previsione di rientro dei canoni di locazione e rimborso idrico degli operatori del Codma e del Mercato ittico
al Minuto relativo agli anni 2008 - 2011
€ 60.000
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Vitali Sonia - Astuni Lucia - Incicco Luciano
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione
COLLABORAZIONE RICHIESTA: Ufficio Ragioneria
Descrizione
TIPO DI COLLABORAZIONE RICHIESTA: Fino all'abilitazione dell'Ufficio Commercio
all'accesso al sito internet della CARIFANO, in fase di ottenimento dalla banca, l'Ufficio
Ragioneria dovrà verificare gli effettivi pagamenti
Data: ___________________
103
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
FOSSI GABRIELE
SANTORELLI ALBERTO
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
104
COMUNE DI FANO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE
Piano Dettagliato degli
Obiettivi
24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA
Responsabile: GIANGOLINI ADRIANO
A.P.O.: MASTRANGELO GIOVANNA (SUAE dal 21.05.2012)
Referente Politico: CUCUZZA MARIA ANTONIA (Lavori Pubblici)
SILVESTRI MICHELE (Serv. Cimiteriali e Verde P.)
FALCIONI MAURO (Urbanistica)
P.D.O. 2012
105
RIEPILOGO OBIETTIVI
24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA
OB.01 INFORMATIZZAZIONE SEGNALAZIONI DEL CONTACT CENTER
PER MIGLIORAMENTO TEMPI E MODALITA' DI INTERVENTO SULLE
STRADE
24.05.20 Manutenzione
(C.d.C. 47.01.000001 SPESE GENERALI SERVIZIO MANUTENZIONE)
OB.02 RESTAURO CHIESA DI SAN PIETRO IN VALLE
24.05.10 Nuove opere
(C.d.C. 46.01.000001 NUOVE OPERE)
OB.03 RICOSTRUZIONE MAGAZZINO PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI
PONTE SASSO
24.05.10 Nuove opere
(C.d.C. 46.01.000001 NUOVE OPERE)
OB.04 RIQUALIFICAZIONE CAMMINAMENTI PEDONALI QUARTIERE
VALLATO - VIE ALBERTI, DONATELLO, BOSSO
24.05.10 Nuove opere
(C.d.C. 46.01.000001 NUOVE OPERE)
OB.05 COSTRUZIONE NUOVO PARAPETTO VIA CAVALLOTTI E
RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDE FINO ALLA STAZIONE
24.05.10 Nuove opere
(C.d.C. 46.01.000001 NUOVE OPERE)
OB.06 PROGETTO PER OPERE DI COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO
DI TIRO A VOLO DI MONTESCHIANTELLO
24.05.10 Nuove opere
(C.d.C. 46.01.000001 NUOVE OPERE)
OB.07 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO ANNO 2012
22.06.20 U.O. MANUTENZIONE
(C.d.C. 47.03.000001 IMMOBILI)
OB.08 CONSOLIDAMENTO MURA MALATESTIANE NEL TRATTO TRA
IL CAVALCAVIA DI V.LE COLOMBO E L'INCROCIO CON
V.MONTEVECCHIO
24.05.20 Manutenzione
(C.d.C. 47.03.000006 MONUMENTI)
106
OB.09 RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINETTI INTITOLATI A BRUNO
RADICIONI
24.05.10 Nuove opere
(C.d.C. 46.01.000001 NUOVE OPERE)
OB.10 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO
DELL'ULIVO - ANNO 2012
24.05.20 Manutenzione
(C.d.C. 47.03.000001 IMMOBILI)
OB.11 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO URBANO DI
VIA DELLA GIUSTIZIA ANNO 2012
24.05.20 Manutenzione
(C.d.C. 47.03.000001 IMMOBILI)
OB.12 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CIMITERI RURALI
24.05.20 Manutenzione
(C.d.C. 47.03.000001 IMMOBILI)
OB.13 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA TONIOLO
24.05.10 Nuove opere
(C.d.C. 47.03.000003 STRADE)
OB.14 INTERVENTO URGENTE A DIFESA DEL LITORALE:
SCOGLIERA IN LOCALITA' TORRETTE
24.05.40 Porto e difesa della costa
(C.d.C. 47.03.000002 PORTO)
OB.15 MANUTENZIONE AREE PORTUALI: ADEGUAMENTO IMPIANTI
ELETTRICI, IDRAULICI, ANTINCENDIO
24.05.40 Porto e difesa della costa
(C.d.C. 47.03.000002 PORTO)
OB.16 REALIZZAZIONE DELLA STRADA INTERQUARTIERI TRA VIA
ROMA E VIA TRAVE
24.05.10 Nuove opere
(C.d.C. 46.01.000001 NUOVE OPERE)
OB.17 COSTRUZIONE POLO SCOLASTICO CUCCURANO E CARRARA
24.05.10 Nuove opere
(C.d.C. 46.01.000001 NUOVE OPERE)
107
OB.18 COSTITUZIONE SCUOLA MEDIA A BELLOCCHI
24.05.10 Nuove opere
(C.d.C. 46.01.000001 NUOVE OPERE)
OB.19 SISTEMAZIONE LOCALI COMUNALI DA ADIBIRE A UFFICI DEI
SERVIZI SOCIALI
24.05.30 Manutenzione impianti tecnologici
(C.d.C. 47.03.000001 IMMOBILI)
OB.20 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA NEL QUARTIERE VALLATO
24.05.10 Nuove opere
(C.d.C. 46.01.000001 NUOVE OPERE)
OB.21 PROGRAMMA COSTRUTTIVO DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA CONVENZIONATA LOCALIZZATO, IN VIALE PICENO
24.05.70 Edilizia convenzionata
(C.d.C. 50.03.000001 EDILIZIA CONVENZIONATA E PROT.SANITARIO)
OB.22 RISCATTO AREE PEEP AI SENSI DELLA LEGGE N.448/98
24.05.70 Edilizia convenzionata
(C.d.C. 50.03.000001 EDILIZIA CONVENZIONATA E PROT.SANITARIO)
OB.23 PIANO PEEP IN VIA DEL FIUME- COMPARTO EDILIZIO ST3_P05
24.05.70 Edilizia convenzionata
(C.d.C. 50.03.000001 EDILIZIA CONVENZIONATA E PROT.SANITARIO)
OB.24 PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE ZONE RESIDENZIALI DI
COMPLETAMENTO DEI NUCLEI EXTRAURBANI B5
24.05.80 PRG e Pianificazione territoriale
(C.d.C. 50.02.000001 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PRG)
OB.25 PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE STRUTTURE RICETTIVE
24.05.80 PRG e Pianificazione territoriale
(C.d.C. 50.02.000001 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PRG)
OB.26 PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLA ZONA COSTIERA A SUD
DEL FIUME METAURO IN VARIANTE AL VIGENTE PRG
24.05.80 PRG e Pianificazione territoriale
(C.d.C. 50.02.000001 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PRG)
OB.27 ISTRUTTORIA VARIANTI AL PRG
24.05.80 PRG e Pianificazione territoriale
(C.d.C. 50.02.000001 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PRG)
108
OB.28 VARIANTE URBANISTICA AREA EX ZUCCHERIFICIO
24.05.80 PRG e Pianificazione territoriale
(C.d.C. 50.02.000001 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PRG)
OB.29 RICOGNIZIONE DEGLI AMBITI DI TUTELA DELLE ZONE
ARCHEOLOGICHE E DELLE STRADE CONSOLARI DELLE N.T.A. DEL
P.P.A.R..
24.05.80 PRG e Pianificazione territoriale
(C.d.C. 50.02.000001 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PRG)
OB.30 PROGRAMMA DI RIPARTO E DETERMINAZIONE DELLE OPERE
BENEFICIARIE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N.RO 12/92 - 2011
22.07.10 U.O. PRG E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(C.d.C. 50.02.000001 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PRG)
OB.31 ITER ISTRUTTORIO DEI PIANI ATTUATIVI
24.05.80 PRG e Pianificazione territoriale
(C.d.C. 50.02.000001 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PRG)
OB.32 VARIANTE PARZIALE AL PIANO SPIAGGIA
22.07.40 U.O. CAVE - PIANIF. AREE DEMANIALI M. - SEGRETERIA
(C.d.C. 50.05.000001 CAVE, PIANIF.AREE DEMAN. E SEGR.SETTORE)
OB.33 OPERE DI URBANIZZAZIONE ALL'INTERNO DELL'AREA
PORTUALE
24.05.50 Cave- Aree marittime- Toponomastica- Amm. Cimiteri
(C.d.C. 50.05.000001 CAVE, PIANIF.AREE DEMAN. E SEGR.SETTORE)
OB.34 BONIFICA TOPONOMASTICA E COLLABORAZIONE PROGETTO
GEO-INFO
24.05.50 Cave- Aree marittime- Toponomastica- Amm. Cimiteri
(C.d.C. 50.05.000001 CAVE, PIANIF.AREE DEMAN. E SEGR.SETTORE)
OB.35 ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DI UN SEPOLCRO
CIMITERO DI ROSCIANO E INFORMATIZZAZIONE CONCESSIONI
CIMITERIALI
24.05.95 Servizi tecnici cimiteriali
(C.d.C. 35.02.000001 SERVIZI CIMITERIALI)
OB.36 VIGILANZA URBANISTICA A SUPPORTO TECNICO DEL CORPO
DI POLIZIA MUNICIPALE
24.05.60 SUAE - Sportello unico attività edilizie
(C.d.C. 51.01.000001 EDIL. PRIVATA, SPORT.UNICO ED. BENI PAES)
109
OB.37 SUPPORTO TECNICO AL SERVIZIO AVVOCATURA NEI RICORSI
AL TAR MARCHE ED AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24.05.60 SUAE - Sportello unico attività edilizie
(C.d.C. 51.01.000001 EDIL. PRIVATA, SPORT.UNICO ED. BENI PAES)
OB.38 CENSIMENTO DELLE ALBERATURE RADICATE NEI VIALI
CITTADINI E NELLE AREE VERDI PUBBLICHE ATTREZZATE
24.05.90 Verde pubblico
(C.d.C. 45.02.000001 VERDE PUBBLICO)
110
24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA
OB.01 INFORMATIZZAZIONE SEGNALAZIONI DEL CONTACT
CENTER PER MIGLIORAMENTO TEMPI E MODALITA' DI
INTERVENTO SULLE STRADE
(2073)
Obiettivo di Mantenimento
24.05.20 Manutenzione
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
GIANGOLINI ADRIANO
CUCUZZA MARIA ANTONIA
24.05.20 Manutenzione
Centro di Costo:
SPESE GENERALI SERVIZIO MANUTENZIONE
Attualmente la gestione delle segnalazioni riguardanti le strade ricevute dal Contact Peso assegnato:
Center sono gestite tramite elenchi scritti e verificati manualmente. L'obiettivo è quello 2,00 %
si gestire le segnalazioni pervenute tramite sistemi informatici con la finalità di
verificare l'erogazione del servizio.
Bilancio Pluriennale
01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Analisi dell'attuale sistema di raccolta e
gestione delle segnalazioni e definizione
del nuovo sistema informatizzato di
raccolta e gestione
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
10,00 %
Previsto
Realizzazione data base
£
20,00 %
X
Peso
attività:
£
10,00 %
Previsto
Aggiustamento data base in relazione alla
fase di start up e messa a regime del
database
X
Peso
attività:
Previsto
Start up sistema di raccolta
segnalazioniStart up sistema di gestione
Peso
X
Peso
attività:
£
10,00 %
Previsto
X
111
Esecuzione programma dei lavori da
effettuare sulla base delle segnalazioni
ricevute
Peso
attività:
£
10,00 %
X X X X
Previsto
Report statistico delle segnalazioni sulle
strade
Peso
attività:
£
20,00 %
X
Previsto
Indicatori:
N. SEGNALAZIONI INFORMATIZZATE/N. SEGNALAZIONE RICEVUTE
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
10,00
0,00
N. SEGNALAZIONI EVASE CON ESECUZIONE DEI LAVORI/N. DELLE SEGNALAZIONI
ASSEGNATE
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 100,00 a 70,00
Da 69,00 a 50,00
10,00
0,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Fabbri Giovanni - Battistelli Fabrizio - Leonardo Palazzi - Poderini Franco - Falcioni Federico - Serafini
Giovanni - Mariangela Giommi - Pierini Adriano - Rossi Patrizio - Talamelli Maurizio - Tonucci Sauro
112
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
GIANGOLINI ADRIANO
CUCUZZA MARIA ANTONIA
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
113
24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA
OB.02 RESTAURO CHIESA DI SAN PIETRO IN VALLE
(2074)
Obiettivo di Strategico
24.05.10 Nuove opere
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
GIANGOLINI ADRIANO
CUCUZZA MARIA ANTONIA
24.05.10 Nuove opere
Centro di Costo:
NUOVE OPERE
Il progetto definitivo è stato approvato con D.G. N. 501/2010 e trattandosi di restauro di Peso assegnato:
elementi decorativi è stato appaltato lo scorso anno. I lavori sono iniziati il luglio 2011 e 4,00 %
sono tuttora in corso.
Bilancio Pluriennale
03 POLIZIA E MOBILITA'
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
ES
Fine lavori
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
70,00 %
X
Previsto
Collaudo
Peso
Peso
attività:
£
30,00 %
X
Previsto
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
Anno e numero
2010 538.000.00.00.00
Descrizione Accertamenti
Contrib. reg.le di € 441.000,00 per parte restauro Chiesa San
Pietro in Valle (Decreto n. 77/POC_03 del 10/09/10 - POR-FESR
CRO MARCHE 2007/2013) vedi imp. 2010/1819 e 2010/1820
Importo
441.000,00
114
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Finanziamento totale € 630.000,00 quota finanziamento europeo € 441.000 quota comune di Fano €
189.000
Imp. 2061/2009 € 42.000
Imp. 1820/2010 € 147.000
Totale Spesa:
Anno e numero
2009 2061.000.00.00.00
Descrizione Impegni
Incarico profess.le per rilievi ed indagini di prefattibilita' per
interventi di conservazione della CHIESA DI S.PIETRO IN VALLE
(FINANZIAM: PRELEVAM.FONDO DI RISERVA)--vedi anche imp.
n. 2010/1819 e 2010/1820
Importo
42.000,00
2010 1819.000.00.00.00
Parte restauro Chiesa San Pietro in Valle (contrib. reg.le di €
441.000,00) vedi anche imp. n. 2010/1820 e n. 2009/2061 e acc.
n. 2010/538
441.000,00
2010 1820.000.00.00.00
parte restauro Chiesa San Pietro in Valle (Finanz.: contrib.
permessi a costruire) (oneri n. 1278) vedi anche imp. n. 2010/1819
e n. 2009/2061
147.000,00
Personale Impiegato:
Roberti Gino - Mariangela Giommi
Data: ___________________
115
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
GIANGOLINI ADRIANO
CUCUZZA MARIA ANTONIA
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
116
24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA
OB.03 RICOSTRUZIONE MAGAZZINO PRESSO IL CENTRO SOCIALE
DI PONTE SASSO
(2075)
Obiettivo di Sviluppo
24.05.10 Nuove opere
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
GIANGOLINI ADRIANO
CUCUZZA MARIA ANTONIA
24.05.10 Nuove opere
Centro di Costo:
NUOVE OPERE
Il progetto preliminare è stato approvato con DG 485 del 18.11.2011. Con Det. n. 2721 Peso assegnato:
del 29.12.2011 è stato conferito incarico a Dott. Ing. Camboni Silvio per progetto 2,00 %
strutturale
Bilancio Pluriennale
03 POLIZIA E MOBILITA'
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
ES
Approvazione esecutivo
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
30,00 %
Previsto
Consegna lavori
X
Peso
attività:
£
40,00 %
Previsto
Fine lavori
Peso
X
Peso
attività:
£
30,00 %
X
Previsto
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
117
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
€ 50.000 Finanziato con DG n. 485 del 2011 ma non pervenuta autorizzazione ad attivare la spesa
Totale Spesa:
Anno e numero
2011 1786.000.00.00.00
Descrizione Impegni
CONFERIM.AL DOTT. ING. SILVIO CAMBONI INCARICO
PROF.LE PER PROGETTAZ. E D.L.STRUTTURALE, COORD..
SICUREZZA LAVORI DI RICOSTRUZ.MAGAZZINO PRESSO
CENTRO SOCIALE DI PONTE SASSO (finanziamento
contrib.permessi a costruire n° 1291)--
Importo
9.600,00
Personale Impiegato:
Mario Silvestrini - Mariangela Giommi - Paolo Morelli
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione
Il rispetto della tempistica indicata per le attività è subordinata all'autorizzazione alla spesa da
parte del Direttore Generale
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
GIANGOLINI ADRIANO
CUCUZZA MARIA ANTONIA
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
118
24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA
OB.04 RIQUALIFICAZIONE CAMMINAMENTI PEDONALI QUARTIERE
VALLATO - VIE ALBERTI, DONATELLO, BOSSO
(2076)
Obiettivo di Strategico
24.05.10 Nuove opere
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
GIANGOLINI ADRIANO
CUCUZZA MARIA ANTONIA
24.05.20 Manutenzione
Centro di Costo:
NUOVE OPERE
Il progetto esecutivo è stato approvato con D.G. n. 479 del 14.12.2010. Dopo Peso assegnato:
l'autorizzazione dei lavori da parte del Direttore Generale è stata realizzata la gara.
4,00 %
Bilancio Pluriennale
03 POLIZIA E MOBILITA'
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
ES
Firma contratto
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
Inizio lavori
X
Peso
attività:
£
30,00 %
Previsto
Fine lavori
Peso
X
Peso
attività:
£
50,00 %
X
Previsto
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
119
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo Descrizione Voce di Bilancio
Cap. 2181.105.02 Imp. 1738/2010 € 120.000
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Anno e numero
2010 1738.000.00.00.00
Descrizione Impegni
AV.F.NON VINC.-RIQUALIFICAZIONE CAMMINAMENTI PED.LI
QUARTIERE VALLATO VIE:alberti,donatello,bosso,delle langheprogetto esecutivo-(FINAN.AV.C/C 2009 F.NON VINC.)
Importo
120.000,00
Personale Impiegato:
Mariangela Giommi - Donnini Chiara
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
GIANGOLINI ADRIANO
CUCUZZA MARIA ANTONIA
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
120
24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA
OB.05 COSTRUZIONE NUOVO PARAPETTO VIA CAVALLOTTI E
RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDE FINO ALLA STAZIONE
(2077)
Obiettivo di Strategico
24.05.10 Nuove opere
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
GIANGOLINI ADRIANO
CUCUZZA MARIA ANTONIA
24.05.10 Nuove opere
Centro di Costo:
NUOVE OPERE
L'intervento prevede la realizzazione di un nuovo parapetto a norma con le leggi vigenti Peso assegnato:
che risulti in sintonia con quello già realizzato in viale C. Battisti. Il progetto Preliminare 4,00 %
è stato approvato con D.G. N° 315 del 04-09-2007. Il progetto esecutivo è stato
approvato con DG n. 490 del 21.12.2010 con finanziamento al Cap. 2081.108.09
Impegno 1757/2010. Il progetto è inserito nella lettera prot. n. 7356 del 4-02-2011 con la
quale il Direttore Generale comunicava le prime linee di indirizzo sulle spese urgenti da
attivarsi nell'Anno 2011.
Bilancio Pluriennale
03 POLIZIA E MOBILITA'
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Pubblicazione avviso d'interesse con invio
lettere d'invito
ES
G F M A M G L A S O N D
£
15,00 %
Previsto
Aggiudicazione definitiva
£
45,00 %
X
Peso
attività:
£
40,00 %
Previsto
Fine lavori gennaio 2013
X
Peso
attività:
Previsto
Stipula contratto e consegna lavori
Peso
Peso
attività:
X
Peso
attività:
£
0,00 %
Previsto
121
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo Descrizione Voce di Bilancio
Cap. 2081.108.09 Imp. 1757/2010 € 280.000
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Anno e numero
2010 1757.000.00.00.00
Descrizione Impegni
AV.F.NON VIN. Costruzione nuovo parapetto via Felice
CAVALLOTTI E RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDE FINO ALLA
STAZIONE (FINANZ. AV.C/C 2009 FONDI NON VINC.)--
Importo
280.000,00
Personale Impiegato:
De Vita Elena - Mischiatti Luigina - Stefano Caiterzi
Data: ___________________
122
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
GIANGOLINI ADRIANO
CUCUZZA MARIA ANTONIA
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
123
24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA
OB.06 PROGETTO PER OPERE DI COMPLETAMENTO
DELL'IMPIANTO DI TIRO A VOLO DI MONTESCHIANTELLO
(2078)
Obiettivo di Sviluppo
24.05.10 Nuove opere
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
GIANGOLINI ADRIANO
CUCUZZA MARIA ANTONIA
24.05.10 Nuove opere
Centro di Costo:
NUOVE OPERE
Il progetto riguarda il completamento dell'impianto di tiro a volo a Monteschiantello con Peso assegnato:
la realizzazione del blocco servizi (Ufficio, ripostiglio e bagni)E' necessario ottenere 2,00 %
autorizzazione in deroga per conformità urbanistica.E' inoltre necessario ottenere il
parere del CONI e dell'ASUR.
Bilancio Pluriennale
03 POLIZIA E MOBILITA'
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Approvazione progetto preliminare
ES
G F M A M G L A S O N D
£
20,00 %
Previsto
Affidamento incarico a strutturista
£
25,00 %
X
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
Approvazione progetto esecutivo
X
Peso
attività:
Previsto
Acquisizione pareri CONI e ASUR
Peso
Peso
attività:
X
Peso
attività:
£
35,00 %
Previsto
X
124
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
2062.102.01
S
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Costruzione, ampliamento e completamento
impianti sportivi.
€ 130.000,00
Totale Spesa:
€ 130.000,00
Personale Impiegato:
Mario Silvestrini - Paolo Morelli
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione
Il rispetto della tempistica indicata per le attività è subordinato all'autorizzazione in deroga da
parte del Consiglio Comunale, che deve avvenire entro il mese di marzo.E' inoltre necessario
conferire incarico per progetto strutturale.
Descrizione
Il rispetto della tempistica indicata per le attività è subordinato all'autorizzazione alla spesa da
parte del Direttore Generale per il conferimento dell'incarico.
Data: ___________________
125
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
GIANGOLINI ADRIANO
CUCUZZA MARIA ANTONIA
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
126
24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA
OB.07 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO ANNO 2012
(2079)
Obiettivo di Mantenimento
22.06.20 U.O. MANUTENZIONE
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
GIANGOLINI ADRIANO
CUCUZZA MARIA ANTONIA
24.05.20 Manutenzione
Centro di Costo:
IMMOBILI
Il progetto prevede la manutenzione straordinaria di opere, strutture e impianti necessari Peso assegnato:
per garantire la funzionalità del Teatro della Fortuna
2,00 %
Bilancio Pluriennale
03 POLIZIA E MOBILITA'
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Approvazione progetto esecutivo
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
Peso
attività:
£
10,00 %
Previsto
Aggiudicazione lavori
Peso
attività:
£
30,00 %
Previsto
Inizio lavori
Peso
attività:
£
30,00 %
Previsto
Primo S.A.L.
Peso
attività:
£
15,00 %
Previsto
Fine lavori
Peso
attività:
£
15,00 %
Previsto
127
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
2052.103.01
S
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Manutenzione straordinaria Teatro della
Fortuna.
€ 70.000,00
Totale Spesa:
€ 70.000,00
Personale Impiegato:
Stefano Caiterzi
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
GIANGOLINI ADRIANO
CUCUZZA MARIA ANTONIA
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
128
24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA
OB.08 CONSOLIDAMENTO MURA MALATESTIANE NEL TRATTO TRA
IL CAVALCAVIA DI V.LE COLOMBO E L'INCROCIO CON
V.MONTEVECCHIO
(2080)
Obiettivo di Sviluppo
24.05.20 Manutenzione
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
GIANGOLINI ADRIANO
CUCUZZA MARIA ANTONIA
24.05.10 Nuove opere
Centro di Costo:
MONUMENTI
L'intervento mira al consolidamento della cortina muraria Malatestiana nel tratto Peso assegnato:
retrostante il complesso delle Maestre Pie Venerini mediante lavorazioni comprendenti 2,00 %
cuci-scuci della muratura, integrazione di parti mancanti e stilatura dei giunti.Nel
novembre 2010 si è verificato uno sgretolamento con caduta di mattoni sulla ferrovia
sottostante che ha reso necessario effettuare un intervento di somma urgenza allestendo
opere provvisionali in tavolato di legno per mettere in sicurezza il manufatto. Trattasi di
intervento necessario in quanto le opere provvisionali hanno durata limitata.
Bilancio Pluriennale
03 POLIZIA E MOBILITA'
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Approvazione progetto preliminare
ES
G F M A M G L A S O N D
£
25,00 %
Previsto
Predisposizione documentazione per
richiesta nulla osta Soprintendenza e RFI
X
Peso
attività:
£
25,00 %
Previsto
Validazione progetto esecutivo
Peso
Peso
attività:
X
Peso
attività:
£
50,00 %
Previsto
X
129
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
2052.101.01
Tipo
S
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Restauro e migliorie di monumenti.
€ 82.000,00
Totale Spesa:
€ 82.000,00
Personale Impiegato:
Mischiatti Luigina - Rodolfo Romagnoli
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
GIANGOLINI ADRIANO
CUCUZZA MARIA ANTONIA
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
130
24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA
OB.09 RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINETTI INTITOLATI A BRUNO
RADICIONI
(2082)
Obiettivo di Sviluppo
24.05.10 Nuove opere
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
GIANGOLINI ADRIANO
CUCUZZA MARIA ANTONIA
24.05.10 Nuove opere
Centro di Costo:
NUOVE OPERE
L'intervento prevede la riqualificazione dei giardinetti presenti nel centro storico e Peso assegnato:
delimitati dalle vie San Paterniano e Alessandrini allo scopo di abbattere le barriere 2,00 %
architettoniche, sostituire le fioriere e gli elementi di seduta fortemente deteriorati
fornendo al tutto un'immagine decorosa. Con D.G. n. 31 del 08.02.2011 tali giardinetti
sono stati intitolati all'artista fanese Bruno Radicioni che aveva l'atelier nell'adiacente via
Cavour.
Bilancio Pluriennale
03 POLIZIA E MOBILITA'
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Incontri con gli studenti dell'Istituto
Apolloni e acquisizione del lavoro svolto
dagli allievi stessi
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
30,00 %
Previsto
Approvazione progetto preliminare
Peso
X
Peso
attività:
£
70,00 %
X
Previsto
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo Descrizione Voce di Bilancio
Contributo della Regione per "Progetto integrato Via Cavour"
Cap. 0450.010.01 parte Acc. 357/2010 € 40.200
Importo Assegnato
Totale Entrata:
131
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo Descrizione Voce di Bilancio
Spesa finanziata con contributo della Regione
Cap. 2081.105.02 Imp. 1898/2010 € 40.200
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Anno e numero
2010 1898.000.00.00.00
Descrizione Impegni
SALDO CONTRIBUTO REG.LE PER PARTE CENTRO
COMMERCIALE NATURALE "PROGETTO INTEGRATO PER
VIA CAVOUR" (vedi parte acc. n. 2010/357)
Importo
40.200,00
Personale Impiegato:
Castellani Federica - Mario Silvestrini
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
GIANGOLINI ADRIANO
CUCUZZA MARIA ANTONIA
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
132
24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA
OB.10 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO
DELL'ULIVO
(2083)
Obiettivo di Mantenimento
24.05.20 Manutenzione
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
GIANGOLINI ADRIANO
SILVESTRI MICHELE
24.05.20 Manutenzione
Centro di Costo:
IMMOBILI
Il progetto prevede la manutenzione del cimitero dell'Ulivo.Il progetto esecutivo è stato Peso assegnato:
approvato con D.G. 541 del 20.12.2011 ed è finanziato al cap. 2105.102.03 con Impegno 2,00 %
1721/2011.
Bilancio Pluriennale
03 POLIZIA E MOBILITA'
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
ES
Affidamento lavori
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
Consegna lavori
X
Peso
attività:
£
40,00 %
Previsto
1° SAL
Peso
X
Peso
attività:
£
40,00 %
X
Previsto
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
133
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo Descrizione Voce di Bilancio
Cap. 2105.102.03 impegno 1721/2011 € 40000
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Anno e numero
2011 1721.000.00.00.00
Descrizione Impegni
STRAORDINARIA MANUTENZIONE CIMITERO DELL'ULIVO(FINANZIAM.AV.C/C 2010 SPESA C/CAPITALE)--
Importo
40.000,00
Personale Impiegato:
Mario Silvestrini - Roberti Gino - Sanchioni Silvano - Bramucci Stefania - Incicco Paolo - Perugini Rita
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione
Con Provv. 678 del 12.04.2012 l'Ing. Roberti Gino viene nominato Direttore dell'U.O. Servizi
tecnici cimitieriali e il geom. Agostinelli Bruno trasferito all'U.O. Porto e Difesa della costa
Data: ___________________
134
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
GIANGOLINI ADRIANO
SILVESTRI MICHELE
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
135
24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA
OB.11 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO URBANO DI
VIA DELLA GIUSTIZIA
(2085)
Obiettivo di Sviluppo
24.05.20 Manutenzione
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
GIANGOLINI ADRIANO
SILVESTRI MICHELE
24.05.20 Manutenzione
Centro di Costo:
IMMOBILI
Il progetto prevede la manutenzione del cimitero urbano di via della Giustizia.Il progetto Peso assegnato:
esecutivo è stato approvato con D.G. 559 del 29.12.2011 ed è finanziato al cap. 2,00 %
2105.102.03 con Impegno 1770/2011
Bilancio Pluriennale
03 POLIZIA E MOBILITA'
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
ES
Affidamento lavori
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
40,00 %
Previsto
Consegna lavori
Peso
X
Peso
attività:
£
60,00 %
Previsto
X
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
136
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo Descrizione Voce di Bilancio
cap 2105.102.03 Impegno 1770/2011 € 50.000,00
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Anno e numero
2011 1770.000.00.00.00
Descrizione Impegni
Manutenzione straordinaria del cimitero ubano di via della
Giustizia - anno 2011- -CUP E36J11000370004
(FINANZIAM.AV.C/C 2010 spesa c/capitale)
Importo
50.000,00
Personale Impiegato:
Mario Silvestrini - Roberti Gino - Sanchioni Silvano - Bramucci Stefania - Incicco Paolo - Perugini Rita
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione
Con Provv. 678 del 12.04.2012 l'Ing. Roberti Gino viene nominato Direttore dell'U.O. Servizi
tecnici cimitieriali e il geom. Agostinelli Bruno trasferito all'U.O. Porto e Difesa della costa
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
GIANGOLINI ADRIANO
SILVESTRI MICHELE
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
137
24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA
OB.12 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CIMITERI RURALI
(2086)
Obiettivo di Mantenimento
24.05.20 Manutenzione
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
GIANGOLINI ADRIANO
SILVESTRI MICHELE
24.05.20 Manutenzione
Centro di Costo:
IMMOBILI
Il progetto prevede la manutenzione dei cimiteri rurali.Il progetto esecutivo è stato Peso assegnato:
approvato con D.G. 558 del 29.12.2011 ed è finanziato al cap. 2105.102.03 con Impegno 2,00 %
1771/2011
Bilancio Pluriennale
03 POLIZIA E MOBILITA'
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
ES
Affidamento lavori
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
40,00 %
Previsto
Consegna lavori
Peso
X
Peso
attività:
£
60,00 %
Previsto
X
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
138
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo Descrizione Voce di Bilancio
€41.000 cap. 2105.102.03 impegno 1771/2011
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Anno e numero
2011 1771.000.00.00.00
Descrizione Impegni
Manutenzione straordinaria dei cimiteri rurali anno 2011- : CUP
E36J11000390004 -(FINANZIAM.AV.C/C 2010 SPESA
C/CAPITALE)--
Importo
41.000,00
Personale Impiegato:
Mario Silvestrini - Roberti Gino - Sanchioni Silvano - Bramucci Stefania - Incicco Paolo - Perugini Rita
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione
Con Provv. 678 del 12.04.2012 l'Ing. Roberti Gino viene nominato Direttore dell'U.O. Servizi
tecnici cimitieriali e il geom. Agostinelli Bruno trasferito all'U.O. Porto e Difesa della costa
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
GIANGOLINI ADRIANO
SILVESTRI MICHELE
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
139
24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA
OB.13 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA TONIOLO
(2088)
Obiettivo di Strategico
24.05.10 Nuove opere
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
GIANGOLINI ADRIANO
CUCUZZA MARIA ANTONIA
24.05.10 Nuove opere
Centro di Costo:
STRADE
L'intervento prevede il collegamento di due tratti esistenti di via Toniolo compresi tra via Peso assegnato:
Einaudi e l'VIII strada mediante il rifacimento della massicciata e della pavimentazione 4,00 %
stradale per una lunghezza di circa 200 ml. Il progetto è previsto nel Programma
Triennale delle OOPP 2012-2014 annualità 2012 e nel Piano triennale delle spese in
conto capitale con imputazione al Cap. 2080.1105
Bilancio Pluriennale
03 POLIZIA E MOBILITA'
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
ES
Redazione progetto preliminare
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
40,00 %
Previsto
Validazione progetto esecutivo
Peso
X
Peso
attività:
£
60,00 %
X
Previsto
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
140
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
2081.105.01
S
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Manutenzione e sistemazione straordinaria di
strade, piazze e marciapiedi.
€ 190.000,00
Totale Spesa:
€ 190.000,00
Personale Impiegato:
Castellani Federica - Susca Fabio - Bogino Valter
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
GIANGOLINI ADRIANO
CUCUZZA MARIA ANTONIA
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
141
24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA
OB.14 INTERVENTO URGENTE A DIFESA DEL LITORALE:
SCOGLIERA IN LOCALITA' TORRETTE
24.05.40 Porto e difesa della costa
(2089)
Obiettivo di Sviluppo
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
GIANGOLINI ADRIANO
CUCUZZA MARIA ANTONIA
24.05.40 Porto e difesa della costa
Centro di Costo:
PORTO
Il progetto prevede il rifiorimento delle scogliere esistenti ed esecuzione di nuovi tratti a Peso assegnato:
terra in località Torrette. L'intervento è subordinato a decreto autorizzativo da parte della 2,00 %
Regione Marche.La tempistica relativa ai lavori è condizionata dalla stagione balneare
pertanto gli stessi non possono iniziare prima di ottobre.
Bilancio Pluriennale
03 POLIZIA E MOBILITA'
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
ES
Approvazione progetto esecutivo
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
25,00 %
Previsto
Pubblicazione bando
X
Peso
attività:
£
25,00 %
Previsto
Aggiudicazione definitiva - consegna
lavori
Peso
X
Peso
attività:
£
50,00 %
X
Previsto
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
142
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
2096.701.01
S
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Trasferimento di capitali per finanziamento
lavori a tutela delle spiagge e della costa.
€ 453.000,00
Totale Spesa:
€ 453.000,00
Personale Impiegato:
Ondedei Carlo - Agostinelli Bruno
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione
Con Provv. 678 del 12.04.2012 l'Ing. Roberti Gino viene nominato Direttore dell'U.O. Servizi
tecnici cimitieriali e il geom. Agostinelli Bruno trasferito all'U.O. Porto e Difesa della costa
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
GIANGOLINI ADRIANO
CUCUZZA MARIA ANTONIA
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
143
24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA
OB.15 MANUTENZIONE AREE PORTUALI: ADEGUAMENTO IMPIANTI
ELETTRICI, IDRAULICI, ANTINCENDIO
(2090)
Obiettivo di Mantenimento
24.05.40 Porto e difesa della costa
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
GIANGOLINI ADRIANO
CUCUZZA MARIA ANTONIA
24.05.40 Porto e difesa della costa
Centro di Costo:
PORTO
Il progetto prevede l'esecuzione delle opere necessarie al perfetto funzionamento degli Peso assegnato:
impianti tecnici dell'area portuale. L'importo è interamente finanziato dalla Regione 1,00 %
Marche.
Bilancio Pluriennale
03 POLIZIA E MOBILITA'
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Approvazione progetto esecutivo
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
25,00 %
Previsto
Pubblicazione bandi di gara e consegna
lavori
£
25,00 %
X
Peso
attività:
£
25,00 %
Previsto
2° SAL
X
Peso
attività:
Previsto
1° SAL
Peso
X
Peso
attività:
£
25,00 %
Previsto
X
144
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo Descrizione Voce di Bilancio
€ 170.000 interamente finanziati dalla Regione Marche
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
- Ondedei Carlo - Agostinelli Bruno
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione
Con Provv. 678 del 12.04.2012 l'Ing. Roberti Gino viene nominato Direttore dell'U.O. Servizi
tecnici cimitieriali e il geom. Agostinelli Bruno trasferito all'U.O. Porto e Difesa della costa
Data: ___________________
145
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
GIANGOLINI ADRIANO
CUCUZZA MARIA ANTONIA
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
146
24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA
OB.16 REALIZZAZIONE DELLA STRADA INTERQUARTIERI TRA VIA
ROMA E VIA TRAVE
(2091)
Obiettivo di Strategico
24.05.10 Nuove opere
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
GIANGOLINI ADRIANO
CUCUZZA MARIA ANTONIA
24.05.10 Nuove opere
Centro di Costo:
NUOVE OPERE
Il progetto esecutivo è stato approvato con DG n. 244 del 03.06.2011. Il bando di gara è Peso assegnato:
stato pubblicato dal 28.11.2011 al 13.01.2012. L'ufficio è attualmente impegnato 5,00 %
nell'esame della documentazione.
Bilancio Pluriennale
03 POLIZIA E MOBILITA'
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
ES
Aggiudicazione definitiva
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
60,00 %
X
Previsto
Stipula contratto
Peso
Peso
attività:
£
40,00 %
X
Previsto
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
147
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
€8.450.000 Finanziato: €12.911,42 cap.2018.601.00 bil. 2007 imp.1761/2001-€10.000 cap. 2081.103.01
bil. 2011 IMP.1220/2004-€5.105.000 cap. 2081.103.04 bil. 2007 imp.2371/2004-€400.000 cap. 2081.103.01
bil. 2007 imp. 2216/2005-€1.567.000 cap. 2081.103.01 bil. 2011 imp.2011/2009- €132.955,94 cap.
2081.103.01 bil. 2011 imp. 2007/2009- €182.044,06 cap. 2081.103.01 bil. 2011 imp. 2009/2009- €358.000
cap. 2081.103.01 bil. 2011 imp. 2010/2009-€30.000 cap. 2081.103.04 bil. 2011 imp.1862/2010- €
652.088,58 cap. 2081.103.04 bil. 2011 imp. 1216/2011 (Risorse Utilizzate: Importo calcolato dagli impegni
di
Totale Spesa:
Anno e numero
2004 1220.000.00.00.00
Descrizione Impegni
AP-INDENNITA'ART.39 D.P.R.327/'01 DA CORRISP.STRADA
INTERQUARTIERI VIA ROMA TRAVE 1°LOTTO (FINANZ:
ALIENAZ.PATR.) (+imp.2371/04 e n.2216/05)
Importo
10.000,00
2005 2216.000.00.00.00
AV.F.VINC:MAGG.SPESA STRADA INTERQUARTIERI VIA
ROMA/TRAVE (FINANZ: AV.'04 FONDI VINC.) (+imp.1220/04 e n.
2371/04)
400.000,00
2009 2011.000.00.00.00
Parte maggior spesa realizzazione strada interquartieri (finanz.:
Avanzo Fondi non vincolati) + vedi imp.n. 2007 - 2009 - 2010/09 )
+ GM n. 487/09 -
1.567.000,00
2009 2007.000.00.00.00
Parte maggior spesa strada interquartieri (finanz.: Avanzo Fondi
Vincolati C/C. '08 ) + vedi imp.n. 2009 - 2010 - 2011/09 -
132.955,94
2009 2009.000.00.00.00
Parte maggior spesa realizzazione strada interquartieri
(finanz.: Avanzo Fondi Vincolati C/C '08 ) + vedi imp.n. 2007 2010 - 2011/09 -
182.044,06
2009 2010.000.00.00.00
Parte maggior spesa realizzazione strada interquartieri (finanz.:
Avanzo C/Capitale C/C '08 ) + vedi imp.n. 2007 - 2009 - 2011/09
-
358.000,00
2004 2371.000.00.00.00
A.P.-REALIZZ. STRADA INTERQUARTIERI VIA ROMA-VIA
TRAVE (FINANZ.ALIENAZ. PATRIMON.) (+imp. 1220/04 e n.
2216/05).
2010 1862.000.00.00.00
MAGGIOR SPESA REALIZZAZIONE STRADA INTERQUARTIERI
per parte spese tecniche amministrazione prov.le (Finanz.: avanzo
c/c 2009 spese c/capitale)
2011 1216.000.00.00.00
Mggior spesa realizzazione strada Interquartieri fra via Roma e
via Trave (finanziam. Avanzo c/c 2010 spese c/capitale)-VEDI
ANCHE IMP.N.01/1761-04/1220-04/2371-05/2216-09/200709/2009-09/2010-09/2011-10/1862
5.105.000,00
30.000,00
652.088,58
Personale Impiegato:
Susca Fabio - Roberti Gino - Castellani Federica
148
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione
Intersettorialità: Servizio Appalti e Contratti per aggiudicazione appalto e per stipula contratto
d'appalto.
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
GIANGOLINI ADRIANO
CUCUZZA MARIA ANTONIA
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
149
24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA
OB.17 COSTRUZIONE POLO SCOLASTICO CUCCURANO E CARRARA
(2093)
Obiettivo di Strategico
24.05.10 Nuove opere
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
GIANGOLINI ADRIANO
CUCUZZA MARIA ANTONIA
24.05.10 Nuove opere
Centro di Costo:
NUOVE OPERE
Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo polo scolastico comprendente 6 sezioni Peso assegnato:
per la scuola materna e 10 classi per la scuola elementare. L'opera verrà realizzata ai 5,00 %
sensi dell'art. 53 comma 6 e segg. del D.Lgs.vo 163/2006. La realizzazione del Polo
scolastico di Cuccurano-Carrara è correlata a quella della scuola media Bellocchi.Con
D.G. N. 441 del 25-10-2011 l'Amministrazione ha incaricato il gruppo di progettazione
di predisporre il progetto definitivo.Per procedere con il progetto definitivo è necessario
affidare incarichi esterni relativamente a: relazione geologica-geotecnica, progettazione
impianti termo-idraulico ai fini della certificazione energetica, progettazione acustica.
Bilancio Pluriennale
03 POLIZIA E MOBILITA'
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Conferimento incarichi professionali
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
10,00 %
Previsto
Trasmissione progetto preliminare per
approvazione in Giunta
£
30,00 %
X
Peso
attività:
£
10,00 %
Previsto
Consegna progetto definitivo
X
Peso
attività:
Previsto
Richiesta pareri: ex Genio Civile per
compatibilità con normativa antisismica,
ASUR, VVFF
Peso
X
Peso
attività:
£
50,00 %
Previsto
X
150
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Interventi previsti nel Triennale OOPP annualità 2013: € 3.500.000 per materna, € 4.500.000 per
elementare-intervento correlato a Permuta
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Agostinelli Bruno - Battistelli Fabrizio - Cantiani Gianluca - Carbini Gianluca - Donnini Chiara - Mariangela
Giommi - Pamela Lisotta - Mario Silvestrini - Tedizio Zacchilli - De Vita Elena - Rodolfo Romagnoli Susca Fabio - Fabbri Federico - Paolo Morelli - Mischiatti Luigina
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione
è necessaria propedeuticamente alla pubb.del bando: l'acq.delle aree interessate dall'edificio e
dalla strada d'accesso che saranno cedute dai privati come da D.C.C. n. 126 del 11.05.2011 - il
cambio di destinazione d'uso degli immobili
Descrizione
L'avanzamento della proget.definitiva è legata al conferimento di incarichi esterni. Gli incarichi
sono relativi a: Relazione geologica e geotecnica, progettazione impianto termo- idraulico ai fini
della certif enrg.,progetto acustica
Descrizione
Intersettorialità: Patrimonio per stima e trasferimento immobili in permuta, Appalti e contratti
per pubblicazione bando
Descrizione
Da prevedere in bilancio € 130.000 per incarichi professionali (da finanziare)
Data: ___________________
151
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
GIANGOLINI ADRIANO
CUCUZZA MARIA ANTONIA
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
152
24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA
OB.18 COSTITUZIONE SCUOLA MEDIA A BELLOCCHI
(2094)
Obiettivo di Strategico
24.05.10 Nuove opere
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
GIANGOLINI ADRIANO
CUCUZZA MARIA ANTONIA
24.05.10 Nuove opere
Centro di Costo:
NUOVE OPERE
Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo complesso scolastico composto da 6 Peso assegnato:
sezioni (18 classi) di scuola media da realizzarsi ai sensi dell'art. 53 del DLGS 4,00 %
163/2006.La proprietà dell'area è comunale.La realizzazione della scuola media di
Bellocchi è correlata a quella del Polo scolastico di Cuccurano-Carrara .L'opera verrà
realizzata ai sensi dell'art. 53 comma 6 e segg. del D.Lgs.vo 163/2006;Con D.G. N. 441
del 25-10-2011 l'Amministrazione ha incaricato il gruppo di progettazione di predisporre
il progetto definitivo.Per procedere con il progetto definitivo è necessario affidare
incarichi esterni relativamente a: relazione geologica-geotecnica, progettazione impianti
termo-idraulico ai fini della certificazione energetica, progettazione acustica.
Bilancio Pluriennale
03 POLIZIA E MOBILITA'
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Conferimento incarichi professionali
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
10,00 %
Previsto
Trasmissione progetto preliminare per
approvazione in Giunta
£
30,00 %
X
Peso
attività:
£
10,00 %
Previsto
Consegna progetto definitivo
X
Peso
attività:
Previsto
Richiesta pareri: ex Genio Civile per
compatibilità con normativa antisismica,
ASUR, VVFF
Peso
X
Peso
attività:
£
50,00 %
Previsto
X
153
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Interventi previsti nel Triennale OOPP annualità 2013: € 5.000,00 -intervento correlato a permuta
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Agostinelli Bruno - Battistelli Fabrizio - Cantiani Gianluca - Carbini Gianluca - Donnini Chiara - Mariangela
Giommi - Pamela Lisotta - Mario Silvestrini - Tedizio Zacchilli - De Vita Elena - Rodolfo Romagnoli Susca Fabio - Fabbri Federico - Paolo Morelli - Mischiatti Luigina
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione
è necessaria propedeuticamente alla pubblicazione del bando:il cambio di destinazione d'uso
degli immobili oggetto di permuta.
Descrizione
L'avanzamento della progett.è strettamente legata al conferimento di incarichi esterni. Gli
incarichi sono relativi a: Relazione geologica e geotecnica, progett.impianto termo- idraulico ai
fini della certificazione energ.,prog.acustica
Descrizione
Intersettorialità: Patrimonio per stima e trasferimento immobili in permuta, Appalti e contratti
per pubblicazione bando
Data: ___________________
154
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
GIANGOLINI ADRIANO
CUCUZZA MARIA ANTONIA
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
155
24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA
OB.19 SISTEMAZIONE LOCALI COMUNALI DA ADIBIRE A UFFICI DEI
SERVIZI SOCIALI
24.05.30 Manutenzione impianti tecnologici
(2137)
Obiettivo di Sviluppo
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
GIANGOLINI ADRIANO
CUCUZZA MARIA ANTONIA
24.05.30 Manutenzione impianti tecnologici
Centro di Costo:
IMMOBILI
Il progetto nasce dall'esigenza del settore servizi sociali di ottimizzare la gestione dei Peso assegnato:
servizi e degli sportelli di apertura al pubblico. Le U.O. Manutenzione e la U.O. Impianti 2,00 %
dovranno realizzare un progetto in base alle indicazioni del servizio sopracitato.
Bilancio Pluriennale
03 POLIZIA E MOBILITA'
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Rilievo dello stato di fatto, invio proposta
al Dirigente Servizi Sociali, verifica
richieste del settore Servizi Sociali, invio
sistemazione definitiva al Dirigente
relativamente alla sede Ex Caserma dei
Carabinieri
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
10,00 %
Previsto
Redazione perizia di spesa, invio progetto
agli interessati con relativa perizia di
spesa relativa alla sede Ex Caserma dei
Carabinieri
£
20,00 %
X
Peso
attività:
£
30,00 %
Previsto
Appalto lavori
X
Peso
attività:
Previsto
Redazione progetto e approvazione
progetto esecutivo in Giunta Comunale
Peso
X
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
X X X
156
Trasferimento uffici Servizi Sociali
Peso
attività:
£
20,00 %
X
Previsto
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Spesa preventivata 2012 € 250.000 per Ex Caserma Carabinieri (previa modifica piano triennale)
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Tedizio Zacchilli - Battistelli Fabrizio - Cantiani Gianluca - Donnini Chiara - Carbini Gianluca - Maurizio
Polverari - Secchiaroli Giorgio
Data: ___________________
157
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
GIANGOLINI ADRIANO
CUCUZZA MARIA ANTONIA
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
158
24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA
OB.20 RIQUALIFICAZIONE PIAZZA NEL QUARTIERE VALLATO
(2138)
Obiettivo di Sviluppo
24.05.10 Nuove opere
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
GIANGOLINI ADRIANO
CUCUZZA MARIA ANTONIA
24.05.20 Manutenzione
Centro di Costo:
NUOVE OPERE
L'intervento prevede la riqualificazione della Piazza nel quartiere Vallato
Bilancio Pluriennale
Peso assegnato:
2,00 %
03 POLIZIA E MOBILITA'
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
ES
Redazione progetto preliminare
G F M A M G L A S O N D
Peso
Peso
attività:
£
100,00 %
X
Previsto
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
€ 200.000 previste nell'annualità 2014 Piano Triennale Spese in c/capitale
Totale Spesa:
159
Personale Impiegato:
Mariangela Giommi - Donnini Chiara
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
GIANGOLINI ADRIANO
CUCUZZA MARIA ANTONIA
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
160
24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA
OB.21 PROGRAMMA COSTRUTTIVO DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA CONVENZIONATA LOCALIZZATO, IN VIALE PICENO
(2095)
Obiettivo di Mantenimento
24.05.70 Edilizia convenzionata
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
GIANGOLINI ADRIANO
FALCIONI MAURO
24.05.70 Edilizia convenzionata
Centro di Costo:
EDILIZIA CONVENZIONATA E PROT.SANITARIO
Realizzazione, da parte dell'ERAP, di n.12 alloggi di edilizia residenziale pubblica, da Peso assegnato:
cedere in locazione,finanziato con fondi Regionali e Provinciali.
2,00 %
Bilancio Pluriennale
07.02 TERRITORIO E AMBIENTE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Predisposizione schema di convenzione
da sottoporre all'approvazione del
Consiglio Comunale, per procedere alla
stipula della convenzione.
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
30,00 %
Previsto
Stipula della convenzione.
X
Peso
attività:
£
40,00 %
Previsto
Inizio lavori dell'edificio e delle opere
annesse (parcheggio e verde pubblico)
Peso
X
Peso
attività:
£
30,00 %
Previsto
X
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
I fondi stanziati per l'intervento edilizio saranno erogati direttamente dalla Provincia all'ERAP
Totale Entrata:
161
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Mattioli Filippetti Ernesto
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione
Collab: Uffici Tecnici Comunali, Ufficio casa, ASET, ANAS, FF.SS., Provincia ed altri enti per
pareri tecnici di fattibilità
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
GIANGOLINI ADRIANO
FALCIONI MAURO
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
162
24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA
OB.22 RISCATTO AREE PEEP AI SENSI DELLA LEGGE N.448/98
(2096)
Obiettivo di Mantenimento
24.05.70 Edilizia convenzionata
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
GIANGOLINI ADRIANO
FALCIONI MAURO
24.05.70 Edilizia convenzionata
Centro di Costo:
EDILIZIA CONVENZIONATA E PROT.SANITARIO
Predisposizione atti tecnico-amministrativi per addivenire alla stipula degli atti di Peso assegnato:
cessione delle aree PEEP concesse in diritto di superficie o cedute in proprietà, 2,00 %
determinazione dei corrispettivi e rilascio dei relativi CDU.
Bilancio Pluriennale
07.02 TERRITORIO E AMBIENTE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Esame delle richieste,determinazione del
corrispettivo ed emissione dei
provvedimenti dirigenziali per addivenire
alla stipula degli atti di cessione delle aree
ai sensi della legge n.448/98.
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
40,00 %
Previsto
Rilascio CDU e stipula degli atti di
cessione delle aree ai sensi della legge
n.448/98, a seguito delle richieste che
perverranno.
Peso
X X X X X X X X X X X X
Peso
attività:
£
30,00 %
Previsto
X X X X X X X X X X X X
Indicatori:
N. ATTI STIPULATI PER CESSIONE AREE PEEP/N. RICHIESTE PRESENTATE
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
30,00
0,00
163
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo Descrizione Voce di Bilancio
Alienazione di aree e concessioni diritti patrimoniali
Nel 2012 previsti €. 100.000,00
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
- Mattioli Filippetti Ernesto
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
GIANGOLINI ADRIANO
FALCIONI MAURO
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
164
24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA
OB.23 PIANO PEEP IN VIA DEL FIUME- COMPARTO EDILIZIO ST3_P05
24.05.70 Edilizia convenzionata
(2139)
Obiettivo di Sviluppo
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
GIANGOLINI ADRIANO
FALCIONI MAURO
24.05.70 Edilizia convenzionata
Centro di Costo:
EDILIZIA CONVENZIONATA E PROT.SANITARIO
Attuazione Piano di zona nell'area dismessa "ex mattatoio", tramite bando di Concorso Peso assegnato:
di idee. Trattasi di obiettivo già esistente nel 2011 ma prorogato per l'insorgere di alcune 2,00 %
problematiche che richiedono ulteriori verifiche ambientali.
Bilancio Pluriennale
07 TERRITORIO E AMBIENTE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
ES
Proposta di bando di concorso di idee
G F M A M G L A S O N D
Peso
Peso
attività:
£
100,00 %
X
Previsto
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
165
Personale Impiegato:
Mattioli Filippetti Ernesto
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione
COLLABORAZIONE RICHIESTA: Uffici tecnici comunali, ambiente, patrimonio, Aset, Enel,
provincia ed altri Enti
Descrizione
TIPO DI COLLABORAZIONE RICHIESTA: pareri tecnici di fattibilità e nulla osta
all'esecuzione delle opere
Descrizione
L'attività del settore Urbanistica dipende dall'attuazione delle attività degli altri settori, in
particolare del Settore Ambiente (cod 2175)
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
GIANGOLINI ADRIANO
FALCIONI MAURO
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
166
24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA
OB.24 PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE ZONE RESIDENZIALI DI
COMPLETAMENTO DEI NUCLEI EXTRAURBANI B5
24.05.80 PRG e Pianificazione territoriale
(2097)
Obiettivo di Strategico
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
GIANGOLINI ADRIANO
FALCIONI MAURO
24.05.80 PRG e Pianificazione territoriale
Centro di Costo:
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PRG
Le zone B5 si riferiscono alla rete di edifici realizzati in zona agricola. Al fine di Peso assegnato:
permettere ai nuclei familiari esistenti la permanenza nei luoghi d'origine, è necessaria 4,00 %
un'analisi che tende ad individuare, all'interno delle aree agricole della valle del Metauro
e della pianura costiera, quei nuclei esclusi dalle perimetrazioni operate negli anni
passati, al fine di consentire l'ampliamento fino a 120 mq degli edifici esistenti. La
Giunta Provinciale esprimendo parere sul nuovo Piano regolatore Generale ha prescritto
lo stralcio di tutte le nuove previsioni di B 5.1 e B5.2 invitandoci a ridefinire le stesse
con un piano particolaregg.che dovrà tener conto del sistema insediativo infrastrutturale
esistente, delle reali necessità di ampliamento in funzione delle caratteristiche architett.e
volumetriche dei fabbricati interessati all'ampl. del relativo carico urbanistico che ne
consegue.Il piano è nella fase di analisi osservazioni pervenute dopo l'adozione
Bilancio Pluriennale
07.02 TERRITORIO E AMBIENTE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Analisi delle osservazioni
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
Adozione definitiva e predisposizione
degli elaborati di piano per la richiesta del
parere alla Provincia
X X
Peso
attività:
£
40,00 %
Previsto
Attesa del parere urbanistico della
Provincia e predisposizione degli elaborati
per l’approvazione definitiva
Peso
X X
Peso
attività:
£
40,00 %
Previsto
X X X X X X
167
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Spesa per i dipendenti incaricati progetto ai sensi art. 92 D.lgs 163/2006 (vedi dt.n.3057 del 30.12.08)
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Fossi Gabriele - Adelizzi Michele - Panaroni Paola - Marco Ferri (Urb) - Olivelli Laura - Bernardi Andrea
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
GIANGOLINI ADRIANO
FALCIONI MAURO
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
168
24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA
OB.25 PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE STRUTTURE RICETTIVE
24.05.80 PRG e Pianificazione territoriale
(2098)
Obiettivo di Strategico
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
GIANGOLINI ADRIANO
FALCIONI MAURO
24.05.80 PRG e Pianificazione territoriale
Centro di Costo:
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PRG
Con Delibera Consiliare n.372 del 19/12/2011 è stata adottata il Piano Particolareggiato Peso assegnato:
di iniziativa privata delle Strutture Ricettive redatto ai sensi dell’art. 19 della L.R. 34/92. 4,00 %
La predisposizione degli atti finali saranno completati successivamente alla
pubblicazione del piano ovvero dopo il 16/03/2012 ultimo giorno utile per la
presentazione delle osservazioni. La redazione di tale piano ai sensi art.19 l.r. 9/2006 che
consente ampliamento delle struttura ricettive anche in deroga al DM 1444 del 1968 ed
agli strumenti urbanistici vigenti. Inoltre si dovranno creare le condizioni, per incrementi
volumetrici finalizzati agli ampliamenti delle strutture alberghiere esistenti e dei relativi
servizi al fine di incentivare e rendere economicamente convenienti le operazioni di
riqualificazione dell'offerta e di incentivazione del turismo, con la possibilità di
prevedere destinazioni d'uso diverse da quella alberghiera fino ad un massimo del 30%
della S.u.l. esistente.
Bilancio Pluriennale
07.02 TERRITORIO E AMBIENTE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
ES
Analisi delle osservazioni pervenute e
controdeduzioni
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
40,00 %
Previsto
Predisposizione degli elaborati per
l’approvazione definitiva del piano, previo
parere della Provincia.
Peso
X X
Peso
attività:
£
60,00 %
Previsto
X X X X X X
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
169
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Spesa per i dipendenti incaricati progetto ai sensi art. 92 D.lgs 163/2006 (vedi dt.n.3057 del 30.12.08)
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Fossi Gabriele - Adelizzi Michele - Panaroni Paola - Marco Ferri (Urb) - Olivelli Laura - Bernardi Andrea Calcatelli Marino
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
GIANGOLINI ADRIANO
FALCIONI MAURO
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
170
24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA
OB.26 PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLA ZONA COSTIERA A SUD
DEL FIUME METAURO IN VARIANTE AL VIGENTE PRG
24.05.80 PRG e Pianificazione territoriale
(2100)
Obiettivo di Strategico
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
GIANGOLINI ADRIANO
FALCIONI MAURO
24.05.80 PRG e Pianificazione territoriale
Centro di Costo:
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PRG
Alla luce delle osserv.della Prov.di Pesaro-Urbino ed alle relative prescrizioni con cui si Peso assegnato:
stralciano buona parte delle previsioni urbanistiche contenute nel PRG adottato 2,00 %
definitivamente, si è reso necessario riconsiderare l’assetto urbanistico delle aree a sud
del Metauro in un quadro complessivo, attraverso la definizione di un piano
particolareggiato di iniziativa pubblica, che, con il corretto grado di dettaglio, affronti
compiutamente le diverse problematiche così come indicato nella D.C.C. n. 251 del
20/10/2010 COMUNE DI FANO - COMUNE DI MONDOLFO : APPROVAZIONE DI
DOCUMENTO DI INDIRIZZO E DI LINEE GUIDA, PER IL COORDINAMENTO
DELL'ASSETTO URBANISTICO E TERRITORIALE DI MAROTTA nella quale si
forniscono linee guida necessarie ad affrontare congiuntamente con il comune di
Mondolfo un corretto coordinamento dell'assetto urban. di Marotta e del suo territorio.
Con l’entrata in vigore della L.R. 22/2011, il Piano verrà elaborato secondo i criteri
introdotti dalla legge.
Bilancio Pluriennale
07.02 TERRITORIO E AMBIENTE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
studio dello stato attuale;studi
propedeutici necessari ad una
approfondita conoscenza del contesto a
seguito delle modifiche
normative;definizione degli Stakeholders.
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
10,00 %
Previsto
partecipazione cittadinanza e
consultazione degli Stakeholders
X X X X X
Peso
attività:
£
30,00 %
Previsto
Definizione degli obiettivi operativi del
Piano nel rispetto della delibera di
indirizzi di Giunta e delle risultanza della
partecipazione.
Peso
X X X X
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
X X
171
Elaborazione preliminare del PORU predisposizione elaborati preliminari per
assoggettabilità a VAS
Peso
attività:
£
40,00 %
X
Previsto
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Spesa per i dipendenti incaricati del progetto (art.92 d.lgs 163/2006)
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Fossi Gabriele - Adelizzi Michele - Panaroni Paola - Marco Ferri (Urb) - Olivelli Laura - Bernardi Andrea Mastrangelo Giovanna - Calcatelli Marino
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
GIANGOLINI ADRIANO
FALCIONI MAURO
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
172
24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA
OB.27 ISTRUTTORIA VARIANTI AL PRG
24.05.80 PRG e Pianificazione territoriale
(2101)
Obiettivo di Strategico
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
GIANGOLINI ADRIANO
FALCIONI MAURO
24.05.80 PRG e Pianificazione territoriale
Centro di Costo:
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PRG
E'stata avviata la fase di approvazione di alcune varianti urbanistiche. I criteri che Peso assegnato:
guidano le scelte sono i seguenti :1) aree già presenti nel PRG definitivamente adottato 4,00 %
previa rimozione dei motivi ostativi riscontrati dalla Provincia di Pesaro-Urbino ed
espressi nel parere reso in data 14/11/2008 con delibera n 421; 2) riconversione di
potenzialità edificatorie già presenti nel PRG o di aree edificate; 3)verifica della
soluzione di problematiche urbanistiche connesse alla viabilità, agli standard o ad aree e
immobili di interesse collettivo; 4) ridefinizione di modeste zone di completamento o di
perimetri di comparti edificatori già presenti al fine di consentirne l’attuazione; 5)
correzioni di errori o disfunzioni sia legate agli elaborati grafici che alla normativa di
attuazione.Le varianti attivate seguono i percorsi di approvazione così come definiti
dalla L.R. 34/92, pertanto alcune di esse sono in fase di adozione,altre in fase di verifica
VAS
Bilancio Pluriennale
07.02 TERRITORIO E AMBIENTE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
ES
Predisposizione degli elaborati tecnici in
recepimento delle prescrizioni impartite
dalla Provincia in fase di VAS.
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
40,00 %
Previsto
Predisposizione degli atti per l’adozione
(almeno 3 varianti)
Peso
X X X X X
Peso
attività:
£
60,00 %
Previsto
X X X X X X
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
173
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Adelizzi Michele - Panaroni Paola - Mastrangelo Giovanna - Paoli Martina - Valentini Daniela - Burattini
Maurizio
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
GIANGOLINI ADRIANO
FALCIONI MAURO
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
174
24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA
OB.28 VARIANTE URBANISTICA AREA EX ZUCCHERIFICIO
24.05.80 PRG e Pianificazione territoriale
(2104)
Obiettivo di Sviluppo
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
GIANGOLINI ADRIANO
FALCIONI MAURO
24.05.80 PRG e Pianificazione territoriale
Centro di Costo:
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PRG
Con Determinazione n°3373 del 14/12/2010 del Dirigente del Servizio 4.1 della Peso assegnato:
Provincia di Pesaro-Urbino, si è conclusa la fase di consultazione preliminare con le 4,00 %
prescrizioni e condizioni impartite dalla Provincia e da tutti gli SCA coinvolti; a seguito
della Determinazione provinciale suddetta, la Ditta ha proceduto alle seguenti
integrazioni del progetto già presentato: in data 27/07/2011 con nota prot. 51370, in data
28/07/2011 con nota prot.51458, in data 05/08/2011 con nota prot.53828 ed infine in
data 25/11/2011 con nota prot.79140; considerato che tale proposta non è integralmente
in linea con quanto definito della Provincia di Pesaro-Urbino, si è in attesa di elaborati
scrittografici coerenti con quanto richiesto. La D.G.n°262 del 20/07/2010 dovrà essere
aggiornata con le modifiche conseguenti alla procedura di VAS già richiamata e quindi
seguiranno le successive fasi per la predisposizione degli atti relativi all’adozione.
Bilancio Pluriennale
07 TERRITORIO E AMBIENTE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
ES
Predisposizione degli elaborati tecnici in
adeguamento alle prescrizioni e
condizioni impartite dalla Provincia con
Determina n°3373 del 14/12/2010, previo
revisione della delibera di indirizzi della
giunta.
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
40,00 %
Previsto
Predisposizione degli atti per l’adozione.
Peso
X X X
Peso
attività:
£
60,00 %
Previsto
X X X X X X
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
175
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Adelizzi Michele - Panaroni Paola - Mastrangelo Giovanna
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
GIANGOLINI ADRIANO
FALCIONI MAURO
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
176
24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA
OB.29 RICOGNIZIONE DEGLI AMBITI DI TUTELA DELLE ZONE
ARCHEOLOGICHE E DELLE STRADE CONSOLARI DELLE N.T.A. DEL
P.P.A.R..
24.05.80 PRG e Pianificazione territoriale
(2143)
Obiettivo di Sviluppo
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
GIANGOLINI ADRIANO
FALCIONI MAURO
24.05.80 PRG e Pianificazione territoriale
Centro di Costo:
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PRG
Considerato che la cartografia del P.R.G. in scala 1:5000-Progetto Urbanistico ed ambiti Peso assegnato:
di tutela riporta i segni visibili della struttura centuriata, non evidenziando gli ambiti di 2,00 %
tutela definiti all’art.20 delle N.T.A. del P.R.G. e considerato inoltre che la Regione
Marche, con Deliberazione Amministrativa n. 13 del 30/09/2010 ha stabilito che, nelle
aree in cui l’organizzazione delle colture agricole e del territorio conserva elementi della
centuriazione relativa alle tracce della maglia poderale stabilita dagli insediamenti
coloniali romani, non è consentito istallare impianti fotovoltaici a terra con potenza
superiore a 200 kWp, si rende necessario precisare, sulla base delle suddette
considerazioni, gli interventi ammissibili rispettivamente in corrispondenza dei segni
visibili della struttura centuriata ed in corrispondenza degli ambiti areali della stessa,
modificando conseguentemente il comma 2, lett.c) dell’art.20 delle NTA del P.R.G..
Bilancio Pluriennale
07.02 TERRITORIO E AMBIENTE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Studi preliminari per la ricognizione degli
ambiti di tutela delle zone archeologiche e
delle strade consolari delle N.T.A. del
P.P.A.R.
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
40,00 %
Previsto
Predisposizione degli atti per l’adozione
della Variante all’art.20 del Sistema
Paesistico Ambientale allegato alle N.T.A.
del P.R.G.
Peso
X X
Peso
attività:
£
60,00 %
Previsto
X X X X X X X X X X
177
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo Descrizione Voce di Bilancio
Incarico esterno alla dott.ssa Claudia Cardinali
Cap. 1091.302.01 € 2.000
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Anno e numero
2011 1853.000.00.00.00
Descrizione Impegni
Incarico alla Dott.ssa Claudia Cardinali per la ricognizione degli
ambiti di tutela delle zone archeologiche e delle strade consolari
delle N.T.A. del P.P.A.R..
Importo
2.000,00
Personale Impiegato:
Adelizzi Michele - Panaroni Paola - Mastrangelo Giovanna
Data: ___________________
178
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
GIANGOLINI ADRIANO
FALCIONI MAURO
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
179
24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA
OB.30 PROGRAMMA DI RIPARTO E DETERMINAZIONE DELLE
OPERE BENEFICIARIE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N.RO
12/92 - 2011
22.07.10 U.O. PRG E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(2107)
Obiettivo di Mantenimento
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
GIANGOLINI ADRIANO
FALCIONI MAURO
22.07.10 U.O. PRG E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Centro di Costo:
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PRG
Si dovrà predisporre ai sensi della L.R. n. 12/92 il PROGRAMMA DI RIPARTO per Peso assegnato:
l’assegnazione dei contributi a favore delle confessioni religiose che hanno presentato 1,00 %
richiesta entro i termini previsti (31 ottobre 2011), - da adottarsi da parte del Consiglio
Comunale dopo aver controllato la documentazione tecnica prodotta ed aver effettuato le
necessarie visite di sopralluogo presso i complessi religiosi oggetto di richiesta di
finanziamento. Successivamente all’adozione del programma di riparto, si dovrà
provvedere alla liquidazione dei contributi concessi
una volta presentata la
documentazione di rendiconto spese o comunicazione di inizio lavori e dopo il controllo
dei documenti contabili e l’effettuazione dei sopralluoghi per la verifica della esecuzione
dei lavori e del corretto utilizzo dei fondi.
Bilancio Pluriennale
07 TERRITORIO E AMBIENTE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
LR 12/92 programma di riparto e
determinazione delle opere beneficiarie
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
25,00 %
Previsto
Attivita’ di controllo delle opere
beneficiarie del contributo ex ante ed ex
post e liquidazioni dei contributi stessi(da
Gen-Marz.e da Sett-Dic)
Peso
X X X X X
Peso
attività:
£
25,00 %
Previsto
X X X X X X X X X X X X
180
Indicatori:
N. sopralluoghi effettuati/n. lavori iniziati
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
20,00
0,00
N. liquidazioni effettuate / rendiconti spese presentati
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
30,00
0,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
2092.701.03
S
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Concorso per la costruzione, manutenzione
straordinaria e restauro di edifici religiosi (L.R.
n. 12/92).
€ 91.500,00
Totale Spesa:
€ 91.500,00
Personale Impiegato:
Adelizzi Michele - Paoli Martina - Calcatelli Marino
Data: ___________________
181
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
GIANGOLINI ADRIANO
FALCIONI MAURO
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
182
24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA
OB.31 ITER ISTRUTTORIO DEI PIANI ATTUATIVI
24.05.80 PRG e Pianificazione territoriale
(2110)
Obiettivo di Sviluppo
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
GIANGOLINI ADRIANO
FALCIONI MAURO
24.05.80 PRG e Pianificazione territoriale
Centro di Costo:
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PRG
L’attività consiste nel predisporre i piani per l’approvazione seguendo l’iter definito Peso assegnato:
dall’art. 30 della L.R. 34/92 e s.m.i. L’attività può essere suddivisa nei seguenti 2,00 %
punti:Istruttoria urbanistica e richiesta dei pareri e nulla osta necessari degli uffici ed enti
competenti.Adozione del Piano, Pubblicazione, Approvazione.Al fine di definire la
tempistica occorre precisare che la prima fase di istruttoria urbanistica e richiesta dei
pareri è soggetta ai tempi di risposta del progettista alle istanza dell’ufficio scrivente e ai
tempi per l’ottenimento dei pareri necessari per l’adozione del piano. Tale fase ha una
tempistica che in funzione della complessità del Piano e delle problematiche connesse
può essere di qualche mese fino ad un anno.
Bilancio Pluriennale
07.02 TERRITORIO E AMBIENTE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Istruttoria urbanistica e richiesta dei pareri
e nulla –osta necessari degli uffici ed enti
competenti.
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
25,00 %
Previsto
Adozione dei Piani e loro pubblicazione.
X X X X X X
Peso
attività:
£
25,00 %
Previsto
Approvazione definitiva dei Piani
Peso
X X X X X
Peso
attività:
£
40,00 %
Previsto
X X X X
183
Indicatori:
N. piani attuativi approvati
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 7,00 a 4,00
Da 3,00 a 2,00
10,00
0,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Adelizzi Michele - Marco Ferri (Urb) - Bernardi Andrea - Valentini Daniela - Paoli Martina - Calcatelli
Marino - Burattini Maurizio
Data: ___________________
184
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
GIANGOLINI ADRIANO
FALCIONI MAURO
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
185
24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA
OB.32 VARIANTE PARZIALE AL PIANO SPIAGGIA
22.07.40 U.O. CAVE - PIANIF. AREE DEMANIALI M. - SEGRETERIA
(2111)
Obiettivo di Sviluppo
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
GIANGOLINI ADRIANO
FALCIONI MAURO
22.07.40 U.O. CAVE - PIANIF. AREE DEMANIALI M. - SEGRETERIA
Centro di Costo:
CAVE, PIANIF.AREE DEMAN. E SEGR.SETTORE
Con delibera consiliare n. 164 del 15/06/2011, è stata approvata la variante generale al Peso assegnato:
Piano Particolareggiato delle spiagge. La variante oggetto del presente obiettivo è 2,00 %
relativa alla modifica degli articoli 9 e 12 delle N.T.A. al fine di:a) di dare chiarezza
circa l’applicazione dell’art. 9 lettera a) ed in particolare per l’utilizzazione di una
porzione della spiaggia per animali non superiore al 50% dell'intera area da assegnare in
C.D.M entro i limiti minimi di trenta metri stabiliti dall'art. 10 delle Norme Tecniche di
Attuazione del Piano Spiagge per gli stabilimenti balneari e dalle Norme di Attuazione
del Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere della Regione Marche; b) di
uniformare le tipologie e le caratteristiche dei manufatti a servizio delle attività a
carattere turistico-ricreativo.
Bilancio Pluriennale
07 TERRITORIO E AMBIENTE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Modifica alle norme
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
Adozione piano e pubblicazione
X X
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
Approvazione del Piano Spiaggia
Peso
X X
Peso
attività:
£
60,00 %
Previsto
X X X
186
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Sartini Daniele
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
GIANGOLINI ADRIANO
FALCIONI MAURO
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
187
24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA
OB.33 OPERE DI URBANIZZAZIONE ALL'INTERNO DELL'AREA
PORTUALE
24.05.50 Cave- Aree marittime- Toponomastica- Amm. Cimiteri
(2144)
Obiettivo di Sviluppo
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
GIANGOLINI ADRIANO
FALCIONI MAURO
24.05.50 Cave- Aree marittime- Toponomastica- Amm. Cimiteri
Centro di Costo:
CAVE, PIANIF.AREE DEMAN. E SEGR.SETTORE
Istruttoria del progetto, acquisizione pareri, predisposizione schema di convenzione, Peso assegnato:
approvazione della convenzione da parte del consiglio comunale, vigilanza sui lavori.
2,00 %
Bilancio Pluriennale
07.02 TERRITORIO E AMBIENTE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
ES
Predisposizione schema di convenzione,
approvazione della convenzione previa
acquisizione dei pareri già richiesti
nell'anno 2011
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
80,00 %
Previsto
Vigilanza sui lavori previo comunicazione
di inizio lavori da parte della Ditta
proponente
Peso
X X X
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
X X X X X X
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
188
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Sartini Daniele - Marco Ferri (Urb) - Ondedei Carlo
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
GIANGOLINI ADRIANO
FALCIONI MAURO
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
189
24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA
OB.34 BONIFICA TOPONOMASTICA E COLLABORAZIONE PROGETTO
GEO-INFO
24.05.50 Cave- Aree marittime- Toponomastica- Amm. Cimiteri
(2112)
Obiettivo di Strategico
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
GIANGOLINI ADRIANO
FALCIONI MAURO
24.05.50 Cave- Aree marittime- Toponomastica- Amm. Cimiteri
Centro di Costo:
CAVE, PIANIF.AREE DEMAN. E SEGR.SETTORE
Il progetto di risanamento dei dati toponomastici consiste nella bonifica degli errori e Peso assegnato:
delle anomalie esistenti fra i dati contenuti nei documenti di agibilità, in anagrafe e nello 4,00 %
stradario comunale; intendendo per errore un indirizzo assegnato dal Comune in modo
errato o indirizzi dichiarati in modo sbagliato dai cittadini, mentre per anomalia si
intende un civico regolarmente assegnato e presente in anagrafe ma non riportato in
cartografia o viceversa.Esso si conclude con la comunicazione al cittadino residente di
provvedere alla variazione toponomastica del domicilio e/o con la comunicazione di
provvedere alla variazione cartografica all'Ufficio SIC.In alternativa la variazione
toponomastica della residenza può avvenire d'ufficio tramite il Servizio Anagrafe
restando a carico dell'Ufficio Toponomastica la comunicazione al cittadino residente
della variazione eseguita.
Bilancio Pluriennale
07.02 TERRITORIO E AMBIENTE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Predisposizione dell'atto amministrativo
di approvazione del regolamento di
Toponomastica
ES
G F M A M G L A S O N D
£
10,00 %
Previsto
Ricerca degli errori e delle anomalie sia
della numerazione civica sia della
toponomastica, predisposizione di file in
formato excel degli errori riscontrati e
comunicazione all'Ufficio SIC per la
conseguente modifica della cartografia
X X X X X X
Peso
attività:
£
15,00 %
Previsto
Ricerca e predisposizione dell'elenco delle
aree di circolazione che hanno subito un
aumento della lunghezza rispetto a quella
riportata nella delibera originaria
Peso
Peso
attività:
X X X X X
Peso
attività:
£
15,00 %
Previsto
X X
190
Comunicazione delle variazioni ai
residenti per la variazione del domicilio(in
alternativa può essere eseguita d'ufficio
dal Servizio anagrafe)
Peso
attività:
£
10,00 %
Previsto
Ordinanza dirigenziale per condomini
Peso
attività:
£
5,00 %
Previsto
Validazione tecnico-normativa- e atti
conseguenti dell'attività di bonifica delle
geometrie dei poligoni del Prg che viene
svolta dal Servizio Sic per il progetto Geo
info
X X X X X X X X X
X X
Peso
attività:
£
15,00 %
Previsto
Indicatori:
comunicazione della bonifica degli errori ed anomalie ai residenti
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 200,00 a 150,00
Da 149,00 a 100,00
30,00
0,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
1091.205.01
S
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Forniture di modesta entità a cui si provvederà
presso ditte di fiducia dell'Amministrazione,
che offriranno i prezzi più vantaggiosi.
€ 1.750,00
Totale Spesa:
€ 1.750,00
Personale Impiegato:
Sartini Daniele - Marco Alessandri
191
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione
INTERSETTORIALITA' UFFICIO SIC: agg.e modifica dei software utilizzati, ulteriori dati
toponomastici (numerazione civica e numeri interni); modifica della cartografia comunale.
Descrizione
VIGILI URBANI: verifica della numerazione interna ed esterna nel database toponomastico,
disporre affinché i proprietari e/o amministratori di condominio provvedano ad esporre la
numerazione interna eventualmente mancante secondo
Descrizione
i criteri ISTAT;applicare le sanzioni amministrative previste dalle norme
Descrizione
Tale obiettivo è collegato al Progetto Geo-Info (obiettivo nr 01 Settore Primo)
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
GIANGOLINI ADRIANO
FALCIONI MAURO
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
192
24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA
OB.35 ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DI UN SEPOLCRO
CIMITERO DI ROSCIANO E INFORMATIZZAZIONE CONCESSIONI
CIMITERIALI
24.05.95 Servizi tecnici cimiteriali
(2114)
Obiettivo di Sviluppo
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
GIANGOLINI ADRIANO
SILVESTRI MICHELE
24.05.95 Servizi tecnici cimiteriali
Centro di Costo:
SERVIZI CIMITERIALI
a) esperimento di asta pubblica (interagendo con l'ufficio appalti e contratti) per la Peso assegnato:
concessione del sepolcro n°15 a dx situato nel cimitero frazionale di Rosciano (dopo 2,00 %
aver acquisito dichiarazioni di rinuncia ed aver estumulato le salme) con immediato
introito (base d'asta € 85.000 in seguito a valutazione dell'ufficio tecnico);
b)
prosecuzione del lavoro di inserimento dei dati delle concessioni cimiteriali da cartaceo
a supporto informatico;(il lavoro sarà eseguito durante l'orario di servizio
compatibilmente alle attività principali);c) riordino e archiviazione della
documentazione storica relativa alle concessioni perpetue di tutti i cimiteri (il lavoro sarà
eseguito durante l'orario di servizio compatibilmente alle attività principali); d)
riproduzione planim.del cimitero urbano e del cimitero dell'Ulivo con le informazioni
utili per individuare facilmente la posizione dei vari manufatti, stampato su materiale
plastifico con la scritta “Voi siete qui”.
Bilancio Pluriennale
03 POLIZIA E MOBILITA'
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Concessione sepolcro n. 15 sito nel
Cimitero di Rosciano
ES
G F M A M G L A S O N D
£
30,00 %
Previsto
Prosecuzione del lavoro di inserimento
dei dati delle concessioni cimiteriali da
cartaceo a supporto informatico
X X X X X X
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
Riordino e archiviazione della
documentazione storica relativa alle
concessioni perpetue di tutti i cimiteri
Peso
Peso
attività:
X X X X X X X X X X X X
Peso
attività:
£
15,00 %
Previsto
X X X X X X X X X X X X
193
Riproduzione planimetrica del cimitero
urbano e del cimitero dell'Ulivo con le
informazioni utili per individuare
facilmente la posizione dei vari manufatti,
stampato su materiale plastifico con la
scritta “Voi siete qui”
Peso
attività:
£
5,00 %
Previsto
X X X
Indicatori:
N. CONCESSIONI CIMITERIALI CARTACEE INFORMATIZZATE/N. TOTALE DA
INFORMATIZZARE
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
15,00
0,00
N. CONCESSIONI PERPETUE ARCHIVIATE/N. CONCESSIONI TOTALE DA
ARCHIVIARE
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
15,00
0,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
0300.010.03
0300.010.03
E
E
0300.060.01
0300.060.02
0332.080.01
E
E
E
0332.090.01
E
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Diritti di segreteria e rogito per concessioni di
tombe di famiglia e loculi cimiteriali.
€ 650,00
Diritti fissi scritturazione loculi cimiteriali.
€ 500,00
Canone di compartecipazione dovuto da ASET
Holding Spa per l'affidamento del Servizio di
illuminazione votiva nei cimiteri.
€ 14.400,00
Proventi servizi cimiteriali.
€ 280.000,00
Proventi da concessioni loculi cimiteriali.
€ 670.000,00
Canone sub-concessione spazi demaniali
cimiteriali per realizzazione e gestione impianto
di cremazione Soc. Adriacom cremazioni srl
"Fenix" solo nel caso in cui la convenzione in
essere permanesse.
€ 10.000,00
Totale Entrata:
€ 975.550,00
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
1018.803.03
1105.203.03
S
S
Descrizione Voce di Bilancio
Restituzione somme erroneamente versate da
concessionari di loculi o altro.
Acquisto materiale di consumo e materie prime
Importo Assegnato
€ 1.000,00
€ 25.000,00
194
1105.302.04
1105.302.04
1105.302.04
1105.302.04
S
S
S
S
1105.302.04
1105.302.04
1105.302.04
S
S
S
1105.302.04
S
1105.303.01
S
1105.304.01
S
1105.502.01
S
per operazioni cimiteriali: enzimi, sacchi, guanti,
scope, bidoni, detersivi, cassettine per resti
mortali, ecc.
Appalto gestione cimiteri - Ricorso Tar in
itinere.
Montacarichi cimitero dell'Ulivo.
Ascensore Cimitero Rosciano- Bellocchi.
Raccolta rifiuti speciali, sanitari.
Custodia Chiesa cimitero centrale Via della
Giustizia.
Verifiche ARPAM su ponti mobili, gru, ecc.
Apertura e chiusura sepolcri.
Manutenzione e riparazione mezzi, ecc.-SPESA
DA MONITORARESpese per la manutenzione ordinaria dei cimiteri
(tinteggiatura, fontanelle, riparazioni cancelli,
ecc.).
Servizio trasporti funebri obbligatori a carico dei
comuni.
Contributo in conto esercizio all'Aset Holding
Spa per la realizzazione dell'impianto di
cremazione.
Totale Spesa:
€ 323.044,00
€ 3.000,00
€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 4.500,00
€ 3.000,00
€ 1.500,00
€ 8.000,00
€ 40.000,00
€ 5.000,00
€ 32.627,00
€ 449.671,00
Personale Impiegato:
Sartini Daniele - Serra Rosaria - Bufalo Gianni
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione
Intersettorialità: Ufficio Appalti e contratti
Data: ___________________
195
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
GIANGOLINI ADRIANO
SILVESTRI MICHELE
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
196
24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA
OB.36 VIGILANZA URBANISTICA A SUPPORTO TECNICO DEL CORPO
DI POLIZIA MUNICIPALE
24.05.60 SUAE - Sportello unico attività edilizie
(2149)
Obiettivo di Mantenimento
Responsabile
Referente Politico
A.P.O.
Centro di Responsabilità:
GIANGOLINI ADRIANO
FALCIONI MAURO
MASTRANGELO GIOVANNA
24.05.60 SUAE - Sportello unico attività edilizie
Centro di Costo:
EDIL. PRIVATA, SPORT.UNICO ED. BENI PAES
Controllo presunte violazioni urbanistiche attraverso sopralluoghi in sito a supporto Peso assegnato:
tecnico del corpo di Polizia Municipale
1,00 %
Bilancio Pluriennale
07.02 TERRITORIO E AMBIENTE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Sopralluoghi congiunti con P.M. per
verifica presunti abusi
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
Redazioni verbali congiunti con P.M.
Peso
X X X X X X X X X X
Peso
attività:
£
50,00 %
Previsto
X X X X X X X X X X
Indicatori:
numero verbali pratiche di abuso edilizio redatti congiuntamente alla P.M./nr sopralluoghi
effettuati
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
30,00
0,00
197
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Marco Martinelli - Morbidelli Efrem Tonino - Musci Giovanni - Vincenzi Stefania - D'agostino Anna Maria
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione
COLLABORAZIONE RICHIESTA: Polizia municipale
Descrizione
Con provv. 954 del 17.05.2012 Giovanna Mastrangelo viene nominata APO della U.O. SUAE
dal 21.05.2012 al 20.05.2013
Data: ___________________
198
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
FALCIONI MAURO
MASTRANGELO GIOVANNA
GIANGOLINI ADRIANO
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
199
24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA
OB.37 SUPPORTO TECNICO AL SERVIZIO AVVOCATURA NEI
RICORSI AL TAR MARCHE ED AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24.05.60 SUAE - Sportello unico attività edilizie
(2117)
Obiettivo di Sviluppo
Responsabile
Referente Politico
A.P.O.
Centro di Responsabilità:
GIANGOLINI ADRIANO
FALCIONI MAURO
MASTRANGELO GIOVANNA
24.05.60 SUAE - Sportello unico attività edilizie
Centro di Costo:
EDIL. PRIVATA, SPORT.UNICO ED. BENI PAES
Redazione di relazioni e memorie difensive a supporto tecnico del Servizio Avvocatura Peso assegnato:
nei ricorsi al TAR Marche ed al Presidente della Repubblica
4,00 %
Bilancio Pluriennale
07.02 TERRITORIO E AMBIENTE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Studio dei ricorsi
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
Redazione di relazioni e memorie
difensive
Peso
X X X X X X X X X X
Peso
attività:
£
45,00 %
Previsto
X X X X X X X X X X
Indicatori:
N. relazioni e memorie difensive redatte/N. ricorsi presi in esame
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 100,00 a 75,00
Da 74,00 a 50,00
35,00
0,00
200
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Marco Martinelli - Morbidelli Efrem Tonino - Musci Giovanni - Vincenzi Stefania - D'agostino Anna Maria
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione
Con provv. 954 del 17.05.2012 Giovanna Mastrangelo viene nominata APO della U.O. SUAE
dal 21.05.2012 al 20.05.2013
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
FALCIONI MAURO
MASTRANGELO GIOVANNA
GIANGOLINI ADRIANO
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
201
24.05 SETTORE 5° SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA
OB.38 CENSIMENTO DELLE ALBERATURE RADICATE NEI VIALI
CITTADINI E NELLE AREE VERDI PUBBLICHE ATTREZZATE
(2118)
Obiettivo di Mantenimento
24.05.90 Verde pubblico
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
GIANGOLINI ADRIANO
SILVESTRI MICHELE
24.05.90 Verde pubblico
Centro di Costo:
VERDE PUBBLICO
Completamento ed aggiornamento del censimento delle piante di proprietà comunale Peso assegnato:
radicate nelle aree la cui manutenzione è a carico dell’U.O. proponente (viali alberati, 1,00 %
aree verdi, giardini di scuole, ecc.)
Bilancio Pluriennale
07.02 TERRITORIO E AMBIENTE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
ES
Censimento del numero di esemplari di
ciascuna specie arborea suddivisi per vie
ed aree verdi (giardini, scuole, ecc.) (da
apr a lug - da sett. a nov.)
G F M A M G L A S O N D
Peso
Peso
attività:
£
50,00 %
Previsto
X X X X X X X X
Indicatori:
N. vie ed aree verdi censite/N. vie e aree verdi da censire
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
50,00
0,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
202
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Malanga Gabriella - Paola Adanti - Nicoletta Gervasi
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
GIANGOLINI ADRIANO
SILVESTRI MICHELE
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
203
COMUNE DI FANO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE
Piano Dettagliato degli
Obiettivi
SETTORE 6° SERVIZI SOCIALI
Responsabile: GIAMMARCHI CLAUDIA
Referente Politico: DAVIDE DELVECCHIO (Servizi Sociali)
LUCA SERFILIPPI (Politiche giovanili)
P.D.O. 2012
204
RIEPILOGO OBIETTIVI
SETTORE 6° SERVIZI SOCIALI
OB.01 SERV. RESIDENZIALI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTIIPOTESI ISTITUZ. DI UN NUCLEO DEMENZA SENILE C/O C.R. DON
P.TONUCCI
24.06.20 U.O. Disagio adulto - Anziani - Tossicodipendenze
(C.d.C. 56.02.000007 Centro residenziale " don Paolo Tonucci")
OB.02 STUDIO FATTIBILITÀ AVVIO TIROCINI FORM.VI C/O AZIENDE
DEL TERRITORIO IN FAVORE DI LAVORATORI COLPITI DALLA CRISI
24.06.20 U.O. Disagio adulto - Anziani - Tossicodipendenze
(C.d.C. 56.02.000005 TRASF.A FAVORE INDIGENTI ADULTI E ANZIANI)
OB.03 STUDIO MODELLO OPERATIVO E GESTIONALE DEL CASE
MANAGEMENT -VALUTAZIONE SUA APPLICABILITÀ SU U.O. MINORI
E STRAN.
24.06.30 U.O. Minori - Stranieri
(C.d.C. 55.02.000001 SERVIZI PER L'INFANZIA MINORI)
OB.04 MAPPATURA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI ERP DI
PROPRIETA' COM.LE FINALIZZATA A DEFINIRE LO STATO DEGLI
ALLOGGI
24.06.40 U.O. Segreteria di settore e Ufficio casa
(C.d.C. 55.06.000003 SERVIZIO CASA)
OB.05 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA MODALITA' DI AFFIDAM.
SERVIZI DELL'ALL. II B D.LGS.163/2006 ALLE ORG. VOLONTARIATO
24.06.10 U.O. Direzione amministrativa
(C.d.C. 55.01.000001 SPESE GENERALI SERVIZI SOCIALI)
OB.06 PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE-AGENZIA GIOVANI-JOB
CENTER FANO PER LA PROMOZIONE DELLE OPPORTUNITA'
FORMATIVE
24.06.60 U.O. Famiglie - Giovani - Partecipazione popolare
(C.d.C. 55.04.000001 POLITICHE GIOVANILI)
OB.07 ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA
COMUNALE DEI GIOVANI
24.06.60 U.O. Famiglie - Giovani - Partecipazione popolare
(C.d.C. 55.04.000001 POLITICHE GIOVANILI)
205
OB.08 PROMOZ. DELLA FAMIGLIA MEDIANTE AZIONI DI
SENSIBILIZZAZIONE E REALIZZ. INIZIATIVE CONCILIAZIONE TEMPI
VITA/LAVORO
24.06.60 U.O. Famiglie - Giovani - Partecipazione popolare
(C.d.C. 55.10.000001 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA)
OB.09 SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DI SOGGETTI DISABILI:
VALUTAZ. DEL SERVIZIO ED EVENTUALE COMPARTECIPAZ. ALLA
SPESA
24.06.50 U.O. Handicap
(C.d.C. 56.03.000006 ALTRI SERVIZI ASSISTENZIALI)
206
24.06 SETTORE 6° SERVIZI SOCIALI
OB.01 SERV. RESIDENZIALI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTIIPOTESI ISTITUZ. DI UN NUCLEO DEMENZA SENILE C/O C.R. DON
P.TONUCCI
24.06.20 U.O. Disagio adulto - Anziani - Tossicodipendenze
(2087)
Obiettivo di Strategico
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
GIAMMARCHI CLAUDIA
DEL VECCHIO DAVIDE
24.06.20 U.O. Disagio adulto - Anziani - Tossicodipendenze
Centro di Costo:
Centro residenziale " don Paolo Tonucci"
Rimodulazione dell'offerta residenziale per anziani non autosufficienti residenti nel Peso assegnato:
Comune di Fano mediante la realizzazione di un nucleo destinato ad accogliere soggetti 13,00 %
affetti da demenza senile cronica. La rimodulazione comporta la seguente
redistribuzione dei posti letto attualmente disponibili: 30 +10 posti letto in residenza
protetta per anziani non autosufficienti; 5 alloggi di Casa Albergo per totali 10 posti
letto.
Bilancio Pluriennale
06.01 SERVIZI SOCIALI
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Analisi della domanda e verifica grado
utilizzo Centro residenziale Tonucci
(nucleo casa albergo e nucleo residenza
protetta)
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
5,00 %
Previsto
Analisi delle risorse disponibili e verifica
ipotesi di fattibilità in relazione alla
struttura esistente fornita in comodato
(requisiti strutturali per autorizzazione al
funzionamento e autorizzazioni della
proprietà)
X X
Peso
attività:
£
5,00 %
Previsto
Quantificazione delle risorse finanziarie
per la riconversione dei posti da casa
albergo a residenza protetta (gestione) e
acquisizione delle informazioni da parte
dei LLPP sulle spese e sulla tempistica di
adeguamento dei 5 locali
Peso
X X X
Peso
attività:
£
30,00 %
Previsto
X X X X
207
Avviso di preinformativa per la procedura
di gara ad evidenza pubblica per
l’affidamento del servizio (step di verifica
intermedia)
Peso
attività:
£
5,00 %
Previsto
Avvio delle procedure per il
riconoscimento dei minutaggi di
assistenza aggiuntivi ed eventuale
estensione dell'attuale convenzionamento
con l'Asur e ATS6 per la
compartecipazione al costo sanitario
Peso
attività:
£
15,00 %
Previsto
Verifica sull'adeguamento della struttura
nelle componenti fisiche (spazi)
£
5,00 %
£
20,00 %
X X X X X
Peso
attività:
£
10,00 %
Previsto
Affidamento della gestione e stipulazione
del contratto
X X
Peso
attività:
Previsto
Adeguamento delle autorizzazioni al
funzionamento rilasciate al Centro
residenziale Tonucci
X X X
Peso
attività:
Previsto
Espletamento della procedura di gara
X
X X
Peso
attività:
£
5,00 %
Previsto
X X
208
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
0310.100.01
E
0310.100.01
E
0310.100.01
E
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Proventi rette residenza protetta Don Paolo
Tonucci.
€ 360.000,00
Proventi rimborso da utenti canoni di locazione
presso Centro Residenziale Tonucci alloggi
protetti.
€ 15.000,00
Rimborso ASUR per quota sanitaria prestazioni
Residenza Protetta Don Paolo Tonucci.
€ 175.000,00
Totale Entrata:
€ 550.000,00
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
1103.302.01
S
1103.302.01
S
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Gestione Residenza protetta Don Paolo Tonucci
- San Lazzaro (servizio affidato a tutto il
31.08.2012). Gli importi variano per
applicazione dell'Istat (stima al 2%) e per il
nuovo affidamento che prevede 30 pl RP; 10 pl
RP dementi.
€ 702.943,00
Gestione Casa albergo Centro residenziale Don
Paolo Tonucci per n. 10 pl (collegato con voce
entrata) - Scade il 31.08.2012. Gli incrementi
sono dovuti all'applicazione dell'ISTAT (stima).
€ 122.093,00
Totale Spesa:
€ 825.036,00
Anno e numero
2012 28.000.00.00.00
Descrizione Impegni
Gestione dei servizi socio-assistenziali, sanitari, di pulizia,
lavanderia e guardaroba, fornitura pasti ed altri servizi ausiliari
presso la Struttura residenziale per Anziani "Don Paolo Tonucci"
alla COOSS Marche Coop fino al 31/8/2012 (vedi imp. 2009/1396
+ 2011/68 + 2012/28 )
2012 53.000.00.00.00
CENTRO RESIDENZIALE DON PAOLO TONUCCI.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO
CASA ALBERGO.
Importo
407.942,59
76.968,04
Personale Impiegato:
Sabrina Bonanni - Mazzanti Silvia - Violini Claudia - Roberta Galdenzi
209
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione
INTERSETTORIALITA': LL.PP., Ambito territoriale n.6, Ufficio Contratti
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
GIAMMARCHI CLAUDIA
DEL VECCHIO DAVIDE
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
210
24.06 SETTORE 6° SERVIZI SOCIALI
OB.02 STUDIO FATTIBILITÀ AVVIO TIROCINI FORM.VI C/O AZIENDE
DEL TERRITORIO IN FAVORE DI LAVORATORI COLPITI DALLA
CRISI
24.06.20 U.O. Disagio adulto - Anziani - Tossicodipendenze
(2092)
Obiettivo di Sviluppo
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
GIAMMARCHI CLAUDIA
DEL VECCHIO DAVIDE
24.06.20 U.O. Disagio adulto - Anziani - Tossicodipendenze
Centro di Costo:
TRASF.A FAVORE INDIGENTI ADULTI E ANZIANI
Anche nel territorio comunale di Fano si rileva un numero consistente di situazioni di Peso assegnato:
difficoltà, molte delle quali acuite dagli effetti della cosiddetta crisi economica. 11,00 %
Nell’ottica di sperimentare forme di sostegno che non favoriscano l’insorgenza di
situazioni di dipendenza dai Servizi sociali comunali (assistenzialismo), appare
importante individuare forme di sostegno alle quali i soggetti in difficoltà possano
aderire attivamente, al fine di contrastare il periodo di inoccupazione e contenere le
difficoltà e il disagio che ne conseguono. I tirocini formativi, di durata variabile fino ad
un massimo di mesi 6, non costituiscono rapporto di lavoro ma prevedono
esclusivamente la corresponsione di un’indennità mensile secondo quanto previsto dalla
legge 196/97. La criticità è rappresentata dal reperimento di aziende ospitanti i
tirocinanti (responsabilità sociale delle aziende). L’obiettivo pertanto necessita di una
forte condivisione con il Centro per l’Impiego di Fano.
Bilancio Pluriennale
06.01 SERVIZI SOCIALI
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Approfondimento della normativa
specifica in tema di tirocini formativi
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
10,00 %
Previsto
Concertazione con il Centro per l’impiego
di Fano per la condivisione del percorso e
la definizione delle azioni reciproche.
Coinvolgimento dell’ATS 6
Peso
X X X X
Peso
attività:
£
10,00 %
Previsto
X X X X
211
Definizione dei criteri attuativi per
l’attivazione dei tirocini formativi (target,
durata e criteri di ammissione),
predisposizione dello schema di
convenzione per l’avvio, concertazione
con le OO.SS.
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
Individuazione delle modalità di accesso
da parte dei beneficiari e delle aziende
ospitanti
X X X X
Peso
attività:
£
30,00 %
Previsto
Avvio della sperimentazione
X X X X X
Peso
attività:
£
10,00 %
Previsto
X X X
Indicatori:
N. tirocini in fase di avviamento/N. totale tirocini attivabili con il fondo
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 25,00 a 13,00
Da 12,00 a 10,00
20,00
0,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
1104.522.01
S
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Azioni di contrasto alla crisi economica.
Sostegno al reddito di cassaintegrati. Licenziati
e lavoratori in mobilità. Accordo con OO.SS.
€ 60.000,00
Totale Spesa:
€ 60.000,00
212
Personale Impiegato:
Sabrina Bonanni - Stelluti Scala Serenella - Busca Roberto - Cocci Alessandra
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione
COLLABORAZIONE RICHIESTA: Centro per l'impiego di Fano che dovrebbe assicurare la
presenza di un tutor, le coperture assicurative INAIL e la partecipazione ai momenti di verifica
sulle attività e per gli aspetti collegati al lavoro
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
GIAMMARCHI CLAUDIA
DEL VECCHIO DAVIDE
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
213
24.06 SETTORE 6° SERVIZI SOCIALI
OB.03 STUDIO MODELLO OPERATIVO E GESTIONALE DEL CASE
MANAGEMENT -VALUTAZIONE SUA APPLICABILITÀ SU U.O.
MINORI E STRAN.
24.06.30 U.O. Minori - Stranieri
(2099)
Obiettivo di Sviluppo
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
GIAMMARCHI CLAUDIA
DEL VECCHIO DAVIDE
24.06.30 U.O. Minori - Stranieri
Centro di Costo:
SERVIZI PER L'INFANZIA MINORI
La complessità della gestione dei minori, in particolare se sottoposti agli interventi Peso assegnato:
dell'Autorità Giudiziaria, richiede interventi sempre più complessi e integrati, per cui è 11,00 %
costantemente opportuno ripensare e migliorare le modalità di erogazione delle
prestazioni, siano esse in termini di servizi che in termini di risorse umane dedicate. Una
possibile soluzione innovativa per affrontare la questione potrebbe essere l'introduzione
della metodologia del "case management" quale metodologia di lavoro, finalizzata a
"tenere le fila" delle molteplici azioni progettate su singoli casi. E’ una scelta di
programmazione metodologica ed operativa: nell’ambito del servizio sociale
professionale, esso può rappresentare un approccio che consente il governo del processo
di aiuto e la razionalizzazione delle risorse impiegate, abbandonando i vecchi modelli
organizzativi-burocratici che spezzano processi operativi e gestionali. Necessita di un
notevole coinvolgimento del personale impiegato.
Bilancio Pluriennale
06.01 SERVIZI SOCIALI
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Costituzione del gruppo di lavoro
all’interno dell’U.O. Minori e studio della
metodologia del case management
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
15,00 %
Previsto
Elaborazione di un documento contenente
la proposta metodologica operativa con
riferimento al servizio sociale
professionale
Peso
X X X X
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
X X X X
214
Discussione e condivisione del documento
con la dirigenza e i direttori delle altre
U.O. ed eventuali rettifiche/integrazioni
Peso
attività:
£
10,00 %
Previsto
Selezione di un gruppo di casi e
applicazione della nuova metodologia
X
Peso
attività:
£
35,00 %
Previsto
Primo monitoraggio sulla metodologia
operativa per rilevarne punti di forza e
criticità; elaborazione di un report finale
X X X X X
Peso
attività:
£
10,00 %
Previsto
X X
Indicatori:
Percentuale casi da monitorare/N. totale casi in carico al 30.04.2012
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 10,00 a 8,00
Da 7,00 a 0,00
10,00
0,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
215
Personale Impiegato:
Giangolini Patrizia - Antognoli Adriana - Milena Frattari - Coco Gabriella - Gattoni Barbara - Silvia Clementi Garavaglia Carla - Martina Angela Armelius
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
GIAMMARCHI CLAUDIA
DEL VECCHIO DAVIDE
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
216
24.06 SETTORE 6° SERVIZI SOCIALI
OB.04 MAPPATURA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI ERP DI
PROPRIETA' COM.LE FINALIZZATA A DEFINIRE LO STATO DEGLI
ALLOGGI
24.06.40 U.O. Segreteria di settore e Ufficio casa
(2102)
Obiettivo di Mantenimento
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
GIAMMARCHI CLAUDIA
DEL VECCHIO DAVIDE
24.06.40 U.O. Segreteria di settore e Ufficio casa
Centro di Costo:
SERVIZIO CASA
Il progetto intende individuare politiche innovative in tema di abitazione, attraverso una Peso assegnato:
metodologia di rete fra gli attori pubblici che nel territorio si occupano di politiche della 8,00 %
casa. Al fine di costituire una base di dati utili alla valutazione del patrimonio
immobiliare che attualmente il Comune impiega per sostenere le famiglie nella
soddisfazione del bisogno primario dell’abitazione, si è ritenuto utile proporre la
mappatura degli alloggi destinati ad ERP, occasione che consentirebbe altresì di
verificare la tipologia e la consistenza dei nuclei attualmente occupanti.
Bilancio Pluriennale
06.01 SERVIZI SOCIALI
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Pianificazione congiunta con tutti gli
uffici coinvolti delle attività e delle
modalita' operative da adottare
ES
G F M A M G L A S O N D
£
10,00 %
Previsto
Realizzazione dei sopralluoghi
X X X X X X X
Peso
attività:
£
30,00 %
Previsto
Reperimento dei dati tecnici, anagrafici e
amministrativi in funzione dello svolgersi
dei sopralluoghi medesimi
Peso
Peso
attività:
X X X X X X X X X
Peso
attività:
£
10,00 %
Previsto
X X X X X X X X X X
217
Redazione di schede singole comprensive
dell'esito dei sopralluoghi e delle verifiche
sulla composizione dei nuclei familiari
occupanti
Peso
attività:
£
10,00 %
Previsto
Redazione di un report conclusivo,
comprensivo di dati sull’utenza e di
eventuali proposte operative
X X X X X X X
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
X X X
Indicatori:
N. alloggi censiti/N. totale alloggi comunali gestiti da ERP(circa 150)
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 30,00 a 20,00
Da 19,00 a 10,00
20,00
0,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Del Bianco Beatrice - Grilli Roberta - Rebiscini Damiana - Crespi Alessandro - Ferretti Stefano - Magrini
Dalmazio - Fabbri Federico
218
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione
COLLABORAZIONE RICHIESTA: LL.PP., Patrimonio, Urbanistica. E' prevista la
collaborazione dell'ERAP (eurap) della Provincia di Pesaro e Urbino, che ha già manifestato per
le vie brevi il proprio interesse.
Descrizione
DESCRIZIONE DEL TIPO DI COLLABORAZIONE RICHIESTA:LL.PP.: coinvolgimento nei
sopralluoghi degli alloggi di erp di proprieta' del comune;PATRIMONIO: collaborazione nella
messa a disposizione dei dati tecnici necessari e redazione del report
Descrizione
URBANISTICA: collaborazione per il reperimento dei provvedimenti di assegnazione e della
documentazione ritenuta utile antecedenti il 2002;ERAP: reperimento delle informazioni e delle
schede tecniche degli alloggi ad oggi già esistenti
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
GIAMMARCHI CLAUDIA
DEL VECCHIO DAVIDE
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
219
24.06 SETTORE 6° SERVIZI SOCIALI
OB.05 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA MODALITA' DI AFFIDAM.
SERVIZI DELL'ALL. II B D.LGS.163/2006 ALLE ORG. VOLONTARIATO
24.06.10 U.O. Direzione amministrativa
(2103)
Obiettivo di Sviluppo
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
GIAMMARCHI CLAUDIA
DEL VECCHIO DAVIDE
24.06.10 U.O. Direzione amministrativa
Centro di Costo:
SPESE GENERALI SERVIZI SOCIALI
Il Regolamento rappresenta l'adempimento di quanto previsto nella Deliberazione di Peso assegnato:
G.C. n.525 del 13/12/2011 e vede il coinvolgimento dei Settori che affidano servizi 11,00 %
ricompresi nelle attività di cui all'Allegato II B del D.lgs.163/2006. Rappresentanti dei
Settori coinvolti saranno presenti all'interno di un tavolo tecnico - nominato dal
Direttore Generale - finalizzato all’elaborazione dello schema di regolamento.
Bilancio Pluriennale
06.01 SERVIZI SOCIALI
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Proposta di costituzione tavolo tecnico di
nomina del Direttore Generale
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
5,00 %
Previsto
Incontri per l'elaborazione della proposta
di regolamento e sua redazione
£
20,00 %
X X X X X
Peso
attività:
£
15,00 %
Previsto
Predisposizione proposta di deliberazione
di Consiglio Comunale
X
Peso
attività:
Previsto
Concertazione con il Terzo Settore
Peso
X X
Peso
attività:
£
45,00 %
Previsto
X X
220
Indicatori:
N. incontri del tavolo tecnico per l'elaborazione della proposta di regolamento
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 5,00 a 3,00
Da 2,00 a 1,00
15,00
0,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Gargamelli Savio - Pedini Francesca - Roberta Galdenzi
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione
COLLABORAZIONE RICHIESTA: Si prevede la partecipazione del costituendo tavolo tecnico
ad una serie di incontri operativi propedeutici alla stesura del regolamento
Data: ___________________
221
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
GIAMMARCHI CLAUDIA
DEL VECCHIO DAVIDE
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
222
24.06 SETTORE 6° SERVIZI SOCIALI
OB.06 PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE-AGENZIA GIOVANIJOB CENTER FANO PER LA PROMOZIONE DELLE OPPORTUNITA'
FORMATIVE
24.06.60 U.O. Famiglie - Giovani - Partecipazione popolare
(2105)
Obiettivo di Sviluppo
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
GIAMMARCHI CLAUDIA
SERFILIPPI LUCA
24.06.60 U.O. Famiglie - Giovani - Partecipazione popolare
Centro di Costo:
POLITICHE GIOVANILI
Il Protocollo d'Intesa vuole consentire all'Agenzia Giovani di implementare le proprie Peso assegnato:
attività finalizzate all'acquisizione da parte dei giovani di competenze utili 11,00 %
all'inserimento nel mondo del lavoro. Nello specifico:1) il Job di Fano provvederà a
trasmettere costantemente all'Agenzia Giovani le informazioni riguardanti le opportunità
di occupazione specificamente rivolte ai giovani, promosse dalla Provincia, dalla
Regione, dallo Stato, relative a bandi, scambi europei, tirocini formativi in azienda ed
eventi promossi dal Centro per l'Impiego di Fano. A tal fine verranno definite tra le parti
le modalità organizzative relative allo scambio di informazioni; 2) il Job di Fano dovrà
curare un'adeguata formazione degli operatori dell'Agenzia Giovani al fine di
condividere modalità di compilazione dei curricula; 3) l'Agenzia Giovani fornirà
supporto nella compilazione del curriculum ai ragazzi/e; 4) l'Agenzia Giovani darà
diffusione delle informaz. tramite canali tipo pagina facebook
Bilancio Pluriennale
06.01 SERVIZI SOCIALI
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Incontri propedeutici alla stesura del
Protocollo d'Intesa con i soggetti coinvolti
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
15,00 %
Previsto
Stesura proposta di Protocollo d'Intesa
con il Centro per l’impiego
Peso
X
Peso
attività:
£
40,00 %
Previsto
X X
223
Predisposizione proposta di deliberazione
di Consiglio Comunale e firma dell'atto
Peso
attività:
£
30,00 %
Previsto
X X
Indicatori:
N. incontri propedeutici alla stesura del Protocollo d'Intesa
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 4,00 a 3,00
Da 2,00 a 1,00
15,00
0,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Busca Roberto - Ravaioli Maria Grazia - Roberta Galdenzi
Data: ___________________
224
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
GIAMMARCHI CLAUDIA
SERFILIPPI LUCA
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
225
24.06 SETTORE 6° SERVIZI SOCIALI
OB.07 ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA
COMUNALE DEI GIOVANI
24.06.60 U.O. Famiglie - Giovani - Partecipazione popolare
(2106)
Obiettivo di Strategico
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
GIAMMARCHI CLAUDIA
SERFILIPPI LUCA
24.06.60 U.O. Famiglie - Giovani - Partecipazione popolare
Centro di Costo:
POLITICHE GIOVANILI
Il progetto vuole dare attuazione agli indirizzi approvati con Deliberazione di G.C. N. 396 Peso assegnato:
del 13.12.2011 sperimentando nuove forme di consultazione e confronto del mondo 13,00 %
giovanile con funzioni propositive, volte a perseguire le seguenti finalità:1)conoscere ed
analizzare, con il coinvolgimento dei giovani e delle loro associazioni, le tematiche relative
alla condizione giovanile; 2)realizzare attività aggregative, educative e del tempo libero con
la collaborazione dei giovani alla gestione delle stesse; 3)favorire l'aggregazione strutturata
fra i giovani sostenendo l'istituzione di nuove associazioni giovanili; 4)promuovere lo
sviluppo di un sistema coordinato di informazione ai giovani; - attuare interventi per
l'effettivo inserimento dei giovani nella società e per prevenire e contrastare fenomeni di
emarginazione e devianza.Si rende necessario definire le modalità della Consulta in
collaborazione con i centri di aggregazione giovanile, gli istituti superiori e assoc. giovani
Bilancio Pluriennale
06.01 SERVIZI SOCIALI
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
ES
G F M A M G L A S O N D
Istituzione della Consulta
£
Previsto
Approvazione disciplina di funzionamento
della consulta
X X
Peso
attività:
15,00 %
£
Previsto
Realizzazione sondaggio esplorativo della
condizione giovanile e del livello di
conoscenza della città da parte dei giovani
Peso
Peso
attività:
10,00 %
X X
Peso
attività:
15,00 %
£
Previsto
X X X
226
Progettazione e realizzazione delle iniziative
di protagonismo giovanile
Peso
attività:
10,00 %
£
Previsto
X X X X X
Indicatori:
N. questionari per sondaggio esplorativo della condizione giovanile e livello di conoscenza della
città
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
30,00
0,00
Progettazione e realizzazione delle iniziative di protagonismo giovanile
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 3,00 a 2,00
Da 1,00 a 0,00
20,00
0,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo Descrizione Voce di Bilancio
Spese per progetto giovani-Prestazione di servizi
Cap. 1102.302.01 Imp. 832/2012 € 70.662,77
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Anno e numero
2012 832.000.00.00.00
Descrizione Impegni
Affidamento della gestione dei servizi e delle iniziative di
partecipazione giovanile. Periodo 01.05.201230.04.2014.Determina a contrattare (+ imp.2013/ 73-2014/33) +
Det. 575/12 avvio procedura negoziata per gara deserta.
Importo
70.662,77
Personale Impiegato:
Busca Roberto - Malipiero Gioia - Roberta Galdenzi
227
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
GIAMMARCHI CLAUDIA
SERFILIPPI LUCA
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
228
24.06 SETTORE 6° SERVIZI SOCIALI
OB.08 PROMOZ. DELLA FAMIGLIA MEDIANTE AZIONI DI
SENSIBILIZZAZIONE E REALIZZ. INIZIATIVE CONCILIAZIONE
TEMPI VITA/LAVORO
24.06.60 U.O. Famiglie - Giovani - Partecipazione popolare
(2108)
Obiettivo di Sviluppo
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
GIAMMARCHI CLAUDIA
SERFILIPPI LUCA
24.06.60 U.O. Famiglie - Giovani - Partecipazione popolare
Centro di Costo:
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA
Il progetto vuole promuovere l'istituzione familiare come valore fondante la società del II Peso assegnato:
millennio beneficiando dell'individuazione di Fano come città sede della Giornata Regionale 11,00 %
della Famiglia che si terrà il 20 maggio 2012. Nel corso della giornata le famiglie fanesi
saranno coinvolte in attività, iniziative, convegni e dibattiti, aventi per tema la famiglia. I
servizi comunali erogati in favore dell'infanzia e dell'adolescenza (Centro Gioco per bambini
e famiglie e il Progetto itinerante Prova a prendermi) saranno coinvolti sin da marzo nella
realizzazione di progetti e laboratori specifici che vedranno coinvolti genitori e figli e che,
nel corso della giornata del 20 maggio, verranno illustrati alla città. Imprescindibile sarà
inoltre la collaborazione con il Laboratorio Fano città dei bambini nell'intento di far
coincidere nella medesima data, la tradizionale giornata annuale di "appropriazione" dei
bambini degli spazi della città.
Bilancio Pluriennale
06.01 SERVIZI SOCIALI
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
ES
Incontri propedeutici alla realizzazione della
giornata Regionale della Famiglia e
coinvolgimento dei soggetti gestori del
progetto Tempi e Orari
£
G F M A M G L A S O N D
Previsto
Attività di coordinamento con i diversi
Settori comunali
Peso
Peso
attività:
20,00 %
X X X
Peso
attività:
25,00 %
£
Previsto
X X X
Realizzazione dell’Evento
Peso
attività:
25,00 %
£
Previsto
X
229
Valutazione dei progetti e dei laboratori
specifici sul tema assegnato realizzati dai
soggetti coinvolti
Peso
attività:
10,00 %
£
Previsto
X
Indicatori:
N. incontri propedeutici alla realizzazione della Giornata Regionale della Famiglia
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 10,00 a 7,00
Da 6,00 a 1,00
10,00
0,00
N. progetti e laboratori avviati per l'iniziativa Giornata Regionale della Famiglia
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 5,00 a 3,00
Da 2,00 a 1,00
10,00
0,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Finanziamento Regione Marche per Giornata Regionale della Famiglia
€ 8.500 da accertare
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
1102.201.01
1104.315.03
S
S
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Acquisto beni per progetti politiche della
famiglia.
€ 2.000,00
Spese per progetti a sostegno della famiglia.
€ 15.000,00
Totale Spesa:
€ 17.000,00
Personale Impiegato:
Pedini Francesca - Ravaioli Maria Grazia - Roberta Galdenzi
230
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione
COLLABORAZIONE RICHIESTA: Serv. Educativi-Laboratorio Fano Città dei bambini, Serv.
Cultura, Servizio Turismo, Serv. Attività produttive
Descrizione
DESCRIZIONE DEL TIPO DI COLLABORAZIONE RICHIESTA: Al Laboratorio Fano Città
dei bambini viene richiesto di far coincidere la data dell'evento tradizionale fanese con la data
della Giornata regionale, arricchendone i contenuti
Descrizione
Al servizio Cultura viene richiesta la disponibilità ad ospitare nei locali della Memo convegni e
dibattiti sul tema della famiglia. Al servizio turismo viene richiesta la disponibilità a promuovere
delle attività promozionali della città
Descrizione
Al Servizio Attività produttive viene richiesta la disponibilità a concertare con le Associazioni di
categoria dei ristoratori menù specifici per bambini e per famiglie a prezzi convenzionati nonché
presenza di attività di animazione
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
GIAMMARCHI CLAUDIA
SERFILIPPI LUCA
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
231
24.06 SETTORE 6° SERVIZI SOCIALI
OB.09 SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DI SOGGETTI DISABILI:
VALUTAZ. DEL SERVIZIO ED EVENTUALE COMPARTECIPAZ. ALLA
SPESA
(2109)
Obiettivo di Sviluppo
24.06.50 U.O. Handicap
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
GIAMMARCHI CLAUDIA
DEL VECCHIO DAVIDE
24.06.50 U.O. Handicap
Centro di Costo:
ALTRI SERVIZI ASSISTENZIALI
Il servizio in argomento si rivolge a soggetti che necessitano di accompagnamento o che Peso assegnato:
risiedono in zone non coperte dal servizio pubblico, configurandosi, pertanto, come un 11,00 %
intervento porta a porta di natura socio-assistenziale, fino ad oggi erogato con spesa a
totale carico dell’amministrazione e gestione esternalizzata in affidamento ad
associazioni di volontariato. L’incremento della domanda di servizio suggerisce di
valutare l’ottimizzazione della prestazione ed, eventualmente, la compartecipazione al
costo del servizio da parte dell’utenza che ne usufruisce anche in vista della prossima
scadenza contrattuale (febbraio 2013). Attualmente sono garantiti trasporti per 63 utenti.
Bilancio Pluriennale
06.01 SERVIZI SOCIALI
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Analisi dei dati disponibili sulla domanda
di servizio attuale (utenti, percorrenze,
tipologia dei trasporti richiesti)
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
10,00 %
Previsto
Costruzione di ipotesi per la
standardizzazione dei costi rispetto a
percorsi tipo
X X
Peso
attività:
£
30,00 %
Previsto
Elaborazione del costo del servizio
trasporto rispetto ai percorsi tipo
individuati
Peso
X
Peso
attività:
£
30,00 %
Previsto
X
232
Definizione di un’ipotesi di
compartecipazione al costo e simulazione
sull’utenza in carico anno 2011
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
Condivisione dei risultati ottenuti con
l’ATS 6 per eventuali programmazioni
future
X X
Peso
attività:
£
10,00 %
Previsto
X X
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo Descrizione Voce di Bilancio
Erogazione fondi di cui alla L.R. 18/96
Cap. 0230.080.01 € 20.000 sulla spesa rendicontata anno 2010
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo Descrizione Voce di Bilancio
Interventi di integrazione sociale per soggetti portatori di handicap
Cap. 1104.328.01 € 120.000
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Anno e numero
2012 77.000.00.00.00
Descrizione Impegni
Affidamento del servizio di trasporto sociale per soggetti
appartenenti alle fasce socialmente deboli con riferimento al
periodo: 01/03/2011 - 28/02/2013. Determina a contrattare. (anno
2012)(CIG: 065051344E )
Importo
120.000,00
Personale Impiegato:
Sabrina Bonanni - Collina Gian Aldo - Luccioni Dalila - Colocci Eleonora - Mencucci Eleonora
233
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
GIAMMARCHI CLAUDIA
DEL VECCHIO DAVIDE
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
234
COMUNE DI FANO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE
Piano Dettagliato degli
Obiettivi
24.07 SETTORE 7° SERVIZI EDUCATIVI
Responsabile: SCHERMI FAUSTO
Referente Politico: LOMARTIRE GIANLUCA
P.D.O. 2012
235
RIEPILOGO OBIETTIVI
24.07 SETTORE 7° SERVIZI EDUCATIVI
OB.01 CONCESSIONE PLURIENNALE SERV.AUSILIARI
NIDI/SC.INFANZIA COMUNALI E,DEL SERV.DI REFEZIONE E
RISCOSSIONE RETTE
24.07.10 Forniture varie - Refezione scolastica
(C.d.C. 60.08.000001 REFEZIONE SCOLASTICA)
OB.02 ELABORAZIONE DI UN NUOVO MENÙ PER LA REFEZIONE
NEGLI ASILI NIDO
24.07.10 Forniture varie - Refezione scolastica
(C.d.C. 60.08.000001 REFEZIONE SCOLASTICA)
OB.03 MODIFICA ART. 7 DEL REGOLAM. N. 109/02 DELLE
AGEVOLAZIONI ECONOMICHE AL SERV. DI TRASPORTO SCOLAS.
A.S.2013-2014
24.07.70 Attività amministrativa e sicurezza
(C.d.C. 60.07.000001 TRASPORTO SCOLASTICO)
OB.04 ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE PER LA FORNITURA DI
ARREDI PER LA NUOVA SCUOLA PRIMARIA "A.M.FANTINI"
24.07.70 Attività amministrativa e sicurezza
(C.d.C. 60.01.000001 SPESE GENERALI SERVIZI EDUCATIVI)
OB.05 MONITORAGGIO E COOR. SICUREZZA NEI POSTI DI LAVORO E
RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI HACCP IN COLLAB.CON SEA E LAM
24.07.70 Attività amministrativa e sicurezza
(C.d.C. 60.08.000001 REFEZIONE SCOLASTICA)
OB.06 CONTROLLO DEI RESIDUI E GRADO DI RISCOSSIONE DEI
RUOLI ANTECEDENTI
24.07.70 Attività amministrativa e sicurezza
(C.d.C. 60.01.000001 SPESE GENERALI SERVIZI EDUCATIVI)
OB.07 LABORATORI DI DIDATTICA INTERCULTURALE NELLE
SCUOLE DELL'OBBLIGO
24.07.60 Sviluppo sostenibile
(C.d.C. 60.09 C.R.E.M.I. Centro Ricerca e Mediazione Interculturale)
236
OB.08 PARTECIPAZIONE AL PROGETTO INFEA CON I NUOVI CRITERI
DI RIPARTIZIONE REGIONALE
24.07.60 Sviluppo sostenibile
(C.d.C. 60.09 C.R.E.M.I. Centro Ricerca e Mediazione Interculturale)
OB.09 APPALTO PLURIEN.SERVIZI DI SOSTEGNO ED INTEGRAZIONE
DELL'ATTIVITÀ EDUCATIVA NEI NIDI E SC.INFANZIA DAL 1 GEN
2013
24.07.40 Scuole dell'infanzia
(C.d.C. 60.01.000001 SPESE GENERALI SERVIZI EDUCATIVI)
OB.10 PROGETTO CARNEVALE "OFFICINA CARNEVALE: UNA
TRADIZIONE TRA MEMORIA E FUTURO"
24.07.50 Asili nido
(C.d.C. 60.02.000010 SPESE GENERALI ASILI NIDO)
OB.11 FORMAZIONE PERMANENTE:PERCORSI DI SUPPORTO ALLE
ATTIVITÀ DIDATTICHE ( ARTT. 30 E 31 DEL CCNL VIGENTE )
24.07.50 Asili nido
(C.d.C. 60.02.000010 SPESE GENERALI ASILI NIDO)
237
24.07 SETTORE 7° SERVIZI EDUCATIVI
OB.01 CONCESSIONE PLURIENNALE SERV.AUSILIARI
NIDI/SC.INFANZIA COMUNALI E,DEL SERV.DI REFEZIONE E
RISCOSSIONE RETTE
24.07.10 Forniture varie - Refezione scolastica
(2120)
Obiettivo di Sviluppo
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
SCHERMI FAUSTO
LOMARTIRE GIANLUCA
24.07.10 Forniture varie - Refezione scolastica
Centro di Costo:
REFEZIONE SCOLASTICA
Il progetto è finalizzato alla gestione in concessione dei servizi:- di assistenza, custodia, Peso assegnato:
sorveglianza degli utenti anche eventualmente diversamente abili e pulizia dei locali 16,00 %
nelle scuole dell’infanzia comunali e negli asili nido, nonché alla custodia e piccola
manutenzione dei locali scolastici, degli arredi, delle strumentazioni e delle
suppellettili;- di gestione della refezione e della riscossione delle rette connesse al
servizio;- per il periodo 01.01.2013 -30.08.2024
Bilancio Pluriennale
04.04 ASSIST.SCOLASTICA E REFEZIONE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Predisposizione del capitolato e degli
allegati per la gara d’appalto
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
45,00 %
Previsto
Svolgimento iter burocratico per
l’espletamento della gara d’appalto
X
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
Aggiudicazione della concessione a
decorrere dal 01.01.2013
Peso
X
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
X
238
Indicatori:
N. incontri con i rappresentanti comitati mensa per valutazione del capitolato
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 4,00 a 3,00
Da 2,00 a 1,00
15,00
0,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
VEDI ALLEGATO
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
VEDI ALLEGATO
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Casanova Angela - Gasparini Luciana - Luchetti Catia - Bacchiocchi Giovanna - Canestrari Catia - Perini
Vasco - Tinucci Fabio - Romani Fiorella - Carpineti Edoardo - Bellucci Pierina - Sauro Piersanti
RISORSE:
Capitolo:
tipologia
1.041.303.02
minor spesa
1.045.305.03
minor spesa
1.101.303.07
minor spesa
1.045.201.02
1.101.205.03
1.104.204.02
1.018.304.03
1.045.305.01
1.045.305.03
1.101.303.07
1.045.305.03
minor spesa
minor spesa
minor spesa
minor spesa
minor spesa
minor spesa
minor spesa
minor spesa
310.020.01
Descrizione:
Affidamento dei servizi di assistenza, custodia, sorveglianza e
pulizia. personale nelle scuole dell’infanzia
Affidamento dei servizi di assistenza, custodia, sorveglianza e
pulizia. personale nella refezione
Affidamento dei servizi di assistenza, custodia, sorveglianza e
pulizia. personale nei nidi
Acquisto Derrate alimentari materne ed elementari
Acquisto Derrate alimentari nido
Acquisto Derrate alimentari CTL
Spese postali - prestazione di servizi spese generali
Incarico LAM piano di autocontrollo met. HACCP refezione
Spese riscossione SORIT (materne)
Spese riscossione SORIT (nido)
Affidamento servizio trasporto pasti refezione
Importo
Stanziato:
-€ 590.650,00
-€
782.600,00
-€
229.600,00
-€ 705.100,00
-€ 126.200,00
-€
38.540,00
-€
12.000,00
-€
10.000,00
-€
5.000,00
-€
2.000,00
-€
12.500,00
tot -€ 2.514.190,00
minor entrata proventi servizio refezione da azzerare a Peg 2013 e ss.
€ 1.615.000,00
differenza netta rispetto alla previsione -€ 899.190,00
239
1.101.303.07
1.041.303.02
1.045.305.03
maggior
spesa
maggior
spesa
maggior
spesa
Affidamento dei servizi di assistenza, custodia, sorveglianza e pulizia €
nei nidi (personale)
Affidamento dei servizi di assistenza, custodia, sorveglianza e pulizia €
nelle scuole dell’infanzia, (personale)
Concessione del servizio di refezione scolastica (con sconto 0,5% su €
prezzo a base d'asta)
Risparmio netto d’esercizio S&O -€
153.000,00
650.000,00
93.390,00
2.800,00
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione
Intersettorialità:Ufficio Appalti -ContrattiServizi Finanziari
Descrizione
Tipo di collab:Pubblicazione del bando assistenza alla Commissione valutatrice
ecc.Predisposizione degli atti finalizzati alla modifica del bilancio triennale.
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
SCHERMI FAUSTO
LOMARTIRE GIANLUCA
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
240
24.07 SETTORE 7° SERVIZI EDUCATIVI
OB.02 ELABORAZIONE DI UN NUOVO MENÙ PER LA REFEZIONE
NEGLI ASILI NIDO
24.07.10 Forniture varie - Refezione scolastica
(2121)
Obiettivo di Mantenimento
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
SCHERMI FAUSTO
LOMARTIRE GIANLUCA
24.07.10 Forniture varie - Refezione scolastica
Centro di Costo:
REFEZIONE SCOLASTICA
Si provvederà all’elaborazione di un nuovo menù invernale ed estivo per gli asili nido al Peso assegnato:
fine di rendere più appetibili i pasti e meglio bilanciare gli elementi nutritivi con la 7,00 %
collaborazione del medico Pediatra della ASUR Marche Area Vasta n. 1
Bilancio Pluriennale
04 ISTRUZIONE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Costituzione del gruppo di lavoro per la
elaborazione del nuovo menù
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
5,00 %
Previsto
Somministrazione di test di appetibilità
del menù rielaborato
£
20,00 %
X
Peso
attività:
£
15,00 %
Previsto
Stesura finale del nuovo menù
X
Peso
attività:
Previsto
Confronto con i Rappresentanti dei
comitati mensa e i Responsabili
dell‘ASUR Marche Area Vasta n. 1
Peso
X
Peso
attività:
£
30,00 %
Previsto
X
241
Indicatori:
Nr esiti positivi dei Test/Nr.Totale dei menù somministrati
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
15,00
0,00
incontri del gruppo di lavoro con esterni
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 4,00 a 3,00
Da 2,00 a 1,00
15,00
0,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Casanova Angela - Gasparini Luciana - Bellucci Pierina - Bacchiocchi Giovanna - Tinucci Fabio - Zacchilli
Mariella - Battisti Luigi
Data: ___________________
242
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
SCHERMI FAUSTO
LOMARTIRE GIANLUCA
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
243
24.07 SETTORE 7° SERVIZI EDUCATIVI
OB.03 MODIFICA ART. 7 DEL REGOLAM. N. 109/02 DELLE
AGEVOLAZIONI ECONOMICHE AL SERV. DI TRASPORTO SCOLAS.
A.S.2013-2014
24.07.70 Attività amministrativa e sicurezza
(2122)
Obiettivo di Sviluppo
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
SCHERMI FAUSTO
LOMARTIRE GIANLUCA
24.07.70 Attività amministrativa e sicurezza
Centro di Costo:
TRASPORTO SCOLASTICO
Il progetto persegue il duplice obiettivo di sostenere il diritto allo studio degli utenti che Peso assegnato:
usufruiscono del trasporto scolastico frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e 9,00 %
secondaria di 1° grado e di contenere la spesa sostenuta dall’Amministrazione comunale
mediante modifica dell’attuale sistema tariffario di compartecipazione al costo previsto
per il rilascio degli abbonamenti. Attualmente tutti gli utenti, residenti nel Comune di
Fano e frequentanti gli ordini di scuola sopra descritti, godono della riduzione del 40%
sul costo dell’abbonamento a prescindere dalla loro situazione socio-economica. La
modifica proposta prevede la concessione dell’agevolazione per gli utenti appartenenti a
famiglie il cui ISEE sia uguale o inferiore ad una determinata soglia a decorrere
dall'anno scolastico 2012-2013
Bilancio Pluriennale
04 ISTRUZIONE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Raccolta informazioni in merito alle
agevolazioni concesse da altri Enti per il
servizio di trasporto scolastico
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
10,00 %
Previsto
Elaborazione progetto di modifica delle
vigenti condizioni di partecipazione alla
spesa sostenuta dagli utenti del trasporto
scolastico
X
Peso
attività:
£
30,00 %
Previsto
Rielaborazione dell’articolo 7) del
Regolamento approvato con D.G.C.
109/02 e definizione delle nuove modalità
di concessione delle agevolazioni
Peso
X
Peso
attività:
£
15,00 %
Previsto
X
244
Modifica art.7 del Regolamento N.109/02
ed informazione all‘Adriabus ed
all‘utenza dei nuovi criteri con decorrenza
a.s.2012/13
Peso
attività:
£
45,00 %
X
Previsto
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
1045.301.01
S
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Trasporto alunni frequentanti la scuola
dell'obbligo e scuolabus.
€ 228.000,00
Totale Spesa:
€ 228.000,00
Personale Impiegato:
Casanova Angela - Bartolucci Grazia - Riccetti Renata
Data: ___________________
245
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
SCHERMI FAUSTO
LOMARTIRE GIANLUCA
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
246
24.07 SETTORE 7° SERVIZI EDUCATIVI
OB.04 ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE PER LA FORNITURA DI
ARREDI PER LA NUOVA SCUOLA PRIMARIA "A.M.FANTINI"
24.07.70 Attività amministrativa e sicurezza
(2124)
Obiettivo di Mantenimento
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
SCHERMI FAUSTO
LOMARTIRE GIANLUCA
24.07.70 Attività amministrativa e sicurezza
Centro di Costo:
SPESE GENERALI SERVIZI EDUCATIVI
Il progetto è finalizzato alla fornitura di arredi ed attrezzature necessari all’allestimento Peso assegnato:
degli spazi didattici della nuova scuola A.M. Fantini presso l’Ist. Comprensivo Faà di 7,00 %
Bruno.
Bilancio Pluriennale
04 ISTRUZIONE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Rilevazioni delle necessità
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
15,00 %
Previsto
Predisposizioni delle procedure (previa
consultazione Consip)
£
35,00 %
X
Peso
attività:
£
15,00 %
Previsto
Consegna forniture
X
Peso
attività:
Previsto
Affidamento della fornitura
Peso
X
Peso
attività:
£
35,00 %
Previsto
X
247
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Acquisto arredi ed attrezzature per le scuole elementari compresi arredi per la scuola di Marotta finanz:
Avanzo 2007 Fondi non vincolati.
Cap. 2042.501.01 Imp. 2049/2008 €. 235.000,00 (Importo originario)
Totale Spesa:
Anno e numero
2008 2049.000.00.00.00
Descrizione Impegni
Acquisto arredi ed attrezzature per le scuole elementari (compresi
arredi per scuola di Marotta ) (finanz: Avanzo 2007 Fondi non
vincolati) -
Importo
235.000,00
Personale Impiegato:
Casanova Angela - Luchetti Catia - Gasparini Luciana - Carpineti Edoardo - Bellucci Pierina
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione
Note Dirigente: l'obiettivo è condizionato dall'effettiva consegna dei lavori della scuola primaria
entro il mese di giugno
Data: ___________________
248
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
SCHERMI FAUSTO
LOMARTIRE GIANLUCA
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
249
24.07 SETTORE 7° SERVIZI EDUCATIVI
OB.05 MONITORAGGIO E COOR. SICUREZZA NEI POSTI DI LAVORO
E RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI HACCP IN COLLAB.CON SEA E
LAM
24.07.70 Attività amministrativa e sicurezza
(2125)
Obiettivo di Mantenimento
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
SCHERMI FAUSTO
LOMARTIRE GIANLUCA
24.07.70 Attività amministrativa e sicurezza
Centro di Costo:
REFEZIONE SCOLASTICA
Il progetto è finalizzato:al controllo dell’attuazione delle disposizioni relative alla Peso assegnato:
sicurezza nei posti di lavoro conformemente a quanto previsto dai D.Lgs.81/08 6,00 %
DLgs.106/09;alla formazione del personale in servizio sia di ruolo che a tempo
determinato;alla fornitura dei D.P.I.;al controllo dei DVR, DUVRI e quant’altro
necessario a garantire le condizioni di sicurezza;all’autocontrollo alimentare
conformemente a quanto previsto dal Regolamento CE 852/04, e dal D.Lgs. 193/07
Bilancio Pluriennale
04 ISTRUZIONE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Rilevazione del corretto uso dei DPI e
delle prescrizioni derivanti dal P.E.I.
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
15,00 %
Previsto
Verifica della conformità delle schede di
autocontrollo alimentare e rilevazione
delle condizioni igienico sanitarie nelle
cucine e nei refettori
£
20,00 %
X
Peso
attività:
£
10,00 %
Previsto
Nomina degli addetti
X
Peso
attività:
Previsto
Formazione degli addetti
Peso
X
Peso
attività:
£
10,00 %
Previsto
X
250
Indicatori:
Sopralluoghi nelle strutture di refezione
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 30,00 a 20,00
Da 19,00 a 10,00
15,00
0,00
Nr.tamponi con esito positivo/Nr tamponi totale tamponi effettuati
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 100,00 a 90,00
Da 89,00 a 50,00
15,00
0,00
Partecipazione del personale educativo e degli operatori ausiliari e cuochi ai corsi di formazione
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 63,00 a 50,00
Da 49,00 a 41,00
15,00
0,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
1045.305.01
S
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Incarico LAM per applicazione piano di
autocontrollo met. HACCP.
€ 10.000,00
Totale Spesa:
€ 10.000,00
251
Personale Impiegato:
Gasparini Luciana - Carpineti Edoardo - Bellucci Pierina
Educatrici: Alessandrini-Giorgia - Barazzoni Fabrizia - Casagrande Monia-Cherchi Manuela – Ciarloni Carla Ciavaglia
Francesca -Conti Carme- Corradini Scilla - D'Andrea Mirella - Delbianco Patrizia- Droghini Silvia- Eusebi IvanaFattoriniUana- FuligniCristina-GiuntaYlenia - Lucertini Francesca - LuziCarla-Misin Daniela-Mistura Annalisa-Monina
Erica-Moschini Fabiola- Neri Lorena- Omizzolo Jessica- Ottaviani Adriana- Pasquali Barbara- Pedinelli Barbara-Pierini
Rita - Ramankutty A. Maria- Ripanti Alessandra- Ripanti Ilaria- Sartini Susanna- SempriniLuca Semprucci Tiziana- Serra
A. Maria- Spadoni Emanuella- Tonucci Cinzia- Torrini Elena- Valentini Elena- Vegliò Marisa Venturini- IvanaZuccherini
Emilia
Insegnanti Aliberti Francesca - Aluigi Valeria - Ambrosini Luana - Antonioli Rosanna - Arcangeli
Serenella- Baci Silvia- Baldelli Raffaella - Baldini Anna - Basciani M. Rita Battistelli Francesca
Battisti Marzia- Bolognini Sabrina - Bonazzoli Giorgia - Bramucci Isabella - Busca Elena - Camilloni Raffaella - Carboni
Maridin- Carnaroli Anna - Cecchini Sandra - Cicerchia Daniela Dellasanta Beatrice- Dellasanta Cristina - Ermini M.
Luisa - Fulvi Valentina - Genovali Mirella - Gentili Paola- Giammattei M. Franca - Gremolini Monica - Lettieri V. Maria Liuzzi Nicoletta - Lucciarini Lara - Magi Francesca - Magrini Ornella - Malucci Isabella - Manna Lucia - Ognibene
Elvira Ortolani - Vanessa Papperi - Tatiana Insegnante- Pedini Daniela- Piccinetti Rita - Piccoli
Alessandra - Politi Emanuela - Ripanti Monica - Rocconi Tania - Rondina Alda - Rovinelli Patrizia
Santilio Ida - Scalari Luna - Severi Federica - Sordoni Antonella - Terenzi Sara -Tirelli Loretta Tombari Monica - Vagnini
Doretta - Vitali Francesca - Zengarini Carla
Cuoco Diotallevi Giuseppina - Magi Valentina - Pennacchini Fabio Peroni
Enrica
Op.bidello Azzerri Manuela- Balducci Emanuela - Battistoni Orietta - Carbonari Roberta - Garbatini Sabina - Giampietro
Paola- Giovanetti Gabriella - Grandoni Claudio - Gualazza
Paola - Innocenzi Amedeo - Mollo Rosa - Omiccioli Patrizia - Paolini Gabriella - Righi
Anna - Tonucci Luciana - Zacchilli Luciana
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
SCHERMI FAUSTO
LOMARTIRE GIANLUCA
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
252
24.07 SETTORE 7° SERVIZI EDUCATIVI
OB.06 CONTROLLO DEI RESIDUI E GRADO DI RISCOSSIONE DEI
RUOLI ANTECEDENTI
24.07.70 Attività amministrativa e sicurezza
(2127)
Obiettivo di Mantenimento
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
SCHERMI FAUSTO
LOMARTIRE GIANLUCA
24.07.70 Attività amministrativa e sicurezza
Centro di Costo:
SPESE GENERALI SERVIZI EDUCATIVI
Ogni anno l’ufficio rette provvede ad emettere solleciti e ruoli per la riscossione; Peso assegnato:
nell’anno 2012 si provvederà a trasmettere quelli relativi al 2009. Le procedure relative 8,00 %
alle riscossioni coattive sono attualmente appaltate alla SORIT che mensilmente
rendiconta all’ufficio preposto.
Bilancio Pluriennale
04 ISTRUZIONE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Verifica delle riscossioni dei residui
relativi ai ruoli emessi fino al 2008 e
trasmissione relazione in Ragioneria e al
CdG
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
20,00 %
X
Previsto
Rilevazione dei residui attivi non riscossi
relativi all’esercizio al 2009
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
Emissione dei ruoli per la riscossione dei
residui attivi relativi all’esercizio 2009
X
Peso
attività:
£
30,00 %
Previsto
Relazione finale sullo stato dei residui
attivi degli esercizi 2008/2009 da
trasmettere alla ragioneria e al servizio
controllo di gestione
Peso
X
Peso
attività:
£
30,00 %
Previsto
X
253
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
I residui del 2009 che andranno a ruolo nel 2012, corrispondono a € 16.389,90 per i servizi dell'asilo nido
ed € 55.795,99 per la refezione della scuola dell'infanzia e della scuola primaria
Totale Entrata:
Anno e numero
2009 165.000.00.00.00
Descrizione Accertamenti
2009 PRELEV. RETTE ASILI NIDO DAI CCP
Importo
581.194,27
2008 178.000.00.00.00
2008 RETTE ASILI NIDO DAI CCP.
560.119,94
2007 159.000.00.00.00
REFEZ. SCOL. '07- RUOLO RISC.COATTIVA - FORN.8000 DEL
8.2.2010 PER €. 37.518,65 C.T. 9265 .RUOLO RISC.COATTIVAFORN.9000 DEL 7.6.2010 PER €. 467,33 CT 9265-
1.320.522,62
2009 168.000.00.00.00
2009 - REFEZIONE SCOLASTICA -
1.536.990,58
2008 179.000.00.00.00
REFEZIONE SCOL. 2008 DAI CCP.
1.452.610,93
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
1045.305.03
1101.303.07
Tipo
S
S
Descrizione Voce di Bilancio
Riscossione ruoli ditta SORIT.
Riscossione ruoli ditta SORIT.
Importo Assegnato
€ 5.000,00
€ 2.000,00
Totale Spesa:
€ 7.000,00
Personale Impiegato:
Romani Fiorella - Canestrari Catia - Perini Vasco
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione
Collaborazione richesta: Ufficio Ragioneria per verifica trasmissione dati
Data: ___________________
254
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
SCHERMI FAUSTO
LOMARTIRE GIANLUCA
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
255
24.07 SETTORE 7° SERVIZI EDUCATIVI
OB.07 LABORATORI DI DIDATTICA INTERCULTURALE NELLE
SCUOLE DELL'OBBLIGO
(2128)
Obiettivo di Mantenimento
24.07.60 Sviluppo sostenibile
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
SCHERMI FAUSTO
LOMARTIRE GIANLUCA
24.07.60 Sviluppo sostenibile
Centro di Costo:
C.R.E.M.I. Centro Ricerca e Mediazione Interculturale
Programmazione di laboratori didattici di manipolazione ceramica e musicali con i Peso assegnato:
bambini sulle tematiche di cittadinanza attiva e progettazione partecipata per lo sviluppo 7,00 %
sostenibile della città.
Bilancio Pluriennale
04 ISTRUZIONE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Programmazione con le/gli insegnanti di
laboratori didattici di manipolazione
ceramica e musicali
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
Attivazione dei laboratori nelle scuole
X
Peso
attività:
£
35,00 %
Previsto
Documentazione e diffusione dell’attività
(sito web, spettacoli a teatro, all'aperto e
nelle scuole)
Peso
X
Peso
attività:
£
15,00 %
Previsto
X
256
Indicatori:
n. di scuole partecipanti
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 12,00 a 8,00
Da 7,00 a 4,00
10,00
0,00
n. incontri con insegnanti
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 12,00 a 6,00
Da 5,00 a 1,00
5,00
0,00
n . presentazioni finali
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 12,00 a 10,00
Da 9,00 a 5,00
15,00
0,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
1045.205.01
Tipo
S
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Acquisto di beni di consumo o materie prime.
€ 1.500,00
Totale Spesa:
€ 1.500,00
Personale Impiegato:
Peroni Gabriella - Rondina Marco - Bargnesi Paola - Colonna Guido - Carboni Stefania - Caselli Giorgio
Data: ___________________
257
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
SCHERMI FAUSTO
LOMARTIRE GIANLUCA
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
258
24.07 SETTORE 7° SERVIZI EDUCATIVI
OB.08 PARTECIPAZIONE AL PROGETTO INFEA CON I NUOVI
CRITERI DI RIPARTIZIONE REGIONALE
24.07.60 Sviluppo sostenibile
(2129)
Obiettivo di Sviluppo
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
SCHERMI FAUSTO
LOMARTIRE GIANLUCA
24.07.60 Sviluppo sostenibile
Centro di Costo:
CITTA' DEI BAMBINI
Elaborazione ed attivazione di un progetto di rete con altri CEA (Centro Peso assegnato:
Documentazione Ambientale) della Provincia sull'educazione al turismo sostenibile in 9,00 %
base ai nuovi criteri di co-finanziamento per l'educazione ambientale da parte della
Regione Marche
Bilancio Pluriennale
04 ISTRUZIONE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Elaborazione progetto di rete con gli altri
CEA
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
15,00 %
Previsto
Attivazione azioni progettuali
(ecoschool, consiglio dei bambini, guida
turistica ecc.)
X
Peso
attività:
£
35,00 %
Previsto
Documentazione finale e rendicontazione
attività
Peso
X
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
X
259
Indicatori:
n. incontri con i partner di progetto anche on line
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 12,00 a 10,00
Da 9,00 a 3,00
10,00
0,00
n. azioni attivate
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 6,00 a 4,00
Da 3,00 a 1,00
20,00
0,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
0230.090.04
Tipo
E
Descrizione Voce di Bilancio
Contributi per finalità varie.
Importo Assegnato
€ 8.000,00
Totale Entrata:
€ 8.000,00
Voce di Bilancio
Tipo
1052.313.01
S
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Spese per diverse attività programmate dal
Laboratorio prog. INFEA - correlato con la voce
d'entrata 230.090.04.
€ 8.750,00
Totale Spesa:
€ 8.750,00
SPESE collegate:
Personale Impiegato:
Peroni Gabriella - Bargnesi Paola - Rondina Marco - Colonna Guido - Carboni Stefania - Caselli Giorgio
Data: ___________________
260
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
SCHERMI FAUSTO
LOMARTIRE GIANLUCA
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
261
24.07 SETTORE 7° SERVIZI EDUCATIVI
OB.09 APPALTO PLURIEN.SERVIZI DI SOSTEGNO ED INTEGRAZIONE
DELL'ATTIVITÀ EDUCATIVA NEI NIDI E SC.INFANZIA DAL 1 GEN
2013
24.07.40 Scuole dell'infanzia
(2168)
Obiettivo di Sviluppo
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
SCHERMI FAUSTO
LOMARTIRE GIANLUCA
24.07.40 Scuole dell'infanzia
Centro di Costo:
SPESE GENERALI SERVIZI EDUCATIVI
Predisposizione degli atti necessari alla pubblicazione del bando ed espletamento delle Peso assegnato:
procedure di gara relative alla gestione del Servizio di sostegno scolastico ad utenti 15,00 %
disabili o in situazione di grave disagio frequentanti gli asili nido e le scuole dell'infanzia
comunali. Integrazione dell'attività educativa nei nidi e nelle scuole dell'infanzia a
decorrere dal 01.01.2013
Bilancio Pluriennale
04 ISTRUZIONE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Rilevazione della necessità
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
Predisposizione del capitolato speciale
d'appalto
X
Peso
attività:
£
30,00 %
Previsto
Insediamento della commissione,
valutazione delle offerte e affidamento del
servizio a decorrere dal 01/01/2013
Peso
X
Peso
attività:
£
50,00 %
Previsto
X X X
262
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
€ 548.000,00 ( bilancio 2012 e triennale)
1.041.303.10 (spese diverse di gestione materne - affidamento servizi educativi) € 400.000,00
1.041.303.10 (spese diverse di gestione materne - affidamento servizi educativi) € ________1.101.303.01 ( spese diverse di gestione degli asili nido-prestazione di servizi) € 108.000,00
1.101.303.01 ( incremento appalto per sostituzioni educatrici al nido)
€ 40.000,00
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Riberti Gloria - Fabbri Gisella - Acquisto Rosa - Pezzolesi Paola - Bartolucci Grazia - Alesi Antonella - Ida
Valentini
Capitolo:
tipologia
1.041.101.02
minor spesa materna
sost. con personale a t.d.
1.041.101.02
minor spesa materna per
pensionamento personale
di ruolo
1.041.101.02 Totale
1.041.303.10
consolidato
1.041.303.10
maggior spesa
Descrizione:
spesa impegnata nel 2012 per la
sostituzione di insegnanti di ruolo nelle
scuole dell'infanzia con personale a
tempo determinato
spesa impegnata nel 2012 per la
retribuzione di insegnanti di ruolo in
pensione dal 2013
Affidamento dei servizi di sotegno
materna
Affidamento dei servizi di sostituzione
materna
spesa impegnata nel 2012 per la
minor spesa nidi sost. con
sostituzione di educatrici di ruolo nei nidi
personale a t.d.
con personale a tempo determinato
minor spesa nidi per
spesa sotenuta nel 2012 per educatrici di
1.101.101.02
riduzione personale di
ruolo nei nidi sostituite (Fuligni)con
ruolo
personale a tempo determinato
1.101.101.02 Totale
1.101.101.02
consolidato
1.101.303.01
maggior spesa
Affidamento dei servizi di sotegno nido
Affidamento dei servizi di sotituzione nido
Necessità
PEG 2012
effettive
differenza
€
23.250,00
€
-
-€ 3.250,00
€
51.800,00
€
-
-€
51.800,00
€75.050,00
€
-€
75.050,00
€
400.000,00
€
-
€
400.000,00
€
92.000,00
€
492.000,00
€400.000,00
1.041.303.10 Totale
1.101.303.01
previsione
PEG 2012
-
€
-
€
92.000,00
€
92.000,00
€
36.830,00
€
- -€
36.830,00
€
24.500,00
€
- -€
24.500,00
€61.330,00
€
- -€
61.330,00
€
108.000,00
€
40.000,00
€
108.000,00
€
103.000,00
€
211.000,00
€
703.000,00
1.101.303.01 Totale
€148.000,00
Totale complessivo
€684.380,00
€
-
€
63.000,00
€
63.000,00
€
18.620,00
263
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione
Intersettorialità: Ufficio appalti e contratti per gli specifici procedimenti di competenza
Descrizione
Tipo di collaborazione: Pre informazione, pubblicazione bando, partecipazione alla commissione
di gara ecc.
Descrizione
Cdc: spese gen.scuole dell'infanzia 60.03.000020 - Spese generali asili nido 60.02.000010
Descrizione
Cdr: U.O. Scuole dell'infanzia - U.O. asili nido
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
SCHERMI FAUSTO
LOMARTIRE GIANLUCA
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
264
24.07 SETTORE 7° SERVIZI EDUCATIVI
OB.10 PROGETTO CARNEVALE "OFFICINA CARNEVALE: UNA
TRADIZIONE TRA MEMORIA E FUTURO"
(2170)
Obiettivo di Sviluppo
24.07.50 Asili nido
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
SCHERMI FAUSTO
LOMARTIRE GIANLUCA
24.07.50 Asili nido
Centro di Costo:
SPESE GENERALI ASILI NIDO
Questo progetto nasce dal bisogno di mantenere viva la tradizione popolare del Peso assegnato:
carnevale di Fano, riportandola alla dimensione di bambino. Un carnevale costruito 9,00 %
valorizzando la fantasia dei bambini per i bambini capace di favorire un passaggio
intergenerazionale delle tradizioni socio culturali del nostro territorio
Bilancio Pluriennale
04 ISTRUZIONE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
laboratori con bambini e genitori in
collaborazione con operatori carristi
dell'Ente Carnevalesca
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
15,00 %
Previsto
Sfilata delle mascherate realizzate nelle
scuole nelle mattinate previste dalle
sfilate ufficiali del Carnevale di Fano
£
10,00 %
X
Peso
attività:
£
15,00 %
Previsto
Verifica del progetto e pianificazione
delle eventuali iniziative da proporre nella
prossima edizione 2013 del Carnevale
X
Peso
attività:
Previsto
Produzione di un video che documenti le
varie fasi del progetto
Peso
X
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
X
265
Indicatori:
N. di laboratori realizzati in ciascuna scuola con le famiglie
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 15,00 a 10,00
Da 9,00 a 6,00
30,00
0,00
N di famiglie coinvolte / totale delle famiglie (tot 390)
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
10,00
0,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Spese agg. professionale e coordinamento pedagogico didattico- acquisto beni di facile consumo
Cap. 1101.202.01 € 1.500 Peg 2011
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Riberti Gloria - Fabbri Gisella - Acquisto Rosa - Pezzolesi Paola - Carboni Maridina
Data: ___________________
266
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
SCHERMI FAUSTO
LOMARTIRE GIANLUCA
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
267
24.07 SETTORE 7° SERVIZI EDUCATIVI
OB.11 FORMAZIONE PERMANENTE:PERCORSI DI SUPPORTO ALLE
ATTIVITÀ DIDATTICHE ( ARTT. 30 E 31 DEL CCNL VIGENTE )
(2172)
Obiettivo di Mantenimento
24.07.50 Asili nido
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
SCHERMI FAUSTO
LOMARTIRE GIANLUCA
24.07.50 Asili nido
Centro di Costo:
SPESE GENERALI ASILI NIDO
Questo obiettivo si prefigge di promuovere all'interno di ciascun collettivo Peso assegnato:
l'approfondimento delle competenze legate ai linguaggi espressivo-comunicativi nella 7,00 %
relazione educativa. La formazione intende avvalersi delle competenze interne all'A.C.
(animatori CREMI)
Bilancio Pluriennale
04 ISTRUZIONE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Rilevazione delle esigenze formative e
progettazione delle varie fasi del progetto.
ES
G F M A M G L A S O N D
£
10,00 %
Previsto
Organizzazione di laboratori rivolti al
personale educativo
X
Peso
attività:
£
30,00 %
Previsto
Verifica del progetto
Peso
Peso
attività:
X
Peso
attività:
£
10,00 %
Previsto
X
Indicatori:
N.incontri laboratoriali
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 15,00 a 10,00
Da 9,00 a 6,00
20,00
0,00
268
Rapporto tra le risultanze positive dei questionari / Totale dei questionari somministrati al
personale docente
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
30,00
0,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
1101.202.01
Tipo
S
Descrizione Voce di Bilancio
Acquisto beni di facile consumo.
Importo Assegnato
€ 500,00
Totale Spesa:
€ 500,00
Personale Impiegato:
Riberti Gloria - Fabbri Gisella - Acquisto Rosa - Pezzolesi Paola - Carboni Stefania - Caselli Giorgio
Alessandrini Giorgia - Aliberti Francesca - Aluigi Valeria - Ambrosini Luana - Antonioli Rosanna Arcangeli Serenella Baci Silvia- Baldelli Raffaella - Baldini Anna - Barazzoni Fabrizia - Basciani M. Rita - Battistelli Francesca - Battisti
Marzia - Bolognini Sabrina - Bonazzoli Giorgia - Bramucci Isabella - Busca Elena - Camilloni Raffaella - Carboni
Maridina - Carnaroli Anna - Casagrande Monia Cecchini Sandra - Cherchi Manuela - Ciarloni Carla - Ciavaglia
Francesca - Cicerchia Daniela - Conti Carme - Corradini Scilla - D'Andrea Mirella - Delbianco Patrizia - Dellasanta
Cristina - Dellasanta Beatrice - Domizi Elisa - Droghini Silvia- Ermini M. Luisa- Eusebi Ivana - Fattorini Uana - Fulvi
Valentina - Genovali Mirella- Gentili Paola - Giammattei M. Franca - Giunta Ylenia - Gremolini Monica Lettieri Vittoria
Maria - Liuzzi Nicoletta - Lucciarini Lara - Lucertini Francesca - Luzi Carla - Magi Francesca - Magrini Ornella - Malucci
Isabella - Manna Lucia - Misin Daniela - Mistura Annalisa Monina Erica - Moschini Fabiola - Neri Lorena - Ognibene
Elvira - Omizzolo Jessica - Ortolani Vanessa - Ottaviani Adriana - Papperi Tatiana - Pasquali Barbara - Pedinelli Barbara
- Pedini Daniela Piccinetti Rita - Piccoli Alessandra - Pierini Rita- Politi Emanuela - Ramankutty Angela M. R. -Ripanti
Alessandra - Ripanti Ilaria - Ripanti Monica - Rocconi Tania - Rondina Alda- Rovinelli Patrizia - Santilio Ida - Sartini
Susannna - Scalari Luna - Semprini Luca - Semprucci Tiziana- Serra A. Maria- Severi Federica - Sordoni Antonella Spadoni Emanuella - Terenzi Sara - Tirelli Loretta - Tombari Monica Tonucci Cinzia - Torrini Elena - Vagnini Doretta Valentini Elena - Vegliò Marisa - Venturini Ivana - Vitali Francesca - Zengarini Carla - Zuccherini Emilia
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione
Destinatari: personale docente dei nidi e delle scuole dell'infanzia
269
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
SCHERMI FAUSTO
LOMARTIRE GIANLUCA
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
270
COMUNE DI FANO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE
Piano Dettagliato degli
Obiettivi
SETTORE 8° SERVIZI CULTURA-TURISMO-SPORT
Responsabile: MOSCIATTI GRAZIA
Referente Politico: MANCINELLI FRANCO (Cultura)
SANTORELLI ALBERTO (Turismo)
ANTOGNOZZI SIMONE (Sport)
P.D.O. 2012
271
RIEPILOGO OBIETTIVI
SETTORE 8° SERVIZI CULTURA-TURISMO-SPORT
OB.01 PROGETTO DI RIAPERTURA ESTIVA DEI BENI MONUMENTALI
IN GESTIONE AL SETTORE
24.08.10 Rapporti Fondazione Teatro - Attività culturali
(C.d.C. 65.06 GESTIONE IMMOBILI DI INTERESSE STORICO)
OB.02 INIZIATIVE IN GEST.DIRETTA:LA BELLEZZA SALVERÀ IL
MONDO,LA LUNGA ESTATE ANNI 60,STAGIONE ESTIVA
CONCERTI,GOSPEL
24.08.10 Rapporti Fondazione Teatro - Attività culturali
(C.d.C. 65.07.000001 ALTRE ATTIVITA' CULTURALI)
OB.03 INIZIATIVE CULTURALI IN COLLABORAZIONE CON ALTRI
ENTI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI
24.08.10 Rapporti Fondazione Teatro - Attività culturali
(C.d.C. 65.04.000002 ATTIVITÀ MUSICO-TEATRALI)
OB.04 ATTIVAZIONE DI PROGETTI DI PROMOZIONE ALLA LETTURA
E DI DIFFUSIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI
24.08.20 Biblioteca e Mediateca
(C.d.C. 65.02.000003 MEDIATECA)
OB.05 CARTA DEI SERVIZI APPLICAZIONE INDICATORI DI QUALITÀ
24.08.20 Biblioteca e Mediateca
(C.d.C. 65.02.000002 BIBLIOTECA TRAD.E EMEROTECA)
OB.06 RIORGANIZZAZIONE SERV.INFORMAZIONE AVANZATA
BIBLIOTECA FEDERICIANA CON ESTENSIONE ORARIO DI APERTURA
24.08.20 Biblioteca e Mediateca
(C.d.C. 65.02.000002 BIBLIOTECA TRAD.E EMEROTECA)
OB.07 RESTAURO PALA DEL PERUGINO
24.08.30 Museo - Pinacoteca - Eventi espositivi
(C.d.C. 65.03.000001 MUSEO E PINACOTECA PALAZZO MALATESTIANO)
OB.08 ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E QUALIFICAZIONE DEL MUSEO
24.08.30 Museo - Pinacoteca - Eventi espositivi
(C.d.C. 65.03.000001 MUSEO E PINACOTECA PALAZZO MALATESTIANO)
272
OB.09 ACCOGLIENZA TURISTICA-FESTA DEL MARE,BANDIERA BLU,4
CANTONI,CAPODANNO,CARNEVALE E FANO DEI CESARI-NOTTE
BIANCA
24.08.60 Turismo
(C.d.C. 40.03.000001 TURISMO)
OB.10 PROMOZIONE TURISTICA DELLA RIVIERA DI FANO TORRETTE - MAROTTA E DEI SUOI EVENTI
24.08.60 Turismo
(C.d.C. 40.03.000001 TURISMO)
OB.11 REVISIONE ED AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO COMUNALE
PER GESTIONE ED USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
24.08.50 Sport
(C.d.C. 66.02.000001 GESTIONE DI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI)
OB.12 RISTRUTTURAZIONE E CONCESSIONE IN GESTIONE DELLA
PISTA COMUNALE DI PATTINAGGIO IN V.DELLO SQUERO-ZONA
LIDO
24.08.50 Sport
(C.d.C. 66.02.000001 GESTIONE DI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI)
273
24.08 SETTORE 8° SERVIZI CULTURA-TURISMO-SPORT
OB.01 PROGETTO DI RIAPERTURA ESTIVA DEI BENI MONUMENTALI
IN GESTIONE AL SETTORE
24.08.10 Rapporti Fondazione Teatro - Attività culturali
(2113)
Obiettivo di Sviluppo
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
MOSCIATTI GRAZIA
MANCINELLI FRANCO
24.08.10 Rapporti Fondazione Teatro - Attività culturali
Centro di Costo:
GESTIONE IMMOBILI DI INTERESSE STORICO
L'obiettivo prevede la gestione del programma di attività per la riapertura estiva del Peso assegnato:
Bastione Sangallo e Rocca Malatestiana, l'apertura estiva della ex chiesa di S. Francesco 8,00 %
nonché la riapertura al pubblico "a cantiere aperto" della ex chiesa di S. Pietro in Valle
Bilancio Pluriennale
05.03 ATTIVITA' CULTURALI
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Organizzazione riapertura beni
monumentali
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
Gestione riapertura beni monumentali
X X X
Peso
attività:
£
40,00 %
Previsto
Rendicontazione presenze
Peso
X X X X X
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
X X
274
Indicatori:
Visitatori Bastione Sangallo
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 1.500,00 a 1.200,00
Da 1.199,00 a 900,00
5,00
0,00
Visitatori Rocca Malatestiana
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 4.500,00 a 3.600,00
Da 3.599,00 a 2.700,00
5,00
0,00
Visitatori ex chiesa di San Francesco
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 3.000,00 a 2.500,00
Da 2.499,00 a 1.900,00
5,00
0,00
Visitatori ex chiesa San Pietro in Valle
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 1.000,00 a 700,00
Da 699,00 a 500,00
5,00
0,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
1015.307.05
S
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Servizio gestione e manutenzione Chiesa S.
Pietro in Valle e Saletta Nolfi E. 3.000,00,
Chiesa S. Francesco E. 6.000,00, Chiesa S.Maria
a Mare E. 1.000,00. Spese gestione sicurezza
sorveglianza e manutenzione Rocca e Bastione
Sangallo E. 14.000,00.
€ 24.000,00
Totale Spesa:
€ 24.000,00
275
Personale Impiegato:
Cereti Lide - Tomassoni Giuseppina - Puglie' Giada
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione
Richieste maggiori risorse umane: assunzione di n.2 operatori in graduatoria nel concorso già
espletato
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
MOSCIATTI GRAZIA
MANCINELLI FRANCO
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
276
24.08 SETTORE 8° SERVIZI CULTURA-TURISMO-SPORT
OB.02 INIZIATIVE IN GEST.DIRETTA:LA BELLEZZA SALVERÀ IL
MONDO,LA LUNGA ESTATE ANNI 60,STAGIONE ESTIVA
CONCERTI,GOSPEL
24.08.10 Rapporti Fondazione Teatro - Attività culturali
(2116)
Obiettivo di Strategico
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
MOSCIATTI GRAZIA
MANCINELLI FRANCO
24.08.10 Rapporti Fondazione Teatro - Attività culturali
Centro di Costo:
ALTRE ATTIVITA' CULTURALI
1) La Bellezza salverà il mondo: il progetto ha lo scopo di favorire il sentimento della bellezza e Peso assegnato:
incrementarne l'esperienza mediante la fruizione di varie forme d'arte (musica, poesia, ecc.); il 11,00 %
programma 2012 prevede la letture di poesie in dialetto presso varie sedi, la collaborazione con
gli istituti scolastici della città per il progetto SCIRE, letture drammatizzate tratte da capolavori
della letteratura internazionale (n. 10 incontri e n. 6 letture).2) La Lunga Estate degli anni '60 rivisitazione del decennio per presentare alle generazioni successive la spinta propulsiva che quel
decennio fu in grado di produrre in tutti gli ambiti di attività; per il 2012 sono previsti eventi
musicali estivi e conferenze nel periodo autunnale (n. 3 iniziative);3) Stagione estiva di concerti
presso la Corte Malatestiana e nella suggestiva cornice della ex-chiesa di S.Francesco nel periodo
estivo (n. 3 iniziative)4) Concerto Gospel nel periodo natalizio presso il Teatro della Fortuna
Bilancio Pluriennale
05.03 ATTIVITA' CULTURALI
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Organizzazioni eventi: La Bellezza salverà
il mondo (n.16), La Lunga Estate degli anni
60 (n. 3), Stagione Estiva Corte
Malatestiana (n.3), Concerto Gospel (n.1)
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
15,00 %
£
Previsto
Gestione eventi La Bellezza salverà il
mondo (da feb. a giu.-da ott. a dic.)
X X X X X X X X X X X X
Peso
attività:
5,00 %
£
Previsto
Gestione eventi La Lunga Estate degli anni
60
Peso
X X X X X X X X X X X
Peso
attività:
5,00 %
£
Previsto
X X X
277
Gestione eventi Stagione Estiva Concerti
Peso
attività:
5,00 %
£
Previsto
Gestione eventi Concerto Gospel
Peso
attività:
5,00 %
£
Previsto
Rendicontazione incassi , presenze e
questionario per valutazione qualità
percepita nelle manifestazioni "La Bellezza
salverài il mondo" - "La lunga Estate degli
anni 60"
X X X
X
Peso
attività:
20,00 %
£
Previsto
X X X
Indicatori:
Presenze spettatori a "La bellezza salverà il mondo"
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 5.500,00 a 4.000,00
Da 3.999,00 a 3.000,00
15,00
0,00
Presenze spettatori a "La lunga estate degli anni '60"
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 1.200,00 a 900,00
Da 899,00 a 600,00
10,00
0,00
Presenze spettatori a "Stagione estiva Corte Malatestiana"
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 1.200,00 a 800,00
Da 799,00 a 500,00
10,00
0,00
Presenze spettatori a pagamento "Concerto Gospel"
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 500,00 a 350,00
Da 349,00 a 280,00
10,00
0,00
278
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
0310.080.01
E
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Introiti derivanti da biglietti e abbonamenti
relativi alle attività di spettacolo gestite
direttamente dal Comune (Gospel).
€ 7.000,00
Totale Entrata:
€ 7.000,00
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
1052.312.01
S
1052.318.01
S
1052.318.02
S
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Spese diverse per l'organizzazione di iniziative
culturali promosse direttamente dal Comune o in
collaborazione con altri soggetti: Cianfrusaglia
E. 4.000 - La Bellezza salverà il mondo E.
40.000 - Fano Film Festival E. 8.000 - Concerti
d'Organo E. 5.000 - Centrale Fotografia E. 2.000
- Collaborazioni varie E. 1.000.
€ 40.000,00
Spese artistiche ed organizzative per la
realizzazione delle varie iniziative: Cori
Polifonici E. 29.000 - Musica a Corte E. 25.000
- Concerto Auguri E. 5.000 - Lunga estate anni
'60 E. 14.000 - Concerti estivi E. 19.000.
€ 33.000,00
Spese artistiche ed organizzative per
realizzazione Concerti Gospel.
€ 10.000,00
Totale Spesa:
€ 83.000,00
Personale Impiegato:
Cereti Lide - Tomassoni Giuseppina - Puglie' Giada
Data: ___________________
279
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
MOSCIATTI GRAZIA
MANCINELLI FRANCO
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
280
24.08 SETTORE 8° SERVIZI CULTURA-TURISMO-SPORT
OB.03 INIZIATIVE CULTURALI IN COLLABORAZIONE CON ALTRI
ENTI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI
24.08.10 Rapporti Fondazione Teatro - Attività culturali
(2140)
Obiettivo di Mantenimento
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
MOSCIATTI GRAZIA
MANCINELLI FRANCO
24.08.10 Rapporti Fondazione Teatro - Attività culturali
Centro di Costo:
ATTIVITÀ MUSICO-TEATRALI
1)Cianfrusaglia: la rassegna di Teatro Dialettale n. 3 compagnie per un totale di n. 10 Peso assegnato:
recite nel periodo feb. /mar 2012;2)Fano Internazional Film Festival: per l'edizione 2012 6,00 %
sono previsti n. 3 appuntamenti per proiezioni e incontri con autori;3)Festival Fano Jazz
By The Sea : viene realizzato in collaborazione con la Coop. Fano Jazz Network e
comprende una settimana di spettacoli alla Corte Malatestiana Marina dei Cesari ed altre
sedi;4)Concerti d'Organo: sono previsti n. 4 Concerti d'organo presso la Chiesa di
S.Maria Nova;5)Musica a Corte e Concerto degli Auguri: n.5 concerti mese di lug-dic
6)Rass.inter.Cori Polifonici:n.4 concerti presso la Chiesa di S.Paterniano e altre sedi.
Bilancio Pluriennale
05.03 ATTIVITA' CULTURALI
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Organizzazioni eventi:n. 10 Cianfrusaglia
n.3 Fano International Film Festival n10
Fano Jazz by The Sea n.4 Concerti
d'Organo n.5 Musica a Corte e Concerto
Auguri n.4 Rassegna Int. Cori Polifonici
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
10,00 %
Previsto
Assistenza agli eventi - progetto n. 1
Cianfrusaglia
X X X X X X X X X X X X
Peso
attività:
£
5,00 %
Previsto
Assistenza agli eventi progetto n. 2Fano
International Film Festival
Peso
X X
Peso
attività:
£
5,00 %
Previsto
X
281
Assistenza agli eventi – progetto n. 3Fano
Jazz By The Sea
Peso
attività:
£
5,00 %
Previsto
Assistenza agli eventi progetto n.
4Concerti d'Organo
Peso
attività:
£
5,00 %
Previsto
Assistenza agli eventi progetto n.
5Musica a Corte Concerto degli Auguri
£
5,00 %
X X X X X X X X
Peso
attività:
£
5,00 %
Previsto
Rendicontazione e misurazione
rendimento qualità percepita
manifestazioni Fano Film Festival-Fano
jazz- Rassegna Inter.Cori polifonici
X
Peso
attività:
Previsto
Assistenza agli eventi – progetto n.
6Rassegna Inter. Cori Polifonici
X
X
Peso
attività:
£
10,00 %
Previsto
X X X X X X X X X X X
Indicatori:
N. Questionari con gradimento positivo delle n.3 manifestazioni / Totale questionari
somministrati
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
10,00
0,00
Presenze Spettatori "Cianfrusaglia"
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 3.500,00 a 2.800,00
Da 2.799,00 a 2.400,00
5,00
0,00
282
Presenze Spettatori "Fano International Film Festival"
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 800,00 a 600,00
Da 599,00 a 450,00
5,00
0,00
Presenze Spettatori "Fano Jazz by The Sea"
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 6.500,00 a 5.000,00
Da 4.999,00 a 4.000,00
5,00
0,00
Presenze spettatori "Concerti d'Organo"
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 1.000,00 a 800,00
Da 799,00 a 650,00
5,00
0,00
Presenze spettatori "Musica a corte e Concerto Auguri"
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 1.650,00 a 1.500,00
Da 1.499,00 a 1.300,00
5,00
0,00
Presenze spettatori "Rassegna Internazionale Cori Polifonici"
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 1.400,00 a 1.200,00
Da 1.199,00 a 1.000,00
5,00
0,00
Eventi con ingresso a pagamento
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 20,00 a 17,00
Da 16,00 a 14,00
5,00
0,00
Eventi con ingresso gratuito
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 16,00 a 19,00
Da 20,00 a 22,00
5,00
0,00
283
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
0380.090.03
E
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Introiti da sponsorizzazioni per iniziative
culturali (Carifano per Cori Polifonici e Concerti
d'Organo).
€ 20.000,00
Totale Entrata:
€ 20.000,00
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
1052.312.01
S
1052.318.01
S
1052.505.01
S
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Spese diverse per l'organizzazione di iniziative
culturali promosse direttamente dal Comune o in
collaborazione con altri soggetti: Cianfrusaglia
E. 4.000 - La Bellezza salverà il mondo E.
40.000 - Fano Film Festival E. 8.000 - Concerti
d'Organo E. 5.000 - Centrale Fotografia E. 2.000
- Collaborazioni varie E. 1.000.
€ 17.000,00
Spese artistiche ed organizzative per la
realizzazione delle varie iniziative: Cori
Polifonici E. 29.000 - Musica a Corte E. 25.000
- Concerto Auguri E. 5.000 - Lunga estate anni
'60 E. 14.000 - Concerti estivi E. 19.000.
€ 59.000,00
Contributo all'Associazione Fano Jazz Club per
la realizzazione del Festival "Fano Jazz By The
Sea" edizione 2012.
€ 70.000,00
Totale Spesa:
€ 146.000,00
Personale Impiegato:
Tomassoni Giuseppina - Cereti Lide - Puglie' Giada
Data: ___________________
284
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
MOSCIATTI GRAZIA
MANCINELLI FRANCO
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
285
24.08 SETTORE 8° SERVIZI CULTURA-TURISMO-SPORT
OB.04 ATTIVAZIONE DI PROGETTI DI PROMOZIONE ALLA LETTURA
E DI DIFFUSIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI
24.08.20 Biblioteca e Mediateca
(2119)
Obiettivo di Sviluppo
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
MOSCIATTI GRAZIA
MANCINELLI FRANCO
24.08.20 Biblioteca e Mediateca
Centro di Costo:
MEDIATECA
Partecipazione a progetti nazionali ("Nati per Leggere" e "Porta un amico in biblioteca") Peso assegnato:
e regionali ("Un libro per un'ora d'aria") con attività di promozione della lettura e di 8,00 %
formazione. Promozione e gestione di attività rivolte a favorire l'accesso ai servizi
bibliotecari a persone in situazioni di difficoltà (disabili e ospedalizzati).
Bilancio Pluriennale
05.01 MUSEI E BIBLIOTECHE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Cicli di letture ad alta voce per bambini e
famiglie (Nati per Leggere) da gen. ad
apr., lug.-ago-da ott. a dic.
ES
G F M A M G L A S O N D
£
15,00 %
Previsto
Iniziative di sensibilizzazione
all'iscrizione a all'accesso ai servizi
bibliotecari (Porta un amico in biblioteca)
X X X X X X X X X X X X
Peso
attività:
£
5,00 %
Previsto
Raccolta di libri da donare alle carceri per
l'incremento delle loro biblioteche (Un
libro per un'ora d'aria)
X
Peso
attività:
£
5,00 %
Previsto
Mostra bibliografica con visite guidate e
letture (Disabilità). In collaborazione con
associazione del settore (mag.-ott.-nov.)
Peso
Peso
attività:
X X X
Peso
attività:
£
10,00 %
Previsto
X X X X X X X
286
Progettazione condivisa con i servizi
sanitari di un servizio bibliotecario
all'interno dell'ospedale
Peso
attività:
£
15,00 %
Previsto
Attivazione del servizio bibliotecario
all'interno della struttura ospedaliera.
X X X
Peso
attività:
£
10,00 %
Previsto
X X X
Indicatori:
N. incontri di lettura "Nati per leggere"
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 16,00 a 10,00
Da 9,00 a 6,00
5,00
0,00
N. utenti iscritti durante lo svolgimento dell'iniziativa "Porta un amico in biblioteca"
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 75,00 a 50,00
Da 49,00 a 30,00
5,00
0,00
N. dei libri raccolti per "Un libro per un'ora d'aria"
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 100,00 a 75,00
Da 74,00 a 50,00
5,00
0,00
N. visite guidate (gruppi) per progetto a favore dei disabili
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 10,00 a 6,00
Da 5,00 a 2,00
10,00
0,00
Ore di lavoro dedicate alla progettazione di un servizio bibliotecario all'interno dell'ospedale
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 70,00 a 50,00
Da 49,00 a 25,00
10,00
0,00
N. prestiti effettuati in ospedale
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 100,00 a 75,00
Da 74,00 a 50,00
5,00
0,00
287
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
1051.303.03
S
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Spese diverse per il funzionamento della
biblioteca.In particolare per: sorveglianza,
adesione al polo SBN, assistenza delle attrezzat.
informatiche e della rete internet, sistemaz.
depositi, manutenz. impianti e quanto altro
necessario al funzionam. della biblioteca storica
ed alla organizzazione della nuova mediateca.
€ 2.500,00
Totale Spesa:
€ 2.500,00
Personale Impiegato:
Carbonari Danilo - Valeria Patregnani
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
MOSCIATTI GRAZIA
MANCINELLI FRANCO
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
288
24.08 SETTORE 8° SERVIZI CULTURA-TURISMO-SPORT
OB.05 CARTA DEI SERVIZI APPLICAZIONE INDICATORI DI QUALITÀ
24.08.20 Biblioteca e Mediateca
(2123)
Obiettivo di Strategico
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
MOSCIATTI GRAZIA
MANCINELLI FRANCO
24.08.20 Biblioteca e Mediateca
Centro di Costo:
BIBLIOTECA TRAD.E EMEROTECA
Applicare il sistema di verifica sulla gestione dei servizi sia sotto l'aspetto quantitativo Peso assegnato:
che qualitativo, previsto dagli indicatori della Carta dei Servizi delle biblioteche, 12,00 %
mediante la definizione di parametri - obiettivo biblioteconomici misurabili
Bilancio Pluriennale
05.01 MUSEI E BIBLIOTECHE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Analisi dei dati statistici per la
valutazione quantitativa
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
10,00 %
Previsto
Analisi dell'indagine sulla percezione
della qualità
£
10,00 %
X X X
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
Monitoraggio
X X X
Peso
attività:
Previsto
Parametrazione degli indicatori con
obiettivi misurabili su base annuale e
triennale
Peso
X X
Peso
attività:
£
10,00 %
Previsto
X X X X X
289
Verifica del raggiungimento degli
obiettivi
Peso
attività:
£
10,00 %
Previsto
X
Indicatori:
Numero voci statistiche da analizzare
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 8,00 a 6,00
Da 5,00 a 3,00
5,00
0,00
Numero questionari compilati dagli utenti
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 60,00
10,00
0,00
Numero degli indicatori da esaminare e quantificare
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 12,00 a 9,00
Da 8,00 a 6,00
15,00
0,00
Numero degli indicatori da monitorare
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 12,00 a 9,00
Da 8,00 a 6,00
5,00
0,00
numero degli indicatori esaminati e monitorati
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 12,00 a 9,00
Da 8,00 a 6,00
5,00
0,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
290
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Gestione servizi biblioteche - appalto di servizi
Cap. 1051.303.03 € 3.000 costi previsti all'interno dell'appalto alla cooperativa affidataria
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Carbonari Danilo - Valeria Patregnani - Stefania Battisti
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
MOSCIATTI GRAZIA
MANCINELLI FRANCO
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
291
24.08 SETTORE 8° SERVIZI CULTURA-TURISMO-SPORT
OB.06 RIORGANIZZAZIONE SERV.INFORMAZIONE AVANZATA
BIBLIOTECA FEDERICIANA CON ESTENSIONE ORARIO DI
APERTURA
24.08.20 Biblioteca e Mediateca
(2145)
Obiettivo di Sviluppo
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
MOSCIATTI GRAZIA
MANCINELLI FRANCO
24.08.20 Biblioteca e Mediateca
Centro di Costo:
BIBLIOTECA TRAD.E EMEROTECA
Aggiornamento dei documenti a disposizione del pubblico in sala lettura con Peso assegnato:
conseguente catalogazione e ricollocazione classificata sugli scaffali. Predisposizione di 8,00 %
adeguata segnaletica di orientamento. Riorganizzazione dei documenti di accesso
all'informazione locale di base e avanzata con conseguente catalogazione e
ricollocazione più funzionale. Estensione degli orari di apertura al pubblico per favorire
il coordinamento con l'orario di apertura della Mediateca Montanari Memo.
Bilancio Pluriennale
05.01 MUSEI E BIBLIOTECHE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Aggiornamento, catalogazione,
collocazione classificata, copertinatura,
etichettatura dei documenti in sala lettura.
Ricollozione nei magazzini dei documenti
obsoleti. Predisposizione e sistemazione
segnaletica
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
25,00 %
Previsto
Aggiornamento, catalogazione,
collocazione classificata, copertinatura,
etichettatura dei documenti di accesso
all'informazione locale di base e avanzata
e loro sistemazione funzionale.
X X X X X
Peso
attività:
£
25,00 %
Previsto
Ridefinizione ed estensione degli orari di
apertura della biblioteca Federiciana
Peso
X X X X X
Peso
attività:
£
15,00 %
Previsto
X X X X X X X
292
Indicatori:
Numero documenti trattati (sala lettura)
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 2.500,00 a 2.000,00
Da 1.999,00 a 1.500,00
10,00
0,00
Numero documenti trattati (sezione locale)
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 350,00 a 200,00
Da 199,00 a 100,00
10,00
0,00
Incremento medio orario settimanale
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 6,00 a 4,00
Da 3,00 a 2,00
15,00
0,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Carbonari Danilo - Valeria Patregnani - Stefania Battisti - Bertini Rubens - Ciancaglini Giuliana - Serra
Orlando
Data: ___________________
293
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
MOSCIATTI GRAZIA
MANCINELLI FRANCO
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
294
24.08 SETTORE 8° SERVIZI CULTURA-TURISMO-SPORT
OB.07 RESTAURO PALA DEL PERUGINO
24.08.30 Museo - Pinacoteca - Eventi espositivi
(2146)
Obiettivo di Sviluppo
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
MOSCIATTI GRAZIA
MANCINELLI FRANCO
24.08.30 Museo - Pinacoteca - Eventi espositivi
Centro di Costo:
MUSEO E PINACOTECA PALAZZO MALATESTIANO
Predisposizione, gestione e presentazione al pubblico dell'attività di restauro della pala Peso assegnato:
dei proprietà comunale conservata in S.Maria Nova dipinta dal pittore Pietro Perugino
8,00 %
Bilancio Pluriennale
05.01 MUSEI E BIBLIOTECHE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Predisposizione della procedura di gara
per affidamento restauro a ditta
specializzata
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
30,00 %
Previsto
Espletamento gara e affidamento
X X
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
Gestione e sovraintendenza del restauro e
ultimazione dell'opera
Peso
X X
Peso
attività:
£
50,00 %
Previsto
X X X X X X
295
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo Descrizione Voce di Bilancio
FINANZIAMENTO L.133/08 ART.13 C.3
€ 30.000,00 Acc. 352/2011 già incassato
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo Descrizione Voce di Bilancio
Cap. 1051.306.01 Imp. 1355/2011 € 30.000
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Anno e numero
2011 1355.000.00.00.00
Descrizione Impegni
Intervento di restauro della Pala del Perugino conservata in S.
Maria Nova e di proprietà del Comune di Fano (Contributo statale
vedi acc.n. 2011/ 352 ) -
Importo
30.000,00
Personale Impiegato:
Pozzi Raffaella - Mignani Patrizia - Roscini Lorena - Baldarelli Giuseppe
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
MOSCIATTI GRAZIA
MANCINELLI FRANCO
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
296
24.08 SETTORE 8° SERVIZI CULTURA-TURISMO-SPORT
OB.08 ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E QUALIFICAZIONE DEL MUSEO
24.08.30 Museo - Pinacoteca - Eventi espositivi
(2147)
Obiettivo di Mantenimento
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
MOSCIATTI GRAZIA
MANCINELLI FRANCO
24.08.30 Museo - Pinacoteca - Eventi espositivi
Centro di Costo:
MUSEO E PINACOTECA PALAZZO MALATESTIANO
DESCRIZIONE PROGETTO: IL PROGETTO E' ARTICOLATO CON LE SEGUENTI Peso assegnato:
INIZIATIVE:- NOTTE DEI MUSEI, SABATO 19. 05.2012- SISTEMAZIONE 7,00 %
SEZIONE TORELLIANA- PRESENTAZIONE AL PUBBLICO 3° QUADERNO DEL
MUSEO
Bilancio Pluriennale
05.01 MUSEI E BIBLIOTECHE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
INIZIATIVE
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
Peso
attività:
£
55,00 %
Previsto
X X X X X X X X
Indicatori:
N°di visitatori alla "Notte dei Musei"
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 700,00 a 500,00
Da 499,00 a 200,00
15,00
0,00
N° Partecipanti alla presentazione del 3°Quaderno dei Musei
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 150,00 a 100,00
Da 99,00 a 50,00
15,00
0,00
297
N°di visitatori alla "Sistemazione Sezione Torelliana"
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 400,00 a 200,00
Da 199,00 a 100,00
15,00
0,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
1051.304.02
S
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Spese diverse per funzionamento del museopinacoteca e affidamento a terzi del servizio di
sorveglianza.
€ 21.000,00
Totale Spesa:
€ 21.000,00
Personale Impiegato:
Pozzi Raffaella - Mignani Patrizia - Roscini Lorena - Baldarelli Giuseppe
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
MOSCIATTI GRAZIA
MANCINELLI FRANCO
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
298
24.08 SETTORE 8° SERVIZI CULTURA-TURISMO-SPORT
OB.09 ACCOGLIENZA TURISTICA-FESTA DEL MARE,BANDIERA
BLU,4 CANTONI,CAPODANNO,CARNEVALE E FANO DEI CESARINOTTE BIANCA
(2148)
Obiettivo di Strategico
24.08.60 Turismo
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
MOSCIATTI GRAZIA
SANTORELLI ALBERTO
24.08.60 Turismo
Centro di Costo:
TURISMO
Anche per il 2012, il Servizio Turismo provvederà alla gestione diretta, avvalendosi Peso assegnato:
anche della collaborazione dell’Ente Manifestazioni, delle sopra citate manifestazioni di 10,00 %
Accoglienza Turistica facenti ormai parte da anni della tradizione fanese. Considerata la
disponibilità finanziaria delle voci prevista a bilancio, che risentono senza dubbio delle
necessità di contenimento della spesa, si ritiene comunque di poter raggiungere un
risultato che venga ritenuto buono dagli ospiti della Riviera e dai fanesi stessi.
Bilancio Pluriennale
05.04 TURISMO
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Studio e predisposizione materiale
promozionale di ogni evento,
comprensivo di studio grafico. Scelta
dello spettacolo pirotecnico. Studio del
cerimoniale e degli interventi bandistici e
relativo repertorio, ecc..(gen.-mag.-lug.ago.-dic.)
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
Peso
attività:
£
60,00 %
Previsto
X X X X X X X X X X X X
Indicatori:
Numero delle manifestazioni organizzate direttamente
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 7,00 a 6,00
Da 5,00 a 3,00
20,00
0,00
299
Monitoraggio n. medio di partecipanti ad ognuna delle manifestazioni programmate (relazione)
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 3,00 a 2,00
Da 1,00 a 0,00
20,00
0,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
1072.301.01
S
1072.502.01
S
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Prestazione di servizi: stampa materiale relativo
alle manifestazioni, services tecnici, stampa
brochures istituzionali, distribuzione materiale,
pubblicità eventi.
€ 40.000,00
- Contributi all'Ente Manifestazioni per
iniziative stabilite dalla Giunta comunale
(Correlato alla voce di entrata 230.090.01 per E.
55.000,00).
€ 143.000,00
Totale Spesa:
€ 183.000,00
Personale Impiegato:
Giampaoli Mauro - Catolfi Chiara - Fabbri Giovanni - Bartolucci Fabrizio
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione
Meggiori risorse finanziarie richieste : € 90.000 voce 1072.301.01 (Spese per accoglienza
Turistica) € 323.000voce 1072.502.01 contributi Ente Manifestazioni
Descrizione
INTERSETTORIALITA': Polizia municipale, Ufficio Traffico, Ufficio Economato Controllo
dell’intenso traffico viario relativo agli eventi, emissione di ordinanze e posizionamento di
segnaletica, trasporto e montaggio materiale.
Descrizione
Bartolucci Fabrizio assegnato alla U.O. Turismo Provvedimento N. 619 del 02/04/2012
Data: ___________________
300
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
MOSCIATTI GRAZIA
SANTORELLI ALBERTO
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
301
24.08 SETTORE 8° SERVIZI CULTURA-TURISMO-SPORT
OB.10 PROMOZIONE TURISTICA DELLA RIVIERA DI FANO TORRETTE - MAROTTA E DEI SUOI EVENTI
(2150)
Obiettivo di Mantenimento
24.08.60 Turismo
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
MOSCIATTI GRAZIA
SANTORELLI ALBERTO
24.08.60 Turismo
Centro di Costo:
TURISMO
Obiettivo fondamentale dell’attività del Servizio Turismo è la promozione territoriale e Peso assegnato:
degli eventi programmati. Il Servizio sarà impegnato sui vari mercati B2B e B2C, in 7,00 %
misura pari alle disponibilità di bilancio; questo con il fine di presentare la valenza
turistica di tutto ciò che il nostro territorio può offrire. Le attività si concentreranno su
Fiere di Settore al seguito delle Regione Marche, in Italia ed all’estero, con particolare
attenzione a quei paesi di specifico interesse statistico per la Città. Si riproporrà e
potenzierà, con la collaborazione del Distretto Turistico Marcabella, l’iniziativa dei
gazebo in diverse piazze di Città italiane individuate nei bacini di utenza tradizionale
della nostra zona. Nel corso dell’attività Promozionale, oltre alle varie manifestazioni,
verrà dato particolare risalto al Carnevale e alla Fano dei Cesari.
Bilancio Pluriennale
05.04 TURISMO
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Ricerca di mercato,confronto con la
Regione e Distretto Turistico,creazione
materiale promozionale,noleggio spazi
fieristici,noleggio
attrezzature,aggiornamento sito internet e
acquisto banners pubblicita' (da gen. a
mag.-da set. a dic.)
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
Peso
attività:
£
40,00 %
Previsto
X X X X X X X X X X X X
Indicatori:
N. arrivi sul territorio di competenza
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 110.000,00 a 100.000,00
Da 99.000,00 a 95.000,00
30,00
0,00
302
N. presenze sul territorio di competenza
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 700.000,00 a 670.000,00
Da 669.000,00 a 650.000,00
30,00
0,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
1071.304.01
S
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Prestazione di servizi: stampa materiale
promozionale, servizi hostess, noleggio mezzi
ed attrezzature, soggiorno personale
straordinario, acquisto spazi pubblicitari,
collaborazione al STL.
€ 35.000,00
Totale Spesa:
€ 35.000,00
Personale Impiegato:
Giampaoli Mauro - Catolfi Chiara - Fabbri Giovanni - Bartolucci Fabrizio
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione
Maggiori risorse finanziarie richieste: € 70.000 voce 1071.304.01
Descrizione
Intersettorialità: Ufficio Cultura - Sport per segnalazione con largo anticipo di tutte le
manifestazioni programmate al fine della loro pubblicizzazione sia sui materiali che in occasione
delle fiere.
Data: ___________________
303
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
MOSCIATTI GRAZIA
SANTORELLI ALBERTO
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
304
24.08 SETTORE 8° SERVIZI CULTURA-TURISMO-SPORT
OB.11 REVISIONE ED AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO
COMUNALE PER GESTIONE ED USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
(2151)
Obiettivo di Mantenimento
24.08.50 Sport
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
MOSCIATTI GRAZIA
ANTOGNOZZI SIMONE
24.08.50 Sport
Centro di Costo:
GESTIONE DI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI
Revisione generale ed aggiornamento del Regolamento Comunale adottato con Peso assegnato:
Deliberazione Consiliare n.144/2007, con particolare riferimento alla definizione della 7,00 %
durata delle convenzioni ed all'introduzione sia dei canoni annui a carico dei gestori di
impianti comunali che dei corrispettivi per prestazioni di servizio da corrispondere ai
gestori in luogo dei contributi annui.
Bilancio Pluriennale
06.02 SPORT
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Attività amministrativa di revisione ed
aggiornamento della materia sulla base
della nuova normativa emanata nel 2011
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
30,00 %
Previsto
Predisposizione definitiva della proposta
da sottoporre al Consiglio Comunale
X X X X X X
Peso
attività:
£
30,00 %
Previsto
Approvazione in Consiglio Comunale
Peso
X
Peso
attività:
£
40,00 %
Previsto
X
305
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Liuzzi Cesare - Saverio Olivi - Tombari Loredana
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
MOSCIATTI GRAZIA
ANTOGNOZZI SIMONE
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
306
24.08 SETTORE 8° SERVIZI CULTURA-TURISMO-SPORT
OB.12 RISTRUTTURAZIONE E CONCESSIONE IN GESTIONE DELLA
PISTA COMUNALE DI PATTINAGGIO IN V.DELLO SQUERO-ZONA
LIDO
(2152)
Obiettivo di Sviluppo
24.08.50 Sport
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
MOSCIATTI GRAZIA
ANTOGNOZZI SIMONE
24.08.50 Sport
Centro di Costo:
GESTIONE DI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI
La ristrutturazione della pista di via dello Squero, impianto situato in una zona cittadina a forte Peso assegnato:
impatto turistico in cui è stata progressivamente accantonata la pratica del pattinaggio, consisterà 8,00 %
nella trasformazione della stessa in una "beach arena", ossia di una struttura dedicata stabilmente
alle attività sportive da svolgersi sulla sabbia. Tale impianto contribuirà ad arricchire l'offerta
sportiva e turistica, a vivacizzare la stagione estiva per villeggianti e cittadini ed a qualificare
ulteriormente l'immagine della Città. L'iter procedurale si espleterà attraverso la richiesta di un
parere tecnico al Settore Lavori Pubblici e Urbanistica, l'adozione di uno specifico atto di
indirizzo della Giunta Comunale e l'emissione di un bando di gara ad evidenza pubblica per la
trasformazione e la gestione della pista, ai sensi di quanto previsto dal vigente Regolamento
Comunale per l'uso e la gestione sociale degli impianti sportivi adottato con D.C.C. n.144/2007.
Bilancio Pluriennale
06.02 SPORT
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Richiesta all'Ufficio Urbanistica del parere
di fattibilità dell'intervento
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
5,00 %
£
Previsto
Atto d'indirizzo espresso dalla Giunta
Comunale
X
Peso
attività:
15,00 %
£
Previsto
Bando di gara ad evidenza pubblica ed
affidamento della gestione
Peso
X X
Peso
attività:
50,00 %
£
Previsto
X X
307
Trasformazione della pista in "BEACH
ARENA"
Peso
attività:
30,00 %
£
Previsto
X X X
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Liuzzi Cesare - Saverio Olivi - Tombari Loredana
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione
Intersettorialità:Settore Lavori pubblici e Urbanistica per pareri tecnici
Data: ___________________
308
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
MOSCIATTI GRAZIA
ANTOGNOZZI SIMONE
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
309
COMUNE DI FANO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE
Piano Dettagliato degli
Obiettivi
24.09 SETTORE 9° CORPO POLIZIA MUNICIPALE
Responsabile: FULIGNO GIORGIO
Referente Politico: LOMARTIRE GIANLUCA (Polizia Municipale)
SERFILIPPI LUCA (Ecologia Urbana)
SILVESTRI MICHELE (Mobilità e Traffico)
P.D.O. 2012
310
RIEPILOGO OBIETTIVI
24.09 SETTORE 9° CORPO POLIZIA MUNICIPALE
OB.01 INCREMENTO EMISSIONE ORDINANZE SU MATERIE DI
COMPETENZA DEL COMUNE
24.09.20 S. interni - Polizia amministrativa -CRT- Formaz.
(C.d.C. 70.02.000001 SERVIZI INTERNI POLIZIA MUNICIPALE)
OB.02 CONTROLLO DEI VEICOLI CIRCOLANTI SENZA COPERTURA
ASSICURATIVA E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA
CIRCOLAZIONE
24.09.30 Pol. giudiziaria-Pronto intervento -Infortunistica
(C.d.C. 70.03.000001 SERVIZI ESTERNI ORDINARI POLIZIA MUNIC.)
OB.03 REPRESSIONE MIRATA DELLE VELOCITA' OLTRE I LIMITI,
DELLE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI SEMAFORICI,DELLE SVOLTE
VIETATE
24.09.30 Pol. giudiziaria-Pronto intervento -Infortunistica
(C.d.C. 70.03.000001 SERVIZI ESTERNI ORDINARI POLIZIA MUNIC.)
OB.04 CONTROLLO VIABILITÀ E SOSTE SELVAGGE A TUTELA DEGLI
UTENTI PIÙ DEBOLI E DELL'IMMAGINE DELLA CITTÀ
24.09.30 Pol. giudiziaria-Pronto intervento -Infortunistica
(C.d.C. 70.03.000001 SERVIZI ESTERNI ORDINARI POLIZIA MUNIC.)
OB.05 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO INTERNA, CON
COINVOLGIMENTO DEL PERSONALE SULLE MATERIE DA
TRATTARE
24.09.20 S. interni - Polizia amministrativa -CRT- Formaz.
(C.d.C. 70.02.000001 SERVIZI INTERNI POLIZIA MUNICIPALE)
OB.06 AGGIORNAMENTO DEI DATI E RIVISITAZIONE DEL RAPPORTO
SULLO STATO DELL'AMBIENTE
22.05.20 U.O. ECOLOGIA URBANA
(C.d.C. 48.03.000001 AMBIENTE)
OB.07 REALIZZAZIONE DI UN CORTOMETRAGGIO SUI RIFUGI
COMUNALI
24.09.40 U.O. Ecologia urbana
(C.d.C. 48.03.000002 CANILE E GATTILE)
311
OB.08 PARTECIPAZIONE AL GRUPPO DI LAVORO PROVINCIALE PER
L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA'
INFEA
24.09.40 U.O. Ecologia urbana
(C.d.C. 48.03.000001 AMBIENTE)
OB. CONVENZIONI CON ASSOC. DI VOLONTARIATO PER LA
REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI AREE DI SGAMBATURA PER I
CANI
24.09.40 U.O. Ecologia urbana
(C.d.C. 48.03.000002 CANILE E GATTILE)
OB.09 MIGLIORAMENTO CONTROLLO DELL'ISTRUTTORIA
PRATICHE U.O. PROGETTAZIONE TRAFFICO
24.09.60 U.O. Progettazione traffico
(C.d.C. 48.02.000001 MOBILITÀ URBANA)
OB.10 PROGETTO MANUTENZIONE SEGNALETICA DI TUTTO IL
TERRITORIO COMUNALE
24.09.60 U.O. Progettazione traffico
(C.d.C. 48.02.000001 MOBILITÀ URBANA)
OB.11 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE INTERSEZIONI
STRADALI PERICOLOSE
24.09.60 U.O. Progettazione traffico
(C.d.C. 48.02.000001 MOBILITÀ URBANA)
OB.12 MONITORAGGIO QUALITÀ EROGATA TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE
24.09.60 U.O. Progettazione traffico
(C.d.C. 48.02.000001 MOBILITÀ URBANA)
OB.13 RIDUZIONE E CONTROLLO DEGLI ACCESSI DELLA Z.T.L. DEL
CENTRO STORICO
24.09.50 U.O. Mobilità urbana
(C.d.C. 48.02.000001 MOBILITÀ URBANA)
312
24.09 SETTORE 9° CORPO POLIZIA MUNICIPALE
OB.01 INCREMENTO EMISSIONE ORDINANZE SU MATERIE DI
COMPETENZA DEL COMUNE
24.09.20 S. interni - Polizia amministrativa -CRT- Formaz.
(2051)
Obiettivo di Sviluppo
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
FULIGNO GIORGIO
LOMARTIRE GIANLUCA
24.09.20 S. interni - Polizia amministrativa -CRT- Formaz.
Centro di Costo:
SERVIZI INTERNI POLIZIA MUNICIPALE
Il Comando Polizia Municipale è dotato di un apposito ufficio che in caso di violazione Peso assegnato:
della Legislazione Statale, Regionale, dei Regolamenti Comunali e delle Ordinanze del 7,00 %
Sindaco, nelle materie di competenza del Comune diverse dal codice stradale (tutela
dell’ambiente, tutela animali, polizia amministrativa, commercio, edilizia, demanio ecc),
cura la registrazione e le procedure di notifica e di riscossione dei verbali, l'istruttoria
finalizzata all'emissione delle ordinanze ingiunzioni di pagamento o delle ordinanze di
archiviazione a firma del Dirigente, la gestione dei ricorsi al Sindaco (comprese le
audizioni richieste dai ricorrenti) e predispone i ruoli esattoriali qualora non vengano
pagate tali ordinanze ingiunzione.Col presente obiettivo si mira ad emettere durante il
corrente anno 2012 non meno di n. 300 ordinanze ingiunzione di pagamento o di
archiviazione, ovvero almeno quelle riferite ai verbali elevati nel corso del 2007 e 2008.
Bilancio Pluriennale
03.01 POLIZIA
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Formazione ad opera del Vice
Comandante Vicario dell’ulteriore unità
che andrà ad aggiungersi alle due già
destinate al contenzioso amministrativo
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
10,00 %
Previsto
Emissione di ordinanze ad opera delle tre
unità destinate al contenzioso
amministrativo
Peso
X
Peso
attività:
£
50,00 %
Previsto
X X X X X X X X X X
313
Indicatori:
n° ore per formazione a mezzo risorse interne dell’unità che andrà ad aggiungersi alle 2 già
addette al contenzioso
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 20,00 a 18,00
Da 17,00 a 15,00
10,00
0,00
incremento percentuale del numero di ordinanze emesse rispetto all’analogo periodo del 2011
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 33,00 a 28,00
Da 27,00 a 20,00
10,00
0,00
numero di ordinanze emesse nel periodo di riferimento
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 350,00 a 300,00
Da 299,00 a 180,00
20,00
0,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Di Quirico Alessandro - Mattioli Luigi - Lorenzo Bavosi - Manuela Uguccioni
Data: ___________________
314
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
FULIGNO GIORGIO
LOMARTIRE GIANLUCA
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
315
24.09 SETTORE 9° CORPO POLIZIA MUNICIPALE
OB.02 CONTROLLO DEI VEICOLI CIRCOLANTI SENZA COPERTURA
ASSICURATIVA E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA
CIRCOLAZIONE
24.09.30 Pol. giudiziaria-Pronto intervento -Infortunistica
(2052)
Obiettivo di Mantenimento
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
FULIGNO GIORGIO
LOMARTIRE GIANLUCA
24.09.30 Pol. giudiziaria-Pronto intervento -Infortunistica
Centro di Costo:
SERVIZI ESTERNI ORDINARI POLIZIA MUNIC.
La sussistenza della copertura assicurativa sui veicoli in circolazione è testimoniata da Peso assegnato:
una recentissima modifica all’art. 193 del codice stradale disposta da una delle nuove 6,00 %
norme inserite nella legge di stabilità 2012 ed è relativa al controllo automatizzato del
pagamento della polizza Rc auto attraverso un apposito software, al momento fornito
solo gli organi di polizia dello Stato, che consente di interrogare in tempo reale la banca
dati delle assicurazioni RC dei veicoli sulla base di numeri di targa desunti da semplici
rilievi fotografici (ad es. attraverso autovelox ecc...)Il Servizio provvederà quindi ad
istituire con cadenza mediamente di una volta alla settimana su due turni (2 ore per ogni
turno diurno = 4 ore al giorno) appositi servizi di vigilanza finalizzati all'accertamento
della corretta copertura assicurativa dei veicoli ed alla regolarità dei documenti di guida
e di circolazione.
Bilancio Pluriennale
03.01 POLIZIA
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Controlli sulla patente di guida dei
conducenti nonché sui veicoli atti a
verificarne la sussistenza della copertura
assicurativa e la regolarità dei documenti
di circolazione, anche attraverso appositi
servizi
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
Peso
attività:
£
30,00 %
Previsto
X X X X X X X X X X
Indicatori:
Numero sequestri e fermi amministrativi effettuati
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
40,00
0,00
316
numero documenti ritirati
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 150,00 a 120,00
Da 119,00 a 90,00
20,00
0,00
n.servizi istituiti con cadenza media di una volta alla sett.su 2 turni (2ore x ogni turno=4 ore al
giorno)
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 70,00
10,00
0,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Laura Polverari - Rossana Maiella - Stefano Selvaggio - Nazzareno Livi - Raffaella Gattoni - Menconi
Casilde - Falcioni Chiara - Di Quirico Alessandro - Bertulli Learco - Bertiboni Anna Maria - Gaudenzi Carla
- Mattioli Luigi - Massimo Vesprini - Marco Lunghini - Luzi Paolo - Roberto Mango - Irene Polverari Marco Zenobi - Ilaria Bacchini - Lorenzo Bavosi - Bruschi Giacomo - Busca Fabrizio - Olivi Alessandra Paci Roger - Ricci Andrea - Rosa Daniela - Paola Scarano - Carpineti Erica - Sabbatini Silvia - Montagna
Anna Rita - Pagani Daniele - Vinicio Uguccioni - Paterniani Loredana - Piccoli Aldo - Capodagli Giada Raffaella Curzi - Farina Elisa - Monica Pascucci - Piccioli Michele - Pigna Alessandro - Sebastiano Ridolfi
- Santinelli Giacomo - Sara Serfilippi - Vagnini Matteo - Valentini Maurizio - Baldelli Michele - Catalani
Francesco - Lorenzo Ciancamerla - Scarpellini Alessandro - Mencucci Sergio - Schiavone Michele Antonio Carnaroli Tommaso - Panebianco Barbara Rosa - Muratori Francesco - Romeo Carlo - Tranquilli Monia Ponticelli Francesco - Tinti Andrea - Allegrezza Mauro - Gambini Beatrice - Stefanelli Roberto
317
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione
Con provv. 762 del 26.04.2012 Mauro Allegrezza viene assegnato al servizio Polizia Municipale
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
FULIGNO GIORGIO
LOMARTIRE GIANLUCA
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
318
24.09 SETTORE 9° CORPO POLIZIA MUNICIPALE
OB.03 REPRESSIONE MIRATA DELLE VELOCITA' OLTRE I LIMITI,
DELLE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI SEMAFORICI,DELLE SVOLTE
VIETATE
24.09.30 Pol. giudiziaria-Pronto intervento -Infortunistica
(2057)
Obiettivo di Strategico
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
FULIGNO GIORGIO
LOMARTIRE GIANLUCA
24.09.30 Pol. giudiziaria-Pronto intervento -Infortunistica
Centro di Costo:
SERVIZI ESTERNI ORDINARI POLIZIA MUNIC.
Si propone l'estensione di uno specifico servizio capace di prevenire e reprimere per il Peso assegnato:
periodo progettuale comportamenti trasgressivi e pericolosi in particolare connessi a 12,00 %
velocità oltre i limiti e al non rispetto delle prescrizioni semaforiche e delle svolte vietate
nell'ambito cittadino: da questo genere di infrazioni, particolarmente pericolose, spesso
derivano anche sinistri, come è noto.Gli interventi contro chi corre sui viali cittadini
sono stati sollecitati in diverse occasioni proprio dai residenti, sia nelle zone più centrali
che nei rioni.Nell’ottica, pertanto, di evitare turbative alla sicurezza stradale, si intende
istituire un apposito servizio: tale servizio sarà effettuato anche con l’utilizzo del
telelaser già in dotazione a questo Corpo.
Bilancio Pluriennale
03.01 POLIZIA
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Costituzione di un apposito servizio con
almeno 2 unità per ogni turno (6 ore)
finalizzato a controlli a) col telelaser per
rispetto limite di velocità b) rispetto
obblighi semaforici c) repressione svolte
vietate).
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
Peso
attività:
£
40,00 %
Previsto
X X X X X X X X X X
Indicatori:
n° turni effettuati su n. 35 settimane da marzo a dicembre
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 105,00 a 90,00
Da 89,00 a 70,00
20,00
0,00
319
aumento %n.sanzioni irrogate per rispetto limite di velocità, obblighi semaforici e svolte vietate
rispetto al 2011
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 20,00 a 15,00
Da 14,00 a 8,00
40,00
0,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
0305.020.01
E
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Sanzioni relative a violazioni di norme in
materia di circolazione stradale.
€ 900.000,00
Totale Entrata:
€ 900.000,00
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Laura Polverari - Rossana Maiella - Stefano Selvaggio - Nazzareno Livi - Raffaella Gattoni - Menconi
Casilde - Falcioni Chiara - Di Quirico Alessandro - Bertulli Learco - Bertiboni Anna Maria - Gaudenzi Carla
- Mattioli Luigi - Massimo Vesprini - Marco Lunghini - Luzi Paolo - Roberto Mango - Irene Polverari Marco Zenobi - Ilaria Bacchini - Lorenzo Bavosi - Bruschi Giacomo - Busca Fabrizio - Olivi Alessandra Paci Roger - Ricci Andrea - Rosa Daniela - Paola Scarano - Carpineti Erica - Sabbatini Silvia - Montagna
Anna Rita - Pagani Daniele - Vinicio Uguccioni - Paterniani Loredana - Piccoli Aldo - Capodagli Giada Raffaella Curzi - Farina Elisa - Monica Pascucci - Piccioli Michele - Pigna Alessandro - Sebastiano Ridolfi
- Santinelli Giacomo - Sara Serfilippi - Vagnini Matteo - Valentini Maurizio - Baldelli Michele - Catalani
Francesco - Schiavone Michele Antonio - Lorenzo Ciancamerla - Scarpellini Alessandro - Carnaroli
Tommaso - Allegrezza Mauro - Tinti Andrea - Panebianco Barbara Rosa - Gambini Beatrice - Stefanelli
Roberto - Muratori Francesco - Romeo Carlo - Tranquilli Monia
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione
Con provv. 762 del 26.04.2012 Mauro Allegrezza viene assegnato al servizio Polizia Municipale
Data: ___________________
320
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
FULIGNO GIORGIO
LOMARTIRE GIANLUCA
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
321
24.09 SETTORE 9° CORPO POLIZIA MUNICIPALE
OB.04 CONTROLLO VIABILITÀ E SOSTE SELVAGGE A TUTELA
DEGLI UTENTI PIÙ DEBOLI E DELL'IMMAGINE DELLA CITTÀ
24.09.30 Pol. giudiziaria-Pronto intervento -Infortunistica
(2059)
Obiettivo di Sviluppo
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
FULIGNO GIORGIO
LOMARTIRE GIANLUCA
24.09.30 Pol. giudiziaria-Pronto intervento -Infortunistica
Centro di Costo:
SERVIZI ESTERNI ORDINARI POLIZIA MUNIC.
Il presente obiettivo verrà realizzato predisponendo servizi mirati per il controllo di Peso assegnato:
veicoli in sosta su piste ciclo/pedonali, sugli attraversamenti pedonali, sui marciapiedi, 7,00 %
ove vige divieto di fermata, nelle aree di intersezione e negli spazi riservati alle persone
invalide. Tenuto conto della finalità di tutelare quanto più possibile le categorie più
deboli, il controllo interesserà tutto il territorio comunale, comprese frazioni e zone
periferiche con particolare riguardo alle aree vicino alle scuole. Detto servizio, che verrà
svolto a partire dal mese di Marzo fino a tutto il 2012, con una previsione media di n°4
controlli a settimana, in estate verrà intensificato in zona mare, tenuto conto che la nostra
città vanta un lungomare, di oltre 20 km., che si estende da Fosso Sejore fino a Marotta.
Bilancio Pluriennale
03.01 POLIZIA
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Costituzione di appositi servizi, con 2
unità oer ogni turno (di 6 ore) per controlli
sulla viabilità e soste su piste
ciclo/pedonali, attraversamenti pedonali,
marciapiedi, divieti di fermata, aree di
intersezione, posti riservati a inval.
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
Peso
attività:
£
40,00 %
Previsto
X X X X X X X X X X
Indicatori:
numero servizi effettuati dal personale di Polizia Municipale (inteso come numero turni di
servizio)
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 160,00 a 140,00
Da 139,00 a 120,00
20,00
0,00
322
numero accertamenti effettuati nell'espletamento del servizio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 800,00 a 700,00
Da 699,00 a 650,00
40,00
0,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Laura Polverari - Rossana Maiella - Stefano Selvaggio - Nazzareno Livi - Raffaella Gattoni - Menconi
Casilde - Falcioni Chiara - Di Quirico Alessandro - Bertulli Learco - Bertiboni Anna Maria - Gaudenzi Carla
- Mattioli Luigi - Massimo Vesprini - Marco Lunghini - Luzi Paolo - Roberto Mango - Irene Polverari Marco Zenobi - Ilaria Bacchini - Lorenzo Bavosi - Bruschi Giacomo - Busca Fabrizio - Olivi Alessandra Paci Roger - Ricci Andrea - Rosa Daniela - Paola Scarano - Carpineti Erica - Sabbatini Silvia - Montagna
Anna Rita - Pagani Daniele - Vinicio Uguccioni - Paterniani Loredana - Piccoli Aldo - Capodagli Giada Raffaella Curzi - Farina Elisa - Monica Pascucci - Piccioli Michele - Pigna Alessandro - Sebastiano Ridolfi
- Santinelli Giacomo - Sara Serfilippi - Vagnini Matteo - Valentini Maurizio - Baldelli Michele - Catalani
Francesco - Lorenzo Ciancamerla - Scarpellini Alessandro - Schiavone Michele Antonio - Carnaroli
Tommaso - Tinti Andrea - Allegrezza Mauro - Panebianco Barbara Rosa - Gambini Beatrice - Stefanelli
Roberto - Muratori Francesco - Romeo Carlo - Tranquilli Monia
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione
Con provv. 762 del 26.04.2012 Mauro Allegrezza viene assegnato al servizio Polizia Municipale
Data: ___________________
323
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
FULIGNO GIORGIO
LOMARTIRE GIANLUCA
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
324
24.09 SETTORE 9° CORPO POLIZIA MUNICIPALE
OB.05 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO INTERNA, CON
COINVOLGIMENTO DEL PERSONALE SULLE MATERIE DA
TRATTARE
24.09.20 S. interni - Polizia amministrativa -CRT- Formaz.
(2060)
Obiettivo di Sviluppo
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
FULIGNO GIORGIO
LOMARTIRE GIANLUCA
24.09.20 S. interni - Polizia amministrativa -CRT- Formaz.
Centro di Costo:
SERVIZI INTERNI POLIZIA MUNICIPALE
Il progetto si sostanzia nella tenuta di corsi di aggiornamento, i cui destinatari sono gli Peso assegnato:
Agenti, gli Ufficiali ed il personale amministrativo del settore Polizia Municipale ed 7,00 %
anche, qualora vi sia una sala capiente messa a disposizione da parte
dell'Amministrazione comunale, degli Agenti ed Ufficiali dei Comuni limitrofi, che
essendo di piccole dimensioni hanno minori possibilità di partecipare a percorsi
formativi. La possibilità di partecipazione offre, al personale di questi ultimi Enti, il
duplice vantaggio di accrescere la propria professionalità, ma soprattutto gli consente di
conoscere le modalità comportamentali della P.M. di Fano, alla quale potersi riferire ed
uniformare.Detta attività si svolgerà prevalentemente ad opera del Comandante e dei
Vice Comandanti, da Aprile a Novembre, con una previsione di n.10 incontri della
durata di almeno 3 ore, secondo un calendario che verrà definito subito dopo avere
espletato l'indagine interna sul fabbisogno formativo.
Bilancio Pluriennale
03.01 POLIZIA
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Predisposizione di apposito questionario,
a cura della Vice Comandante Dott.ssa
Montagna, per l'epletamento di una
indagine interna sul Fabbisogno formativo
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
10,00 %
Previsto
Distribuzione questionari al personale di
P.M., valutazione risultanze e
predisposizione calendario lezioni
X
Peso
attività:
£
10,00 %
Previsto
Tenuta corsi di formazione/aggiornamento
professionale (apr-lug e da sett-nov)
Peso
X
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
X X X X X X X X
325
Indicatori:
numero questionari distribuiti a tutto il personale, valutazione risultanze e predisposizione
calendario lezioni
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 55,00 a 45,00
Da 44,00 a 30,00
10,00
0,00
numero ore di lezione tenute nel periodo di riferimento
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 30,00 a 26,00
Da 25,00 a 20,00
20,00
0,00
N.questionari positivi /Tot.dei questionari compilati
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
30,00
0,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Laura Polverari - Rossana Maiella - Stefano Selvaggio - Nazzareno Livi - Raffaella Gattoni - Menconi
Casilde - Falcioni Chiara - Di Quirico Alessandro - Bertulli Learco - Bertiboni Anna Maria - Gaudenzi Carla
- Mattioli Luigi - Massimo Vesprini - Marco Lunghini - Luzi Paolo - Roberto Mango - Irene Polverari Marco Zenobi - Ilaria Bacchini - Lorenzo Bavosi - Bruschi Giacomo - Busca Fabrizio - Olivi Alessandra Paci Roger - Ricci Andrea - Rosa Daniela - Paola Scarano - Carpineti Erica - Sabbatini Silvia - Montagna
Anna Rita - Pagani Daniele - Vinicio Uguccioni - Paterniani Loredana - Piccoli Aldo - Capodagli Giada Raffaella Curzi - Farina Elisa - Monica Pascucci - Piccioli Michele - Pigna Alessandro - Sebastiano Ridolfi
- Santinelli Giacomo - Sara Serfilippi - Vagnini Matteo - Valentini Maurizio - Baldelli Michele - Catalani
Francesco - Lorenzo Ciancamerla - Scarpellini Alessandro - Mencucci Sergio - Schiavone Michele Antonio Carnaroli Tommaso - Tinti Andrea - Allegrezza Mauro - Panebianco Barbara Rosa - Gambini Beatrice Stefanelli Roberto - Muratori Francesco - Romeo Carlo - Tranquilli Monia - Ponticelli Francesco
326
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione
Con provv. 762 del 26.04.2012 Mauro Allegrezza viene assegnato al servizio Polizia Municipale
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
FULIGNO GIORGIO
LOMARTIRE GIANLUCA
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
327
24.09 SETTORE 9° CORPO POLIZIA MUNICIPALE
OB.06 AGGIORNAMENTO DEI DATI E RIVISITAZIONE DEL
RAPPORTO SULLO STATO DELL'AMBIENTE
22.05.20 U.O. ECOLOGIA URBANA
(2064)
Obiettivo di Mantenimento
Referente Politico
Responsabile
Centro di Responsabilità:
SERFILIPPI LUCA
FULIGNO GIORGIO
22.05.20 U.O. ECOLOGIA URBANA
Centro di Costo:
AMBIENTE
Nel Pdo 2011 si prevedeva la sistematizzazione del 20% dei dati acquisiti per
Peso assegnato:
l'aggiornamento del RSA. Al fine di riestituire in modo leggibile tutti i dati acquisiti 7,00 %
occorre quindi procedere alla redazione di grafici, tabelle e georeferenziazione del
rimanente 80%. Inoltre, poiché a marzo 2012 sarà chiuso il censimento della
popolazione e delle abitazioni da parte dell'ISTAT, sarà possibile anche acquisire dati
che vengono di norma aggiornati ogni 10 anni.
Bilancio Pluriennale
07.02 TERRITORIO E AMBIENTE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
ES
Elaborazione dell'80% dei dati acquisiti
nel 2011e restituzione degli stessi
mediante grafici e tabelle
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
60,00 %
Previsto
Georeferenziazione di dati significativi
per la restituzione GIS
X X X X X X X X X X
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
Acquisizione di dati disponibili con il
nuovo censimento Istat, relativa
elaborazione e restituzione
Peso
X X X X X X X
Peso
attività:
£
20,00 %
X X X X
Previsto
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
328
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Giovannelli Emanuela - Lucia Ponticelli - Rossini Michele
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione
Intersettorialità: SIC: inserimento in Gis dei dati SERVIZI DEMOGRAFICI: fornire risultanze
del censimento della popolazione delle abitazioni e degli edifici 2011
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
FULIGNO GIORGIO
SERFILIPPI LUCA
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
329
24.09 SETTORE 9° CORPO POLIZIA MUNICIPALE
OB.07 REALIZZAZIONE DI UN CORTOMETRAGGIO SUI RIFUGI
COMUNALI
24.09.40 U.O. Ecologia urbana
(2136)
Obiettivo di Sviluppo
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
FULIGNO GIORGIO
SERFILIPPI LUCA
24.09.40 U.O. Ecologia urbana
Centro di Costo:
CANILE E GATTILE
Acquisizione e montaggio di filmati presso i rifugi comunali con la finalità di diffondere Peso assegnato:
la cultura della tutela degli animali messa in atto dal comune, nonchè di assumere il 7,00 %
canile e i rifugi per animali come risorsa culturale cittadina e non come ghetti finalizzati
alla mera detenzione dei randagi.
Bilancio Pluriennale
07.02 TERRITORIO E AMBIENTE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Riunioni con le associazioni di
volontariato animalista cittadine per la
scelta dei siti e dei criteri per la
realizzazione del filmato
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
10,00 %
Previsto
Acquisizione dei filmati, in
collaborazione con le associazioni di
volontariato
£
50,00 %
X X X X X X X X X X
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
Sintesi degli elementi video e audio e
realizzazione del cortometraggio.
X X X
Peso
attività:
Previsto
Preparazione dei testi esplicativi e
realizzazione della sezione audio
Peso
X X X X X X X X X X
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
X X X X X X X
330
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
€ 2.000 da suddividere tra:
Spese per interventi di educazione e sensibilizzazione per tutela animali - prestazioni di servizi
Cap. 1096.307.01
Spese per interventi di educazione e sensibilizzazione per la tutela degli animali - acquisto beni
Cap. 1096.211.01
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Giovannelli Emanuela - Ghetti Massimo - Lucia Ponticelli
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione
Intersettorialità: SIC per la pubblicazione sul sito,realizzazione del link di presentazione sul sito
del Comune di Fano
Data: ___________________
331
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
FULIGNO GIORGIO
SERFILIPPI LUCA
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
332
24.09 SETTORE 9° CORPO POLIZIA MUNICIPALE
OB.08 PARTECIPAZIONE AL GRUPPO DI LAVORO PROVINCIALE PER
L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA'
INFEA
24.09.40 U.O. Ecologia urbana
(2066)
Obiettivo di Sviluppo
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
FULIGNO GIORGIO
SERFILIPPI LUCA
24.09.40 U.O. Ecologia urbana
Centro di Costo:
AMBIENTE
In seguito alla riorganizzazione del sistema INFEA, la Regione Marche da quest'anno Peso assegnato:
non elargirà più contributi ai singoli CEA, ma piuttosto cofinanziamenti per progetti che 7,00 %
coinvolgono più strutture, presentati da LABTER (Provincia) secondo linee guida
prestabilite dalla DGR 1538/2011 e dal Decreto n° 98/APP/2011. Al fine di accedere al
cofinanziamento occorre quindi predisporre un progetto finalizzato ad acquisire il
massimo contributo possibile per la gestione delle attività del CEA Casa Archilei..
Bilancio Pluriennale
07.02 TERRITORIO E AMBIENTE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
1. riunioni con il tesoriere e l'associazione
Argonauta per la verifica delle attività in
corso e previste per il 2012
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
2. incontri plurimi con il gruppo di lavoro
provinciale per la stesura del progetto
collettivo da presentare alla regione
£
40,00 %
X X
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
4. rendicontazione del progetto, dal punto
di vista didattico e finanziario, in
collaborazione con il tesoriere di Casa
Archilei e l'associaizone Argonauta
X X
Peso
attività:
Previsto
3. in caso di acquisizione del
cofinanziamento, monitoraggio della
congruenza delle attività svolte dal CEA
Casa Archilei con il progetto approvato
Peso
X X X X X
Peso
attività:
£
10,00 %
Previsto
X X X X
333
Indicatori:
Nr incontri con gruppo di lavoro provinciale
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 5,00 a 3,00
Da 2,00 a 1,00
10,00
0,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Lucia Ponticelli
Data: ___________________
334
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
FULIGNO GIORGIO
SERFILIPPI LUCA
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
335
24.09 SETTORE 9° CORPO POLIZIA MUNICIPALE
OB.09 MIGLIORAMENTO CONTROLLO DELL'ISTRUTTORIA
PRATICHE U.O. PROGETTAZIONE TRAFFICO
24.09.60 U.O. Progettazione traffico
(2067)
Obiettivo di Sviluppo
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
FULIGNO GIORGIO
SILVESTRI MICHELE
24.09.60 U.O. Progettazione traffico
Centro di Costo:
MOBILITÀ URBANA
Verifica, controllo e istruttoria delle richieste di autorizzazione relative ai procedimenti Peso assegnato:
amministrativi di competenza dell' U.O. Progettazione Traffico con sopralluoghi di 7,00 %
verifica e analisi sul posto delle criticità presenti. Tale attività non verifica le
autorizzazioni già rilasciate ma introduce una nuova modalità nelle verifica delle
richieste dei cittadini (quindi migliora l'attività ordinaria dell'U.O.) andando a verificare
in sito le eventuali criticità presenti al fine di meglio garantire la sicurezza stradale negli
atti di autorizzazione. Tale attività ha quindi la finalità di migliorare le condizioni di
sicurezza in quanto analizza in modo più approfondito , attraverso delle schede rilievo
preimpostate, gli aspetti più importanti da rilevare.
Bilancio Pluriennale
03.02 MOBILITA'
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Istruttoria preliminare di verifica
completezza documentazione
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
15,00 %
Previsto
Preparazione schede di rilievo per
verifiche standard da rilevare durante i
sopralluoghi
£
10,00 %
X X X X
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
Istruttoria definitiva delle pratiche
(compresa acquisizione pareri vari Uffici
Competenti)
X X X X X X X X X X X X
Peso
attività:
Previsto
Verifica con sopralluogo in sito delle
condizioni tecniche
Peso
X X X X X X X X X X X X
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
X X X X X X X X X X X X
336
Indicatori:
N. pratiche istruite con nuova procedura /n. pratiche pervenute
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
35,00
0,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Ilenia Santini - Stefano Mea - Mazzoleni Angelo - Simoncelli Lorenzo
Data: ___________________
337
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
FULIGNO GIORGIO
SILVESTRI MICHELE
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
338
24.09 SETTORE 9° CORPO POLIZIA MUNICIPALE
OB.10 PROGETTO MANUTENZIONE SEGNALETICA DI TUTTO IL
TERRITORIO COMUNALE
24.09.60 U.O. Progettazione traffico
(2142)
Obiettivo di Mantenimento
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
FULIGNO GIORGIO
SILVESTRI MICHELE
24.09.60 U.O. Progettazione traffico
Centro di Costo:
MOBILITÀ URBANA
Garantire e migliorare l'attività ordinaria della manutenzione della segnaletica attraverso Peso assegnato:
la redazione di un progetto, anche ai sensi di quanto stabilito dal D. P.R. n. 207 del 2010 7,00 %
che non contempla più la figura contrattuale del contratto aperto. Tale progetto
costituirà quindi una soluzione operativa del tipo “progetto pilota” per i lavori di
manutenzione ordinaria periodica della segnaletica orizzontale. Tale progetto si rende
attuabile attraverso il rilievo puntuale delle varie strade di tutta la segnaletica orizzontale
presente, in modo da avere, per gli anni avvenire, un progetto pilota con indicate per
ogni via il computo metrico estimativo della segnaletica orizzontale.
Bilancio Pluriennale
03.02 MOBILITA'
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Progetto esecutivo di manutenzione
Approvazione Rilievo delle strade
principali della città con Computo
Metrico Estimativo di ogni strada
analizzata
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
30,00 %
Previsto
Gara informale
£
20,00 %
X
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
Primo S.A.L.
X
Peso
attività:
Previsto
Affidamento lavori - consegna lavori
Peso
X
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
X
339
Secondo S.A.L.
Peso
attività:
£
10,00 %
X X
Previsto
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
1081.308.05
S
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Manutenzione ordinaria della segnaletica
stradale.
€ 62.500,00
Totale Spesa:
€ 62.500,00
Personale Impiegato:
Ilenia Santini - Stefano Mea - Mazzoleni Angelo - Simoncelli Lorenzo
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione
Intersettorialità: Servizio Appalti e contratti
Data: ___________________
340
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
FULIGNO GIORGIO
SILVESTRI MICHELE
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
341
24.09 SETTORE 9° CORPO POLIZIA MUNICIPALE
OB.11 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE INTERSEZIONI
STRADALI PERICOLOSE
24.09.60 U.O. Progettazione traffico
(2068)
Obiettivo di Sviluppo
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
FULIGNO GIORGIO
SILVESTRI MICHELE
24.09.60 U.O. Progettazione traffico
Centro di Costo:
MOBILITÀ URBANA
Realizzazione e messa in sicurezza quartiere Centinarola e di altre zone al fine di Peso assegnato:
moderare la velocità. Il progetto riguarda la messa in sicurezza di n. 2 intersezioni 7,00 %
particolarmente pericolose in cui nel tempo si è richiesto di intervenire per l'elevata
velocità dei veicoli. Tale progetto è stato finanziato con Delibera di G.C. 476 del
15/11/2011 finanziamento di spese in conto capitale.
Bilancio Pluriennale
03.02 MOBILITA'
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Approvazione progetto esecutivo
Determina approvazione progetto
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
25,00 %
X
Previsto
Gara informale
Peso
attività:
£
15,00 %
X X X
Previsto
Affidamento lavori - consegna lavori
Peso
attività:
£
30,00 %
X
Previsto
Sperimentazione nuova viabilità
intersezione Centinarola emissione
ordinanza per sperimentazione e richiesta
pareri vari uffci
Peso
Peso
attività:
£
30,00 %
Previsto
X X
342
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Lavori di messa in sicurezza di intersezioni e realizzazione interventi di moderazione velocità
Cap. 2081.108.03 Imp. 1805/2011 € 30.000
Totale Spesa:
Anno e numero
2011 1805.000.00.00.00
Descrizione Impegni
Lavori di messa in sicurezza di intersezione e di realizzazione
interventi di moderazione della velocità (Finanz.: Avanzo conto
cons. 2010 spese in c/cap.)
Importo
30.000,00
Personale Impiegato:
Ilenia Santini - Bracci Valter - Gargaro Alfonso - Bertulli Alessandro - Sora Lucio
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione
Intersettorialità: U.O. Appalti e Contratti
Data: ___________________
343
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
FULIGNO GIORGIO
SILVESTRI MICHELE
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
344
24.09 SETTORE 9° CORPO POLIZIA MUNICIPALE
OB.12 MONITORAGGIO QUALITÀ EROGATA TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE
24.09.60 U.O. Progettazione traffico
(2141)
Obiettivo di Sviluppo
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
FULIGNO GIORGIO
SILVESTRI MICHELE
24.09.60 U.O. Progettazione traffico
Centro di Costo:
MOBILITÀ URBANA
Monitoraggio qualità erogata servizio di trasporto pubblico urbano anno 2012, ai sensi di Peso assegnato:
quanto previsto dalla L.R. 45/98 art. 27. La Legge di Assestamento di Bilancio della 7,00 %
Regione Marche, L.R. 20 del 31/10/2011, ha infatti modificato l'art. 27 prevedendo tra
gli obblighi di rendicontazione entro il 28/02/ di ogni anno, la trasmissione delle
risultanze del monitoraggio della qualità erogata relativa all'anno precedente, in difetto
della quale la Regione procederà a sospendere l'erogazione del saldo dei corrispettivi del
medesimo esercizio.
Bilancio Pluriennale
03.02 MOBILITA'
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Esame del problema con individuazione
parametri inerenti il monitoraggio della
qualità relativi al T.P.L. Urbano del
Comune di Fano
ES
G F M A M G L A S O N D
£
30,00 %
Previsto
Affidamento del Servizio di Monitoraggio
£
30,00 %
X X
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
Trasmissione referto finale al controllo di
gestione e alla Regione
X X X X
Peso
attività:
Previsto
Controllo del lavoro svolto e primo esame
della documentazione con
razionalizzazione dei dati inviati dalla
Società
Peso
Peso
attività:
X X X X X
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
X
345
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
1083.301.01
S
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Compenso per contratto di servizio trasporto
urbano ai sensi L.R. 45/98.Tale compenso sarà
oggetto di future valutazioni in merito ad
eventuali adeguamenti inflattivi per la quota del
Comune di Fano da concordarsi anche con il
Comitato tecnico del contratto di servizio del
TPL
€ 5.000,00
Totale Spesa:
€ 5.000,00
Personale Impiegato:
Ilenia Santini - Vesprini Antonella
Data: ___________________
346
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
FULIGNO GIORGIO
SILVESTRI MICHELE
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
347
24.09 SETTORE 9° CORPO POLIZIA MUNICIPALE
OB.13 RIDUZIONE E CONTROLLO DEGLI ACCESSI DELLA Z.T.L. DEL
CENTRO STORICO
24.09.50 U.O. Mobilità urbana
(2069)
Obiettivo di Strategico
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
FULIGNO GIORGIO
SILVESTRI MICHELE
24.09.50 U.O. Mobilità urbana
Centro di Costo:
MOBILITÀ URBANA
Approvazione ed attuazione del nuovo schema della circolazione veicolare all'interno Peso assegnato:
della Z.T.L. del centro storico proposto nel 2011, al fine di ridurre il numero degli 12,00 %
accessi alla Z.T.L. dai trenta attuali a sei, con conseguente aggiornamento della
segnaletica stradale ivi esistente e miglioramento del controllo dei veicoli circolanti da
parte delle Forze di Polizia. Le zone in cui si intende intervenire entro la fine del 2012
sono: Pincio-"Piatlett"-Via Nolfi nord
Bilancio Pluriennale
03.02 MOBILITA'
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Rilievo della segnaletica presente nel
centro storico
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
10,00 %
Previsto
Redazione di planimetria dello stato di
fatto con indicazione dei sensi di marcia
£
10,00 %
X
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
Stesura finale del progetto ed
approvazione del progetto con delibera di
G.C.
X
Peso
attività:
Previsto
Conferenza di Servizi con Polizia
Municipale, Urbanistica, Commercio,
Polizia Amministrativa e Turismo per i
pareri di competenza
Peso
X
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
X X
348
Modifica regolamento per il rilascio dei
permessi Z.T.L. a seguito della modifica
della viabilità
Peso
attività:
£
10,00 %
X
Previsto
Istituzione dei nuovi sensi di marcia
mediante emissione ordinanza dirigenziale
(zone Pincio.Piatlett e Via Nolfi zona
nord)
Peso
attività:
£
10,00 %
X
Previsto
Acquisto del materiale mediante eventuale
gara, per modificare la circolazione
stradale (zone Pincio.Piatlett e Via Nolfi
zona nord))
Peso
attività:
£
10,00 %
X X X
Previsto
Indicatori:
N. interventi di modifica accessi Z.T.L. effettuati
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 5,00 a 3,00
Da 2,00 a 1,00
10,00
0,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Spese da sostenere non ancora preventivate all'interno del Peg voce 1081.207.01
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Curina Paolo - Vesprini Antonella - Ivana Bertini - Bracci Valter - Bertulli Alessandro - Gargaro Alfonso Sora Lucio - Luciano Gatto - Aramini Luciano
349
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione
Intersettorialità: Polizia Municipale-Urbanistica-Commercio-patrimonio-Polizia Amministrativa
- Turismo
Descrizione
Tipo di collabbor:espressione di eventuali pareri di competenza per le proposte di modifica della
viabilità relativamente alla circolazione veicolare, occupazione di suolo pubblico temporane e
permanenti, mercati e manifestazioni varie
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
FULIGNO GIORGIO
SILVESTRI MICHELE
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
350
COMUNE DI FANO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE
Piano Dettagliato degli
Obiettivi
24.50 GABINETTO DEL SINDACO
Responsabile: DE LEO GIUSEPPE
Referente Politico: STEFANO AGUZZI
P.D.O. 2012
351
RIEPILOGO OBIETTIVI
24.50 GABINETTO DEL SINDACO
OB.01 ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E SUPPORTO AL SINDACO ED ALLA
GIUNTA PER LE FUNZIONI ISTITUZIONALI
24.50.10 U.O. Gabinetto del Sindaco
(C.d.C. 75.02 ORGANI ISTITUZIONALI)
OB.02 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SINDACO E AGLI ASSESSORI PER
IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA DI
GOVERNO
24.50.10 U.O. Gabinetto del Sindaco
(C.d.C. 75.02 ORGANI ISTITUZIONALI)
OB.03 PUBBLICAZIONE DEL PERIODICO COMUNALE FANO STAMPA
24.50.20 U.O. URP e comunicazione istituzionale
(C.d.C. 75.06.000001 ALTRE ATTIVITÀ (URP - COMUN.ISTITUZ.))
OB.04 AGGIORNAMENTO QUOTIDIANO DEL PORTALE WEB DEL
COMUNE DI FANO
24.50.20 U.O. URP e comunicazione istituzionale
(C.d.C. 75.06.000001 ALTRE ATTIVITÀ (URP - COMUN.ISTITUZ.))
352
24.50 GABINETTO DEL SINDACO
OB.01 ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E SUPPORTO AL SINDACO ED ALLA
GIUNTA PER LE FUNZIONI ISTITUZIONALI
(2158)
Obiettivo di Mantenimento
24.50.10 U.O. Gabinetto del Sindaco
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
DE LEO GIUSEPPE
STEFANO AGUZZI
24.50.10 U.O. Gabinetto del Sindaco
Centro di Costo:
ORGANI ISTITUZIONALI
Assistenza e supporto al Sindaco ed alla Giunta per lo svolgimento delle funzioni Peso assegnato:
istituzionali dell'Ente. Si concretizza nell'organizzazione di cerimonie, di eventi, 15,00 %
convegni, ricevimenti per attività occasionali di accoglienza di alte personalità dello
Stato o suoi delegati, della Regione e Provinciali.Attività di supporto all'ufficio di
Presidenza del Consiglio Comunale per manifestazioni ed eventi istituzionali organizzati
dalla Presidenza del Consiglio. Gestione delle Sale di Rappresentanza.Attività di
comunicazioni istituzionale con gli organi di informazione.Il presente obiettivo presenta
la caratteristica di mantenimento delle prestazioni dell'anno 2011 ma risulta innovativo
in quanto in parte le risorse umane assegnate alla UO Gabinetto del Sindaco sono state
sostituite alla fine del 2011, per pensionamento di due dipendenti.
Bilancio Pluriennale
01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Contatti con i rappresentanti di altre
istituzioni
ES
G F M A M G L A S O N D
£
5,00 %
Previsto
Studio ed organizzazione delcerimoniale
£
10,00 %
X X X X X X X X X X X X
Peso
attività:
£
10,00 %
Previsto
Predisposizione, stampa ed invio degli
inviti e comunicati istituzionali
X X X X X X X X X X X X
Peso
attività:
Previsto
Organizzazione e predisposizione
materiale necessario per la realizzazione
degli eventi
Peso
Peso
attività:
X X X X X X X X X X X X
Peso
attività:
£
5,00 %
Previsto
X X X X X X X X X X X X
353
Contatti e coordinamento con gli altri
settori dell'Ente al fine di predisporre gli
interventi di propria spettanza necessari
per la realizzazione degli eventi
Peso
attività:
£
15,00 %
Previsto
Gestione delle sale di rappresentanza
X X X X X X X X X X X X
Peso
attività:
£
5,00 %
Previsto
X X X X X X X X X X X X
Indicatori:
Nr cerimonie istituzionali realizzate/nr cerimonie istituzionali previste con risorse Peg invariate
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
20,00
0,00
N. bozze di inviti o manifesti realizzati per la pubblicizzazione degli eventi e comunicati stampa
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 12,00 a 10,00
Da 9,00 a 5,00
10,00
0,00
N. contatti con gli altri settori dell'Ente e con gli organi esterni per la predisposizione di
interventi negli eventi
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 40,00 a 30,00
Da 29,00 a 20,00
20,00
0,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
354
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
1011.321.01
S
1018.205.01
S
1018.310.01
S
1018.312.02
S
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
In occasione di convegni, incontri, conferenze,
l'amministrazione ospita relatori, amministratori
di altri enti, personalità diverse, ecc.-SPESA DA
MONITORARE€ 600,00
Spese per l'acquisto di beni per l'organizzazione
delle cerimonie, onoranze e celebrazioni, in
occasione premio della Fortuna d'Oro, ecc.SPESA DA MONITORARE€ 400,00
Spese relative all'organizzazione delle seguenti
cerimonie: 27 gennaio (Giorno della memoria);
10 febbraio (Foibe); 25 aprile (annivers. della
liberazione); 2 giugno (festa della Repubblica);
27 agosto (anniv. liberazione Fano); 2 novembre
(commemoraz. defunti); 4 novembre (festa
dell'unità d'Italia); Spese manifesti per lutto, ecc.
€ 9.800,00
Spese tipografiche, fotografiche, omaggi
floreali, soggiorno a ospiti e relatori, per
convegni e congressi.-SPESA DA
MONITORARE€ 300,00
Totale Spesa:
€ 11.100,00
Personale Impiegato:
Brunetti Fiammetta - Tiritiello Maria Grazia - Ansuini Rossella - Roberta Cantoni
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione
COLLABORAZIONE RICHIESTA: uffici Economato, Viabilità, Traffico, Manutenzione verde
pubblico, Polizia Municipale; esterni quali: Prefettura, Carabinieri, Polizia di Stato, Capitaneria
di Porto ecc.
Descrizione
TIPO DI COLLABORAZIONE RICHIESTA: Emissione di ordinanze, trasporto e montaggio di
materiale, posizionamento di segnaletica, esposizione di bandiere, presenza a manifestazioni
Data: ___________________
355
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
DE LEO GIUSEPPE
STEFANO AGUZZI
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
356
24.50 GABINETTO DEL SINDACO
OB.02 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SINDACO E AGLI ASSESSORI PER
IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA DI
GOVERNO
24.50.10 U.O. Gabinetto del Sindaco
(2169)
Obiettivo di Mantenimento
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
DE LEO GIUSEPPE
STEFANO AGUZZI
24.50.10 U.O. Gabinetto del Sindaco
Centro di Costo:
ORGANI ISTITUZIONALI
Assistenza al Sindaco nell’esercizio delle funzioni di indirizzo, di controllo e di Peso assegnato:
rappresentanza.Assistenza al Sindaco ed agli Assessori
nella gestione della 18,00 %
corrispondenza e dell’agenda degli incontri istituzionali. Contatti con gli organi di
informazione per la comunicazione istituzionale dell’Amministrazione. Organizzazione
conferenze-stampa. Redazione comunicati. L'Attività si esplica in un costante
coordinamento fra i vari Assessorati e l'Ufficio del Sindaco per il raggiungimento degli
obiettivi fissati dal programma di Governo .Rapporti e coordinamento con le Istituzioni
Regionali e Provinciali, con gli Enti e le Organizzazioni Gestione dell'agenda personale
del Sindaco e degli Assessori nonché della corrispondenza con i cittadini.Viene inoltre
svolta giornalmente attività di raccolta e smistamento, ai vari assessorati, di segnalazioni
e richieste da parte di cittadini che non trovano soddisfazione presso il Call Center.
Bilancio Pluriennale
01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Collaborazione e assistenza,
informazione agli assessori sugli aspetti
legislativi e amministrativi attinenti le
aree di competenza degli assessorati
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
Coordinamento con gli uffici e i settori
degli Assessorati
X X X X X X X X X X X X
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
Smistamento di segnalazioni e di richieste
di cittadini e gestione dei contatti con i
cittadini
Peso
X X X X X X X X X X X X
Peso
attività:
£
5,00 %
Previsto
X X X X X X X X X X X X
357
Rapporti con gli organi di stampa e con
gli organi di informazione radio-televisiva
sulla attività dell'Amministrazione.
Organizzazione conferenze-stampa.
Redazione comunicati
Peso
attività:
£
5,00 %
Previsto
Contatti con le istituzioni e le
organizzazioni presenti in tutto il
territorio nazionale ed estero
X X X X X X X X X X X X
Peso
attività:
£
5,00 %
Previsto
X X X X X X X X X X X X
Indicatori:
N. incontri programmati nell'agenda personale del Sindaco, Vice Sindaco e Assessore
all'Ambiente ed al Personale
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 1.700,00 a 1.500,00
Da 1.499,00 a 1.000,00
15,00
0,00
N. contatti con i settori e gli uffici degli Assessorati per la gestione di attività di competenza
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 300,00 a 200,00
Da 199,00 a 100,00
15,00
0,00
N. contatti con le istituzioni e le organizzazioni presenti in tutto il territorio nazionale ed estero
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 100,00 a 50,00
Da 49,00 a 20,00
15,00
0,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
1011.203.01
S
Descrizione Voce di Bilancio
Spese di piccola entità quali: pubblicazione
materiale grafico-editoriale, audiovideo,
cancelleria, ecc., e quant'altro di imprevisto
occorra durante l'anno.
Importo Assegnato
€ 1.000,00
358
1011.204.02
S
1011.205.03
S
1011.309.02
S
Acquisto doni di rappresentanza, medaglie,
coppe, libri, trofei, stampe, ecc. da donare ad
ospiti dell'Amministrazione comunale. Tale
acquisto viene effettuato presso i laboratori
artistici ed artigianali della nostra città. -SPESA
DA MONITORAREAcquisto beni di consumo e/o materie prime:
acquisto per pezzi di ricambio, ecc.-SPESA DA
MONITORAREPrestazioni di servizi: manutenzioni, spese di
pedaggio in autostrada, revisione automezzo ed
altre riparazioni.-SPESA DA MONITORARETotale Spesa:
€ 500,00
€ 500,00
€ 1.800,00
€ 3.800,00
Personale Impiegato:
Brunetti Fiammetta - Tiritiello Maria Grazia - Ansuini Rossella - Romoli Donatella - Fuligni Anna Maria
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione
Con provv. 619 del 02.04.2012 Bartolucci Fabrizio è stato trasferito all'U.O. Turismo
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
DE LEO GIUSEPPE
STEFANO AGUZZI
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
359
24.50 GABINETTO DEL SINDACO
OB.03 PUBBLICAZIONE DEL PERIODICO COMUNALE FANO STAMPA
24.50.20 U.O. URP e comunicazione istituzionale
(2159)
Obiettivo di Mantenimento
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
DE LEO GIUSEPPE
STEFANO AGUZZI
24.50.20 U.O. URP e comunicazione istituzionale
Centro di Costo:
ALTRE ATTIVITÀ (URP - COMUN.ISTITUZ.)
Si prevede la stampa di n. 6 uscite per l'anno 2012 con cadenza bimensile, con risparmio Peso assegnato:
economico rispetto agli anni precedenti , poiché gestito con personale del settore
14,00 %
Bilancio Pluriennale
01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Stampa e distribuzione (feb-apr-giu-agoott-dic)
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
Redazione giornalistica (gen-mar-maglug-set-nov)
Peso
X X X X X X X X X X X
Peso
attività:
£
60,00 %
Previsto
X X X X X X X X X X X
Indicatori:
N. del periodico Fano Stampa
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 6,00 a 5,00
Da 4,00 a 3,00
20,00
0,00
360
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
1011.313.01
S
Anno e numero
2012 726.000.00.00.00
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Pubblicazione e distribuzione periodico Fano
Stampa; gestione portale web; collaborazione
con i mass media.
€ 40.000,00
Totale Spesa:
€ 40.000,00
Descrizione Impegni
Affidamento del servizio stampa e diffusione del periodico "Fano
Stampa" per l'anno 2012.
Importo
37.920,00
Personale Impiegato:
Clappis Silvano - Tiritiello Maria Grazia - Ansuini Rossella - Corsaletti Andrew Joseph
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione
COLLABORAZIONE RICHIESTA: Gabinetto del Sindaco, Assessori e uffici
Descrizione
TIPO DI COLLABORAZIONE RICHIESTA: informativa sull'attività svolta dall'Ente e sul
programma amministrativo di legislatura
Descrizione
Previsto un risparmio di spesa di circa € 12.000 rispetto all'anno 2011
Data: ___________________
361
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
DE LEO GIUSEPPE
STEFANO AGUZZI
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
362
24.50 GABINETTO DEL SINDACO
OB.04 AGGIORNAMENTO QUOTIDIANO DEL PORTALE WEB DEL
COMUNE DI FANO
24.50.20 U.O. URP e comunicazione istituzionale
(2164)
Obiettivo di Mantenimento
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
DE LEO GIUSEPPE
STEFANO AGUZZI
24.50.20 U.O. URP e comunicazione istituzionale
Centro di Costo:
ALTRE ATTIVITÀ (URP - COMUN.ISTITUZ.)
Provvedere all'inserimento giornaliero delle informazioni comunali e cittadine all'utenza Peso assegnato:
di pubblica utilità, previste dalle normative e quale pubblicazione di atti amministrativi 15,00 %
per conto di altri servizi in parallelo all'Albo Pretorio
Bilancio Pluriennale
01.01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Reperimento e confezionamento delle
notizie
ES
G F M A M G L A S O N D
£
60,00 %
Previsto
Inserimento tecnico delle notizie sul
portale internet
Peso
Peso
attività:
X X X X X X X X X X X X
Peso
attività:
£
10,00 %
Previsto
X X X X X X X X X X X X
Indicatori:
N. notizie inserite sul portale web
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 800,00 a 700,00
Da 699,00 a 500,00
15,00
0,00
N. medio degli accessi giornalieri al sito web del Comune
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 500,00 a 480,00
Da 479,00 a 350,00
15,00
0,00
363
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Clappis Silvano - Paolini Paola - Maffei Elena - Panichi Davide
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione
COLLABORAZIONE RICHIESTA: Gabinetto del Sindaco, Sic e tutti gli uffici comunali per la
fornitura di informazioni da comunicare.
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
DE LEO GIUSEPPE
STEFANO AGUZZI
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
364
COMUNE DI FANO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE
Piano Dettagliato degli
Obiettivi
24.51 DIREZIONE GENERALE
Responsabile: DE LEO GIUSEPPE
Referente Politico: STEFANO AGUZZI
P.D.O. 2012
365
RIEPILOGO OBIETTIVI
24.51 DIREZIONE GENERALE
OB.01 ASSISTENZA ALLA DIREZIONE GENERALE
24.51.10 U.O. Segreteria Direzione generale
(C.d.C. 75.01.000001 SPESE GENERALI DIREZIONE GENERALE)
OB.02 IMPLEMENTAZIONE REGISTRO INFORMATICO PRATICHE
LEGALI
24.51.20 Servizio avvocatura - Direzione amministrativa
(C.d.C. 80.01.000001 SERVIZIO LEGALE)
366
24.51 DIREZIONE GENERALE
OB.01 ASSISTENZA ALLA DIREZIONE GENERALE
24.51.10 U.O. Segreteria Direzione generale
(2165)
Obiettivo di Sviluppo
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
DE LEO GIUSEPPE
STEFANO AGUZZI
24.51.10 U.O. Segreteria Direzione generale
Centro di Costo:
SPESE GENERALI DIREZIONE GENERALE
Coordinamento di tutte le attività di Segreteria per il coordinamento delle funzioni svolte Peso assegnato:
da tutti i servizi comunali e di collegamento con le funzioni politiche.
18,00 %
Bilancio Pluriennale
01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Attività di segreteria e di assistenza al
Direttore Generale negli incontri con i
Settori per la definizione di programmi di
attività, e negli incontri intersettoriali edin
particolare col GAB/Sindaco
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
15,00 %
Previsto
Attività di supporto al Direttore Generale
nella redazione di Direttive e
determinazioni organizzative, nella
gestione agenda appuntamenti, richieste
varie, corrispondenza.
£
20,00 %
X X X X X X X X X X X X
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
Attività di reporting al Servizio Controllo
di Gestione quando durante le riunioni si
discute o vengono assunte decisioni
relative agli obiettivi dei vari Settori
ricompresi nel PDO 2012
X X X X X X X X X X X X
Peso
attività:
Previsto
Attività di ausilio e/o assistenza agli
incontri per:Delegazione Trattante,
Comitato Direzione,Comitato di
Controllo, Conferenza Dirigenti
Peso
X X X X X X X X X X X X
Peso
attività:
£
40,00 %
Previsto
X X X X X X X X X X X X
367
Indicatori:
N.conferenze di servizio
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 8,00 a 6,00
Da 5,00 a 4,00
5,00
0,00
N.comunicazioni in merito all'attività di reporting inviate al Servizio Controllo di Gestione
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 0,00 a 0,00
Da 0,00 a 0,00
0,00
0,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Della Sciucca Anna - Pagnetti Loretta
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione
COLLABORAZIONE RICHIESTA a tutti i Settori ed in particolare i Servizi di Controllo
Interni ed il Servizio Organizzazione.
Descrizione
DESCRIZIONE COLLABORAZIONE: doverosa collaborazione ordinaria sulla tempestiva
comunicazione ed informazione utile ad organizzare e coordinare incontri e attività di imput e
direzione degli altri servizi
Data: ___________________
368
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
DE LEO GIUSEPPE
STEFANO AGUZZI
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
369
24.51 DIREZIONE GENERALE
OB.02 IMPLEMENTAZIONE REGISTRO INFORMATICO PRATICHE
LEGALI
24.51.20 Servizio avvocatura - Direzione amministrativa
(2167)
Obiettivo di Sviluppo
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
DE LEO GIUSEPPE
STEFANO AGUZZI
24.51.20 Servizio avvocatura - Direzione amministrativa
Centro di Costo:
SERVIZIO LEGALE
Nel servizio Avvocatura si ravvisa sempre più frequentemente la necessità di estrapolare Peso assegnato:
dati, effettuare verifiche, indagini, ricerche per aggiornamenti e/o chiarimenti richiesti 20,00 %
circa lo stato delle varie vertenze con particolare riguardo al conferimento incarichi,
costi sostenuti, esiti emessi dalle varie autorità giudiziarie.Per tale ragione al fine di
facilitare la ricerca ed il reperimento dei dati e al fine di attimizzare i tempi e dare
risposte si è ravvisata l'opportunità di creare un data base informatico.
Bilancio Pluriennale
01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Informatizzazione di tutti i contenziosi in
essere per le annualità dal 2007 al 2012.
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
Peso
attività:
£
50,00 %
Previsto
X X X X X X X X X
Indicatori:
N.dei contenziosi informatizzati riguardanti le annualità dal 2007al 2012/ tot.n.contenziosi da
informatizzare (461)
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
50,00
0,00
370
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Orciari Patrizia - Carboni Monica - Pagnetti Loretta
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
DE LEO GIUSEPPE
STEFANO AGUZZI
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
371
COMUNE DI FANO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE
Piano Dettagliato degli
Obiettivi
24.52 SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE
Responsabile: TANCINI ALESSANDRA
Referente Politico: STEFANO AGUZZI
P.D.O. 2012
372
RIEPILOGO OBIETTIVI
24.52 SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE
OB.01 MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE-INFORMATIZZAZIONE
24.52.10 Controllo di gestione
(C.d.C. 75.03.000001 CONTROLLI INTERNI)
OB.02 REPORTISTICA ANNUALE SERVIZIO CONTROLLO DI
GESTIONE
24.52.10 Controllo di gestione
(C.d.C. 75.03.000001 CONTROLLI INTERNI)
OB.03 COLLABORAZIONE REDAZIONE CARTA DEI SERVIZI
DEMOGRAFICI E INTERNI
24.52.10 Controllo di gestione
(C.d.C. 75.03.000001 CONTROLLI INTERNI)
373
24.52 SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE
OB.01 MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE-INFORMATIZZAZIONE
(2161)
Obiettivo di Strategico
24.52.10 Controllo di gestione
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
TANCINI ALESSANDRA
STEFANO AGUZZI
24.52.10 Controllo di gestione
Centro di Costo:
CONTROLLI INTERNI
Nell'anno 2011 il servizio ha avviato l'informatizzazione delle opere pubbliche con Peso assegnato:
l'ausilio di un software gratuito della Ditta Apra Informatica, in quanto, pur avendo 34,00 %
visionato sul mercato dei programmi più' funzionali alle esigenze del servizio lavori
pubblici e del controllo di gestione, non è stato possibile acquisirli a causa degli ingenti
costi degli stessi.Dalla informatizzazione del Piano delle Opere Pubbliche dello scorso
anno, sono emerse alcune problematiche ed alcune mancanze nel programma
informatico è pertanto, essendo lo stesso da testare, sono state richieste alla
Softwarehouse delle modifiche e/o integrazioni. Nell'anno in corso ci si prefigge di
informatizzare anche il Piano Triennale 2012-2014 e di informatizzare contestualmente
anche le opere pubbliche in corso, già finanziate, provvedendo al loro monitoraggio, con
l'ausilio delle dipendenti in staff dei lavori pubblici.
Bilancio Pluriennale
01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Informatizzazione del Piano Triennale
degli investimenti 2012-2014
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
45,00 %
Previsto
Informatizzazione delle opere pubbliche
già finanziate e ricomprese in piani
triennali di anni precedenti e inserimento
monitoraggio fasi lavoro per le opere in
corso di realizzazione (con il supporto
delle dipendenti in staff dei LL.PP)
X X X X X X X
Peso
attività:
£
35,00 %
Previsto
Elaborazione Report Finale relativamente
alle opere pubbliche in corso
Peso
X X X X X X X
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
X X X
374
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Montesi Daniela - Portinari Glori Raffaella - Pamela Lisotta - Mariangela Giommi
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione
Intersettorialità:Lavori Pubblici
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
TANCINI ALESSANDRA
STEFANO AGUZZI
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
375
24.52 SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE
OB.02 REPORTISTICA ANNUALE SERVIZIO CONTROLLO DI
GESTIONE
24.52.10 Controllo di gestione
(2162)
Obiettivo di Sviluppo
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
TANCINI ALESSANDRA
STEFANO AGUZZI
24.52.10 Controllo di gestione
Centro di Costo:
CONTROLLI INTERNI
ll servizio provvederà ad elaborare il P.D.O. per l'anno corrente nei tempi e con le Peso assegnato:
modalità previste dal Nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, 34,00 %
approvato con delibera di G.C.n.411 del 30 settembre u.s. e contestualmente fornirà
supporto all'O.I.V e al D.G.per la valutazione finale relativa all'annualità 2011. Trattasi
per l'anno in corso di un obiettivo di sviluppo in quanto nell'anno corrente dovrà essere
data attuazione pratica a quanto previsto nel nuovo sistema di valutazione, adeguato a
quanto stabilito dal D.lgs 150/2009 in materia di misurazione, valutazione e trasparenza
della Performance.Anche relativamente ai referti infrannuali, il Servizio si prefigge di
elaborare un primo report riferito alla situazione dei mesi di settembre/ottobre e un
report finale alla data del 31 dic.Relativamente agli incarichi esterni il Servizio
proseguirà l'attività iniziata nel corso dell'anno 2011, relativa al monitoraggio degli
stessi.
Bilancio Pluriennale
01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Approvazione piano dettagliato degli
obiettivi anno 2012 con le modalità
previste dal nuovo sistema di misurazione
e valutazione della Performance
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
Monitoraggio costante degli atti di
conferimento di incarichi esterni al fine di
monitorare il rispetto del limite di spesa e
al fine di verificare che le altre tipologie
di incarichi rientrino nell'elenco ufficiale
approvato.
X X X X X
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
Elaborazione Referto Finale anno 2011
dopo l'approvazione del Conto
Consuntivo 2011
Peso
X X X X X X X X X X X
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
X X X
376
Supporto all'Organismo Indipendente di
Valutazione per la corresponsione dell'
indennità di risultato Dirigenti e Apo
relativa all'anno 2011
Peso
attività:
£
15,00 %
Previsto
Richieste stato attuazione obiettivi P.D.O.
ANNO 2012 per il Primo Referto
X X X X
Peso
attività:
£
5,00 %
X X X
Previsto
Elaborazione referto sintetico da inviare
alla Corte dei Conti Sezione Regionale
per le Marche per l'anno 2011
Peso
attività:
£
10,00 %
Previsto
Predisposizione Primo Report ufficiale di
gestione anno 2012-presa d'atto in Giunta
X X X X
Peso
attività:
£
10,00 %
X X X
Previsto
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
1013.206.01
S
1013.309.01
S
1013.309.01
S
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Acquisto di beni per la gestione ordinaria del
servizio (libri, materiale di cancelleria e da
rilegatura, ecc.).
€ 1.000,00
Consolidare e testare una procedura diretta a
verificare lo stato di attuazione degli obiettivi
programmati, attraverso la comparazione tra i
costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, in
un'ottica di efficienza, efficacia ed economicità
delle attività svolte. (Provv. sindacale n. 71 del
15.12.2009 - decorrenza incarico 01.01.2010
fino al 31.12.2012).
€ 27.000,00
Prestazioni di servizio per la gestione ordinaria
dell'ufficio.
€ 500,00
Totale Spesa:
€ 28.500,00
377
Personale Impiegato:
Montesi Daniela - Portinari Glori Raffaella
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
TANCINI ALESSANDRA
STEFANO AGUZZI
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
378
24.52 SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE
OB.03 COLLABORAZIONE REDAZIONE CARTA DEI SERVIZI
DEMOGRAFICI E INTERNI
24.52.10 Controllo di gestione
(2163)
Obiettivo di Strategico
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
TANCINI ALESSANDRA
STEFANO AGUZZI
24.52.10 Controllo di gestione
Centro di Costo:
CONTROLLI INTERNI
Nell'ambito delle funzioni affidate all'ufficio in materia di qualità dei servizi il Servizio Peso assegnato:
Controllo di Gestione ha effettuato nello scorso anno una prima indagine di customer 32,00 %
satisfaction relativa al Servizio Anagrafe, redigendo un report finale sugli esiti della
stessa. Per l'anno in corso, ci si prefigge di supportare lo stesso settore nell'elaborazione
della Carta dei Servizi Demografici e Interni, al fine di prestabilire in un atto formale i
principi, i criteri e le regole in base alle quali ci si impegna a perseguire obiettivi di
qualità nella resa del servizio.
Bilancio Pluriennale
01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Riunioni propedeutiche con il Settore
interessato alla redazione della Carta di
Servizio
ES
G F M A M G L A S O N D
£
20,00 %
Previsto
Esame congiunto delle schede elaborate
da ogni ufficio facente parte del Settore
Secondo relative alle attività gestite e ai
tempi
£
30,00 %
X X
Peso
attività:
£
35,00 %
Previsto
Collaborazione nella stesura del modello
della carta dei servizi e collaborazione per
la sua diffusione
X X X
Peso
attività:
Previsto
Collaborazione con il settore Servizi
Interni e Demografici per uniformare le
schede ad un modello unitario
Peso
Peso
attività:
X X X
Peso
attività:
£
15,00 %
Previsto
X X
379
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Montesi Daniela - Portinari Glori Raffaella
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione
La realizzazione dell'obiettivo è subordinata al preventivo coinvolgimento del Servizio da parte
del Settore Secondo Servizi Interni e Demografici
Data: ___________________
380
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
TANCINI ALESSANDRA
STEFANO AGUZZI
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
381
COMUNE DI FANO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE
Piano Dettagliato degli
Obiettivi
24.53 SEGRETERIA GENERALE
Responsabile: RENZI ANTONIETTA
Referente Politico: STEFANO AGUZZI
P.D.O. 2012
382
RIEPILOGO OBIETTIVI
24.53 SEGRETERIA GENERALE
OB.01 ATTIVITÀ DI ASSISTENZA AGLI ORGANI POLITICI
24.53.10 U.O. Giunta e Consiglio
(C.d.C. 75.05.000001 SEGRETERIA GENERALE)
OB.02 IMPLEMENTAZIONE PROGRAMMA REVISIONE ITER
INFORMATICO ATTI AMMINISTRATIVI ATTIVATO NELL'ANNO 2011
24.53.10 U.O. Giunta e Consiglio
(C.d.C. 75.05.000001 SEGRETERIA GENERALE)
OB.03 ATTIVITÀ DI STUDIO SULLE NOVITÀ NORMATIVA IN MATERIA
DI SEMPLIFICAZIONE AMM.E PARTECIPAZIONE A GRUPPI
INTERSETT.
24.53.10 U.O. Giunta e Consiglio
(C.d.C. 75.05.000001 SEGRETERIA GENERALE)
383
24.53 SEGRETERIA GENERALE
OB.01 ATTIVITÀ DI ASSISTENZA AGLI ORGANI POLITICI
(2155)
Obiettivo di Mantenimento
24.53.10 U.O. Giunta e Consiglio
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
RENZI ANTONIETTA
STEFANO AGUZZI
24.53.10 U.O. Giunta e Consiglio
Centro di Costo:
SEGRETERIA GENERALE
a) assistenza giuridico-amministrativa ai lavori degli Organi politici, Consiglio Peso assegnato:
Comunale e Giunta Comunale, provvedendo anche agli adempimenti richiesti 25,00 %
dall'ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale. Ai lavori delle sedute Consiglio sono
presenti anche le n. 2 dipendenti assegnate all'ufficio segreteria generale.b) regolare e
tempestivo svolgimento di tutti i compiti dell'ufficio segreteria generale, sia di tipo
preparatorio che attuativo. Gli adempimenti sono garantiti dalle n. 2 dipendenti ad oggi
assegnate all'ufficio che svolgono, in modo flessibile ed interscambiabile tutti le
mansioni richieste, sopperendo alla vacanza di n. 1 dipendente non più in servizio.Si
garantisce ogni forma di assistenza, informazione ai singoli consiglieri
comunali.All'occorrenza si collabora con l'ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale
per i relativi adempimenti.
Bilancio Pluriennale
01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Assistenza giuridico-amministrativa ai
lavori degli Organi politici, Consiglio
Comunale e Giunta Comunale,
provvedendo anche agli adempimenti
richiesti dall'ufficio di Presidenza del
Consiglio Comunale.
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
40,00 %
Previsto
Regolare e tempestivo svolgimento di tutti
i compiti sia di tipo preparatorio che
attuativo. Si garantisce ogni forma di
assistenza, informazione ai singoli
consiglieri comunali, si collab.con la
Presidenza del C.C.
Peso
X X X X X X X X X X X X
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
X X X X X X X X X X X X
384
Indicatori:
Rapp.numero assistenza sedute Consiglio Comunale /Totale Consigli Comunali effettuati
(previsti n.29)
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
20,00
0,00
Rapp.numero assistenza Giunte Comunali/ Totale Giunte Comunali effettuate (Previste n.54)
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
20,00
0,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
1011.210.01
S
1011.311.01
S
1011.324.01
S
1011.324.01
S
1011.325.02
S
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Iniziative della Presidenza.Assegnazione fondi
per iniziative dei gruppi consiliari.
€ 6.000,00
Appalto servizio di trascrizione interventi delle
sedute consiliari. La spesa è incrementata per il
rinnovo dell'appalto del servizio di trascrizione.
€ 13.000,00
Iniziative della Presidenza.Assegnazione fondi
per iniziative dei gruppi consiliari.
€ 14.700,00
Iniziative della Presidenza: 1) incarico per
relazione nella Giornata della Memoria; 2)
incarico per relazione nella Giornata del
Ricordo.
€ 1.300,00
Missioni Presidente del Consiglio e consiglieri
comunali.
€ 5.000,00
Totale Spesa:
€ 40.000,00
Personale Impiegato:
Manna Giovanna - Romagna Carla
385
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione
Intersettorialità: Ced-Ufficio di Presidenza, Gabinetto del Sindaco
Descrizione
Collaborazione nella fase di preparazione e nella fase di attuazione dei lavori e delle decisioni
assunte dagli organi politici - Consiglio e Giunta Comunale
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
RENZI ANTONIETTA
STEFANO AGUZZI
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
386
24.53 SEGRETERIA GENERALE
OB.02 IMPLEMENTAZIONE PROGRAMMA REVISIONE ITER
INFORMATICO ATTI AMMINISTRATIVI ATTIVATO NELL'ANNO 2011
24.53.10 U.O. Giunta e Consiglio
(2157)
Obiettivo di Sviluppo
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
RENZI ANTONIETTA
STEFANO AGUZZI
24.53.10 U.O. Giunta e Consiglio
Centro di Costo:
SEGRETERIA GENERALE
E' necessario procedere all' implementazione del programma di revisione dell' iter Peso assegnato:
informatico con firme digitali per gli atti amministrativi attivato già nell'anno 40,00 %
precedente 2011. Occorre estenderlo per tutte le tipologie di proposte di consiglio
comunale.b) Si procederà all'attivazione di iter informatizzato con firma digitale anche
per le interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, proposte di deliberazioni
presentate dai Consiglieri Comunali. c)Nel corso del 1° semestre 2012 ci si attiverà per
la creazione, previa bonifica, del Registro informatico dell'Albo comunale delle forme
associative, allo stato attuale tenuto solo in formato cartaceo - Revisione modulistica per
iscrizione Albo Comunale Forme associative.
Bilancio Pluriennale
01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
Impostazione lavori di informatizz.di tutti
gli atti C.C, G.M. e
interrogazioni,interpellanze,ordini del
giorno,prop.di delbera presentate dai
Consiglieri.Informatizzazione albo forme
associative
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
Attivazione informatizz.di tutti gli atti
C.C, G.M. e
interrogazioni,interpellanze,ordini del
giorno,prop.di delbera presentate dai
Consiglieri.
X X X X X X X X X X X X
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
Attivazione informatizzazione albo
informatico di forme associative previa
bovifica del cartaceo
Peso
X X X X X X X X
Peso
attività:
£
20,00 %
Previsto
X X
387
Predisposizione nuova modulistica per
l'informatiz.all'albo di forme associative
prima in via sperimentale e poi in via
definitiva.(feb-da giu a dic)
Peso
attività:
£
15,00 %
Previsto
X X X X X X X X X X X X
Indicatori:
Rapp.tra il n.delibere derivanti dall'iter informatizzati/ totale delle delibere
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 90,00 a 70,00
Da 69,00 a 50,00
15,00
0,00
Rapp.tra le interrogaz/interp/mozioni ecc.informatizzate/totale delle interrogaz/interp/mozioni
ecc
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 90,00 a 70,00
Da 69,00 a 50,00
5,00
0,00
Rapp.tra il numero richieste d'scrizione informatizzate all'Albo Comunale delle forme
associative /Totale delle richest
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 100,00 a 80,00
Da 79,00 a 50,00
5,00
0,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Manna Giovanna - Romagna Carla - Roberta Cantoni - Bartoloni Daniela - Maria Falconi
388
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione
Intersettorialità: Ced-Ufficio Presidenza Consiglio Comunale
Descrizione
- collaborazione nella fase di preparazione del nuovo iter informatizzato - partecipazione alla
fase formativa, qualora occorra- assistenza nella fase di avvio e di gestione
Descrizione
- per la dipendente assegnata all'ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, partecipazione
anche alla fase di assistenza ai Consiglieri Comunali per consentire loro l'utilizzo dell'iter
informatizzato
Data: ___________________
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
RENZI ANTONIETTA
STEFANO AGUZZI
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
389
24.53 SEGRETERIA GENERALE
OB.03 ATTIVITÀ DI STUDIO SULLE NOVITÀ NORMATIVA IN
MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE AMM.E PARTECIPAZIONE A
GRUPPI INTERSETT.
24.53.10 U.O. Giunta e Consiglio
(2160)
Obiettivo di Sviluppo
Responsabile
Referente Politico
Centro di Responsabilità:
RENZI ANTONIETTA
STEFANO AGUZZI
24.53.10 U.O. Giunta e Consiglio
Centro di Costo:
SEGRETERIA GENERALE
a) attività di studio sulle novità normativa in materia di semplificazione dell'azione Peso assegnato:
amministrativa, in collaborazione con uffici di staff, al fine di consentire alla Direzione 35,00 %
Generale di fornire indicazioni di carattere generale agli uffici per la semplificazione,
l'uniformità di comportamento nella predisposizione degli atti amministrativi.b)
partecipazione a gruppi di lavoro intersettoriali costituiti dalla Direzione Generale, su
indicazione della Giunta comunale, per obiettivi interdisciplinari, quali la realizzazione
di due nuovi poli scolastici a fronte del trasferimento in corrispettivo di beni di proprietà
comunale. Nello specifico l'ambito di coinvolgimento della segreteria generale riguarda
gli atti di gara.
Bilancio Pluriennale
01 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
Attività
attività di studio sulle novità normativa in
materia di semplificazione dell'azione
amm.,in collaborazione con uffici di staff,
per l'uniformità di comportamento nella
predisposizione degli atti.
ES
G F M A M G L A S O N D
Peso
attività:
£
30,00 %
Previsto
partecipazione a gruppi di lavoro
intersett.costituiti dalla D.G., su
indicazione della G.C, per obiettivi
interdisciplinari, quali la realizzazione di
due nuovi poli scolastici .Il
coinvolg.riguarda gli atti di gara
Peso
X X X X X X X X X X X X
Peso
attività:
£
30,00 %
Previsto
X X
390
Indicatori:
N.di direttive predisposte nell'anno
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 10,00 a 5,00
Da 4,00 a 2,00
20,00
0,00
N.di riunioni con Gruppi di lavoro intersettoriale
Valore Ottimale
Valore Critico
Peso
Stato Attuale
Da 10,00 a 5,00
Da 4,00 a 2,00
20,00
0,00
RISORSE:
ENTRATE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Entrata:
SPESE collegate:
Voce di Bilancio
Tipo
Non sono previste spese
Descrizione Voce di Bilancio
Importo Assegnato
Totale Spesa:
Personale Impiegato:
Manna Giovanna - Romagna Carla
OSSERVAZIONI DIRIGENTE
Descrizione
Intersettorialità: Direzione generale / Organi di Governo
Descrizione
Collaborazione: varia a secondo della necessità e delle indicazioni fornite dagli Organi di
Governo o dalla Direzione Generale.
Data: ___________________
391
Sindaco / Assessore
Il Responsabile A.p.o.
Il Dirigente
RENZI ANTONIETTA
STEFANO AGUZZI
VISTO
IL DIRETTORE GENERALE
N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata dall'Organismo Indipendente di Valutazione anche per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi assegnati.
392