CP-foreningen Hordaland Sogn og Fjordane

Transcription

CP-foreningen Hordaland Sogn og Fjordane
Regnskap 2014
Cerebral Parese-foreningen
Hordaland, Sogn og Fjordane
AKTIVITETSREGNSKAP
Anskaffede midler
Medlemskontingent
Tilskudd
Offentlige tilskudd
Tilskudd CP-foreningen
Tilskudd J.L.Mowinckel
Andre tilskudd
Sum
Note 4
Note 4
Note 4
Regnskap
2014
Regnskap
2013
-40 280
-40 160
-100 000
-50 000
-60 000
0
-210 000
-100 000
-40 000
-66 746
0
-206 746
-16 250
0
-7 625
-16 650
-6 550
-32 700
-63 525
-15 095
-18 350
-4 350
-18 750
-72 041
-213
-19 000
0
-166
-264 699
-355 703
-237 000
-256 166
0
-266 416
-685 758
-807 284
Innsamlede midler og gaver
Gaver
Opptjente inntekter fra aktiviteter fordelt på
aktiviteter som oppfyller CP-foreningens formål
Egenandel Høstfest
Egenandel Julefest
Egenandel Bading
Egenandel jubileum
Sum
-37 795
Aktiviteter som skaper inntekter
Leieinntekt Furuneset
Realisert gevinst Fond
Note 5
Renteinntekter
Verdiøkning finansielle ømløpsmidler
Finans og investeringsinntekter
Andre inntekter
Sum inntekter
Note 5
Side 1
AKTIVITETSREGNSKAP
Regnskap
2014
Regnskap
2013
Gaver, tilskudd, bevilgninger til oppfyllelse av CP-foreningens formål
Feriestøtte medlemmer
0
0
Sum
0
0
0
0
0
13 875
59 330
34 676
29 246
200 542
16 375
354 044
27 094
0
7 810
20 260
53 960
34 938
41 592
0
6 373
192 027
0
35 541
0
1 248
157 853
39 750
34 771
0
1 820
83 785
Forbrukte midler
Kostnader til formål
Kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet
Andre kursarr, leirer
Sabeltanngym.
Sommerfest
Høstfest
Julefest
Bading
Furuneset
Jubileum
Møteutgifter
Sum
Administrasjonskostnader
Revisjon / juridisk bistand
Kontorhold
Reiseutgifter
Kontingenter
Styrekostnader
Andre administrative kostnader
Sum
24 105
2 831
218 746
162 957
0
0
0
0
572 790
354 985
-112 968
-452 299
Finanskostnader
Annen rentekostnad
Annen finanskostnad
Nedskrivning av annen finan.omløpsm
Sum
Sum forbrukte midler
Årets aktivitetsresultat
Side 2
Balanse
Eiendeler
2014
2013
7 500
25 000
32 500
7 500
25 000
32 500
0
40 280
40 280
40 160
0
40 160
1 000
1 000
3 401 550
3 402 550
3 114 810
3 115 810
128 053
301 663
Sum omløpsmidler
3 570 883
3 457 633
Sum eiendeler
3 603 383
3 490 133
Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Finansielle driftsmidler
Aksjer Grønneviken AS
Aksjer A2G Gruppen AS
Sum finansielle driftsmidler
Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum fordringer
Investeringer
Tomt Vestlundveien grn. 25 brn. 316
Andre finansielle instrumenter
Sum investeringer
Bankinnskudd, kontanter og lignende
Note 5
Side 3
Balanse
Formålskapital og gjeld
Annen formålskapital
Note 3
Sum formålskapital
Fageråsfondet
Fageråsfondet
2014
2013
-2 665 650
-2 552 682
-2 665 650
-2 552 682
-933 909
-933 909
-3 825
-3 543
-3 825
-3 543
-3 825
-3 543
-3 603 383
-3 490 133
Annen langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skattetrekk og andre trekk
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld
Sum formålskapital og gjeld
Underskrift av styret
Bente Heggø Olsen
styreleder/daglig leder
Bjørn Greve
nestleder
Anne Ingebjørg Takvam
sekretær
Kari Anderssen
styremedlem
Tor Helge Gundersen
styremedlem
Ronny Gonzalez
styremedlem
Anne Lise Aanes
styremedlem
Side 4
Noter 2014
Cerebral Parese-foreningen, Hordaland, Sogn og Fjordane
Note nr. 1 Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for idielle
organisasjoner.
Prinsipper for inntektsføring og kostnadsføring
Foreningen har lagt transaksjonsprinsippet til grunn for regnskapsføring og måling. Inntektene er
resultatført når de er opptjente og utgiftene er kostnadsført i samme periode som den tilhørende inntekt.
Note nr. 2 Kundefordringer / andre fordringer
Kundefordringer er vurdert til pålydende, redusert med avsetning for usikre fordringer.
Ingen del av utestående fordringer har forfall senere enn ett år etter regnskapsårets utgang.
Note nr. 3 Egenkapital
Fageråsfond
et
Annen EK
2 552 682
933 909
112 968
Pr. 01.01.
Årets resultat
Pr. 31.12.
2 665 650
933 909
Sum
3 486 590
112 968
3 599 559
Note nr. 4 Tilskudd
Helse Vest RHF
Bergen kommune
Tilskudd CP-foreningen
J.L.Mowinckel
20 000
80 000
50 000
60 000
210 000
Sum tilskudd
Note nr. 5 Andre finansielle instrumenter
Kostpris
Formuesforvaltni
ng Vest
2 801 383
Bokført verdi
01.01.
3 114 810
Tilgang
200 000
Uttak
250 000
Realisert
gevinst
72 041
Urealaisert Bokført verdi
- tap/gevinst
31.12.
264 699
3 401 550