Børne- og Skoleudvalget
Transcription
Børne- og Skoleudvalget
Generelle bemærkninger Forudsætninger og udmeldte rammer Budgetforslaget for 2016 er med bidrag fra de stående udvalg udarbejdet efter Økonomiudvalgets retningslinier i indkaldelsesskrivelsen af 27. marts 2015. Under hensyntagen til de generelle økonomiske forhold blev der udmeldt nettodriftsrammer for udvalgenes budgetbidrag. Rammerne blev udarbejdet med baggrund i det af Kommunalbestyrelsen vedtagne budgetoverslagsår 2016 i Budget 2015 inkl. efterfølgende Økonomiudvalgsbeslutninger samt andre konsekvensrettelser. Med hensyn til pris- og lønudvikling på de enkelte konti har Økonomiudvalget besluttet at prisfremskrive med de af KL anbefalede 1,70 % i hele perioden. Lønfremskrivning er foretaget med 1,79 % fra 15/16, 2,34 % fra 16/17 og med 2,20 % i resten af perioden, som anbefalet af KL. I budgetforslaget er der endvidere forudsat såvel uændret kommunal udskrivningsprocent på 23,3 som uændret grundskyldspromille på 24,0. Herudover har kommunens seneste befolkningsprognose (marts 2015) hvor det har været relevant, været benyttet som et vigtigt planlægningsredskab. Der er regnet med et befolkningstal pr. 1. januar 2016 på 42.922 personer. Kommunens samlede befolkning pr. 1. januar 2019 forventes at udgøre 43.789. Hovedtendensen i prognosen er i øvrigt et midlertidigt udgiftspres, som bevæger sig gennem de yngre årgange, som følge af et "baby-boom" i 2007. Herudover er de seneste års tendens med stigende urbanisering (flytning til Hovedstadsområdet) slået igennem lokalt. 1 Generelle bemærkninger Budgetforslaget – de samlede udgifter og indtægter De samlede udgifter og indtægter i Budgetforslag 2016 udgør i nettotal følgende: Driftsudgifter (inkl. statsrefusion) Anlægsudgifter 2.428,6 mill. kr. 117,3 mill. kr. 2.545,9 mill. kr. Finansieret ved: Forbrug af likvide aktiver Skatter Tilskud og udligning Renter, momsrefusion, regionsbidrag, afdrag på lån samt finansforskydninger -46,2 mill. kr. -2.009,8 mill. kr. -511,9 mill. kr. 22,0 mill. kr. -2.545,9 mill. kr. Udgifterne – fordeling på områder De samlede nettodriftsudgifter i Budgetforslaget for 2016 udgør 2.428,6 mill. kr. I nedenstående diagram er vist den procentvise fordeling af udgifterne: Som det ses er det økonomisk set mest tungtvejende område Sociale opgaver og beskæftigelse – herunder daginstitutionsområdet. Med hensyn til fordelingen af nettoanlægsudgifterne (117,3 mill. kr.), henvises til den særlige redegørelse vedrørende de planlagte investeringsaktiviteter. 2 Generelle bemærkninger Indtægterne Den væsentligste indtægtspost er skatterne, der netto udgør i alt 2.009,8 mill. kr. Hertil kommer nettoindtægter fra tilskud og udligning på 511,9 mill. kr. Endvidere er der refusionsindtægter, som udgør 173,7 mill. kr., og hvor af stort set hele beløbet vedrører statsrefusion fra indkomstoverførsler. Endelig er der nettorenteindtægter på 13,4 mill. kr. Skatterne Kommunalbestyrelsen skal ved 2. behandlingen af budgettet fortsat tage stilling til, om der skal vælges statsgaranti eller selvbudgettering. Dvs. skøn for udviklingen i kommunens befolkningstal, udskrivningsgrundlag og grundværdier. Til 1. behandlingen er indarbejdet egne skøn primært baseret på SKATs opgørelser og KL's budgetvejledning. Dette giver - med en udskrivningsprocent på 23,3 % - et indkomstskatteprovenu i 2016 på netto 1.688,6 mill. kr. Resten af skatterne fordeler sig (netto) således for 2016: Grundskyld Dækningsafgifter Selskabsskat 241,5 mill. kr. 31,1 mill. kr. 48,6 mill. kr. Øvrige skatter i alt 321,2 mill. kr. Tilskud og udligning Der vil blive regnet mere på tallene mellem 1. og 2. behandlingen af budgettet med henblik på at kunne kvalificere kommunalbestyrelsens beslutning omkring valg af statsgaranti eller selvbudgettering, jf. i øvrigt bemærkningerne ovenfor. Kommunen har udfra gældende skøn nettoindtægter fra tilskud og udligning på 511,9 mill. kr. Heraf modtager kommunen bl.a. et udligningsbeløb på 357,3 mill. kr. og et statstilskudsbeløb på 79,6 mill. kr. Samtidig skal kommunen bl. a. bidrage til udligning til vanskeligt stillede med 6,6 mill. kr., men modtager til gengæld 17,0 mill. kr. vedrørende byrdefordelingsmæssige tab m.v. samt 1,4 mill. kr vedr. selskabsskat. Herudover er der beskæftigelsestilskuddet på 79,0 mill. kr. og en udgift til efterregulering på 7,5 mill. kr. Overslagsårene Budgetoverslaget for årene 2017-2019 kan aflæses i både faste og løbende priser. Hovedkontiene fra 00 til og med 06, som vedrører drift og anlæg er udarbejdet i faste priser (2015-prisniveau), således at aktivitetsniveauet kan sammenlignes år for år. 3 Generelle bemærkninger Nettodriftsudgifter I 1.000 kr. Indekseret BF2016 BO2017 BO2018 BO2019 2.428,6 2.437,0 2.434,3 2.437,3 100,0 100,3 100,2 100,4 Som det ses, er der stort set ingen ændringer, hvad angår udviklingen i driftsudgifterne i overslagsårene. Derimod bemærkes det, at anlægsudgifterne fluktuerer i overslagsårene. Nettoanlægsudgifter BF2016 BO2017 BO2018 BO2019 I 1.000 kr. 117,3 107,8 117,9 51,9 Indekseret 100,0 91,9 100,5 44,2 De finansielle konti (bl.a. skatter og forbrug af likvide aktiver) er derimod angivet i løbende priser. Ved en udskrivningsprocent på 23,3 og grundskyldspromillen på 24,0 i alle årene forventes der følgende skatteprovenu: Skatter I 1.000 kr. Indekseret BF2016 BO2017 BO2018 BO2019 2.009,8 2.016,3 2.045,7 2.044,0 100,0 Der må budgetteres med et forbrug af likvide aktiver for at opnå budgetbalance. Forbrug af likvide aktiver BF2016 BO2017 BO2018 BO2019 I 1.000 kr. 46,2 39,7 18,3 -13,8 Indekseret 100,0 85,9 27,9 -29,9 Bevillingsniveau Bevillingsniveauet er funktion 3. niveau. Der er dog visse bindinger for så vidt angår løn, ejendomsvedligeholdelse og indtægter (inkl. refusion). Samtidig har fagudvalgene omplaceringskompetence indenfor serviceområdeniveau med visse begrænsninger. Ansøgning om tillægsbevillinger som skal til behandling i Økonomiudvalget skal passere det respektive fagudvalg, såfremt det vedrører forhold underlagt udvalgets kompetenceområde. Inddeling af budgettet i serviceområder Budgettet er inddelt i en række serviceområder fordelt på de respektive udvalg. Udvalgenes bemærkninger til deres respektive serviceområder i det følgende er opbygget udfra denne struktur: • • • • • • Formål og indhold Politiske visioner og mål Målsætninger og resultatkrav Budgetteringsmetode og forudsætninger Bevillingsoplysninger Specielle bemærkninger 4 REDEGØRELSE VEDRØRENDE LEASINGARRANGEMENTER 5 6 Redegørelse vedrørende leasingarrangementer Leasingarrangementer Ifølge krav fra ministeriet skal bemærkningerne til budgettet indeholde en redegørelse om i hvilket omfang kommunen har indgået leasingarrangementer, herunder Sale-andlease-back arrangementer. Tårnby kommune har indgået tre leasingarrangementer. Der er ikke indgået nogle Sale-and-lease-back aftaler. De indgåede leasingaftaler omfatter: Hjertestarter, Plejehjemmet Irlandsvej Plejehjemmet har indgået en leasingaftale med Falck om installering og service af en hjertestarter fra februar 2014. Leasingaftalen er uopsigelig i 36 måneder og andrager en samlet værdi i perioden på 15.026 kr. Akvarium, Plejehjemmet Irlandsvej Plejehjemmet har ligeledes indgået en aftale fra april 2014 om opsætning, vedligehold samt pasning og påfyldning af et akvarium målrettet plejehjemmets demente beboere. Leasingaftalen er uopsigelig i 36 måneder og andrager en samlet værdi i perioden på 36.264 kr. Biler, Hjemmeplejen Pr. 1. april 2015 er der indgået kontrakt på leasing, rengøring, forsikring og service på 8 biler til hjemmeplejen. Leasingkontrakten blev indgået på baggrund af et vundet udbud. Kontrakten er 4-årig og kan opsiges med normale frister af begge parter. Kontrakten andrager en samlet værdi i kontraktperioden på 1.073.280 kr. 7 Redegørelse vedrørende leasingarrangementer Den samlede fremtidige forpligtigelse (i hele kr.) vedrørende leasingaftaler ser således ud: Leasingaftale: Hjertestarter, Plejehjemmet Irlandsvej Budget 2015 Budget 2016 Overslagsår 2017 Overslagsår 2018 Overslagsår Efterfølgende 2019 år I alt 5.008 5.009 - - - - 10.017 12.088 12.088 - - - - 24.176 Biler, Hjemmeplejen 268.320 268.320 268.320 268.320 - - 1.073.280 I alt 285.416 285.417 268.320 268.320 0 0 1.107.473 Akvarium, Plejehjemmet Irlandsvej 8 Økonomiudvalget Indledning Økonomiudvalgets budgetområde består af følgende 4 serviceområder: • Ejendomme og administrationsbygninger Serviceområdet indeholder de driftsudgifter og -indtægter, der er forbundet med at administrere og vedligeholde kommunens udlejningsejendomme og administrationsbygninger. • Politisk organisation På dette serviceområde konteres partitilskud, vederlag m.v. til kommunalbestyrelsesmedlemmer, møder, rejser og repræsentation, udgifter til kommissioner, råd og nævn samt afholdelse af valg. • Administrativ organisation Området omfatter lønudgifter til kommunens administrative personale, samt øvrige driftsudgifter og –indtægter vedrørende forvaltningernes administrations opgaver m.v. på rådhuset. • Særlige formål Området indeholder ydelsesstøtte til opførelse af almene boliger, tilskud til istandsættelse m.m. af lejligheder anvist af kommunen, tilskud til børneaktiviteter på Den Blå Planet, udgifter til tinglysning af skadesløsbreve ved lån til betaling af ejendomsskat samt udgifter til erhvervsservice og iværksætteri. På Økonomiudvalgets budgetområde budgetteres med udgifter på i alt 333.044.868 kr. og indtægter på i alt 75.579.868 kr., hvilket vil sige en nettodriftsudgift på 257.465.000 kr. Den procentmæssige og beløbsmæssige fordeling af udvalgets nettobudget på serviceområder, fremgår af figuren nedenfor (1.000 kr.): Administrativ organisation 239.400 93% Særlige formål 4.222 2% Ejendomme og administrationsbyg ninger 6.245 2% Politisk organisation 7.598 3% 1 Økonomiudvalget Indledning 1.000 kr. Økonomiudvalg U I Ejendomme og Administrationsbyg- U ninger I Politisk organisation U I Administrativ organisation U I Særlige formål U I Regnskab 2014 Budget 2015 197.042 274.411 -77.368 8.331 28.560 -20.229 8.065 8.211 -146 175.910 232.791 -56.881 4.736 4.848 -112 263.117 353.816 -90.700 20.073 40.802 -20.729 7.286 7.331 -45 231.509 300.985 -69.475 4.249 4.699 -450 Budget Budget- Budget2016 overslag overslag 2017 2018 257.465 258.539 257.029 333.045 334.096 332.589 -75.580 -75.557 -75.560 6.245 6.500 6.497 26.403 26.403 26.403 -20.158 -19.903 -19.906 7.598 7.943 6.436 7.642 7.947 6.440 -44 -4 -4 239.400 239.873 239.873 294.325 295.072 295.072 -54.925 -55.198 -55.198 4.222 4.222 4.222 4.675 4.675 4.675 -453 -453 -453 Budgetoverslag 2019 260.048 334.989 -74.942 7.197 26.403 -19.206 8.755 8.840 -85 239.873 295.072 -55.198 4.222 4.675 -453 Under de enkelte serviceområder er på de følgende sider nævnt de forudsætninger m.v., der ligger til grund for budgetlægningen på Økonomiudvalgets område. 2 Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Formål og indhold Serviceområdet dækker driftsudgifter og -indtægter, der er forbundet med at administrere og vedligeholde kommunens udlejningsejendomme og administrationsbygninger. Politiske visioner og mål Vi skaber bæredygtige løsninger til gavn for brugerne. Kommunens ejendomme og administrationsbygninger samt tilhørende udenoms arealer skal fremstå præsentable og bygninger skal så vidt muligt energioptimeres. Endvidere skal områdernes udseende og indretning tilfredsstille behovet hos brugerne af de respektive bygninger. Kommunen erhverver og bygger fortrinsvis for at opfylde umiddelbare behov, men erhvervelse af jord og bygninger kan også ske for at opfylde fremtidige formål, som f.eks. udvidelse af erhvervsområder eller sikring af fremtidigt bolig- eller institutionsbyggeri. Der udarbejdes vedligeholdelsesstandarder og planer for de grønne områder, som kan sikre områdernes tilstand på længere sigt. Kommunens bygninger vedligeholdes med fokus på brugernes behov for at kunne udnytte bygningerne optimalt samt for at bevare den investerede kapital i bygningerne. Bygningsmassen må ikke forringes, derfor skal der sættes ind overfor skader på klimaskærmen (bygningens ydervægge, vinduer og tag). Teknisk Forvaltning er ansvarlig for, at bygningernes tilstand følges og at ekstraordinær vedligeholdelse udføres under overholdelse af budgetter herfor. Målsætninger og resultatkrav Målsætninger Nybyggeri energi optimeres. Resultatkrav Ved nybyggerier foretages en beregning af merpris og energibesparelse for en udførelse i henhold til bygningsreglementets strengeste klasse, og dette forelægges i forbindelse med politisk beslutningstagen. Opfølgning Administrativ halvårlig status. Vandafledning bort fra kloaksystemet fremmes. Ved skitsering af nybyggeri og Administrativ halvårlig renoveringer realitetsbehandles status. muligheder for LUR/LAR*. Der laves prisoverslag. *lokal udnyttelse af regnvand / lokal afledning af regnvand 3 Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Målsætninger Andelen af bygninger med vedvarende energikilder øges. Resultatkrav Ved ethvert kommunalt byggeri/større renovering skal der foretages en vurdering af, om der kan opsættes et nyt vedvarende energianlæg. Opfølgning Administrativ halvårlig status. Budgetteringsmetode og forudsætninger Driftsudgifterne tager udgangspunkt i forrige års udgifter, men vedligeholdelsesplaner og tilstandsrapporter kan medføre afsættelse af midler på anlægsbudgettet i et eller flere år. Bygningsvedligeholdelseskontiene dækker grundbeløb til vedligeholdelse af hver enkelt ejendom indenfor serviceområdet. Der er oprettet en speciel samlet anlægskonto til større planlagte vedligeholdelsesopgaver på ejendomme. Det forudsættes, at Teknisk Forvaltning kan disponere over de pågældende konti for samtlige ejendomme under ét, og således kan foretage nødvendige omprioriteringer. De beløb, der er opført for hver enkelt ejendom, er derfor udtryk for, hvad der erfaringsmæssigt anses for nødvendigt til den enkelte ejendoms almindelige vedligeholdelse. Det endelige forbrug kan, navnlig som følge af behov for akut vedligeholdelse, afvige herfra. Væsentlige afvigelser vil samlet blive forelagt Økonomiudvalget i slutningen af året og anført i bemærkningerne til regnskabet. På de ejendomme, hvor man fra kommunens side forestår el- og varmeforsyningen, er der budgetteret med de på budgetlægningstidspunktet gældende priser, som er oplyst af DONG Energy, HMN Naturgas I/S og TÅRNBYFORSYNING Fjernvarme. Bevillingsoplysninger Drift 1.000 kr. Samlet resultat Løn Driftsudgifter Driftsindtægter Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 8.331 6.894 21.667 -20.229 20.073 7.392 33.410 -20.729 6.245 7.789 18.614 -20.158 Budgetoverslag 2017 6.500 7.789 18.614 -19.903 Budgetoverslag 2018 6.497 7.789 18.614 -19.906 Budgetoverslag 2019 7.197 7.789 18.614 -19.206 4 Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger Specifikation 1.000 kr. Samlet resultat Fælles formål Fælles formål Beboelse Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Byfornyelse Administrationsbygninger Regnskab 2014 Budget 2015 002201 U I 002510 U I 002511 U I 002512 U 8.331 2.059 -3.004 4.035 -647 2.714 -2.133 3.398 20.073 17.154 -3.100 2.062 -164 2.665 -2.311 3.028 I 002513 U -7.646 7.972 -8.156 8.036 -7.982 8.231 -7.992 8.231 -7.995 8.231 -7.995 8.231 I 002515 U I 064550 U -6.797 1 0 8.381 -6.973 51 -26 7.807 -6.826 51 -26 8.203 -6.561 51 -26 8.203 -6.561 51 -26 8.203 -6.561 51 -26 8.203 -2 0 0 0 0 0 I Budget Budget- Budget- Budget2016 overslag overslag overslag 2017 2018 2019 6.245 6.500 6.497 7.197 2.008 2.008 2.008 2.008 -2.900 -2.900 -2.900 -2.200 2.112 2.112 2.112 2.112 -100 -100 -100 -100 2.683 2.683 2.683 2.683 -2.324 -2.324 -2.324 -2.324 3.115 3.115 3.115 3.115 Specielle bemærkninger 00.22 Jordforsyning 00.22.01 Fælles formål Regnskab 2014 Budget 2015 2.007.583 -2.900.000 2.059.445 -3.003.943 17.153.762 -3.100.000 I Budget 2015 var der ud over de hidtidige afsatte midler til energibesparende foranstaltninger, ekstraordinært afsat 15,3 mill. kr. til energirenoveringer af kommunale ejendomme. Lejeindtægten vedrører diverse ejendomme, hvortil der ikke er oprettet en selvstændig konto i budgettet, f.eks. nyttehaver, landbrugsjord, antennepladser, mindre ejendomme, ubebyggede grunde og diverse midlertidige lejemål, herunder camp på Ugandavej. I forhold til Budget 2015 forventes en mindreindtægt på 0,2 mill. kr. bl.a. som følge af lejeregulering for flere antennepladslejemål. 5 Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger 00.25 Faste ejendomme 00.25.10 Fælles formål Regnskab 2014 Budget 2015 2.112.451 -100.000 4.035.114 -646.827 2.061.807 -163.504 Der er afsat en årlig pulje på 1.027.623 kr. til efterfølgende udmøntning i energibesparende projekter, som har en maksimal tilbagebetalingstid på 10 år. Der er udført elektronisk adgangskontrol på kommunens bygninger. Der er afsat 60.000 kr. årligt til opdateringer og licenser. 00.25.12 Erhvervsejendomme Regnskab 2014 Budget 2015 3.114.578 -7.982.003 3.397.674 -7.645.603 3.027.522 -8.156.311 1001020130 Saltværksvej 2 – 6 Regnskab 2014 Budget 2015 1.808.381 -2.765.183 1.700.928 -2.874.800 1.719.908 -2.878.955 Stigningen i udgifterne skyldes et øget elforbrug. Lejeindtægten er beregnet på baggrund af fuld udlejning/benyttelse af ejendommen. En større del af ejendommen benyttes til kommunale formål, hvor der ikke opkræves leje (Hjemmeplejen, civilt beredskab, udstillingslokaler og lager for Teknisk Forvaltning). Faldet i indtægterne skyldes justering af Actioncentrets lejeaftale. 00.25.13 Andre faste ejendomme Regnskab 2014 Budget 2015 8.231.299 -6.825.713 7.971.564 -6.796.731 8.036.006 -6.972.756 6 Økonomiudvalget Ejendomme og administrationsbygninger 1001020153 Oasen, Værløse Regnskab 2014 Budget 2015 99.909 -289.790 34.766 -289.682 34.714 -288.176 Ejendommen Oasen udlejes til Frederiksberg Kommune. Udgifterne til skatter og afgifter er fra og med Budget 2016 reguleret i forhold til faktisk forbrug. 1001020162 Ejendomme udlejet til TårnbyForsyning Regnskab 2014 Budget 2015 -1.700.000 -1.798.191 -1.864.968 I forbindelse med selskabsdannelsen på forsyningsområdet pr. 1. januar 2010 har Kommunalbestyrelsen besluttet at udleje 4 bygninger og 50 grunde til de nye forsyningsselskaber. Vilkårene for lejemålene, herunder lejens størrelse er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 25. maj 2010. I forhold til Budget 2015 forventes en mindreindtægt på ca. 165.000 kr., hvilket hovedsageligt skyldes, at lejemålet vedrørende forsyningsselskabernes kontorpavillon ophører pr. 1. maj 2016. 06.45 Administrativ organisation 06.45.50 Administrationsbygninger 1001020170 Tårnby Rådhus Regnskab 2014 Budget 2015 8.202.519 0 8.381.184 -2.473 7.806.863 0 Stigningen i budgettet skyldes alene en justering af rengøringsbudgettets beløb, da selve normeringen er uændret. 7 Økonomiudvalget Politisk organisation Formål og indhold Serviceområdet dækker bl.a. udgifter og indtægter til følgende formål: • • • • • Partitilskud Vederlag m.v. til kommunalbestyrelsesmedlemmer Møder, rejser og repræsentation Udgifter til kommissioner, råd og nævn Afholdelse af valg. Politiske visioner og mål Den kommunale styrelseslov sætter i nogen grad rammerne for den politiske organisation, mens det på andre områder er overladt til kommunerne selv at fastsætte niveauet. Kommunen har til sin politiske organisation valgt et niveau, der giver politikerne de informationer og mulighed for indflydelse, som anses for optimalt for, at de kan udøve deres hverv som repræsentanter for kommunens borgere. Ifølge styrelsesloven skal en kommune med over 20.000 indbyggere have 19 til 31 medlemmer i Kommunalbestyrelsen. I Tårnby Kommune har man besluttet at fastsætte antallet af medlemmer til 19. Kommunerne kan selv bestemme, hvor mange stående udvalg man ønsker, og i Tårnby Kommune har man valgt at have 6. Det tilstræbes, at hvert kommunalbestyrelsesmedlem har plads i mindst 2 udvalg. Målsætninger og resultatkrav Borgerinformation og dialog mellem borger, administration og politikerne vurderes løbende. Da kommunen er meget opmærksom på vigtigheden af hurtig information, har opdatering af kommunens hjemmeside høj prioritet. Budgetteringsmetode og forudsætninger I år, hvor der afholdes på forhånd kendte valg, afsættes ekstra beløb til dette. 8 Økonomiudvalget Politisk organisation Bevillingsoplysninger Drift 1.000 kr. Samlet resultat Løn Driftsudgifter Driftsindtægter Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 8.065 5.498 2.714 -146 7.286 5.132 2.199 -45 7.598 5.201 2.442 -44 Specifikation 1.000 kr. Samlet resultat Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v. Budgetoverslag 2017 7.943 5.197 2.750 -4 Budgetoverslag 2018 6.436 4.995 1.445 -4 Budgetoverslag 2019 8.755 5.407 3.433 -85 Regnskab 2014 Budget 2015 Budget Budget- Budget- Budget2016 overslag overslag overslag 2017 2018 2019 7.598 7.943 6.436 8.755 150 150 150 150 5.507 5.707 5.707 5.507 064240 U 064241 U 8.065 104 5.961 7.286 149 5.396 I 064242 U -80 399 0 599 0 583 0 606 0 583 0 606 I 064243 U I -3 1.747 -63 -4 1.187 -42 -4 1.403 -41 -4 1.484 0 -4 0 0 -4 2.577 -81 Specielle bemærkninger 06.42 Politisk organisation 06.42.40 Fælles formål 1001020200 Partitilskud Regnskab 2014 Budget 2015 149.834 104.004 149.000 Partistøtte udbetales til partier, der ved det seneste kommunalbestyrelsesvalg modtog mindst 100 stemmer. Støttebeløbet pr. stemme reguleres hvert år, og udgjorde 6,75 kr. for 2015. 9 Økonomiudvalget Politisk organisation 06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 1001020213 Fast vederlag Regnskab 2014 Budget 2015 1.601.861 1.438.796 1.582.085 Regeringen indgik i 2014 en politisk aftale om højere vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer. Budgettet blev for 2015 hævet i henhold til denne aftale. 06.42.43 Valg m.v. I 2014 blev det besluttet, at forhøje diætbeløbet for de tilforordnede ved valg og afstemninger, svarende til en merudgift på 120.000 kr. pr. valg. 1001020230 Folketingsvalg Regnskab 2014 Budget 2015 0 0 0 0 1.187.249 -41.632 Der er i Budget 2019 afsat 1.288.659 kr. til afholdelse af Folketingsvalg. 1001020231 Kommunalvalg Regnskab 2014 Budget 2015 0 64.616 0 I Budget 2017 er der afsat 1.484.018 kr. til afholdelse af kommunalbestyrelses- og regionsrådsvalg, hvoraf der budgetteres med en merudgift på 300.000 kr. til afholdelse af ekstraordinære valgtiltag. 1001020232 Europaparlamentsvalg Regnskab 2014 Budget 2015 0 0 1.682.515 -63.422 0 0 I Budget 2019 er der afsat 1.288.659 kr. til afholdelse af Europaparlamentsvalg 1001020233 Seniorrådsvalg Regnskab 2014 Budget 2015 114.004 0 0 10 Økonomiudvalget Politisk organisation Kontoen er nyoprettet til Budget 2016, hvor der er afsat 114.000 kr. til afholdelse af seniorrådsvalg. 1001020234 Folkeafstemning Regnskab 2014 Budget 2015 1.288.659 -40.740 0 0 Kontoen er nyoprettet til Budget 2016, hvor der er afsat 1.288.659 kr. til afholdelse af folkeafstemning om EU-retsforbehold. Indtægten vedrører Dragør Kommunes andel af udgifterne. 11 Økonomiudvalget Administrativ organisation Formål og indhold Serviceområdet dækker bl.a. udgifter og indtægter til følgende formål: • • • • • • • • • • • Løn til kommunens administrative personale Udgifter til it Gebyr for byggesagsbehandling Sygesikringsbeviser Arbejdsskadeforsikring Kontingenter til kommunale foreninger Kantinedrift Dagpengerefusion Uddannelse Annoncer Konsulentbistand. Politiske visioner og mål Det er den kommunale forvaltnings hovedopgave at sikre den politiske organisation et godt beslutningsgrundlag samt at yde kommunens borgere en service, der lever op til de rammer, der er afstukket af Folketing og Kommunalbestyrelse. Det er derfor et personalepolitisk mål at være ressourcebevidste og have et højt serviceniveau med vægt på en hurtig, høflig og korrekt betjening. Som et led i serviceniveauet tilbydes der flere og flere selvbetjeningsløsninger, idet borgerne selv efterspørger at kunne finde og fremsende oplysninger på tidspunkter, uafhængig af den kommunale åbningstid. For at leve op til de fastsatte mål, skal den kommunale virksomhed have en effektiv organisation og hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse. Den vigtigste ressource hertil er de ansatte, og det er en forudsætning for effektivitet, at der gennem personalepolitikken skabes mulighed for en faglig, arbejdsmæssig og menneskelig udvikling hos alle ansatte. De kommunale opgavers omfang og art er under stadig forandring. Den kommunale organisation må derfor være indstillet på en løbende tilpasning, der er bestemt af opgavernes art, omfang og den valgte prioritering. For at kunne opfylde disse krav er der et fortsat ønske om kompetenceudvikling, som kan foregå på flere niveauer og måder. Ansatte tilbydes en række kurser, både internt og eksternt hvor generelle færdigheder indlæres. Derudover er der løbende mulighed for at deltage i efteruddannelse ligeledes både i internt og eksternt regi. 12 Økonomiudvalget Administrativ organisation Målsætninger og resultatkrav Inddragelse af medarbejderne når nødvendige ændringer skal gennemføres er en vigtig forudsætning for et vellykket resultat. De berørte ledere og medarbejdere inddrages i vurdering og opstilling af løsningsmuligheder. Det kan dog blive nødvendigt at gennemføre løsninger, som ikke har tilslutning fra alle sider. Indførelse af ny teknologi kan begrundes i gennemførelse af større effektivitet, men kan også skyldes ønsker fra borgere eller samarbejdspartnere om en hurtigere og mere direkte adgang til at levere og modtage informationer. Øget samarbejde kommunerne imellem forventes fremover at udvide den teknologiske anvendelse. Mange henvendelser til kommunen sker i dag pr. e-mail, og der svares tilbage på samme måde i det omfang, det er lovligt. Dette ændrer dog ikke på kommunens mål om, at alle henvendelser besvares indenfor 2 uger, og kan sagen ikke løses endeligt på den tid, så skal kvitteringsbrevet indeholde oplysning om, hvornår sagen forventes afsluttet. For at kunne levere det politisk fastsatte serviceniveau er det nødvendigt, at det tilstrækkelige antal medarbejdere er til stede. Kommunen har haft et relativt højt sygefravær, og som følge heraf er der taget en række nye initiativer bl.a. med hurtig opfølgning på fravær. Budgetteringsmetode og forudsætninger Kommunens lønbudget for det administrative personale i 2016 og overslagsår er dannet på baggrund af personalenormeringen med regulering for anciennitetsstigning m.v. samt lønfremskrivning på 1,79 % fra 2015 til 2016, tillæg (arbejdsbestemte tillæg) og særydelser. Herudover er der korrigeret for nye og nedlagte stillinger. De øvrige driftsudgifter på området er fastlagt under hensyntagen til de overordnede økonomiske rammer og det faktiske forbrug de foregående år. Bevillingsoplysninger Drift 1.000 kr. Samlet resultat Løn Driftsudgifter Driftsindtægter Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 175.910 176.253 56.538 -56.881 231.509 220.249 80.735 -69.475 239.400 207.367 86.957 -54.925 Budgetoverslag 2017 239.873 208.114 86.957 -55.198 Budgetoverslag 2018 239.873 208.114 86.957 -55.198 Budgetoverslag 2019 239.873 208.114 86.957 -55.198 13 Økonomiudvalget Administrativ organisation Specifikation 1.000 kr. Regnskab 2014 Samlet resultat Parkering 022207 I Løn til forsikrede 056895 U ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner I Seniorjob til 056897 U personer over 55 år I Beskæftigelses- 056898 U ordninger I Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældreog handicapområdet Det specialiserede børneområde 175.910 -329 2.800 Budget 2015 Budget Budget- Budget- Budget2016 overslag overslag overslag 2017 2018 2019 231.509 239.400 239.873 239.873 239.873 -325 -405 -405 -405 -405 19.042 5.848 5.848 5.848 5.848 -3.169 10.845 -17.039 17.421 -3.705 18.385 -3.705 19.132 -3.705 19.132 -3.705 19.132 -3.500 425 -6.101 4.571 -6.408 482 -6.680 482 -6.680 482 -6.680 482 -654 -4.533 -412 -412 -412 -412 064550 U 0 613 617 617 617 617 064551 U 123.542 118.537 148.869 148.869 148.869 148.869 I 064552 U -46.474 28.276 -41.171 34.739 -43.688 35.985 -43.688 35.985 -43.688 35.985 -43.688 35.985 I 064553 U -77 27.871 0 19.308 0 21.993 0 21.993 0 21.993 0 21.993 I 064554 U 064555 U 064556 U -2.077 388 3.552 2.783 0 394 3.571 2.633 0 399 3.616 2.666 0 399 3.616 2.666 0 399 3.616 2.666 0 399 3.616 2.666 064557 U 120 24.518 0 0 0 0 064558 U 11.983 12.616 12.577 12.577 12.577 12.577 -129 -120 -121 -121 -121 -121 I 14 Økonomiudvalget Administrativ organisation 1.000 kr. Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Regnskab 2014 Budget 2015 064559 U 5.822 6.131 065270 U -15.786 3.369 5.029 5.029 5.029 5.029 065272 U 30.172 33.520 31.693 31.693 31.693 31.693 -473 -186 -187 -187 -187 -187 I Budget Budget- Budget- Budget2016 overslag overslag overslag 2017 2018 2019 6.166 6.166 6.166 6.166 Specielle bemærkninger 02.22 Fælles funktioner 02.22.07 Parkering -405.448 Regnskab 2014 Budget 2015 -328.750 -325.000 Der forventes et øget salg af parkeringstilladelser og Budget 2016 er justeret herefter. 05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 05.68.95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelses-ordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner. 1002010000 Løntilskud til forsikrede ledige Regnskab 2014 Budget 2015 5.848.440 -3.705.000 2.799.528 -3.169.231 19.041.544 -17.039.216 Der er vedtaget ny lov på løntilskudsområdet med virkning fra den 1. januar 2015. Den tidligere kvoteordning er afskaffet og der ydes mindre i refusion fra staten. Tidligere nettobudget på 1,9 mill. kr. fastholdes, hvilket betyder, at der er mulighed for at ansætte 18 fuldtidspersoner i løntilskudsjobs. Dog finansieres enkelte løntilskudspersoner via 05.68.98 – Beskæftigelsesordninger, hvor budgettet til ikke-forsikrede ledige i løntilskudsjob ligger. Kommunen får et tilskud fra det jobcenter, hvor den ledige er tilknyttet. Indtægten er baseret på, at jobcentret giver 107,55 kr. mod tidligere 146,14 kr. pr. time, når kommunen udbetaler løn til en ledig i løntilskudsjob. 15 Økonomiudvalget Administrativ organisation 05.68.97 Seniorjob til personer over 55 år 1002020000 Seniorjob Regnskab 2014 Budget 2015 18.385.047 -6.407.535 10.845.201 -3.500.000 17.420.753 -6.100.712 I henhold til lov nr. 1543 af 20. december 2006 er kommunen forpligtiget til at tilbyde et job på overenskomstmæssige vilkår til efterlønsberettigede borgere over 55 år, hvis dagpengeperiode er udløbet. Der er afsat løn til 46 personer. I 2017 og frem er der afsat løn til 49, idet det forventes, at der på ny vil blive et øget pres på disse jobs som følge af den forkortede dagpengeperiode. Indtægten er baseret på et statstilskud på 136.410 kr. pr. person i seniorjob. 05.68.98 Beskæftigelsesordninger 1002010001 Løntilskud til kontanthjælpsmodtagere Regnskab 2014 Budget 2015 482.170 -411.736 424.782 -653.747 4.571.456 -4.532.781 Budgettet finansierer udgifterne til ikke-forsikrede ledige i løntilskudsjob. Der er afsat løn til 2 årsværk. Indtægten er tilskud fra Jobcenteret, som kommunen modtager, når der ansættes ledige i løntilskudsjob. Der er i Budget 2016 sket en opretning af de afsatte udgifter såvel som indtægter. 06.45 Administrativ organisation 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 1001000000 Økonomisk Forvaltning – Myndighedsudøvelse Regnskab 2014 Budget 2015 6.219.759 6.307.867 5.230.693 Budgettet indeholder lønudgifter til den del af administrationen i Økonomisk Forvaltning, som udfører myndighedsopgaver. Stigningen i budgettet skal ses i sammenhæng med faldet i budgettet under kontoen Økonomisk Forvaltning – Øvrig administration. 16 Økonomiudvalget Administrativ organisation 1001000001 Økonomisk Forvaltning – Øvrig administration Regnskab 2014 Budget 2015 23.623.803 22.444.301 24.352.083 Budgettet indeholder lønudgifter til den del af administrationen i Økonomisk Forvaltning, som ikke udfører myndighedsopgaver. Faldet i budgettet skal ses i sammenhæng med stigningen under kontoen Økonomisk Forvaltning – Myndighedsudøvelse. 1001000002 Økonomisk Forvaltning – Fælles formål Regnskab 2014 Budget 2015 1.528.035 -57.033 1.082.705 -723.514 1.509.582 -56.715 Området indeholder primært budget til diverse personaleforsikringer, svarende til 1.265.794 kr. Derudover er der i 2016 bl.a. afsat 134.824 kr. til kurser og uddannelse, 29.596 kr. til annoncer samt 71.657 kr. til aktivitetsrettet transport. 1001010000 Økonomi- og Planlægning Regnskab 2014 Budget 2015 18.820.643 -27.275.377 659.343 -27.230.131 12.925.878 -27.720.144 Den store stigning i budgettet fra 2015 til 2016 skyldes at kontoen i 2015 blev brugt til finansiering af budgetforliget. Kontoen blev i 2015 reduceret med 8,4 mill. kr. til finansiering af dette. I Budget 2016 reduceres kontoen med 2,0 mill. kr. for at overholde Økonomiudvalgets samlede ramme. Indtægten vedrører det forpligtende samarbejde med Dragør. 1001020000 Kommunalbestyrelsens sekretariat Regnskab 2014 Budget 2015 6.204.817 -3.145 6.115.918 -2.701.709 6.927.507 -2.968.859 På dette område konteres diverse udgifter under Kommunalbestyrelsens Sekretariat. De største poster på budgettet er: Annoncer (generelle- og informationsannoncer) Juridisk bistand Kantinedrift Kontingenter til kommunale foreninger Porto 513.811 500.000 1.698.182 1.897.253 1.000.000 17 Økonomiudvalget Administrativ organisation Posten juridisk bistand benyttes til betaling af juridisk bistand for alle forvaltninger. Budgettet forhøjedes i 2015 på grund af et stigende antal sager, men nedjusteres igen i Budget 2016. Budgettet for kantinedrift ligger også under Kommunalbestyrelsens Sekretariat. Kantinen på Rådhuset har været i udbud i 2014 og en ny kontrakt for 4 år blev indgået pr. 1. december 2014. I den forbindelse er det fortsat nødvendigt at indkøbe/udskifte en del af inventaret, så kontoen for køb af inventar er øget til 40.000 kr. Pr. 1. november 2014 blev det obligatorisk, udover for virksomheder, også for borgere, at kunne modtage al post fra det offentlige digitalt. Det betyder en ændring i portoudgiften, som i Budget 2016 nedjusteres med 0,5 mill. kr. Udover ovennævnte konti benyttes området også til betaling af kontingent til Taxinævnet. På baggrund af faldende udgifter nedjusteres budgetbeløbet til 60.000 kr. i 2016. Indtægten vedrørende overførte administrationsudgifter for renovationsområdet er fra og med Budget 2016 flyttet til konto 2001000002 hvilket betyder en mindreindtægt på denne konto på 2.982.340 kr. 1001020002 Indkøb Regnskab 2014 Budget 2015 1.555.230 553.339 1.546.666 Fra Budget 2015 er Indkøbsfunktionen flyttet fra Servicecentret til sit eget område under Kommunalbestyrelsens Sekretariat. Alle udgifter vedrørende indkøbsfunktionen, herunder udgifter til kontorhold, kontormaskiner, abonnementer mv. er dermed flyttet her til. 1001040000 Servicecentret Regnskab 2014 Budget 2015 534 -972.006 703.559 -913.538 531 -1.175.911 På dette område konteres indtægter vedrørende gebyrer for bl.a. sygesikringsbevis, billedlegitimationskort og bopælsattester samt rykkergebyrer i forbindelse med opkrævning af restancer til kommunen. Indtægterne er nedjusteret i Budget 2016 på baggrund af tidligere års forbrug. 1002030000 Administrationsudgifter overført til forsyningen Regnskab 2014 Budget 2015 -950.000 -817.340 0 Efter udskillelsen af forsyningsområderne til selvstændige selskaber, betaler Kommunen stadig en mindre del af lønudgifterne. Denne lønudgift tilbagebetales hvert år af TårnbyForsyning A/S. 18 Økonomiudvalget Administrativ organisation 1002040000 Arbejdsgivernes uddannelsesbidrag – AUB Regnskab 2014 Budget 2015 -8.825.802 -10.327.547 -6.642.350 Her konteres indtægter fra AUB-ordninger. Der sker løbende ændringer i forhold til hvor meget refusion en arbejdsgiver kan modtage. Som følge af erhvervsuddannelsesreformen er der sket ændring i fordelingen af teori og praktik, hvilket betyder, at syv ugers teori konverteres til 7 ugers praktik. Dette udløser en mindre refusion fra AUB, som forventes at kunne indeholdes i det afsatte budget. Budget 2016 øges på baggrund af tidligere års forbrug. 1002050005 Uddannelse Regnskab 2014 Budget 2015 2.674.123 -822.098 2.422.825 -561.494 2.659.231 -817.520 Budgettet til uddannelse er opdelt i følgende puljer: EDB-kurser Interne kurser Særlig uddannelse Videreuddannelse Reservepulje Reservepulje 153.867 680.739 806.078 780.788 252.651 -822.098 Puljen til interne kurser er afsat til at dække udgifter i forbindelse med den interne kursusvirksomhed i kommunen. Puljen til særlig uddannelse er afsat til særlige indsatsområder som f.eks. obligatorisk lederuddannelse. Puljen til efter-videreuddannelse er afsat til at dække udgifter til uddannelser på COK (Center for Offentlig Kompetenceudvikling), Danmarks Forvaltningshøjskole og Den Sociale Højskole mv. samt andre efter-videreuddannelsesforløb fortrinsvis med ECTSpoint. Reservepuljen er afsat til særlige kursusbehov, møder, konferencer, seminarer mv. En væsentlig del af puljen er foruddisponeret til særlige uddannelsesforløb, der traditionelt er finansieret af denne pulje. Herudover bruges puljen til at finansiere særlige uddannelsesforløb for ledere og forvaltningschefer. Indtægten vedrører kursusgodtgørelser i forbindelse med godtgørelsesberettigede eksterne kurser. Risikostyring: En del af den interne uddannelsespulje er afsat til arbejdsmiljøkurser. Det drejer sig om den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsledere og - repræsentanter, hvor der afholdes kurser i det omfang, som arbejdsmiljølovgivningen kræver. 19 Økonomiudvalget Administrativ organisation Derudover afholdes hvert år kurser i forflytningsteknik, primært for plejepersonale og personale ansat i køkkener. Der afholdes årligt kurser i førstehjælp med udvendig hjertemassage og kurser i genopfriskning af førstehjælp m.v. Der gives også introduktion til nye rengøringsassistenter, hvor der orienteres om arbejdsteknikker og omgang med rengøringsmidler. Hertil kommer kurser i psykisk arbejdsmiljø. 2001000002 Teknisk Forvaltning – Fælles formål Regnskab 2014 Budget 2015 112.679 -2.982.340 86.772 0 392.765 0 På dette område konteres udgifter vedrørende annoncer og taxakørsel i Teknisk Forvaltning. Der er i 2016 afsat 63.353 kr. til annoncer og 49.326 kr. til aktivitetsrettet transport. Der har tidligere været budgetteret med 280.714 kr. til udgifter til leje af Materielgårdens biler. Kontoen er nulstillet, da der fremadrettet ikke er behov for leje af biler indenfor dette område. Fra og med Budget 2016 er indtægten vedrørende overførte administrationsudgifter for renovationsområdet flyttet fra Kommunalbestyrelsens sekretariat til Teknisk Forvaltning – Fælles formål. Bidraget estimeres på baggrund af lønudgifter, dækningsbidrag samt leje af kommunale grunde. Der foretages en årlig prisfremskrivning. Udgiften er budgetlagt under Hovedkonto 01 Forsyningsvirksomheder. 2002000002 Energikonsulent Regnskab 2014 Budget 2015 0 451.509 510.000 Der var i 2014 og 2015 bevilget midler til ansættelse af en klima-/energikonsulent. Kontoen er nulstillet i 2016. 3001000000 Børne- og Kulturforvaltningen – Konto 6 – Fællesudgifter Regnskab 2014 Budget 2015 421.892 260.818 419.542 På dette område konteres forskellige administrative udgifter under Børne- og Kulturforvaltningen. Der er bl.a. afsat 96.741 kr. til uddannelse og kurser, 135.493 kr. til annoncer samt 143.867 kr. til aktivitetsrettet transport. 20 Økonomiudvalget Administrativ organisation 3001000011 Børn og Kultur – Konto 6 – Myndighedsudøvelse 4.216.849 Regnskab 2014 5.319.002 Budget 2015 5.444.580 Budgettet indeholder lønudgifter til den del af administrationen i Børne- og Kulturforvaltningen, der udfører myndighedsopgaver. På grund af en organisationsændring er budgettet reduceret med 3,000 stillinger i forbindelse med overførsel af Kulturafdelingen til Hovedbiblioteket. 4005040000 Arbejdsmarkeds- og Sundhedssekretariatet Regnskab 2014 Budget 2015 3.815.000 742.998 1.083.122 På dette område konteres forskellige administrative udgifter under Arbejdsmarkeds- og Sundhedssekretariatet, for hele forvaltningen. Der er bl.a. afsat 270.000 kr. til kurser og uddannelse, 100.000 kr. til annoncer samt 170.000 til tolkebistand. Stigningen i budgettet skyldes, at kontostrukturen på forvaltningens område er blevet forenklet, og flere udgifter blevet samlet herunder bl.a. udgifter til lægeerklæringer og udgifter til tolke. 4005040002 Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen - Myndighedsudøvelse Regnskab 2014 Budget 2015 30.574.543 31.454.449 5.580.195 Budgettet indeholder lønudgifter til den del af administrationen i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen, der udfører myndighedsopgaver. Det forhøjede budgetbeløb skyldes, at udgiften tidligere fejlagtigt har været budgetlagt på 06.45.57. Endvidere er der flyttet 2 stillinger fra Myndighedsudøvelse, således at al øvrig administration, dvs. Arbejdsmarkeds- og Sundhedssekretariatet er placeret samlet. 4005040003 Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen - Øvrig administration Regnskab 2014 Budget 2015 5.337.996 3.702.439 4.285.367 Budgettet er udvidet i 2016, da man har flyttet 2 stillinger fra Myndighedsudøvelse, således at al øvrig administration, dvs. Arbejdsmarkeds- og Sundhedssekretariatet er placeret samlet. 21 Økonomiudvalget Administrativ organisation 06.45.52 Fælles IT og telefoni 1001010000 Økonomi- og Planlægning Regnskab 2014 Budget 2015 25.067.516 123.534 23.900.146 Kommunens betalingsaftale med KMD blev fra Budget 2015 flyttet fra IT-afdelingen til Økonomi- og Planlægningsafdelingen. 06.45.53 Jobcentre 4005050000 Jobcenter Regnskab 2014 Budget 2015 21.993.282 0 27.870.829 -2.076.854 19.308.365 0 På dette område konteres administrative udgifter vedrørende Jobcentret. Budgettet er fra 1. januar 2016 udvidet med 5 stillinger, hvilket forklarer opjusteringen. 06.45.57 Voksen, ældre og handicapområdet 4005040000 Arbejdsmarkeds- og Sundhedssekretariatet Regnskab 2014 Budget 2015 0 120.035 24.518.072 Ændringen i budgettet skyldes at der er flyttet 54,732 stilling til Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen - Myndighedsudøvelse. Budgetbeløbet er overført til funktion 06.45.51, hvor det retteligt skal udgiftsføres. 06.45.58 Det specialiserede børneområde 3001000001 Børne- og Kulturforvaltningen – Konto 06 – Det specialiserede område Regnskab 2014 Budget 2015 12.576.994 -120.672 11.982.559 -128.878 12.616.124 -120.000 Budgettet indeholder lønudgifter til den del af administrationen i Børne- og Kulturforvaltningen, som udfører opgaver på Specialområdet. På grund af en organisationsændring er budgettet reduceret med 0,541 stilling i forbindelse med overførsel af en familiebehandler til Familiehuset. 22 Økonomiudvalget Administrativ organisation 06.52 Lønpuljer m.v. 06.52.70 Løn- og barselspuljer 1002080000 Barselspulje Regnskab 2014 Budget 2015 16.284.154 -11.250.913 13.419.329 -11.939.766 16.083.114 -11.112.013 Udgiften i forbindelse med vikardækning under barsel svarer til tidligere års forbrug. 1002080000 Graviditetsbetinget sygdom Regnskab 2014 Budget 2015 924.631 -1.029.703 579.209 -544.167 913.216 -1.016.991 Her er afsat beløb som dækker indtægter og udgifter som vedrører graviditetsbetinget sygdom. Beløbet er afsat under henvisning til tidligere regnskabsår. 1002080000 Vikarpulje Regnskab 2014 Budget 2015 -3.351.800 -4.405.744 -3.310.420 Her konteres dagpengeindtægter vedrørende sygdom. 06.52.72 Tjenestemandspension 1002060000 + 1002060001 Tjenestemandspensioner Regnskab 2014 Budget 2015 31.693.192 -187.264 30.172.269 -472.531 33.519.838 -186.221 Her afsættes udgifter til Kommunens tjenestemandspensionister. Budgetbeløbet er reduceret i forhold til tidligere års forbrug. 23 Økonomiudvalget Særlige formål Formål og indhold Området dækker udgifter og indtægter til forskelligartede formål, der bl.a. omfatter: • • • • • • Ydelsesstøtte til opførelse af almene boliger Udgifter til lejetab i boliger anvist af kommunen Tilskud til istandsættelse m.m. af lejligheder anvist af kommunen Børneaktiviteter, Den Blå Planet Udgifter til tinglysning af skadesløsbrev ved lån til betaling af ejendomsskat Erhvervsservice og iværksætteri (væksthuse) Politiske visioner og mål De fleste af udgiftsområderne er lovbundne, men på de områder, hvor udgiften er variabel, arbejdes meget på at effektivisere indsatsen f.eks. på udleje af ledige lejligheder og opkrævning af udgifter til istandsættelse. Budgetteringsmetode og forudsætninger Udgifterne på området er fastlagt under hensyntagen til de gældende regler og lovkrav samt det faktiske forbrug de foregående år. Bevillingsoplysninger Drift 1.000 kr. Samlet resultat Løn Driftsudgifter Driftsindtægter Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 4.736 0 4.848 -112 4.249 0 4.699 -450 4.222 0 4.675 -453 Specifikation 1.000 kr. Samlet resultat Driftssikring af boligbyggeri Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Øvrige sociale formål Erhvervsservice og iværksætteri Budgetoverslag 2017 4.222 0 4.675 -453 Budgetoverslag 2018 4.222 0 4.675 -453 Budgetoverslag 2019 4.222 0 4.675 -453 Regnskab 2014 Budget 2015 Budget Budget- Budget- Budget2016 overslag overslag overslag 2017 2018 2019 4.222 4.222 4.222 4.222 1.325 1.325 1.325 1.325 002518 U 4.736 876 4.249 1.317 I 032202 U -112 2.357 -450 2.028 -453 1.700 -453 1.700 -453 1.700 -453 1.700 057299 U 838 613 850 850 850 850 064867 U 776 741 800 800 800 800 24 Økonomiudvalget Særlige formål Specielle bemærkninger 03.22 Folkeskolen mm. 03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 1001010000 Økonomi og Planlægning Regnskab 2014 Budget 2015 1.700.000 2.357.263 2.027.613 På baggrund af den nye betalingsaftale med Den Blå Planet nedjusteres udgiften i forbindelse med samarbejdet i 2016. 05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 05.72.99 Øvrige sociale formål 1001040000 Servicecentret Regnskab 2014 Budget 2015 850.000 838.400 613.140 På kontoen konteres udgifter i forbindelse med tinglysning af lån til betaling af ejendomsskatter og lign. I Budget 2013 blev budgettet voldsomt nedjusteret. Denne nedjustering har vist sig at være for stor og budgettet øges derfor i 2016. 25 Teknik- og Miljøudvalget Indledning Teknik- og Miljøudvalgets område er delt op i et skattefinansieret område og et takstfinansieret område. Det takstfinansierede område består af affaldshåndtering. Affaldshåndtering er delt op i syv ordninger, som hver især skal hvile i sig selv. Dvs. udgifter og indtægter for hver ordning skal være det samme. Det skattefinansierede område består af materielgård, biler, veje, busdrift, parkering, GIS (Grafisk InformationsSystem), skadedyrsbekæmpelse samt natur og miljø. På udvalgets område er der tre serviceområder: • Renovation • Materielgården og veje • Natur- og Miljøområdet Budgettet medfører nettodriftsudgifter på 52.365.577 kr. Fordeling og beløb i 1.000 kr. på de enkelte serviceområder fremgår af figuren nedenfor. Fordeling af Budget 2016 Natur- og miljøområdet 2.466 5% Materielgården og veje 49.834 95% Renovation 65 0% 1 Teknik- og Miljøudvalget Indledning 1.000 kr. Regnskab 2014 Budget 2015 46.257 52.912 U I 81.440 -35.183 1.581 91.832 -38.921 65 91.548 -39.182 65 90.848 -38.482 65 90.848 -38.482 65 90.848 -38.482 65 U I 32.705 -31.124 42.435 34.720 -34.655 50.617 34.208 -34.142 49.834 34.208 -34.142 49.834 34.208 -34.142 49.834 34.208 -34.142 49.834 U I 46.494 -4.059 2.241 54.856 -4.240 2.230 54.798 -4.963 2.466 54.098 -4.263 2.466 54.098 -4.263 2.466 54.098 -4.263 2.466 U I 2.241 0 2.256 -26 2.542 -76 2.542 -76 2.542 -76 2.542 -76 Teknik- og Miljøudvalg Renovation Materielgården og veje Natur- og miljøområdet Budget Budget- Budget- Budget2016 overslag overslag overslag 2017 2018 2019 52.366 52.366 52.366 52.366 Forudsætningerne, der ligger til grund for budgetlægningen, er: • Tidligere års forbrug • Den fastsatte takst/pris • Prisfremskrivning • Fastholdelse af service- og vedligeholdelsesniveau. Under hvert serviceområde er nævnt de forudsætninger, der ligger til grund for budgetlægningen. 2 Teknik- og Miljøudvalget Renovation Formål og indhold Kommunen sikrer, at bortskaffelse af affald fra husstande og virksomheder i kommunen sker på en måde, hvor miljøet ikke belastes, således at de fremtidige generationers vilkår ikke forringes. Herunder er der krav til en høj hygiejnisk standard og et højt miljøbeskyttelsesniveau. Politiske visioner og mål Borgere, virksomheder og institutioner skal opleve, at affaldssystemet fungerer godt, nemt og fleksibelt, samt at de kender og forstår kravene til den enkeltes indsats. Samtidig skal kvaliteten af det affald, der produceres, forbedres ved kilden. Målsætninger og resultatkrav Målsætninger Indsamling af organisk affald, initiativ nummer 1 i Affalds- og Ressourceplanen: Resultatkrav Der er etableret/udviklet ordninger til indsamling af organisk affald til så mange borgere som muligt. Opfølgning Redegørelse forelægges Teknikog Miljøudvalget medio 2016. Indsamling af tørre genanvendelige fraktioner, initiativ nummer 2 i Affalds- og Ressourceplanen: Der er etableret/udviklet ordninger til indsamling af tørre genanvendelige affaldsfraktioner til så mange borgere som muligt. Redegørelse forelægges Teknikog Miljøudvalget medio 2016. Den gode fortælling, initiativ App’en til smartphones og tablets nummer 4 i Affalds- og om affald samt kommunens Ressourceplanen: hjemmeside er løbende opdateret med informationer om affaldsBorgerne har et godt kend- sortering og øvrige skab til, hvordan affaldet tiltag på renovationsområdet. skal sorteres. I borgertilfredshedsundersøgelsen 2017 undersøges det, om borgerne benytter app og hjemmeside. Redegørelse forelægges Teknikog Miljøudvalget ultimo 2016. Mere digital selvbetjening, initiativ nummer 9 i Affaldsog Ressourceplanen: Redegørelse forelægges Teknikog Miljøudvalget ultimo 2016. Borgerne betjener sig selv digitalt. Antallet af telefonbetjeninger er faldet yderligere. App til smartphones og tablets samt kommunens hjemmeside er en fast del af borgernes hverdag når det drejer sig om håndtering af affald. Mere direkte genbrug, initia- Der er etableret en løsning for tiv nummer 10 i Affalds- og direkte genbrug som kan anvenRessourceplanen: des for Kommunens borgere. Redegørelse forelægges Teknikog Miljøudvalget ultimo 2016. Teknisk Forvaltning deltager fortsat aktivt i arbejdsgrupper i regi af Amager Ressourcecenter (ARC). 3 Teknik- og Miljøudvalget Renovation Målsætninger Ny gebyrstruktur, initiativ nummer 5 i Affalds- og Ressourceplanen: Resultatkrav Opfølgning Der er opstillet færre beholdere til Redegørelse forelægges Teknikdagrenovation i etageboliger efter og Miljøudvalget ultimo 2016. strukturændringen. Metode: Gebyrstrukturen ændres for Gebyrstrukturen ændres således minimum etageboliger. at boligerne betaler for deres beholdervolumen/antal afhentninger for dagrenovation og øvrigt brændbart affald samt et fast årligt gebyr for genanvendeligt affald uanset beholdervolumen; dermed tilskyndes beboerne til at sortere mere affald til genanvendelse. Budgetteringsmetode og forudsætninger Renovationstaksterne er i 2016 beregnet på baggrund af regnskab og affaldsmængder i 2014. Priserne på indsamlingen er fastsat ved EU-udbuddet i 2013. Herudover er behandlingsudgifter og indtægter lagt til grund for budgettet. Samtidig er udgifter og indtægter fordelt således, at de enkelte takster afspejler de faktiske omkostninger. Boliger For 2016 bliver renovationsgebyrerne svarende til en ugentlig posetømning pr. bolig. pr. år (inkl. moms). Takstgruppe Posetømning** Posetømning etage, pr. boligenhed** Minicontainere, pr. boligenhed** Midi-/Maxicontainere, pr. boligenhed * ** To ugentlige tømninger/enfamiliehuse** Takst 2015/kr. 2.524,00 1.469,00 1.146,00 1.027,00 3.552,00 Takst 2016/kr. 2.479,00 1.448,00 1.125,00 1.006,00 3.516,00 Pris 2015 kr. 25,00 Pris 2016 kr. 25,00 * Priser for afhentning er ekskl. leje af containere. ** Prisen er en sammensætning af flere takster. Salg af mærkater kr. (inkl. moms): Pose Mærkater til ”Ekstra sæk” pr. stk. Gebyr for specialafhentning udgør 29 kr. pr. afhentning. Gebyret kan gives, hvor forholdene for afhentning ikke opfylder regulativets bestemmelser. Haveforeninger og sommerhuse Prisen er det halve af taksten for helårsboliger, da der kun afhentes i perioden fra 1. april til og med 30. september. 4 Teknik- og Miljøudvalget Renovation Erhverv Prisen er inkl. moms og dækker en ugentlig afhentning i minicontainere: Administrationsgebyr erhverv Takst 2015/kr. 636,00 Takst 2016/kr. 1.097,00 Minicontainere 660 l * Ekstra planlagt afhentning Takst 2015/kr. 5.224,00 100,46 Takst 2016/kr. 6.427,00 102,50 *Prisen er en sammensætning af flere takster En ugentlig afhentning af dagrenovation i maxicontainere afregnes efter gældende priser for tømning og affaldsbehandling. Genbrugspladsgebyr, virksomheder. Inkl. moms. Pris pr. besøg Almindelig bil Kassevogn Ladvogn Farligt affald, 0-10 kg Farligt affald, 10-25 kg Takst 2015/kr 125,00 212,50 400,00 100,00 200,00 Abonnement, ubegrænset antal årlige besøg Personbil Kassevogn Ladvogn Takst 2016/kr. 125,00 212,50 400,00 100,00 200,00 2.625,00 4.500,00 8.000,00 2.625,00 4.500,00 8.000,00 Gebyr for fejlsortering kr. (inkl. moms): Gebyr for fejlsortering er 1.000 kr. pr. gang samt eventuelle yderligere udgifter til behandling af affaldet. For øvrige gebyrer henvises til Tårnby Kommunes Gebyrblad for renovation 2016. Bevillingsoplysninger Drift 1.000 kr. Samlet resultat Driftsudgifter Driftsindtægter Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 1.581 32.705 -31.124 65 34.720 -34.655 65 34.208 -34.142 Budgetoverslag 2017 65 34.208 -34.142 Budgetoverslag 2018 65 34.208 -34.142 Budgetoverslag 2019 65 34.208 -34.142 5 Teknik- og Miljøudvalget Renovation Specifikation 1.000 kr. Regnskab 2014 Budget 2015 1.581 67 0 2.441 65 65 0 4.027 -1.819 12.664 -4.027 13.133 -4.133 13.192 -4.133 13.192 -4.133 13.192 -4.133 13.192 -11.458 2.570 -13.133 2.804 -13.192 2.516 -13.192 2.516 -13.192 2.516 -13.192 2.516 -1.954 2.685 -2.804 3.202 -2.516 2.831 -2.516 2.831 -2.516 2.831 -2.516 2.831 -3.585 31 -3.202 116 -2.831 95 -2.831 95 -2.831 95 -2.831 95 -92 12.077 -116 11.199 -95 11.201 -95 11.201 -95 11.201 -95 11.201 -12.038 169 -11.199 174 -11.201 175 -11.201 175 -11.201 175 -11.201 175 -177 -174 -175 -175 -175 -175 Samlet resultat Bærbare batterier 005285 U I Generel admini013860 U stration I Ordninger for 013861 U dagrenovation restaffald I Ordninger for 013862 U storskrald og haveaffald I Ordninger for 013863 U glas, papir og pap I Ordninger for 013864 U farligt affald I Genbrugsstatio013865 U ner I Øvrige ordninger 013866 U og anlæg I Budget Budget- Budget- Budget2016 overslag overslag overslag 2017 2018 2019 65 65 65 65 65 65 65 65 0 0 0 0 4.133 4.133 4.133 4.133 Specielle bemærkninger • • • Omkostninger og indtægter vedrørende de enkelte ordninger er opgjort særskilt, således at de enkelte ordninger hviler i sig selv. Undtaget er ordningen for bærbare batterier, som er skattefinansieret. Alle omkostninger og indtægter er opdelt mellem husholdningsaffald og virksomhedsaffald. Opdelingen skal ske på baggrund af fordelingen af de faktiske omkostninger/indtægter. Der skal være en gebyrindtægt for den enkelte ordning, således at den enkelte ordning hviler i sig selv. 01.38 Affaldshåndtering 01.38.60 Generel administration Regnskab 2014 Budget 2015 4.132.932 -4.132.932 2.440.710 1.819.497 4.027.498 -4.027.498 6 Teknik- og Miljøudvalget Renovation Der er oprettet en konto til it på 150.000 kr. for både husholdningsaffald og virksomhedsaffald. Kontoen skal dække udgifter til betaling af software og licensaftaler. 01.38.62 Storskrald og haveaffald Regnskab 2014 Budget 2015 2.515.508 -2.515.508 2.570.279 -1.953.596 2.803.903 -2.803.903 Der forventes færre udgifter til ordningen for storskrald, og dermed færre gebyrindtægter for den samlede ordning for storskrald og haveaffald. 01.38.63 Glas/papir/pap Regnskab 2014 Budget 2015 2.830.904 -2.830.904 2.685.380 -3.585.353 3.201.562 -3.201.562 Der forventes færre udgifter til ordningen for glas, papir og pap og tilsvarende færre gebyrindtægter. 7 Teknik- og Miljøudvalget Materielgården og veje Formål og indhold Vejområdet omfatter ansvaret for kommunens veje i henhold til vejlovgivningen. Det omfatter såvel myndighedsopgaver som driftsopgaver på vejområdet. På private fællesveje udføres tilstandsvurderinger. Herudover tages konkrete vejforhold op i det omfang, det er nødvendigt af hensyn til trafiksikkerheden. Driftsområdet forestår den praktiske vedligeholdelse af de kommunale veje, vejbelysning, trafiksignaler, stier, grønne områder, parker og naturområder samt pleje af anlæg ved kommunale bygninger. Driftsområdet står for indkøb, drift og vedligeholdelse af den kommunale maskin/bilpark og posttjeneste mellem de kommunale institutioner, samt levering af brændstof til de fleste kommunale køretøjer. Driftsområdet har endvidere depot og værksted for hjælpemidler til handicappede borgere. Politiske visioner og mål Borgerne, virksomhederne og institutionerne skal glædes over at færdes på kommunens veje og stier. Trafikanterne skal opleve at vej- og stinettet samt udstyr fremstår vedligeholdt, pænt og rent. Det overordnede mål er, at vedligeholde og planlægge vejene og stierne således, at de er trafiksikkerhedsmæssige forsvarlige og kan betjene trafikanterne bedst muligt. Målsætninger og resultatkrav Målsætninger Vejtræer har gode og optimale vækstbetingelser. Resultatkrav Der er implementeret en træstrategi. Opfølgning Redegørelse udarbejdes ultimo 2016. Vejafvandingen er optimeret. En plan for vejafvandingselementer fra 2015 er idriftsat. Afrapportering til Teknikog Miljøudvalget ultimo 2016. Kommunens vejarealer bidrager Et LUR/LAR 1 projekt iht. til Afrapportering til Teknikså lidt som muligt til oversvøm- liste udarbejdet 2015 er og Miljøudvalget ultimo melsesproblematikken i Tårnby igangsat. 2016. Kommune. Vejskilteplacering er optimeret for forbudstavler, advarselstavler og vigepligtstavler. Registrering af skilte på hovedfærdselsårerne og igangsætning af enkelte initiativer. Afrapportering ultimo 2016 med GIS registrering og plan for, hvad der skal ske med uhensigtsmæssigt placerede skilte. 1 8 Teknik- og Miljøudvalget Materielgården og veje Budgetteringsmetode og forudsætninger Tildeling af ressourcer til Driftsområdet sker ud fra et ønske om, at service- og vedligeholdelsesniveauer fastholdes, men at der kan ske omprioriteringer i forbindelse med ovenstående målsætninger. Bevillingsoplysninger Drift 1.000 kr. Samlet resultat Løn Driftsudgifter Driftsindtægter Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 42.435 10.723 35.772 -4.059 50.617 10.851 44.005 -4.240 49.834 10.987 43.811 -4.963 Specifikation 1.000 kr. Budgetoverslag 2017 49.834 10.987 43.111 -4.263 Budgetoverslag 2018 49.834 10.987 43.111 -4.263 Budgetoverslag 2019 49.834 10.987 43.111 -4.263 Regnskab 2014 Budget 2015 022201 U I 022203 U 42.435 -1.115 -189 673 50.617 2.923 -220 537 I 022205 U -573 2.353 -480 2.456 -483 2.591 -483 2.591 -483 2.591 -483 2.591 I 022207 U -16 1.524 -30 1.660 -30 1.669 -30 1.669 -30 1.669 -30 1.669 I 022811 U -3.273 16.015 -3.259 15.796 -3.277 15.112 -3.277 15.243 -3.277 15.512 -3.277 15.512 I 022812 U 0 5.591 -187 5.397 -188 5.267 -188 5.267 -188 5.267 -188 5.267 I 022814 U 0 2.771 -63 2.748 -64 2.786 -64 2.786 -64 2.786 -64 2.786 I Standardforbed- 022823 U ringer af færdselsarealer Busdrift 023231 U I -7 0 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 18.681 0 19.339 0 20.547 -700 19.716 0 19.447 0 19.447 0 Samlet resultat Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser Parkering Vejvedligeholdelse m.v. Belægninger m.v. Vintertjeneste Budget Budget- Budget- Budget2016 overslag overslag overslag 2017 2018 2019 49.834 49.834 49.834 49.834 2.249 2.249 2.249 2.249 -221 -221 -221 -221 576 576 576 576 Arbejdsområderne er meget afhængige af vejrliget og uforudsete hændelser. Som eksempler kan nævnes, at en stor vinterindsats giver en tilsvarende mindre indsats på andre arbejdsområder - eventuelt helt andre bevillingsområder. 9 Teknik- og Miljøudvalget Materielgården og veje Tilsvarende gør sig gældende ved oversvømmelser, sammenbrud af afvandingssystemet og ved andre uforudsigelige hændelser. Det er derfor en del af budgetforudsætningerne, at der er tale om et ”normalår” og for vinterindsatsen ”mild vinter”. Af størst økonomisk betydning har hidtil været vinterindsatsen, hvor en hård vinter har givet ikke budgetterede merudgifter til indkøb af glatførebekæmpelsesmidler, til leje af fremmede vognmænd, når Driftsområdets ressourcer ikke er tilstrækkelige, og til udbetaling af overarbejdstillæg til personalet. Specielle bemærkninger 02.22 Fælles funktioner 02.22.01 Fælles formål Regnskab 2014 Budget 2015 2.248.569 -221.484 -1.114.695 -189.387 2.922.759 -220.251 Bevillingsniveauet indeholder driftsomkostninger til personale, edb, fællesudgifter, service og vedligehold af kommunens vognpark samt mekanikerværksted. Normeringen i vejvæsnet er 1 driftsleder, 1 driftsassistent, 1 kontorassistent, 21 specialarbejdere og 2 mekanikere/smede. I lønbudgettet er der indarbejdet 160 50 % overarbejdstimer og 1.980 100 % overarbejdstimer, fortrinsvis til dækning af vinterrådighedsvagt. Vogn 8 (Afdelingen for Voksenhandicap) Der er aftalt en fast årlig ydelse, svarende til 45.000 kr. årligt. Køretøjet er udenfor rullende udskiftning, så ved genanskaffelse skal den respektive afdeling selv finansiere. Vogn 11 (Varmemester for daginstitutionerne) Der er aftalt en fast årlig ydelse, svarende til 50.000 kr. årligt. Køretøjet er udenfor rullende udskiftning, så ved genanskaffelse skal den respektive afdeling selv finansiere. Vogn 19 (Idrætten), vogn 55 (Plyssen) og vogn 75 (Hjemmeplejen) Der er en aftale om, at disse køretøjer skal være omkostningsneutrale, således at udgifter skal svare til indtægter (interne). Køretøjerne er udenfor rullende udskiftning, så ved genanskaffelse skal den respektive afdeling selv finansiere nyt køb. Det er besluttet, at hjemmeplejen skal lease en del af hjemmeplejebilerne hos et privat firma frem for at anvende Materielgårdens hjemmeplejebiler. Det har betydet, at udgifter og interne indtægter for 6 af Materielgårdens hjemmeplejebiler er nulstillet. Dette giver en mindreudgift på 202.000 kr. Derudover er indtægten for de resterende 8 hjemmeplejebiler reduceret til 64.406 kr. Samlet er det en reducering af de interne indtægter på 675.045 kr. 10 Teknik- og Miljøudvalget Materielgården og veje 02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v. Regnskab 2014 Budget 2015 15.112.129 -188.097 16.014.663 0 15.796.371 -187.050 Konto for vejafvandingsbidrag er reduceret med 610.000 kr. Vejafvandingsbidraget svarer til 8 % af TårnbyForsynings anlægsudgifter, som i 2016 forventer anlægsudgifter på 24,0 mill. kr. Konto for trafiksikkerhed er reduceret med 680.000 kr. i 2016 og 549.000 i 2017, hvoraf 400.000 kr. i 2016 og 269.000 i 2017 er til finansiering af opgradering af busstoppesteder. Derudover er der en række interne afregningskonti, som er forhøjet, så bevillingsniveauet samlet er reduceret med 684.242 kr. 02.28.12 Belægninger m.v. Regnskab 2014 Budget 2015 5.267.105 -63.574 5.591.054 0 5.396.665 -63.220 Der er indlagt en besparelse på 180.000 kr. på reparation af belægninger på kørebaner. Derudover er der en række interne afregningskonti, som er reguleret, så bevillingsniveauet samlet er reduceret med 129.560 kr. 02.32.31 Busdrift Regnskab 2014 Budget 2015 20.547.296 -700.000 18.681.247 0 19.338.998 0 Der er afsat 1,1 mill. kr. i 2016 og 269.000 kr. i 2017 til opgradering af linje 5A’s stoppesteder. Derudover er der i 2016 indarbejdet en indtægt på 0,7 mill. kr. til tilskud fra pulje til busfremkommelighed. De øvrige udgifter til projektet finansieres af konto for trafiksikkerhed både i 2016 og 2017. 11 Teknik- og Miljøudvalget Natur- og Miljøområdet Formål og indhold Naturområdet Lovområderne omfatter særligt naturbeskyttelsesloven og miljømålsloven. I henhold til naturbeskyttelsesloven er der mulighed for, at kommunen yder tilskud til naturgenopretningsprojekter til understøttelse af naturbeskyttelseslovens hovedformål inden for områderne naturbevaring, pleje og genopretning af naturområder og til forbedring af mulighederne for friluftslivet. Miljømålsloven kræver, at der udarbejdes indsatsplaner for vandområdet samt den nationalt beskyttede natur i de såkaldte Natura 2000 områder (Saltholm og Vestamager). I første omgang er dette en statsopgave, men kommunen har bidraget til den statslige indsatsplan i en særlig idé-fase. By - og Landskabsstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen udarbejder endelige forslag til vand- og Natura 2000 planer, som kommunen skal kommentere. Der udarbejdes kommunale handleplaner iht. de statslige natur- og vandplaner. Miljøområdet Lovområderne er primært miljøbeskyttelsesloven, jordforureningsloven, vandforsyningsloven og lov om kemiske stoffer og produkter. Tilsynspligtige virksomheder miljørisikovurderes efter fælles parametre. Risikovurderingen fastsætter endeligt tilsynsfrekvensen for den enkelte virksomhed. Det betyder, at de virksomheder, hvor der er den højeste sandsynlighed for forurening og den største konsekvens ved forurening, får flest tilsyn. Derudover skal dele af tilsynsrapporterne, herunder håndhævelser og opfølgning på håndhævelser, fremover offentliggøres. I henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen er der udarbejdet en miljøtilsynsplan, der overordnet beskriver kommunens tilsynsindsats, relevante væsentlige miljøproblemer i kommunen og lister særligt forurenende virksomheder og store husdyrbrug. Miljøtilsynsplanen opdateres løbende og mindst hvert 4. år. Hvert år gennemføres to tilsynskampagner, hvor der fokuseres på de væsentlige miljøproblemer i kommunen. I miljøtilsynsplanen er nedenstående miljøproblemer vurderet til at være de væsentligste og mest relevante i forhold til miljøtilsyn: • • • • • Genanvendeligt affald, forbrændes som småt brændbart affald, typisk emballageaffald, glas, metal og plast. Herreløst affald på offentlige arealer og opbevaring af skrotbiler på private grunde. Støj fra virksomheder i nærheden af boligområder. Risiko for spild og læk fra oplæg af olie og kemikalier. Forkert vedligeholdelse og anvendelse af olieudskillere på værksteder og transportfirmaer, der medfører forurening af jorden, regnvands - og kloaksystemet. 12 Teknik- og Miljøudvalget Natur- og Miljøområdet Politiske visioner og mål Det er kommunens visioner og mål, • • at kommunens naturområder opfattes som et attraktivt gode med mulighed for bynære natur- og friluftsoplevelser. at miljøindsatsen i kommunen er et fælles ansvar, hvor kommunen sammen med virksomheder og borgere arbejder for et bæredygtigt miljø til gavn for alle, med særligt fokus på: • Beskyttelse af jord og grundvand • Klima og ressourceforbrug • En grønnere og mere mangfoldig kommune. Målsætninger og resultatkrav Målsætninger Sætte fokus på tilslutningstilladelser til virksomheder med processpildevand. Resultatkrav Alle utidssvarende tilslutningstilladelser er revurderet, og alle væsentlige tilslutningstilladelser er revurderet indenfor en 6-årig periode. Jord og grundvand beOlietanke er kortlagt og vurderet i skyttes mod forurening fra forbindelse med ejendomsoplysolie og kemikalier. ningsskemaer. Der etableres et GIS - lag med registrering af olieudskillere og jordvarmeanlæg. Reducere det gennemsnit- Forvaltningen har i samarbejde med TÅRNBYFORSYNING Vand lige daglige forbrug af drikkevand med i alt 10 A/S i 2016 gennemført en målretliter/forbruger. tet kampagne i forhold til forbrugerne. Mindst 25 % af det samlede reduktionsmål på 10 liter/forbruger, skal være nået, så det gennemsnitlige daglige forbrug af drikkevand højst er 99 liter/forbruger/dag ved udgangen af 2016. Udarbejde to tilsynskampagner indenfor væsentlige miljøforhold i kommunen. Opfølgning Redegørelse forelægges Teknik- og Miljøudvalget ultimo 2016. Redegørelse forelægges Teknik- og Miljøudvalget ultimo 2016. Forvaltningen foretager i samarbejde med forsyningsselskabet en evaluering af vandforbruget ved udgangen af 2016 og 2017. Der er, udover virksomhedernes Resultatet offentliggøres på basistilsyn, gennemført to tilsyns- hjemmesiden. kampagner, der har væsentlig betydning for miljøet. 13 Teknik- og Miljøudvalget Natur- og Miljøområdet Målsætninger Revidere gamle tilladelser til enkeltindvindingsanlæg for grundvand. Resultatkrav For de enkeltindvindingsAnlæg, hvor tilladelserne er udløbet, er det undersøgt, om der fortsat er behov for indvinding. Hvor dette er tilfældet er der givet fornyet indvindingstilladelse. Opfølgning Redegørelse forelægges Teknik- og Miljøudvalget ultimo 2016. Indføre et elektronisk varslingssystem i tilfælde af risiko for dårlig badevandskvalitet i Øresund Interesserede borgere kan abonnere på en sms – eller mailbesked, som de modtager, når der er risiko for dårlig badevandskvalitet ved de to badesteder i kommunen. Redegørelse forelægges Teknik- og Miljøudvalget ultimo 2016. Budgetteringsmetode og forudsætninger Budgetlægning på natur- og miljøområdet sker ud fra en formodning om behov for bl.a. køb af konsulentydelser til løsning af opgaver, hvor der ikke er ressourcer/kompetencer samt tidligere års forbrug. For skadedyrsbekæmpelse budgetteres ud fra tidligere forbrug samt udbudsresultat indenfor rottebekæmpelse. Bevillingsoplysninger Drift 1.000 kr. Samlet resultat Løn Driftsudgifter Driftsindtægter Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 2.241 2.230 18 2.238 -26 2.466 18 2.524 -76 2.241 Specifikation 1.000 kr. Samlet resultat Fælles formål Miljøtilsyn - virksomheder Skadedyrsbekæmpelse Budgetoverslag 2017 2.466 18 2.524 -76 Budgetoverslag 2018 2.466 18 2.524 -76 Budgetoverslag 2019 2.466 18 2.524 -76 Regnskab 2014 Budget 2015 005280 U I 005287 U 2.241 1.866 0 229 2.230 1.861 -1 214 005591 U 146 181 461 461 461 461 0 -25 -75 -75 -75 -75 I Budget Budget- Budget- Budget2016 overslag overslag overslag 2017 2018 2019 2.466 2.466 2.466 2.466 1.863 1.863 1.863 1.863 -1 -1 -1 -1 218 218 218 218 14 Teknik- og Miljøudvalget Natur- og Miljøområdet Specielle bemærkninger 00.55 Diverse udgifter og indtægter 00.55.91 Skadedyrsbekæmpelse Regnskab 2014 Budget 2015 461.303 -75.200 146.390 0 181.121 -25.000 Opgaven med rottebekæmpelse har været i udbud i 2014, da det tidligere rottebekæmpelsesfirma opsagde kontrakten i utide. Der er indgået kontrakt med et nyt rottebekæmpelsesfirma. Kontraktens varighed er fra 1. december 2014 til den 30. november 2017 med option på forlængelse i op til 12 måneder. Som konsekvens af den nytegnede kontrakt, og med hensyntagen til det stigende antal rotter, er kontoen for rottebekæmpelse hævet med 280.000 kr. Der er budgetteret med en indtægt på -75.200 kr. svarende til de indtægter, som kommunen modtager i forbindelse med Det forpligtende Samarbejde med Dragør Kommune på natur- og miljøområdet. 15 Beredskabskommissionen Redningsberedskabet Området har jf. aftalen mellem regeringen og KL juni 2014 været overvejet sammenlagt med en række andre kommuners beredskaber, hvorfor et isoleret budget for Tårnby Kommune ikke har været til politisk behandling. Budget og bemærkninger er derfor udover redaktionelle uændrede i forhold til det vedtagne Budget 2015. Formål og indhold Redningsberedskabets formål er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger eller overhængende fare herfor. Tårnby Brandvæsen varetager udover ovenstående, bl.a. følgende funktioner: • • • • • • • • • • • Overvågning af tyverialarmanlæg på kommunale institutioner Vægterfunktion for samme Overvågning af alle elevatoralarmer i kommunale institutioner Løfteopgaver for hjemmeplejen Kørsel med hjælpemidler Eftersyn og vedligeholdelse af brandhaner Eftersyn af brandmateriel på alle kommunale institutioner Brandsyn Brandteknisk byggesagsbehandling Kursusvirksomhed for ansatte i kommunen (1. hjælp og brand) Undervisning af alle 4. klasser i elementær brandbekæmpelse. Politiske visioner og mål Kommunens redningsberedskab skal til enhver tid fremstå kompetent, tillidsvækkende og tryghedsskabende over for kommunens borgere. Alle lovmæssige krav skal overholdes, og brandstationen skal som serviceorgan være indgangsvej til kommunen uden for normal arbejdstid. Målsætninger og resultatkrav Målsætninger Resultatkrav Opfølgning At sikre en hurtig og effektiv Udrykningstider på 10 min. i Løbende kontrol via elekførsteindsats. tættere bebyggelse og 15 tronisk indberetning af udmin. i spredt bebyggelse rykningstider. skal overholdes. At sikre at der altid møder det forventede antal brandfolk til alarmer. Antallet af fremmødte på Løbende kontrol af fremstoralarmer skal altid mindst mødestatistik. være 14. At overholde lovgivningen vedrørende brandsyn. Alle brandsyn skal foretages. Løbende møder i brandsynsgruppen. 1 Beredskabskommissionen Redningsberedskabet Budgetteringsmetode og forudsætninger Fremmødeprocenten sættes meget højt og burde være 100. Dette er dog i praksis umuligt, da der ind imellem forekommer radiosvigt, hvorved der kan være alarmer, som ikke når ud til alle mand. Det skal sikres, at det ikke er andet end radiosvigt, som forårsager manglende fremmøde. Udrykningstider gælder samtlige køretøjer. Med hensyn til fremmøde gælder, at der til almindelige alarmer skal møde 8 mand, og til stor alarm skal der møde 14 mand. Antallet af brandsyn ligger på ca. 250 om året. Budget 2015 Overholdelse af udrykningstider i % Fremmøde i % Antal brandsyn foretaget i % Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 95 95 95 95 95 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 Bevillingsoplysninger Drift Budget 2015 Budgetforslag 2016 1.000 kr. Samlet resultat Løn Driftsudgifter Driftsindtægter 00.58.95 Redningsberedskab 12.856 13.114 316 -574 12.856 13.117 316 -577 Budgetoverslag 2017 12.856 13.117 316 -577 Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 12.856 13.117 316 -577 12.856 13.117 316 -577 13.433.101 -577.422 Bevillingsniveauet indeholder udgifter og indtægter for redningsberedskabet. 2 Børne- og Skoleudvalget Indledning Fordeling og beløb på de enkelte udvalgsområder fremgår af figurerne nedenfor. Øvrig undervisning og faglig uddannelse 54.303 7% Daginstitutioner og klubber 239.684 29% Særligt udsatte børn og unge 40.921 5% SFO 58.606 7% Børnehandicap 36.942 4% Serviceydelser til skoleområdet 15.919 2% Specialundervisning og rådgivning 86.318 11% • • • • • Almindelig undervisning 282.733 35% Forudsætningerne, der er lagt til grund for budgetlægningen er: Forventet aktivitet. Ændret lovgivning/aftaler. Forventede Takster/priser. Tidligere års forbrug. Der er under serviceområderne nævnt de forudsætninger, der ligger til grund for budgetlægningen. 1 Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning Formål og indhold Serviceområdet dækker den grundlæggende drift af folkeskolerne, skolens kerneydelser, og skal ses i sammenhæng med de øvrige serviceområder. Folkeskolens rammer og indhold er i meget høj grad centralt fastlagt, herunder indhold og mål i de enkelte fag, minimumstimetal for eleverne m.m. Serviceområdet dækker udgifterne til gennemførelse af den almindelige undervisning i skolerne, de fysiske og administrative rammer om denne, herunder eksempelvis bygningsvedligeholdelse og driften af skolernes kontorer samt skole/hjem-samarbejdet. Formålet er at sikre vilkårene for opfyldelse af lovgivningskrav, herunder folkeskoleloven, bestemmelserne i "Vedtægt for styrelsen af Tårnby Kommunes skolevæsen" og øvrige politiske beslutninger. Ud over udgifter til undervisningsmaterialer, løn til medarbejdere, vikardækning, inventar, varme og el, rummer området bl.a. ressourcer til sikring af mulighed for afholdelse af ekskursioner og lejrskoler, afholdelse af fællesarrangementer som skoleidrætsdag og skolekoncerter, gennemførelse af forskellige udviklingsaktiviteter samt møder og arrangementer i forbindelse med styrelsen af skolerne. Området administreres budgetmæssigt dels af den enkelte skole, dels af forvaltningen på en række områder, hvor udgifterne mest hensigtsmæssigt afholdes ud fra en samlet vurdering af skolernes forskellige behov og vilkår. Politiske visioner og mål Forår 2014 blev følgende vision for skolevæsenet vedtaget: En skole i Tårnby Kommune er en skole, der udvikler sig i overensstemmelse med udviklingen i det omliggende samfund. En skole, hvor hele skolens personale i samarbejde med forældrene og øvrige interessenter skaber læringsfællesskaber, hvor alle elever udfordres optimalt, så eleverne trives, udvikles fagligt og socialt og bevarer lyst til læring gennem hele skoleforløbet. Visionen blev formuleret i lyset af Folkeskolereformens tre overordnede mål; 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. I Tårnby er målsætningen at understøtte disse tre overordnede mål samt de præciserende nationale mål: • mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test • andelen af de allerdygtigste i dansk og matematik skal stige år for år • andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år • elevernes trivsel skal øges • effektmål skal opgøres på nationalt, kommunalt, skole-, klasse- og elevniveau så mindst 95 % af eleverne efter endt skolegang mestrer de basale færdigheder til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse og at mindst 96 % af eleverne modtager deres undervisning i almenundervisningen. 2 Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning Lærerne og pædagogerne har et tæt, teambaseret samarbejde om eleverne og undervisningen, som tilrettelægges læringsmålsrettet og fleksibelt og gennemføres i varierede læringsforløb. Fordelingen af undervisningsopgaverne mellem lærerne og pædagogerne organiseres i team, der sigter mod at optimere og udnytte faglige og pædagogiske erfaringer i forhold til elevernes læring og udviklingstrin inden for faser. Lærere og pædagoger oplever sig som kvalificerede og engagerede undervisningsmedarbejdere, som løbende udvikler deres pædagogiske praksis gennem praksisnær kompetenceudvikling og faglig opkvalificering gennem efter-/videre uddannelse. Undervisningsformerne er varierede og indebærer såvel fordybelse i de enkelte fag, i understøttende undervisning som arbejde i tværfaglige forløb. Skolerne tilbyder alsidige læringsformer og –miljøer, der tilgodeser og udfordrer alle elever. IT indgår som et naturligt element i undervisningen til fremme af inkluderende lærings- og udviklingsmiljøer. Der er adgang til webbaserede læremidler og internet via eget og skolernes alsidige udstyr. Skolerne indgår i et tæt samarbejde med institutionerne i skoledistriktet med henblik på at skabe sammenhæng og kontinuitet i barnets dannelse og uddannelse og sikre trygge overgange i barnets liv. Skolerne deltager i forpligtende samarbejder på tværs af skoler, sfo'er, klubber, dagtilbud, kultur- og fritidsinstitutioner, herunder Ungdomsskolen, Musikskolen og Naturskolen, partnerskaber i lokalsamfundet og kommunale myndighedsudøvende og rådgivende funktioner Et forpligtende og velfungerende skole/hjem-samarbejde baseret på gensidig åbenhed, tolerance og ansvarlighed inden for rammerne af kendte, gensidige forventninger til rolle- og opgavefordelinger understøtter elevernes læring og trivsel og udgør et solidt grundlag for, at eleverne udvikler og bidrager til læringsfællesskaber i skolen med respekt for hinandens forskelligheder. 3 Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning Målsætninger og resultatkrav Der følges op på målsætninger og resultatkrav med det politiske niveau halvårligt. Målsætninger Skolernes læringsmiljøer skaber deltagelsesmuligheder og udfordringer for alle elever. Skolernes personaler oplever, at de mestrer didaktikken og metoden omkring målstyret læring i praksis. Resultatkrav Teamene samarbejder om at udvikle udfordrende og alsidige læringsmiljøer med varierede læringsformer, der skaber deltagelsesmuligheder for alle elever. Opfølgning I forbindelse med skolechefens deltagelse i ledermøder på skolerne drøftes skolernes arbejde med at nå mål og resultatkrav med henblik på feedback i processen. At der arbejdes specifikt med inklusion tiltag, så segregerings procenten på 5,6 % nærmer sig det politiske mål på 4 %. Ved indsamling af resultater til kvalitetsrapporten vurderes det, i hvilken grad skolen har opfyldt resultatkravene. Skolerne får feedback på deres resultater. Skolerne følger skolens plan for udvikling og kvalificering af skolernes personaler til varetagelse af målstyret læring. Spørgeskemaundersøgelse om personalernes oplevelse af deres mestring af metoden. Lærere og pædagoger samarbejder med PUC’s konsulenter i praksis. Konsulenterne giver feedback til skolens personaler om deres mestring af metoden. Skolernes ressourcepersoner har kompetencer og legitimitet til at løfte vejledningsopgaven på skolerne, som er fokuseret mod læringsmålsstyret undervisning og øget inklusion. Skolernes ressourcepersoner er synlige, kendte og efterspurgte på skolerne. Alle ressourcepersoner har gennemført uddannelse i kollegavejledning inden udgangen af 2016. PUC’s konsulenter støtter skolernes ressourcepersoner i udvikling af deres vejlederrolle. I forbindelse med skolechefens deltagelse i ledermøder på skolerne drøftes skolernes arbejde med at nå mål og resultatkrav med henblik på feedback i processen. Ved indsamling af resultater til kvalitetsrapporten vurderes det, i hvilken grad skolen har opfyldt resultatkravene. Skolerne får feedback på deres resultater. De kommunale netværk for ressourcepersoner sikrer videndeling på tværs af skolerne. 4 Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning Målsætninger At teamene på skolerne inddrager skolereformens elementer i varierede læringsforløb i skolens hverdag. Resultatkrav Skolerne følger skolens plan for implementering af reformens elementer. I samarbejde med skolens ressourcepersoner og PUC’s konsulenter eksperimenterer skolens team med forskellige måder og organisationsformer for elementernes implementering. Opfølgning PUC’s konsulenter udarbejder en rapport juni 2017, som samler erfaringer og resultater af teamenes arbejde med elementerne. Rapporten fremlægges til orientering for det politiske udvalg. Alle skoler skal kunne dokumentere en fremdrift i implementeringen af alle elementer. Pædagoger og lærere samarbejder om udvikling af elevernes læring og alsidige udvikling. Pædagoger og lærere arbejder i en tydelig og kendt teamstruktur, hvor der er rum og tid til forberedelse, gennemførelse og efterbehandling af elevernes læring og trivsel. Pædagoger og lærere oplever ligeværdighed og anerkendelse af deres profession og fagprofessionelle samarbejde. Spørgeskemaundersøgelse, der kortlægger elever og forældres oplevelse af pædagogers og læreres samarbejde om elevernes læring og trivsel. Undersøgelsens resultat forelægges det politiske udvalg til orientering. Elever og forældre oplever, at pædagoger og lærere samarbejder om elevernes læring og trivsel. Alle elever opnår bedre læsefærdigheder, således at de faglige resultater styrkes i alle fag. Der skal desuden stadig være fokus på den tidlige læseindsats. I alle fag arbejdes der med faglig læsning, som medvirker til udvikling af elevernes læsestandpunkt. Læsevejlederen i udviklingsudvalget sikrer fagenes fokus på læsning. Skolelederne skal i videst muligt omfang sikre, at undervisningen inden for fagene gennemføres af lærere, der enten har linjefagsuddannelse eller undervisningserfaring suppleret med faglige kurser. I forbindelse med kvalitetsrapporten redegør skolelederne for skolens arbejde med læsning i alle fag. Resultater fra såvel de nationale som kommunale læsetest samt prøveresultater i læsning indgår i kvalitetsrapporten. 5 Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning Målsætninger Der udarbejdes i skoleåret 2015/16 baselines for de nationale test og afgangsprøveresultater. Resultatkrav Resultatet skal vise sig i en tendens til bedre testresultater i de nationale test og en stigning på mindst 0,2 karakterpoint inden udgangen af 2017. Opfølgning Resultaterne fremgår af kvalitetsrapporten. Budgetteringsmetode og forudsætninger Lønbudgettet for 2016 indeholder i alt 401,057 lærerstillinger. I forhold til 2015 er det en stigning på 10,800 stillinger, som er bevilget i forbindelse med nedsættelse af lærernes undervisningsprocent fra 45,0 til 43,8. Planlægningen af skoleåret 2015/16 er ikke endeligt afsluttet, så normeringen på de enkelte skoler er indtil videre uændret i forhold til budget 2015. De 10,800 lærerstillinger er af samme årsag indtil videre placeret på fælleskontoen, indtil fordeling på de enkelte skoler er endelig afklaret. I skoleåret 2015/16 er antallet af klasser i normalundervisningen steget med 2, fra 192 til 194, mens elevtallet er steget med 79 elever fra 4.303 til 4.382 elever. I forbindelse med timetildelingen til skolerne for skoleåret 2015/16 er der fordelt ressourcer til de 401,057 lærerstillinger, hertil kommer indregning af både ledelsestid og undervisningsforpligtelse til de 4 pædagogisk administrative afdelingsledere på henholdsvis Pilegårdsskolen, Skelgårdsskolen, Tårnbygårdsskolen og Kastrupgårdsskolen, hvilket svarer til 4,000 stillinger. En af skolekonsulenterne på Pædagogisk Udviklingscenter indgår endvidere med en undervisningsforpligtelse svarende til 0,136 stilling. Dermed kan der tilføres 4,136 stilling til den samlede timeressource, således at der i alt er tildelt 405,193 lærerstillinger. I henhold til ministeriets konteringsregler er dele af lærerlønsbudgettet for Korsvejens Skole og Kastrupgårdsskolen overført til serviceområdet Specialundervisning og rådgivning. Dette gælder også hele lønbudgettet vedrørende specialskolen Tårnbygårdsskolen, der er oprettet pr. 1. august 2010. De overførte budgetbeløb er beregnet med udgangspunkt i timeressourcetildelingen til skolerne, hvor de individuelle timepuljer er opsplittet i tid til normalundervisning og tid til den specialundervisning, der udføres i specialklasser og ordblindeklasser. Fordeling af ledelses-, lærer- og pædagogstillinger fremgår af nedenstående oversigt. Budgetterne for løn til skoleledere, time- og månedslønnede vikarer, skolebetjente, rengøring og skolesekretærer på de 2 skoler er tilsvarende fordelt på de to serviceområder. Det skal bemærkes, at der i forbindelse med folkeskolereformen blev bevilget opnormering i forbindelse med varetagelse af understøttende undervisning pr. 1. august 2014 med 4,420 lærerstillinger og 3,580 stillinger til 0. klasseledere ifm. forhøjelse af arbejdstiden og 22,000 stillinger til skolepædagoger. Af de 22 pædagogstillinger er der indgået partnerskab med klubområdet om varetagelse af en del af den understøttende undervisning, svarende til en normering på 5,000 stillinger. Endelig blev der bevilget 7,000 stillinger til områdeledere, som blev fordelt på de enkelte folkeskoler. Finansiering af opnormering skete ved en reduktion af stillinger på SFO, fritidshjems og klubområdet. Her følger en oversigt over personalenormeringen til undervisning på folkeskoleområdet i 2016: 6 Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning Undervisn. forpligtelse Pædagogisk Udviklingscenter: 1 leder 6 skolekonsulenter I alt Skoleledelse: 8 Skoleinspektører, 7 viceskoleinspektører, 4 pædagogiske afdelingsledere og 7 områdeledere I alt Almindelig Undervisning Specialundervisning og rådgivn. Stillinger i alt *) 0,136 0,136 1,000 6,000 7,000 *) 2,000 22,787 3,213 26,000 2,000 22,787 3,213 26,000 Lærerstillinger på skolerne: Fælleskonto Korsvejens Skole Løjtegårdsskolen Nordregårdsskolen Pilegårdsskolen Skelgårdsskolen Tårnbygårdsskolen Kastrupgårdsskolen Skottegårdsskolen US10, Ungdomsskolen I alt 355,822 0. klassepersonale: Korsvejens Skole Løjtegårdsskolen Nordregårdsskolen Pilegårdsskolen Skelgårdsskolen Tårnbygårdsskolen Kastrupgårdsskolen Skottegårdsskolen I alt 3,437 6,723 3,436 8,454 6,723 0,000 5,153 4,774 38,700 10,861 36,381 52,083 31,920 69,595 57,600 0,000 41,052 42,230 14,100 1,000 6,000 7,000 3,775 20,500 20,960 45,235 10,861 40,156 52,083 31,920 69,595 57,600 20,500 62,012 42,230 14,100 401,057 3,437 6,723 3,436 8,454 6,723 0,000 5,153 4,774 38,700 Samlet Heraf klubnormering: partnerskab: Skolepædagoger/ Understøttende undervisning: Korsvejens Skole Løjtegårdsskolen Nordregårdsskolen Pilegårdsskolen 2,376 3,153 1,880 4,093 0,581 0,785 0,502 1,036 7 Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning Undervisn. forpligtelse Skelgårdsskolen Tårnbygårdsskolen Kastrupgårdsskolen Skottegårdsskolen US10 I alt Almindelig Undervisning 3,679 0,000 3,362 2,753 0,703 22,000 Specialundervisning og rådgivn. 0,973 0,000 0,534 0,589 0,000 5,000 Stillinger i alt *)Undervisningsforpligtelsen for konsulenten og pædagogiske afdelingsledere er en del af den samlede normering og indregnes som ekstra ressource i timetildelingen til skolerne i forbindelse med udmelding af stillinger i de enkelte skoleår. Til vikardækning på skolerne er der afsat midler svarende til 2,29 % af lønsummen på den faste lærerlønskonto til timelønnede vikarer på de enkelte skoler. Antallet af 0. klasser vil blive ændret fra 23 til 22 klasser i skoleåret 2015/16. 8 Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning Forventet fordeling af elever i kommunens skoler pr. 1. august 2015: Korsvejens Skole Løjtegårdsskolen 36 50 45 45 48 42 70 43 66 100 97 98 70 71 74 89 44 45 45 46 47 48 44 48 I alt (1.-7. kl) 8. klasse 9. klasse 10. klasse 343 72 44 599 66 65 323 24 46 745 90 95 616 76 79 I alt (8.-10.kl) Specialkl. I alt (1.–10. kl) + spec.kl. Total (bh.-10.kl. + spec.kl) 116 18 477 131 0 730 70 0 393 185 0 930 155 0 771 513 796 437 1043 856 BH-klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse Tårnbygårdsskolen (spec.) Kastrupgårdsskolen Bh. Klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse Nordregårdsskolen Skottegårdsskolen 70 73 70 74 52 45 48 60 70 69 67 67 48 37 50 37 422 44 46 375 43 34 I alt (1.-7.kl) 8. klasse 9. klasse 10. klasse 0 I alt (8.-10.kl) Specialkl. Ialt 1.–10. kl.+spec.kl. Total (bh-10.kl + spec.kl.) 0 72 72 90 74 586 72 656 PileSkelgårdsgårdsskolen skolen 113 85 108 102 120 101 120 102 102 92 96 83 111 63 88 73 US 10 10. klasser Samlede skolevæsen 484 547 545 552 459 422 460 438 0 121 3423 415 409 121 77 43 495 121 0 121 945 207 4575 565 121 5059 9 Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning Elevtallet for børnehaveklasserne er fastsat efter imødekommelse af ønsker om anden skole end distriktsskolen. De forventede elevtal på 1. – 9. klassetrin er fastlåst og fremrullet pr. 1. februar 2015. Elevtallet for 10. klasse, i alt 121, er samlet på Ungdomsskolen og fremgår budgetmæssigt under serviceområdet: Øvrig undervisning og faglig uddannelse. Elevtalsudviklingen i skoleårene 2011/12 – 2019/20: 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 4.759 4.768 4.872 4.971 5.059 5.158 5.301 5.329 5.320 Kilde: Elevtallene for skoleårene 2011/12 til 2014/15 er faktiske elevtal. Elevtallene for skoleårene 2015/16 til 2019/20 er forventede elevtal opgjort i KMD Elev samt kendte forudsætninger pr. 1. september 2015 opgjort februar 2015, og danner således baggrund for beregningen af normtalsudgiften i overslagsårene. Skolerne generelt Under de enkelte skoler er optaget konti, der i henhold til fastsatte bestemmelser administreres af skolebestyrelserne, som tillige afgiver udtalelse om bevillingsstørrelsen for omtalte konti. Beregning af budgetbeløbene er foretaget i overensstemmelse med ”Principper for tildeling af ressourcer til skolebestyrelsernes disposition”. Elementer til brug ved ressourcetildelinger: Regulering af normtal på folkeskoleområdet Elevtal: De områder, hvor ressourcer tildeles med et beløb pr. elev, anvendes det forventede elevtal pr. 1. september opgjort pr. 1. februar i budgetlægningsåret (året før budgettet er gældende). Fuldtidslærerstillinger: De områder, hvor ressourcer tildeles med et beløb pr. fuldtidslærerstilling, anvendes den sidst kendte stillingsopgørelse pr. 1. februar året før budgetåret. Normtal: I det efterfølgende skema vises oversigt over normtal anvendt ved udregning af de enkelte skolers midler vedr. de normtalsrelaterede konti: 10 Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning Normtal - Budget 2016 Område Grundbeløb Beløb pr. fuldtidsstilling Beløb pr. Beløb pr. Beløb pr. kvadratelev bh.kl. elev 5. kl. meter eller til 4. kl. trin trin elev *) Fast ejendom Vedligeholdelse 12.311 1,85 **) Inventar 22.455 75,64 ***) Undervisningsmidler 39.284 Ekskursion ****) Lejrskole Beløb pr. Beløb pr. elev 8.-10. elev specialkl. trin klasse 942,19 1.017,14 1.549,82 1.747,90 1.449,54 50,20 50,20 50,20 78,69 58,92 530,99 3,88 Erhvervspraktik og vejledning 41,28 Mælk 312,97 Pædagogisk råd 43,01 Kursusudgifter 1.292,91 5.658 9,52 Kontorhold 16.084 54,17 Forskelligt 5.719 9,63 Fritid 6.155,44 265,50 Elevråd Edb-udgifter, adm. Beløb pr. elev 6.-7. kl. trin *) Ad. Fast ejendom vedligeholdelse. På skoler med skolefritidsordninger er der yderligere tildelt beløb til ejendomsvedligeholdelse. Beløbene udgør 14.826 kr. for Skelgårdsskolen, 22.132 kr. for Kastrupgårdsskolen, 17.680 kr. for Skottegårdsskolen og 5.233 kr. for Tårnbygårdsskolen (spec.) **) Ad. Inventar. Grundet mange fritidsaktiviteter i form af aftensskolevirksomhed er der afsat et ekstra (fast) beløb til henholdsvis Korsvejens Skole, Skottegårdsskolen og Kastrupgårdskolen. Beløbet udgør 6.155 kr. pr. skole. ***) Ad. Undervisningsmidler. Til skoler med specialklasser med særlige ressourcer er der afsat et beløb på 27.931 kr. pr. ordning ekstra til undervisningsmidler. ****) Ad. Lejrskoler. Til skoler med specialklasser med særlige ressourcer er der afsat et beløb på 3.351 kr. pr. specialklasse ekstra til lejrskoleophold. I det efterfølgende skema fremgår det, hvordan tildelingen af økonomiske midler vedrørende de normtalsrelaterede konti fordeles på skolerne for den almindelige undervisning. Kommunens 10. klasser er samlet på Ungdomsskolen, US10, hvilket også indgår i normtalsberegningen. Budgettet for US10 fremgår af serviceområdet Øvrig undervisning og faglig uddannelse. 11 Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning Der gøres samtidig opmærksom på, at der for Korsvejens Skole og Kastrupgårdsskolen (skoler der har special- og ordblindeklasser) er sket fradrag af midlerne på samtlige konti under Almindelig undervisning, idet midlerne er flyttet til konti under 03.22.08), specialundervisning inden for kommunen, jf. Ministeriets konteringsregler med krav herom. Budget baseret på normtal 2016 Område Korsvejens skole Pilegårdsskolen LøjtegårdsSkolen Tårnbygårdsskolen Nordregårdsskolen Skelgårdsskolen Kastrupgårdsskolen Skottegårdsskolen Fast ejd. Vedligeholdelse 33.676 37.589 28.277 21.383 33.012 47.442 71.534 56.584 Inventar 67.413 101.346 82.663 27.901 55.509 87.201 78.229 71.346 999.179 395.029 566.920 1.059.541 892.276 711.113 Undervisningsmidler Ekskursion 697.031 1.299.156 29.239 57.669 43.720 140.979 276.913 211.335 Elevråd 1.850 3.606 2.831 279 Erhvervspraktik og vejledning 4.788 7.637 5.407 55.082 144.278 1.914 Kursusafgifter EDB-udgifter Lejrskole Skolemælk Pædagogisk Råd 4.242 23.947 47.421 36.160 30.949 68.396 116.022 227.265 200.515 161.422 1.524 2.990 2.272 1.920 0 2.889 6.398 3.715 3.178 112.981 5.007 56.334 122.057 95.142 91.073 3.411 2.632 934 1.516 2.824 2.945 1.971 57.529 102.526 79.101 28.069 45.575 84.884 88.515 59.237 10.539 15.583 13.233 6.343 9.816 13.804 11.900 11.034 43.872 72.581 59.202 19.984 39.756 62.452 51.618 46.689 10.658 15.760 13.382 6.412 9.926 13.960 12.035 11.158 Administration (kontorhold) Administration (forskelligt) I alt Overført fra normtal til funktion 03.22.08 i forbindelse med specialforanstaltninger ekskl. øvrigt udover normtal 1.154.570 2.138.055 1.653.943 583.979 962.746 1.778.239 1.546.856 1.257.674 40.512 174.491 1.114.058 2.138.055 1.653.943 583.979 962.746 1.778.239 1.372.365 1.257.674 12 Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning Drift 1.000 kr. Samlet resultat Løn Driftsudgifter Driftsindtægter Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 264.726 229.126 48.671 -13.072 275.266 238.422 49.454 -12.611 282.733 247.717 48.871 -13.855 Specifikation 1.000 kr. Samlet resultat Folkeskoler Efter- og videreuddannelse i folke- skolen 032201 U I 032209 U Regnskab 2014 Budget 2015 264.726 277.055 -13.072 743 275.266 287.876 -12.611 0 Budgetoverslag 2017 283.506 247.217 50.145 -13.855 Budgetoverslag 2018 283.778 247.217 50.417 -13.855 Budgetoverslag 2019 283.857 247.217 50.496 -13.855 Budget Budget- Budget2016 overslag overslag 2017 2018 282.733 283.506 283.778 295.722 296.495 296.780 -13.855 -13.855 -13.855 866 866 853 Budgetoverslag 2019 283.857 296.859 -13.855 853 Specielle bemærkninger 03.22.01 Folkeskoler Regnskab 2014 Budget 2015 295.721.659 -13.855.201 277.054.887 -13.072.059 287.876.195 -12.610.675 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende Tårnby Kommunes folkeskoler, herunder udgifter og indtægter i forbindelse med selve undervisningen, skolernes administration m.v. Betaling for undervisning af elever fra andre kommuner Regnskab 2014 Budget 2015 -12.650.513 -11.269.033 -11.412.695 Kontoen vedrører indtægter i forbindelse med skolegang for elever, der benytter sig af frit skolevalg i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse 786 af 10. juli 2012, herunder elever der har valgt at fortsætte skolegangen i Tårnby Kommune efter fraflytning til anden kommune. Derudover elever, der er anbragt af anden kommune i Tårnby Kommune i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse 355 af 24. april 2006. Bekendtgørelse 786 af 10. juli 2012 Mellemkommunal betaling vedrørende fortsat skolegang efter fraflytning fra kommunen eller frit skolevalg afregnes efter 3 forskellige afregningsmodeller: 13 Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning • For kommuner, som hører under Region Hovedstaden (undtagen København og Frederiksberg) anvendes Betalingsaftale for Region Hovedstaden. Taksten er 65.000 kr. for skoleåret 2014/15. • København og Frederiksberg Kommuner har ikke tilsluttet sig Betalingsaftale for Region Hovedstaden, så med disse kommuner afregnes der efter tilbagefaldsreglen. Der bruges den laveste takst. Taksten for Tårnby Kommune er for 2015 er beregnet til 63.470 kr. og der er budgetteret med denne takst i 2016. • For kommuner i de øvrige Regioner afregnes efter vejledende takster udmeldt af Kommunernes Landsforening for de enkelte Regioner. Den vejledende takst for 2015 er ikke udmeldt. Der afregnes efter tilbagefaldsreglen. Bekendtgørelse 355 af 24. april 2006 Mellemkommunal betaling vedrørende skolegang for elever anbragt af anden kommune afregnes efter tilbagefaldsregelen. 14 Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning Antallet af elever er baseret på opgørelse foretaget 5. september 2014. Fordelingen fremgår af nedenstående skema. Indtægt Faktisk Takst 2014 Procent Faktisk Takst 2015 Procent Budget Alm. elever Takst 2016 2016 Frit valg København 59.822 106,10% 63.470 100,00% 63.470 170 10.789.900 Dragør 62.000 104,84% 65.000 100,00% 65.000 18 1.170.000 Frederiksberg Hvidovre 59.822 102,26% 61.173 100,00% 61.173 1 61.173 62.000 104,84% 65.000 100,00% 65.000 2 130.000 Ishøj 62.000 104,84% 65.000 100,00% 65.000 0 0 Brøndby 62.000 104,84% 65.000 100,00% 65.000 0 0 Gladsaxe 62.000 104,84% 65.000 100,00% 65.000 2 130.000 Gentofte 62.000 104,84% 65.000 100,00% 65.000 0 0 Helsingør 62.000 104,84% 65.000 100,00% 65.000 1 65.000 Greve 59.822 106,10% 63.470 100,00% 63.470 0 0 Sorø 62.000 0,00% 0 0,00% 0 0 0 Vordingborg Ringsted 62.000 0,00% 0 0,00% 0 0 0 62.000 0,00% 0 0,00% 0 0 0 Lejre 62.000 0,00% 0 0,00% 0 0 0 Hillerød 62.000 104,84% 65.000 100,00% 65.000 0 0 Vallensbæk 62.000 104,84% 65.000 100,00% 65.000 0 0 Glostrup 62.000 104,84% 65.000 100,00% 65.000 0 0 Egedal 62.000 0,00% 0 0,00% 0 0 0 Fredensborg Høje Tåstrup I alt 62.000 104,84% 65.000 100,00% 65.000 0 0 62.000 104,84% 65.000 100,00% 65.000 1 65.000 195 12.411.073 4 239.440 199 12.650.513 Pr. dag Anbragte I alt 180 91,11% 164 100,00% 164 15 Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning De vejledende takster for Kommunernes Landsforening blev ikke meldt ud for 2014/15. Tårnby Kommune har derfor besluttet at regne efter tilbagefaldsreglen ved kommune der ikke er med i Region Hovedstadens aftalen. Antallet af anbragte elever er baseret på elevtal opgjort 5. september 2014. Den forventede merindtægt skyldes en forventet stigning på 17 børn ved det frie skole valg, og en stigning i taksten. Stigning i taksten skyldes, at der er flere udgifter på Almindelig Undervisning pga. skolereformen. Betaling for undervisning af elever til andre kommuner Regnskab 2014 Budget 2015 13.302.773 10.704.490 8.862.012 Kontoen dækker udgifter i forbindelse med skolegang for elever, der benytter sig af frit skolevalg i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse 786 af 10. juli 2012, herunder elever der har valgt at fortsætte skolegangen i anden kommune, efter de er flyttet til Tårnby. Derudover elever, der er anbragt af Tårnby Kommune i anden kommune i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse 355 af 24. april 2006. Se også bemærkningerne til bekendtgørelserne ved det forrige. Udgift Faktisk Takst 2014 Procent Faktisk Takst 2015 Procent Budget Alm. elever Takst 2016 2016 Frit valg København 59.822 106,10% 63.470 100,00% 63.470 133 8.441.510 Dragør 62.000 104,84% 65.000 100,00% 65.000 40 2.600.000 Frederiksberg Hvidovre 59.822 104,31% 62.401 100,00% 62.401 3 187.203 62.000 104,84% 65.000 100,00% 65.000 2 130.000 Ballerup 62.000 104,84% 65.000 100,00% 65.000 2 130.000 Brøndby 62.000 104,84% 65.000 100,00% 65.000 2 130.000 HøjeTåstrup Roskilde 62.000 104,84% 65.000 100,00% 65.000 1 65.000 59.822 106,10% 63.470 100,00% 63.470 0 0 Herning 59.822 106,10% 63.470 100,00% 63.470 1 63.470 Slagelse 59.822 106,10% 63.470 100,00% 63.470 1 63.470 Rødovre 62.000 104,84% 65.000 100,00% 65.000 2 130.000 187 11.940.653 I alt EUD 10. klasse 1.143.800 I alt 13.084.453 Pr. dag Anbragte Reducering af budgettet I alt 180 91,11% 164 100,00% 164 12 718.320 500.000 199 16 13.302.773 Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning De vejledende takster for Kommunernes Landsforening blev ikke meldt ud for 2014/15. Tårnby Kommune har derfor besluttet at regne efter tilbagefaldsreglen ved kommune der ikke er med i region hovedstadens aftalen. Antallet af anbragte elever er baseret på elevtal opgjort 5. september 2014. Den forventede merudgift skyldes en forventet stigning på 64 børn ved det frie skole valg, og en stigning i taksten. Stigning i taksten skyldes, at der er flere udgifter på Almindelig Undervisning pga. skolereformen. Tårnby Kommune har også modtaget regninger fra København kommune på EUD 10. klasse området, på grund af ny lovgivning. Tårnby kommune har desværre ikke samme tilbud og kan derfor ikke have indtægter på det område. Fællesudgifter, fagpersonale Regnskab 2014 Budget 2015 8.792.928 3.382.282 3.376.374 Kontoen dækker udgiften til løn og er normeret med 6,000 konsulentstillinger og 0,061 lærerstilling. De 10,8 lærerstillinger, som er bevilliget i forbindelse med reduktion af lærernes undervisningstimetal, er indtil planlægning af skoleåret 2015/16 er endeligt fastlagt, budgetlagt på denne konto. Arbejdsskadeforsikring og AES-bidrag Regnskab 2014 Budget 2015 746.604 821.036 742.446 Kontoen dækker udgifter til arbejdsskadeforsikring for personalet på skolerne samt bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. Administrationsudgifter Regnskab 2014 Budget 2015 133.808 148.095 214.343 Kontoen dækker kontorhold, øvrige administrationsudgifter, møder, rejser og repræsentation. Telefonudgifter er flyttet fra denne fælleskonto ud til skolerne, 113.000 kr. til 7 folkeskoler og 7.000 kr. til specialskolen på serviceområdet, Specialundervisning og rådgivning. 30.000 kr. er flyttet fra denne konto til Tolkebistandskontoen. Standardvedligeholdelse på skolerne, udendørsarealer Regnskab 2014 Budget 2015 167.462 210.546 166.529 Beløbet bliver brugt til løbende vedligeholdelse og udbedringer af skader på legepladser, belægninger og eventuelt beplantning. Distriktsrådgiver på 0-18 års området Regnskab 2014 Budget 2015 858.056 447.645 600.000 17 Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning Kontoen dækker lønudgifter til distriktsrådgivere på skolerne. Edb-udgifter, Administration Regnskab 2014 Budget 2015 240.514 2.390 239.175 Beløbet dækker udgifter i forbindelse med anskaffelser af edb til administrativt brug på de otte skoler, Ungdomsskolen og Heldagsinstitutionen. Edb-udgifter, Undervisning Regnskab 2014 Budget 2015 297.723 136.200 295.111 Kontoen dækker driftsudgifter m.v. af skolernes undervisnings-pc’ers opkoblinger på internettet samt NT- servere og edb-support. Undervisningspersonale, fælles vikarkonto Regnskab 2014 Budget 2015 5.924.046 499.344 5.371.626 Kontoen dækker udgifter til løn i forbindelse med lærerpersonalets barsler og længerevarende sygdom, i de perioder, der ikke dækkes af kommunens centrale vikarpulje. Tillægsbevillinger herfra tilføres dette kontoområde. Vikardækning ydes efter skolernes konkrete behovsansøgninger. Der er tilført en 1,000 stilling med et lønbudget på 475.875 kr. i forbindelse med bevilget vikardækning for lærerpersonale, der deltager på koloniophold i skolernes sommerferie på Solkolonierne. Vikardækningen finder sted i forbindelse med at lærerne afvikler den ferie, de ikke har afholdt i forbindelse med koloniopholdet. Kursus for skoleledere, nøglepersoner m.fl. Regnskab 2014 Budget 2015 0 0 358.932 I forbindelse med folkeskolereformen har ministeriet ændret retningslinjer for kontering af midler til kompetanceudvikling til ledere, lærere, pædagoger mv. i folkeskolen. Derfor er budgettet flyttet til funktion 03.22.09 fra funktion 03.22.01. Kontoen dækker udgifter til grund- og videreuddannelse af skoleledere, nøglepersoner m.fl. EU-tilskud til skolemælk Regnskab 2014 Budget 2015 -99.894 -115.758 -89.283 På kontoen registreres indtægter fra EU til delvis dækning af kommunens mælkeudgifter til eleverne i 0. - 3. kl. Kontoen er styrket med 10.111 kr. med baggrund regnskabstal, dermed forventet større indtægt 18 Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning Skolemælk til privatskole Regnskab 2014 Budget 2015 32.585 14.104 32.404 Den samlede budgetterede udgift til skolemælk for kommunens skoleelever i 0. - 3. klasse på de otte skoler udgør 681.956 kr., og er budgetlagt på de enkelte skoler. Beløbet på 32.585 kr. på fælleskontoen dækker tilskud til mælkeudgifter til eleverne på Amager Privatskole i 0. - 3. kl.Eleverne i 4. - 9. klasse i kommunens skoler har mulighed for at købe skolemælk. Skolepatrulje og færdselsundervisning Regnskab 2014 Budget 2015 124.795 0 112.330 0 124.100 -10.055 Foruden tilskud til udflugt for skolepatruljemedlemmer dækker beløbet honorar til kontrollanter ved cyklistprøven for eleverne i 6. klasse. Kontoen dækker også udgifter til færdselskampagne for nystartede bh.kl. elever/1.kl. elever. Indtægten på kontoen er udlignet. Styrkelse af skolevæsenet Regnskab 2014 Budget 2015 349.248 262.627 347.303 Kontoen dækker udgifter i forbindelse med særlige udviklingsinitiativer til styrkelse af undervisningen samt styrkelse af skolevæsenet i øvrigt. Der er tale om en rammebevilling, som frigives af Børne- og Skoleudvalget efter konkret ansøgning. Tolkebistand Regnskab 2014 Budget 2015 119.075 141.581 88.579 Kontoen dækker udgifter til tolkebistand på børneområdet hovedsageligt i skoler og daginstiutioner. Beløbet på kontoen er styrket med 30.000 kr. i 2016 pga. flere flersprogede i kommunen. Tyveripulje til skoler m.v. Regnskab 2014 Budget 2015 26.241 0 26.095 Kontoen skal dække stjålne materialer i tilfælde af indbrud og tyverier på skolerne, herunder Tårnbygårdsskolen, Pædagogisk Udviklingscenter, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Heldagsinstitutionen samt Ungdomsskolen. 19 Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning Uddannelse af teknisk og administrativt personale Regnskab 2014 Budget 2015 53.118 0 26.184 -11.600 52.822 0 Kontoen dækker udgifter til uddannelse til skolernes tekniske servicepersonale, sekretærerne på skolerne og Pædagogisk Udviklingscenter. Undervisningsaktiviteter Regnskab 2014 Budget 2015 394.341 308.547 392.144 Kontoen dækker udgifter til forskellige undervisningsaktiviteter, herunder blandt andet musikarrangementer, skoleidrætsdage og Copydan-udgifter til AVU-medier og billeder. Skolebiblioteker Regnskab 2014 Budget 2015 1.293.531 1.248.720 1.286.327 Kontoen dækker udgifter til bøger, klassesæt, tidsskrifter, audiovisuelle materialer og edb samt bogindbinding. Renovering af legepladser på skoler og SFO’er Regnskab 2014 Budget 2015 423.317 509.250 520.403 Beløbet på denne konto skal anvendes i forbindelse med renovering af legepladser på skoler og SFO’er. Ferieaktiviteter i skolernes sommerferie Regnskab 2014 Budget 2015 74.413 81.233 73.910 I skolernes sommerferie afholdes sommerferieaktiviteter. Aktiviteterne henvender sig til skoleelever bosiddende i Tårnby Kommune fra børnehaveklasse til ottende klasse. Aktiviteterne afholdes i samarbejde med fritidsklubberne i kommunen. Sommerferieaktiviteterne administreres af Ungdomsskolen. Kursus på 7 folkeskoler Regnskab 2014 Budget 2015 0 0 489.726 Kursusudgifterne på folkeskolerne er en del af normtalsbudgettet. I forbindelse med folkeskolereformen har ministeriet ændret retningslinjer for kontering af midler til kompetanceudvikling til ledere, lærere, pædagoger mv. i folkeskolen. Derfor er budgetterne på skolerne flyttet til funktion 03.22.09 fra funktion 03.22.01. 20 Børne- og Skoleudvalget Almindelig undervisning Telefon på 7 folkeskoler Regnskab 2014 Budget 2015 113.000 3.382.282 3.376.374 Budgettet til telefonudgifterne er flyttet fra fælleskonto ud på konti på hver enkelt skole. 03.22.09 Efter- og videreuddannelse i Folkeskolen Regnskab 2014 Budget 2015 866.305 742.709 0 Kursus for skoleledere, nøglepersoner m.fl. Regnskab 2014 Budget 2015 360.942 339.124 0 I forbindelse med folkeskolereformen har ministeriet ændret retningslinjer for kontering af midler til kompetanceudvikling til ledere, lærere, pædagoger mv. i folkeskolen. Derfor er budgettet flyttet til funktion 03.22.09 fra funktion 03.22.01. Kontoen dækker udgifter til grund- og videreuddannelse af skoleledere, nøglepersoner m.fl. Kursus på 7 folkeskoler Regnskab 2014 Budget 2015 505.363 403.585 0 Kursusudgifterne på folkeskolerne er en del af normtalsbudgettet. I forbindelse med folkeskolereformen har ministeriet ændret retningslinjer for kontering af midler til kompetenceudvikling til ledere, lærere, pædagoger mv. i folkeskolen. Derfor er budgetterne på skolerne flyttet til funktion 03.22.09 fra funktion 03.22.01. 21 Børne- og Skoleudvalget Specialundervisning og rådgivning Formål og indhold Den specialpædagogiske bistand ydes til børn, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen eller støtte. Den specialpædagogiske bistand skal tilrettelægges så den i videst mulige omfang fremmer inklusionen og øger borgernes mulighed for at være medskaber af egen velfærd. Formålet er at fremme udviklingen hos elever med særlige behov i overensstemmelse med kravene i folkeskoleloven og Tårnby Kommunes inklusionspolitik. Målet er at eleverne ved skolegangens ophør har forudsætninger for fortsat uddannelse, erhvervsmæssig beskæftigelse eller anden beskæftigelse. Bistanden skal være både hensyntagende og kompenserende og kan omfatte rådgivning til forældre, lærere eller andre med væsentlig betydning for elevens udvikling, materialer, personlig assistance samt særlige aktiviteter i tilknytning til undervisningen og det øvrige institutionsmiljø. Specialpædagogisk bistand gives også til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. Organiseringen af den specialpædagogiske bistand for børn sker efter gennemførslen af kommunalreformen på tre måder: • Støttende og kompenserende undervisning samt anden specialpædagogisk bistand efter folkeskolelovens § 20, stk. 2, hvor der stilles krav om særlig hensyntagen og støtte til elevens udvikling. Herunder hvor elevens tilhørsforhold til den almindelige klasse ophører og erstattes med undervisning i specialklasse eller specialskole. • Specialundervisning efter folkeskolelovens § 20 stk. 3, hvor eleven henvises til undervisning ved regionsrådets foranstaltning på lands- eller landsdelsdækkende tilbud, samt til regionens tilbud til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. • Specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen efter folkeskolelovens § 4, stk. 1. Denne bistand gives til børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte. Formålet er at fremme udviklingen hos børn med særlige behov, således at de på lige fod med andre børn kan påbegynde skolegangen. Specialpædagogisk bistand og rådgivning dækker aktiviteter samt udgifter/indtægter til: • • • • • Driften af Rådgivning og Forebyggelse, der yder supervision og rådgivning til specialundervisningen i kommunen, og som varetager tale- høreundervisning samt andre tilbud til småbørn. Opgaverne løses i et tæt samarbejde med Daginstitutionskontoret, Familieafdelingen, "Netværk 6" i regionen og Regionsrådet. Netværk 6 varetager den overordnede koordinering af gruppeordninger og specialskoler inden for netværket, der består af følgende kommuner: Albertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup, Hvidovre, Høje Tåstrup, Ishøj, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk kommuner. Støttende og kompenserende undervisning på folkeskolerne styret af skolernes specialcentre. Specialklasser, ordblindeklasser. Den Specialiserede Institution. Regionsskoler herunder tale- høreinstituttet og de lands- og landsdelsdækkende institutioner samt Børneklinikken i Københavns Kommune. 22 Børne- og Skoleudvalget Specialundervisning og rådgivning • • • Undervisning på opholdssteder/døgninstitutioner (betaling for undervisning af elever, der er anbragt uden for eget hjem). Supervision og efteruddannelse af lærere i støttende og kompenserende undervisning strategier. Materialer og hjælpemidler til den støttende og kompenserende undervisning. Politiske visioner og mål Det er Tårnby Kommunens overordnede målsætning at alle læringsmiljøer organiseres så de fremme inklusionen af alle kommunens børn og unge, samt fremmer den enkeltes mulighed for at være medskabende af egen velfærd. Tårnby Kommune har derfor som mål, at flest mulige af grundskoleeleverne, herunder børn med særlige behov, kan modtage undervisning inden for folkeskolens rammer og i nærmiljøet i den almindelige klasse eller i et særligt tilbud i kommunen. Arbejdet med individet i fællesskabet, gennem øget brug af undervisningsdifferentiering, holddannelse og i øvrigt mere fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen, kan fremme en fastholdelse i almindelig undervisning og herved større inklusion i folkeskolen. For at forebygge elevernes vanskeligheder skal der være øget fokus på den forebyggende indsats i førskoleområdet og indskolingen, med særligt fokus på den generelle udvikling herunder sprog- og begrebsudvikling, tale-/læse-/sprogstøtte og motorik. Den løbende evaluering af de individuelle undervisningsplaner for det enkelte barn er nødvendig som grundlag for tilrettelæggelse af støttende og kompenserende undervisning og for vurderingen af, om det enkelte barn får udbytte af undervisningen. Det giver samtidig mulighed for, at eleven, forældrene og lærerne i fællesskab fastlægger og tager ansvar for at nå de fastsatte mål for undervisningen. Målsætninger og resultatkrav Der følges op på målsætninger og resultatkrav med det politiske niveau halvårligt. Målsætning At de almindelige støtte foranstaltninger til sårbare børn og unge, tilrettelægges så de fremmer inklusionsmulighederne og fællesskabet på klasseniveau inden for folkeskolens rammer. Resultatkrav Undervisningen og støtteforanstaltningerne planlægges så skolens ressourcepersoner arbejder i almenklassens fællesskab, og flest mulige elever undervises indenfor den almindelige klassestruktur. Kvantitative resultatkrav, en % vis fordeling af ressourceallokering på 85/15, (minimum 85 % som støtte i/til fællesskabet, maks. 15 % som individuel tilrettelagt støtte uden for klassefælles- Opfølgning Afrapportering fra skolernes om hvor stor en % del af skolernes specialpædagogiske ressourcer der gives som støtte til at udvikle klassefællesskabets inklusion kompetence og hvor stor en % andel der tilrettelægges som individuel støtte, til Børne- og Skoleudvalget. 23 Børne- og Skoleudvalget Specialundervisning og rådgivning Målsætning Resultatkrav skabet). Opfølgning At de særlige støttende og kompenserende undervisningstilbud til sårbare børn og unge, gennemføres i størst muligt omfang inden for skolevæsenets rammer. Afrapportering af ekskluFlest mulige elever sions % til Børne- og undervises inden for det almene skolevæSkoleudvalget. sens rammer, så relativ færre elever visiteres til segregerede undervisningstilbud. At der arbejdes specifikt med inklusion tiltag, så segregerings procenten på 5,6 % nærmer sig det politiske mål på 4 %. At specialskoler og specialklasser i Tårnby Kommune arbejder på at virke som kompetencecentre i de øvrige pædagogiske miljøer for at fremme inklusionen. At Tårnbygårdsskolen, Porten, Den Specialiserede Institution og Specialklasse rækkerne på KAG, skal tilrettelægge og planlægge så det er muligt at deltage i kompetence og videns deling med og i de øvrige pædagogiske miljøer. Hver halve år gives der en orientering til Børne- og Skoleudvalget om antallet af de enkeltes specialskolers skolers sparrings forløb på de øvrige skoler i Tårnby Kommune. Kvantitative resultatkrav, minimum 4 gennemførte forløb pr. specialskole i 2016. Budgetteringsmetode og forudsætninger I henhold til Ministeriets konteringsregler er dele af budgetterne for løn til skoleledere, lærere, time- og månedslønnede vikarer, skolebetjente, rengøring og skolesekretærer på Korsvejens Skole og Kastrupgårdsskolen overført fra serviceområdet Almindelig undervisning. Tildelingen af ressourcer følger en individuel vurdering af både skole- og småbørn, samt udgifter og indtægter knyttet til driften af specialklasser med særlige ressourcer. Herudover er der udgifter til driften af PPR, som primært består af lønudgifter, samt udgifter til materialer og aktiviteter i specialundervisningen. 24 Børne- og Skoleudvalget Specialundervisning og rådgivning Budget Budget 2015 2016 Specialforanstaltninger indenfor kommunen B0 2017 B0 2018 Den specialiserede Institution 40 40 40 40 Specialklasser 95 95 95 95 Specialskolen 71 71 71 71 0 0 0 0 Specialskoler 30 30 30 30 Anbragte 25 25 25 25 Dagtilbud 5 5 5 5 266 266 266 266 Specialforanstaltninger udenfor kommunen Regionalskoler § 20,3 I alt antal elever Elevopgørelse efter 1. februar 2015. Elever i ordblindeklasser indgår i specialklasser. Drift 1.000 kr. Samlet resultat Løn Driftsudgifter Driftsindtægter Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budgetoverslag 2017 Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 83.027 67.245 25.404 -9.623 81.827 66.185 24.575 -8.933 86.318 68.878 25.939 -8.499 86.318 68.878 25.939 -8.499 86.314 68.878 25.935 -8.499 86.314 68.878 25.935 -8.499 25 Børne- og Skoleudvalget Specialundervisning og rådgivning Specifikation 1.000 kr. Samlet resultat Folkeskoler Regnskab 2014 Budget Budget Budget- Budget- Budget2015 2016 overslag overslag overslag 2017 2018 2019 032201 U I 032203 U 83.027 10.002 -2.296 1.219 81.827 86.318 2.345 2.388 -1.142 0 715 720 86.318 2.388 0 720 86.314 2.388 0 720 86.314 2.388 0 720 032204 U 14.838 14.399 14.342 14.342 14.342 14.342 I Skolefritidsord032205 U ninger Specialundervis- 032207 U ning i regionale tilbud Kommunale spe- 032208 U cialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud I Efter- og videre- 032209 U uddannelse i folkeskolen Forebyggende 052821 U foranstaltninger for børn og unge -259 0 0 145 0 145 0 145 0 145 0 145 841 1.029 817 817 817 817 57.580 58.942 60.427 60.427 60.425 60.425 -7.068 32 -7.791 0 -8.499 39 -8.499 39 -8.499 37 -8.499 37 13.186 15.939 15.939 15.939 15.939 Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 8.136 Specielle bemærkninger 03.22.08/03.22.09 Tårnbygårdsskolen Regnskab 2014 Budget 2015 15.742.759 15.006.107 15.398.679 Tårnbygårdsskolen er fra 1. august 2010 Tårnby kommunes specialskole i et professionelt og læringsfremmende miljø for børn med komplekse problemstillinger, der primært er neurologisk betinget med ADHD og/ eller med autismespektrumforstyrrelser. Indenfor folkeskolelovens bestemmelser §20 om vidtgående specialundervisning, Tårnby kommunes værdigrundlag og styrelsesvedtægt er det skolens opgave i samarbejde med forældre og andre samarbejdsparter at give barnet optimale faglige, sociale og personlighedsmæssige læringsbetingelser med sigte på færdigheder, læring og dannelse for at opnå en god tilværelse. Der tilbydes undervisning i hele skoleforløbet fra 0. klasse til 10. klasse. For de yngre grupper er tilbuddet en heltidsordning på skolen, hvor lærere og pædagoger arbejder sammen om at give børnene en helhed i hverdagen. 26 Børne- og Skoleudvalget Specialundervisning og rådgivning Skolens børn tilbydes transport til og fra skolen i minibus, primært efter specialpædagogiske behov, sekundært hvis de bor i en vis afstand fra skolen. Lønudgifterne udgør i alt 14.420.576 kr. og dækker udgifter til 1 skoleleder, 1 afdelingsleder, 20,500 lærerstillinger, vikarmidler, 1 teknisk serviceleder, 2,753 rengøringsassistenter og 0,742 skolesekretær. I forbindelse med folkeskolereformen har ministeriet ændret retningslinjer for kontering af midler til kompetenceudvikling til ledere, lærere, pædagoger mv. i folkeskolen. Derfor er budgettet flyttet til funktion 03.22.09 fra funktion 03.22.08. Kontoen dækker udgifter til grund- og videreuddannelse af skoleledere, nøglepersoner m.fl. 03.22.05/03.22.08/03.22.09 SFO Tårnbygårdsskolen Regnskab 2014 Budget 2015 8.406.630 -329.582 8.451.747 -336.218 8.385.746 -372.575 På denne funktion registreres udgifter og indtægter til driften af skolefritidsordningen på Tårnbygårdsskolen. Lønbudgettet udgør 8.048.865 kr. og omfatter en normering på 1,000 lederstilling og 18,252 pædagogstillinger. Indtægterne på SFO - tilbuddet kommer fra forældrebetalingen og skønnet ud fra den forventede udvikling i 2016. I forbindelse med folkeskolereformen har ministeriet ændret retningslinjer for kontering af midler til kompetenceudvikling af lærere, pædagoger mv. i folkeskolen. Derfor er budgetterne vedrørende SFO’erne for kurser/uddannelse flyttet til serviceområdet SFO, funktionsområde 03.22.09 fra serviceområdet Daginstitutioner og klubber, funktion 05.25.10 Rådgivning og forebyggelse Fællesudgifter- og indtægter 03.22.04 Skolepsykolog m.v. Regnskab 2014 Budget 2015 547.075 1.727 544.029 Under dette område registreres fra 2015 udgifter vedrørende personalerettede fællesudgifter for hele Rådgivning og forebyggelse. Det drejer sig om befordrings-, kontorholds- og kursusudgifter. 27 Børne- og Skoleudvalget Specialundervisning og rådgivning 03.22.04 Ledelse 1.887.229 Regnskab 2014 2.003.902 Budget 2015 1.950.316 Med virkning fra 1. januar 2014 er ledelsen af Rådgivning og forebyggelse samlet med et lønbudget på 1.887.229 kr. til en normering på 3,000 stillinger 03.22.04 Interne indtægter, Chr. 4. Regnskab 2014 Budget 2015 0 -397.200 -410.007 Indtægten på udlånt PPR - ydelser i forbindelse med Chr. IV’s børnehave på Løjtegårdsvej, nulstilles, da Chr. IV’s børnehave nedlægges pr. 1/8-2015. 03.22.04 Elevrettede udgifter Regnskab 2014 Budget 2015 321.481 224.385 319.691 Under dette område registreres fællesudgifter vedrørende elevrettede udgifter for hele Rådgivning og forebyggelse. Det drejer sig om øvrige undervisningsmidler til specialbørn, hjælpemidler samt midler til forældresamarbejde. Øvrige udgifter, ekskl. Familiehus og Den specialiserede institution. 03.22.01 Supplerende undervisning Regnskab 2014 Budget 2015 1.388.078 0 3.525.632 -2.295.529 1.370.941 -1.142.283 På denne funktion registreres udgifter til praktiske og pædagogiske støtteforanstaltninger til elever i skolen og på SFO samt udgifter til støtte varetaget af Bruger-/hjælperformidlingen. Indtægterne til området er overført til funktion 03.22.08, salg af pladser, indtægter fra andre kommuner, da der er blevet ansat 3,865 støttepædagoger til området. 03.22.08 Fælles specialundervisningsudgifter Regnskab 2014 Budget 2015 112.936 56.796 112.307 28 Børne- og Skoleudvalget Specialundervisning og rådgivning Kontoen dækker udgifter til Movia’s varetagelse af kørselsadministrationen, samt administrationsgebyr til Netværk 6. Budgettet er fastlagt ud fra de forventede udgifter i 2015. 03.22.08 Salg af pladser, Indtægter fra andre kommuner Regnskab 2014 Budget 2015 -8.169.830 -6.695.285 -7.418.358 Indtægten drejer sig om de pladser i specialskolen samt specialklasser og støttetimer, som andre kommuner køber af Tårnby Kommune. Der forventes 19 elever fra andre kommuner på henholdsvis Tårnbygårdsskolen, Kastrupgårdsskolen, Den specialiserede Institution samt elever med støttetimer. Budgettet i 2016 er forhøjet med ca. 751.472 kr. i forhold til 2015, blandt andet med baggrund i omplacering af indtægter fra supplerende undervisning. Det er beregnet, at en plads årligt på Tårnbygårdsskolen koster i gennemnsnit 330.000 kr. for skoledelen samt 166.790 kr. for fritidsdelen. Øvrige skoleudgifter koster ca. 260.000 kr. 03.22.08 Befordring Regnskab 2014 Budget 2015 2.138.519 2.480.544 2.126.610 Funktionen dækker udgifter til transport af elever til og fra specialforanstaltninger samt transport af elever til specialskoler uden for kommunen. 03.22.03 Syge- hjemmeundervisning Regnskab 2014 Budget 2015 720.106 1.219.226 715.044 Budgettet på funktionen 03.22.03 skal dække udgifter til hjemmeundervisning samt til undervisning af skolebørn, der ved længerevarende sygdom og hospitalsindlæggelser har krav på undervisning. Ligeledes konteres udgifter til julemærkehjem. Budgettet er fastlagt ud fra regnskab 2014 samt den forventede udvikling i 2015 og er fordelt med 155.274 kr. til hjemmeundervisning samt 564.832 kr. til hospitalsundervisning. 03.22.07 og 03.22.08 Specialtilbud udenfor kommunen Regnskab 2014 Budget 2015 18.899.549 17.794.205 -36.252 18.047.281 Her registreres udgifter til specialforanstaltninger udenfor kommunen, både regionale, kommunale samt private tilbud. 29 Børne- og Skoleudvalget Specialundervisning og rådgivning 03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud 816.849 Regnskab 2014 Budget 2015 841.149 1.028.564 Området indeholder konti der dækker kommunens udgifter i forbindelse med den specialundervisning, der gives til elever i den undervisningspligtige alder på lands- og landsdækkende institutioner, som varetages af regionerne, og hvor kommunen køber pladser, herunder institutioner med objektive finansiering. Objektiv finansiering af regionale tilbud 732.644 Budgettet drejer sig om udgifter til objektive finansieringer jfr. Bekendtgørelse nr. 447 (Bekendtgørelse om udgifterne ved de regionale undervisningstilbud for børn og voksne), der finansieres efter objektive kriterier og dermed ikke efter kommunens faktiske forbrug. Blandt andet er det udgifter til Børneklinikken, Refsnæs, Materialecentret, Center for Døvblindhed m.v. Køb af pladser 84.205 Budgettet dækker forventede udgifter til Kommunikationscentret, 10 elever. 03.22.08 Køb af pladser, Kommunale specialskoler Regnskab 2014 18.082.700 16.953.056 -36.252 17.018.717 Budget 2015 Budgettet dækker udgifter til køb af pladser i kommunale specialskoler, dagbehandling, specialklasserækker, efterskoler samt skoleudgifter til anbragte. Type 2014 Anbragte børn 4.508.928 -36.252 1.593.493 1.944.174 0 0 677.116 0 10.159.765 10.654.191 Dagtilbud Efterskoler Specialklasserække Specialklasse 2015 Forventet Forventet årsbudget elevtal 4.420.352 20 3.125.946 7 5 0 29 1.271.304 300.000 0 13.385.450 Der er merudgifter på specialklasser udenfor kommunen, idet der hovedsageligt konteres yderligere skoleudgifter i forbindelse med skolereformens konsekvenser. Udgifterne blev før konteret under Børnehandicap, fritidstilbud §32 og 36. Derudover forventes yderligere elevtilgang til specialforanstaltningerne i forbindelse med skolestarter samt tilflyttere. 30 Børne- og Skoleudvalget Specialundervisning og rådgivning 03.22.08 Korsvejens Skole, Undervisning i egen specialskole Regnskab 2014 Budget 2015 2.475.148 2.192.145 2.490.830 Der er budgetlagt 2.258.435 kr. til lønudgifter til 3,775 faste lærere, vikarer, 0,270 skolebetjente, samt 0,573 rengøringsassistent. Stillingerne er i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets konteringsregler er henført til specialundervisningsområdet (ordblindeklasserne) på Korsvejens skole. Beløbet på lønkontiene er beregnet som en forholdsmæssig procentdel af den samlede timeressourcetildeling til undervisning. Der er overført dele af lærer- og skolebetjentnormeringen ved budgetlægningen. På vikar- og rengøringsområdet vil der ikke blive bogført konkret løn på kontiene, men omkontering af de faktiske lønudgifter vil finde sted løbende. Budgetramme på 70.384 kr. dækker driftsudgifter. Beløbet er beregnet som en forholdsmæssig del af Korsvejens skoles samlede driftsomkostninger herunder de normtalsrelaterede udgifter fordelt på elevantal svarende til 3,51 %. Der vil ikke løbende på kontiene blive bogført konkrete udgifter, men omkontering med den elevforholdsmæssige andel af de faktiske driftsudgifter for hele skolen på de omtalte grupperinger, vil finde sted inden regnskabsårets udgang. Der er budgetlagt 146.329 kr. til Ledelse og Administration, som dækker lønudgifter til 0,180 skoleledere og 0,138 skolesekretærer. Stillingerne er i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets konteringsregler er henført til specialundervisningsområdet (ordblindeklasserne) på Korsvejens skole. Beløbet på lønkontiene er beregnet som en forholdsmæssig procentdel af den samlede timeressourcetildeling til undervisning. 03.22.08 Kastrupgårdsskolen, undervisning i egen specialskole Regnskab 2014 Budget 2015 13.653.022 12.450.561 13.554.076 Der er budgetlagt 12.534.937 kr. til lønudgifter til 20,960 faste lærere, 1,000 pædagog, vikarer, 1,033 skolebetjente og 3,048 rengøringsassistenter. Stillingerne er i henhold til Ministeriets konteringsregler er henført til specialundervisningsområdet (specialklasserne) på Kastrupgårdsskolen. Beløbet på lønkontiene er beregnet som en forholdsmæssig procentdel af den samlede timeressourcetildeling til undervisning. Der er overført dele af lærer- og skolebetjentnormeringen ved budgetlægningen. På vikar- og rengøringsområdet vil der ikke blive bogført konkret løn på kontiene, men omkontering af de faktiske lønudgifter vil finde sted løbende. 31 Børne- og Skoleudvalget Specialundervisning og rådgivning Budgetramme på 335.768 kr. dækker driftsudgifter. Beløbet er beregnet som en forholdsmæssig del af Kastrupgårdsskolens samlede driftsomkostninger herunder de normtalsrelaterede udgifter fordelt på elevantal svarende til 11,28% Der vil ikke løbende på kontiene blive bogført konkrete udgifter, men omkontering med den elevforholdsmæssige andel af de faktiske driftsudgifter for hele skolen på de omtalte grupperinger, vil finde sted inden regnskabsårets udgang. Der er budgetlagt 782.317 kr. til Ledelse og Administration, som dækker lønudgifter til 1,033 skoleledere og 0,545 skolesekretærer. Stillingerne er i henhold til Ministeriets konteringsregler er henført til specialundervisningsområdet (specialklasserne) på Kastrupgårdsskolen. Familiehuset Regnskab 2014 Budget 2015 19.056.936 18.918.801 18.248.671 Merudgifterne på ca. 800.000 kr. fra 2015 til 2016 skyldes hovedsageligt yderligere personale. Tårnby Kommunes Familiehus har til formål at danne ramme om Børne- og Kulturforvaltningens, forebyggende, behandlende og rådgivende indsatser til børn og familier i Tårnby Kommune. Familiehuset er organisatorisk placeret i afdelingen for Rådgivning og Forebyggelse. Familiehuset varetager familiebehandling efter Lov om Social Service, forældre kurser, supervision samt koordinationen af SSP arbejdet og kommunens øvrige forebyggende indsatser. Personalet i Familiehuset er tværfagligt sammensat og består af pædagoger, lærer, psykologer, konsulenter og psykologer. Pr. 1. januar 2015 er der bevilget yderligere 1,111 stilling til støtte-/kontaktpersoner og 0,135 stilling til støtte-/overvåget samvær i forbindelse med yderligere hjemtagelse af opgaverne. Der er desuden tilført 0,540 familiebehandlerstilling, som er overført fra konto 6. Stillingen blev fejlagtigt ikke budgetlagt sammen med de øvrige familiebehandlerstillinger i forbindelse med etablering af Familiehuset pr. 1. januar 2014. 32 Børne- og Skoleudvalget Specialundervisning og rådgivning Personale 18.705.718 Med virkning fra 1. januar 2014 er følgende funktioner samlet under Familiehuset: Stillingskategori Funktion Familiebehandlere Skolepsykologer mv: 05.28.21 03.22.04 Psykologer Konsulenter Tale-/hørerlærer Fysioterapeuter Ungeteamet/ SSP-pulje Hjemtagelse af opgaver til støttet og overvåget samvær Hjemtagelse af opgaver til støtte-/kontaktpersoner 03.22.01 Normering Forventet budget 2016 5,405 2.700.665 11.585.808 11,409 3,000 6,892 1,541 2,000 1.000.328 05.28.21 2,811 1.296.242 05.28.21 4,811 2.122.675 05.28.21 Familiehusets drift Regnskab 2014 Budget 2015 351.218 197.086 330.386 Udover de almindelige driftsudgifter til Familiehuset (05.28.21), er der disponeret 150.000 kr. til aktivitetsydelserne i forbindelse med opgaverne, støttet/overvåget (05.28.21.1-013) samt støtte-/kontaktpersoner (05.28.21.1-007). Den Specialiserede Institution (DSI) Regnskab 2014 Budget 2015 9.200.630 7.827.692 7.664.260 Der ses merudgifter på ca. 1.600.000 kr. fra 2015 til 2016, der hovedsageligt skyldes yderligere personale. Heldagsinstitutionen, Medvind og Heldagsklassen er med virkning fra 1. januar 2014 samlet under DSI – Den Specialiserede Institution. Den Specialiserede Institution har til formål at varetage skole og dagbehandling for børn og unge i alderen 3 til 18 år med socio-emotionelle og adfærdsmæssige vanskeligheder. Undervisnings - og behandlingsopgaverne skal løses i tæt samarbejde med Rådgivning og Forebyggelses andre forebyggende og behandlende foranstaltninger. DSI’s behandlingsarbejde, omkring den enkelte elev, tilrettelægges, planlægges og gennemføres i samarbejde med Tårnby Kommunes øvrige institutioner, så det sikres at eleverne i DSI inkluderes i kommunens øvrige pædagogiske miljøer i videst mulige omfang. 33 Børne- og Skoleudvalget Specialundervisning og rådgivning Der er pr. 1. januar 2015 bevilget yderligere 3,865 støttepædagogstillinger under DSI til varetagelse af specialpædagogisk støtte og vejledning. Stillingerne er finansieret af mindreudgifter på området Kommunale specialskoler, Specialtibud udenfor kommunen. DSI’s lovgrundlag er Lov om Socialservice og Folkeskoleloven. Personale Stillingskategori Funktion Samlet Afdelingsledere Lærere Pædagoger Rengøringsassistent 05.28.21.1.010 Normering Forventet budget 2016 8.550.513 2,000 6,000 10,703 0,333 Drift Udgiftstype Funktion Samlet Budgetramme IT Vedligeholdelse Inventar 05.28.21.1.010 Forventet budget 2016 05.28.21 Den Specialiserede Institution, Saltværksvej 58 650.117 550.428 53.447 24.262 21.980 252.076 På dette område registreres udgifter vedrørende bygningen (den tidligere heldagsskole). Brand/tyverialarm. el, forsikringer, rengøringsmidler, renovation, udvendig og indvendig vedligeholdelse, vandforbrug samt varme. 05.28.21 Den Specialiserede Institution, Løjtegårdsvej 34 15.048 På dette område registreres udgifter vedrørende bygningen (den tidligere institution Medvind). Der er budgetteret til Brand/tyverialarm samt gartnerlønninger. 34 Børne- og Skoleudvalget Serviceydelser til skoleområdet Formål og indhold Serviceområdet dækker forskellige konti for indkøb og aktiviteter, der understøtter og supplerer folkeskolens varetagelse af undervisning og øvrige tilbud til eleverne i tilknytning til undervisningen. Formålet med aktiviteterne er dels at understøtte opfyldelse af folkeskolelovens bestemmelser, dels at sikre en rimelig høj ensartet kvalitet i kommunens tilbud til eleverne. Kontiene retter sig mod indkøb af materialer, der ikke anskaffes af de enkelte skoler, men administreres af centrale institutioner for skolerne, og mod aktiviteter, som etableres af centrale institutioner og tilbydes skolerne. Politiske visioner og mål Det er kommunens overordnede målsætning at sikre bedst mulig sammenhæng mellem pædagogiske mål, faglige kompetencer og givne rammer. Målet med kontiene er at sikre denne sammenhæng på et rimeligt højt serviceniveau for folkeskolens elever på områder, hvor de enkelte skoler ikke selv kan etablere omfanget og indholdet af tilbud på tilsvarende niveau. Dette gælder eksempelvis sikring af relevante undervisningsmaterialer i svømmehallerne til fælles brug for skolerne, og at elever transporteres til og fra kommunens tilbud om undervisning etableret uden for skoledistriktet, herunder til specielle undervisningstilbud, der er oprettet for grupper af elever med særlige vanskeligheder. Herudover sikres eksempelvis dækning af transportudgifter af syge og handicappede elever, kørsel til skadestuer og lignende i tilfælde af uheld. Visionen med driften af Pædagogisk Udviklings Center (PUC) er, at Pædagogisk Udviklings Center udgør et fælles, højt kvalificeret inspirations-, vidensdeling- og koordinerende servicetilbud for den pædagogiske udvikling på 0-18 års området. Dette indebærer blandt andet koordineret læremiddelformidling i samarbejde med de pædagogiske læringscentre og folkebibliotekerne m.fl., tilbud om konsulentstøtte og – deltagelse med henblik på fremme af børn og unges dannelse og uddannelse. PUC informerer om og virker som inspirator for udviklingstiltag, er tovholder for de kommunalt vedtagne politikker på børneområdet samt varetager tilrettelæggelse og gennemførelse af kompetenceudvikling for ansatte på børneområdet 0-18 år. Pædagogisk UdviklingsCenter har en central opgave i at bistå ved dokumentation og evaluering af status og udviklingsmuligheder for skolernes kvalitet i undervisningen. 35 Børne- og Skoleudvalget Serviceydelser til skoleområdet Målsætninger og resultatkrav Der følges op på målsætninger og resultatkrav med det politiske niveau halvårligt. Målsætninger PUC initierer og understøtter skolers og institutioners arbejde med målstyret læring. Resultatkrav PUC’s konsulenter deltager i praksis med lærere og pædagoger på alle skoler, hvor fokus er på målfastsættelse, feedback og progression i det enkelte barns udvikling og læring. Opfølgning Interviews med skolernes elevråd, hvor børnene bliver spurgt til, i hvor grad målstyret læring har medvirket til, at de er blevet så dygtige som muligt. Rapport til orientering i BSU. Det enkelte barn kan give udtryk for egne mål, fremskridt og resultat af læringsforløb. PUC koordinerer processen omkring valg af elementer, der skal indgå i brugerportalsinitiativet på skoleområde. IT-følgegruppen drøfter de forskellige elementer i brugerportalsinitiativet. PUC informerer løbende om tiltag og forsøg med de forskellige elementer. PUC inddrager skolerne i afprøvning af forskellige IT-løsninger, der skal indgå i brugerportalen. Valg af brugerportal indstilles til politisk beslutning senest ved udgangen af 2016. Kommunen har påbegyndt udbredelsen af de forskellige IT- løsninger. PUC skal medvirke til at sikre implementering af den kommunale handleplan for Naturvidenskab 018 år. Alle skoler og institutioner har udarbejdet en lokal handleplan, som understøtter skolers og institutioners arbejde med at implementere den kommunale plan. Den lokale handleplan lægges på institutionernes og skolernes hjemmeside. PUC’s konsulenter udarbejder status, som indgår i skolernes kvalitetsrapport og i institutionernes tilsynsrapport. Alle skoler og institutioner har arbejdet med mindst et af handleplanens indsatsområder. 36 Børne- og Skoleudvalget Serviceydelser til skoleområdet Målsætninger Resultatkrav Opfølgning PUC er omdrejningspunktet for kompetenceudvikling for børneområdets medarbejdere. Børneområdets medarbejdere oplever: Spørgeskemaundersøgelse. • at PUC udbyder relevant, alsidig og kompetent kompetenceudvikling • at PUC er en dynamisk medspiller og støtte i forhold til lokal kompetenceudvikling på institutioner, skoler og distrikter • at antallet af deltagere, som deltager i PUCkompetenceudvikling, er øget med 5 % i forhold til 2015. Budgetteringsmetode og forudsætninger Lønudgifterne beregnes ved hjælp af Løn- og Budget Normeringsmodulet. Bevillingsoplysninger Drift 1.000 kr. Samlet resultat Løn Driftsudgifter Driftsindtægter Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budgetoverslag 2017 Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 15.021 12.049 8.291 -5.319 15.085 12.240 8.074 -5.230 15.919 12.614 8.441 -5.136 15.919 12.614 8.441 -5.136 15.919 12.614 8.441 -5.136 15.919 12.614 8.441 -5.136 37 Børne- og Skoleudvalget Serviceydelser til skoleområdet Specifikation 1.000 kr. Samlet resultat Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Befordring af elever i grundskolen Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Ungdommens Uddannelsesvejledning Regnskab 2014 Budget Budget Budget- Budget- Budget2015 2016 overslag overslag overslag 2017 2018 2019 032201 U 032202 U 15.021 2.423 9.872 15.085 2.593 9.782 15.919 2.575 9.905 15.919 2.575 9.905 15.919 2.575 9.905 15.919 2.575 9.905 I 032206 U -3.027 488 -3.075 476 -3.061 482 -3.061 482 -3.061 482 -3.061 482 032209 U 310 0 137 137 137 137 I 032214 U -167 7.247 0 7.465 0 7.956 0 7.956 0 7.956 0 7.956 -2.124 -2.156 -2.075 -2.075 -2.075 -2.075 I Specielle bemærkninger 03.22.01 Folkeskoler, fælles IT udgifter Regnskab 2014 Budget 2015 2.574.887 2.422.547 2.593.251 Funktionen skal dække udgifter til IT området på skolerne. Udgiften udgør 2.574.887 kr. Lønudgifter udgør til 5,000 IT teknikere i alt 2.098.666 kr. Herudover dækker kontiene udgifter til edb-udgifter, hardware, servere, netværkskomponenter, reservedele og reparationer, software herunder abonnementer og skoleintra. 03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Regnskab 2014 Budget 2015 9.905.934 -3.060.687 9.871.581 -3.027.265 9.781.524 -3.074.681 Funktionen dækker udgifter og indtægter til drift og tilskud til feriekolonier, Pædagogisk Udviklingscenter, Solkolonierne og udgifter til materialer til svømmeundervisning. 38 Børne- og Skoleudvalget Serviceydelser til skoleområdet Pædagogisk udviklingscenter Regnskab 2014 Budget 2015 5.140.825 -180.687 5.417.450 -410.758 4.998.802 -179.681 Kontoområdet dækker udgifter til driften af Pædagogisk udviklingscenter, herunder driftsudgifter til drif af bygningen, Administration, løn og driftsudgifter, midler til IT Undervisning, lokale kurser, materialer samt apparatur og av-midler. Der er fra og med 2016 som noget nyt afsat 250.000 kr. til Bruger IT portal. Feriekolonier, Tilskud Regnskab 2014 Budget 2015 1.030.000 981.000 980.000 Kontoen yder tilskud til driften af Den selvejende institution Solkolonierne. Det specificerede budget fremgår af Solkoloniernes forslag til Budget 2016, heri indgår tilskud fra Tårnby Kommune som en del af de samlede indtægter. Tilskuddet er reguleret så det passer med Solkoloniernes budgetforslag for 2016. Solkolonierne 2.880.000 - 2.880.000 Den selvejende institution ”Solkolonierne” har det primære formål, at skabe muligheder for at skoleelever i kommunen kan komme på feriekoloni og lejrskoleophold på de to kolonier Solkrogen og Solbrinken. 03.22.06 Befordring af elever i grundskolen m.m. Regnskab 2014 Budget 2015 482.164 487.762 475.501 Funktionen dækker udgifter til befordring af elever: • til og fra kommunens skoler (inkl. til tandbehandling), • til og fra andre skoler, • syge og invaliderede elever, • til og fra skadestue, • til og fra svømmehal, • til og fra de videregående uddannelser. 03.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Regnskab 2014 Budget 2015 137.198 0 0 I forbindelse med folkeskolereformen har ministeriet ændret retningslinjer for kontering af midler til kompetanceudvikling til ledere, lærere, pædagoger mv. i folkeskolen. Derfor er budgettet flyttet til funktion 03.22.09 fra funktion 03.22.02. Kontoen dækker udgifter til lærernes videreuddannelse. 39 Børne- og Skoleudvalget Serviceydelser til skoleområdet 03.22.14 Ungdommens uddannelsesvejledning Regnskab 2014 Budget 2015 7.955.968 - 2.075.136 7.247.381 -2.124.392 7.464.556 -2.155.600 Ungdommens Uddannelsesvejledning er oprettet pr.1. august 2004 baseret på en samarbejds- og betalingsaftale mellem Tårnby og Dragør Kommune. I budgettet er der indregnet lønudgifter samt midler til drift, herunder fast ejendom, rengøring, inventar, undervisningsmidler, undervisningsaktiviteter, administration og edb. Der er endvidere indregnet en indtægt fra Dragør Kommune. Endelig indgår der ydelser, som det forventes kun vil blive leveret i forhold til Tårnbys unge. Dette er muliggjort ved en omprioritering mellem udgifterne til EGU og den generelle vejledning af unge op til 25 år. Personale Regnskab 2014 Budget 2015 5.806.373 5.339.714 5.407.249 Lønbudgettet dækker udgifter til aflønning af 11,040 vejledere, vikarmidler, 0,120 rengøringsassistent. Herudover er der udgifter til uddannelse og tjenestekørsel m.m. Området er midlertidigt opnormeret i budgetår 2014 og 2015 med 0,500 vejlederstilling til styrkelse af området vedrørende ikke uddannelsesparate elever, opnormeringen er finansieret med midler inden for det øvrige driftsområde og er derfor medtaget uændret i 2016, da der endnu ikke er taget endelig beslutning om det videre forløb. Fra 1. januar 2015 er der yderligere tilført 0,540 vejlederstilling i forbindelse med budgetmæssige tilpasninger som konsekvenser af UU reformen. Undervisningsaktiviteter, Erhvervspraktik og -vejledning 60.476 Kontoen dækker udgifter i forbindelse med erhvervspraktik og –vejledning. På skolernes konti vedrørende erhvervspraktik og –vejledning er der afsat midler til dækning af transportudgifter samt gæstelærerforedrag i forbindelse med erhvervspraktik. Kontoen dækker endvidere afgangselevernes besøg på erhvervsmesser i forbindelse med deres erhvervsvalg. Betaling fra andre kommuner Regnskab 2014 Budget 2015 -2.075.136 2.124.392 2.155.600 Kontoen er i 2016 budgetlagt med en forventet indtægt fra Dragør. Indtægten er reduceret med ca. 28.428 som følge af UU reformen pr. 1. januar 2015. 40 Børne- og Skoleudvalget Serviceydelser til skoleområdet Undervisningsaktiviteter, Erhvervsindførende kurser Regnskab 2014 Budget 2015 164.289 0 162.949 Kontoen dækker udgifter til erhvervsindførende kurser for specialklasseelever i Hovedstadsområdet herunder botræningskurser, traktorfører/landbrugskursus, søfartskursus, diverse praktikperioder og arbejds-dusør vedrørende samme, samt transportudgifter i forbindelse med aktiviteterne. Uddannelsesparathed Regnskab 2014 Budget 2015 358.071 339.714 283.711 Kontoen dækker udgifter til styrkelse af uddannelsesparatheden for eleverne på UU. Budgettet er i 2015 reduceret med i alt 455.000 kr. Heraf er 255.000 kr. til finansiering af den midlertidige opnormering af ½ vejlederstilling i år 2014 og 2015 i forbindelse med godkendt projekt, der afventer evaluering af projektet ultimo 2015 beløbene er kun indarbejdet i budgettet til og med 2015. I 2016 er kontoen reduceret med 183.717 kr. som følge af UU reformen pr. 1. januar 2015. Ungdomsvejledning Regnskab 2014 Budget 2015 38.947 0 38.730 Jf. lov nr. 447 af 14. juni 1995 om ungdomsvejledning og brobygningsforløb, skal der etableres et samarbejde mellem skolerne og ungdomsuddannelsesinstitutionerne. Kontoen dækker bl.a. udgifter til dette brobygningsforløb, der etableres i samarbejde mellem erhvervs- og uddannelseskonsulenten og skolerne samt mentorordning for elever i 9. kl. som har særlige vanskeligheder ved overgangen til ungdomsuddannelserne. Ledelse og administration Regnskab 2014 Budget 2015 891.478 892.800 878.934 Lønbudgettet dækker udgifter til 1,000 leder samt 0,838 kontorassistent. 41 Børne- og Skoleudvalget Skolefritidsordninger Formål og indhold Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. januar 2014 beslutning om rammebeslutninger for folkeskolereformen. Heri blev det besluttet, at alle fritidstilbud fra 0. – 3. klasse sker i SFO, og at der er én SFO pr. skole på flere matrikler. SFO er et kontrolleret pasningstilbud til skolebørn i alderen 6 - 9 år. Der er knap 2.000 SFO pladser fordelt på 17 matrikler. SFO`erne har egne lokaler og daglig pædagogiske ledere, men er under skolelederen og områdelederens ansvarsområde og skolebestyrelsernes tilsynsforpligtigelse. Politiske visioner og mål Det er kommunens overordnede målsætning at give et pædagogisk pasningstilbud af høj kvalitet i gode og trygge rammer. Der skal være et bredt udbud af aktiviteter tilpasset de forskellige aldersgrupper. Aktiviteterne skal være med til at give børnene en meningsfuld fritid med indhold samt medvirke til udvikling af børnenes motorik, kreative evner og almene kompetencer. Arbejdet med almene kompetencer koordineres mellem SFO og skole. Såvel SFO`ens lokaler og skolens lokaler inddrages og udnyttes i aktiviteterne for at nå de opstillede overordnede målsætninger. Intentionerne med Folkeskolereformen er blandt andet, at der opnås et større samarbejde mellem skole og fritid. Kommunalbestyrelsens beslutning om at fritidshjem skifter status til SFO betyder, at der fra 1. august 2014 er skabt en fælles ramme hvormed SFO og skole organisatorisk er sammenlagt. En af flere opgaver for Skole og SFO’en er, at der skabes sammenhæng og helhed i børnenes liv via et tæt samarbejde mellem skole og fritidstilbud - og mellem lærere og pædagoger. Dagligdagen skal derfor præges af teamorganisering af lærere og pædagoger, hvor teamene udnytter deres faglige kompetencer i et ligeværdigt samarbejde om det fælles læringsmiljø for at fremme målene for børnene læring og trivsel Fritidstilbud og pædagoger skal spille en central rolle i forhold til den nye understøttende undervisning og skal således medvirke til at fremme børnenes læring, udvikling og trivsel, for eksempel med nye og varierede måder at lære og udvikle sig på i andre læringsmiljøer. Planlægning af aktiviteterne i SFO`en skal ske i et reelt samarbejde med forældrene, og informationsniveauet skal være højt. 42 Børne- og Skoleudvalget Skolefritidsordninger Målsætninger og resultatkrav Der følges op på målsætninger og resultatkrav med det politiske niveau halvårligt. Målsætninger Pædagogiske tilsyn Styrkelse af den pædagogiske udvikling arbejdsmiljø, ledelse og forældresamarbejde. Resultatkrav At der i alle Daginstitutioner og klubber samt dagpleje igennem en to årig periode har været ført tilsyn. Der skal på tilsyn to i den enkelte institution være sket en progression i forhold til den pædagogiske udvikling, arbejdsmiljø, ledelse og forældresamarbejde i henhold til aftaler nedskrevet i tilsynsrapporten At tilsyn to skal være mindre omfattende og kun varetages af en konsulent. At der i øvrigt for ansøgere godkendt til privat pasning føres lovpligtigt tilsyn. Overgange i barnets liv Der igangsættes pilotprojekt i At børnene og familierne Kastrupgård distriktet som siki Tårnby kommune ople- rer, at der skabes grundlag for: ver overgange i barnets • Forældreinddragelse liv fra og til de forskellige • Formaliseret samarbejinstitutionstyper som de mellem børnehave, meningsfulde. sfo og indskoling. Projektplan udarbejdes mellem konsulent og ledere i distriktet og i samarbejde med PUC Opfølgning Der skal på baggrund af tilsynsrapporternes konklusioner ske en styrkelse af den pædagogiske udvikling m.m. ved løbende afholdelse af udviklingsforløb. Tilsynet bliver kontinuerligt evalueret og fulgt op på med lederen og dagplejerne. Børne- og Kulturforvaltningen forelægger resultater og status for Børneog Skoleudvalget i 2016. Forvaltningen, herunder daginstitutionsafdelingen og PUC følger op med formidling af overgangsarbejdet og løbende evaluering af området til resten af skole og institutionsområdet Børne- og Kulturforvaltningen forelægger resultater og status for Børneog Skoleudvalget i 2016. 43 Børne- og Skoleudvalget Skolefritidsordninger Budgetteringsmetode og forudsætninger Tildeling af ressourcer til SFO området, hvor langt hovedparten af udgifterne er lønudgifter, sker hovedsageligt ud fra en normeringsmodel, der tager udgangspunkt i antallet af børn og institutionstype. Herudover er der på den enkelte SFO afsat midler til budgetrammen, som dækker institutionens udgifter til inventar, fødevarer, vask, medicin, beskæftigelsesmaterialer, udflugter, forældremøder, kontorholdsudgifter m.v. Budgetrammerne er nettorammer, og SFO’erne kan selv disponere indenfor rammen. I de enkelte SFO’er er der afsat midler til den indvendige vedligeholdelse af bygningerne, f.eks. til maling af vægge m.v. Disse er individuelt budgetteret ud fra behovet og ud fra forbruget de foregående år. Derudover er der forskellige konti, som berører SFO’erne på tværs. Heraf er de største forældrebetalingen samt fripladser og søskenderabat. Bevillingsoplysninger Drift 1.000 kr. Samlet resultat Løn Driftsudgifter Driftsindtægter Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 13.963 21.639 7.508 -15.183 53.020 61.730 14.903 -23.613 58.606 63.857 18.150 -23.401 Specifikation 1.000 kr. Samlet resultat Skolefritidsordninger 032205 U I Kommunale speci- 032208 U alskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5 I Efter- og videreud- 032209 U dannelse i folkeskolen Budgetoverslag 2017 58.606 63.857 18.150 -23.401 Regnskab 2014 Budget 2015 13.963 26.513 -15.044 2.574 53.020 73.063 -23.445 3.570 -139 60 -169 0 Budgetoverslag 2018 58.606 63.857 18.150 -23.401 Budgetoverslag 2019 58.606 63.857 18.150 -23.401 Budget Budget- Budget- Budget2016 overslag overslag overslag 2017 2018 2019 58.606 58.606 58.606 58.606 78.309 78.309 78.309 78.309 -23.232 -23.232 -23.232 -23.232 3.614 3.614 3.614 3.614 -169 84 -169 84 -169 84 44 -169 84 Børne- og Skoleudvalget Skolefritidsordninger Antal pladser pr. SFO i 2016 SFO SFO Skelgård 134 " Kastrupgård 122 " Skottegård 203 " Gemmas Alle 115 " Strandgården 55 " Kongelundsvej 45 " Frøen (Gl. Kirkevej) 120 " Korsvejen 140 " Allegården 80 " Randkløve Alle " Corneliusmindevej " Løjtegårdsvej 235 " Pilen 145 " Brønderslev Alle 110 " Vestre Bygade 70 " Tømmerupvang 101 " Munkebjergvej / Ingstrup Alle 160 I alt SFO Spec. 33 110 55 2.000 33 Specielle bemærkninger 03.22.05 Skolefritidsordninger Regnskab 2014 Budget 2015 78.308.988 -23.231.668 26.513.009 -15.044.241 73.062.895 -23.444.843 Funktionen vedrører udgifter og indtægter vedrørende SFO’er. Søskenderabat Regnskab 2014 Budget 2015 4.302.418 2.578.892 1.295.165 Kommunen yder 50 % søskendetilskud til husstande, der har mere end ét barn indmeldt i dagtilbud. Der betales fuld pris for yngste barn og halv pris for øvrige børn. 45 Børne- og Skoleudvalget Skolefritidsordninger Økonomisk Friplads – SFO’er Regnskab 2014 Budget 2015 3.201.045 3.129.036 3.183.219 Budgettet vedrører kommunens udgifter til nedsættelse af forældrebetalingen. Frugtpulje Regnskab 2014 Budget 2015 892.480 0 887.510 Kontoen vedrører kommunens frugtordning til SFO-børn. Der gives et styk frugt pr. dag til hvert barn. Kontoen er reguleret så den passer til antallet af SFO-børn. De bevilgede midler budgetoverføres til de enkelte SFO’ers driftskonti. 03.22.08 Kommunale specialskoler Regnskab 2014 Budget 2015 3.614.223 -169.454 2.573.538 -139.020 3.570.198 -168.510 Funktionen vedrører specialfritidstilbuddet ved Kastrupgårdsskolen og er normeret til 33 SFO-børn. 03.22.09 Efter- og videreuddannelse i folke- skolen Regnskab 2014 Budget 2015 83.749 60.000 I forbindelse med folkeskolereformen har ministeriet ændret retningslinjer for kontering af midler til kompetenceudvikling af lærere, pædagoger mv. i folkeskolen. Derfor er budgetterne vedrørende SFO’erne for kurser/uddannelse flyttet til serviceområdet SFO, funktionsområde 03.22.09 fra serviceområdet Daginstitutioner og klubber, funktion 05.25.10. 46 Børne- og Skoleudvalget Øvrig undervisning og faglige uddannelser Formål og indhold Serviceområdet dækker blandt andet over en række forskellige konti, hvor kommunen i henhold til forskellige bekendtgørelser er pligtig til at yde tilskud eller betale for en ydelse, som andre leverer. Øvrig undervisning og faglige uddannelser består af følgende konti: • Bidrag til statslige og private skoler, som i henhold til gældende regler er pligtige tilskud som dækker undervisning på privatskoler samt betaling for ophold i privatskolernes skolefritidsordninger for elever med bopæl i Tårnby Kommune pr. 5. september. • Efterskoler og ungdomskostskoler dækker over bidrag, som skal betales til Staten for undervisning på efterskoler og husholdningsskoler af elever med folkeregisteradresse i Tårnby Kommune pr. 5. september. • Andre faglige uddannelser herunder produktionsskoler, erhvervsgrunduddannelser og ungdomsuddannelser for unge med særlige behov. • Ungdomsskolevirksomhed, som dækker over driften af kommunens Ungdomsskole. Skolen er et tilbud til kommunens unge i alderen 13 – 18 år. • Ungdommens uddannelsesvejledning • Elevtilskud er kontoen for tilskud til ophold på højskoler. • Danskundervisning for øvrige kursister, det vil sige kursister, som på undervisningstidspunktet ikke er omfattet af integrationsloven eller deltager i danskuddannelse efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 32, stk. 1, nr. 2. Flere af kontiene er vanskelige at budgetlægge, da kommunen er uden indflydelse på deltagerantallet og blot skal betale i henhold til regler fastsat af andre myndigheder. Politiske visioner og mål Da serviceområdet indeholder en række meget forskellige konti, er det ikke muligt med en fælles vision. For Ungdomsskolen og US10 samt for Ungdommens Uddannelsesvejledning kan der fastsættes visioner. Ungdomsskolen Den overordnede målsætning er at give de unge mellem 13 og 18 år et kvalitetsmæssigt godt og varieret fritidstilbud. Den forebyggende del af Ungdomsskolens virksomhed skal prioriteres højt. Aktiviteterne på Ungdomsskolen omfatter prøveforberedende undervisning, kreative/musiske tilbud, cafévirksomhed, weekendarrangementer og rejser med indhold. Ungdomsskolen forestår herudover også sommerferieaktiviteterne. Ungdomsskolens brede vifte af aktiviteter skal til enhver tid afspejle og påvirke, hvad der rører sig i tiden blandt unge. En af ungdomsskolens opgaver er også at understøtte kommunens folkeskoler i forbindelse med opfyldelse af skolereformen. Ungdomsskolevirksomheden omfatter et tæt og godt samarbejde med folkeskolerne. US10 US10 er kommunens 10.klasse-tilbud inden for Ungdomsskolens fysiske rammer. US10 er primært et tilbud for uafklarede (og uddannelsesusikre – slettes) og ikkeuddannelsesparate unge efter folkeskolens 9. klasse. US10 forbereder eleverne til at aflægge 10. klasseprøver eller folkeskolens afgangsprøver og udgør et tilbud om styr47 Børne- og Skoleudvalget Øvrig undervisning og faglige uddannelser ket vejledning, hvor den enkelte unge er i fokus, med henblik på at træffe det rigtige valg om ungdomsuddannelse efter 10.klasse. US10 tilbyder derfor et studiemiljø, der støtter og selvstændiggør de unge med respekt og anerkendelse af den enkelte unges særlige behov og vilkår. Ungdommens Uddannelsesvejledning i Tårnby (UU) Den overordnede målsætning for UU Tårnby er regeringens mål om, at 95 % af de unge i Tårnby og Dragør Kommuner gennemfører en ungdomsuddannelse og at 25 % af en ungdomsårgang i 2025 vælger en erhvervsuddannelse og at 30 % vælger en erhvervsuddannelse i 2030 UUs vejledning er rettet mod alle unge, men den individuelle vejledning tilbydes kun unge, som uden en særlig vejledningsindsats har eller vil få vanskeligheder ved at vælge, påbegynde eller gennemføre en uddannelse eller vælge et erhverv. UU vil udvikle den kollektive vejledning, som gives til alle elever, så den både giver eksakt viden og lægger op til dialog og refleksion. UU Tårnby samarbejder med skolerne omkring uddannelsesparathedsvurderingen. Målet er at sikre, at arbejdet med uddannelsesparathed bliver en løbende proces og dialog og ikke et bagudrettet evalueringsredskab. UU har et særligt ansvar for unge 15–17 årige, der falder fra en uddannelse. De skal kontaktes inden 5 dage og der skal så vidt muligt udarbejdes en ny uddannelsesplan. UU kontakter unge 18-24 årige, der ikke er i andet vejledningsregi, når de ikke er i gang med uddannelse eller job. 48 Børne- og Skoleudvalget Øvrig undervisning og faglige uddannelser Målsætninger og resultatkrav Der følges op på målsætninger og resultatkrav med det politiske niveau halvårligt. Målsætninger Ungdomsskolen skal tilbyde en bred vifte af fag og aktiviteter, der rummer attraktive tilbud for alle kommunens unge. Resultatkrav Viften af tilbud skal indeholde såvel praktiske som faglige udfordringer, herunder både for ressourcestærke og ressourcesvage unge. Opfølgning Bestyrelsen ved Ungdomsskolen evaluerer årligt rammer og tilbud. Evalueringen fremsendes til Børne- og Skoleudvalget Ungdomsskolens virksomhed skal baseres på reel inddragelse. Ungdomsskolen fortsætter arbejdet med at udvikle strategi- og handlingsplanen for reel inddragelse af unge og for styrkelse af ungedemokratiet. Ungdomsskolen udarbejder læringsforløb, der komplementerer skolernes egne tilbud Strategien og handleplanen fremlægges for Ungdomsskolens bestyrelse, Ungerådet og Børne- og Skoleudvalget inden udgangen af skoleåret 2015/16. Partnerskabsaftalen evalueres i januar 2016 og forelægges Børne- og Skoleudvalget. Gennem fleksibel planlægning, teamorganisering og kontaktlærerfunktionen sikres fokus på den enkelte elevs målsætning, faglige opkvalificering, personlige udvikling samt afklaring af videre uddannelsesforløb. US10 samarbejder tæt med UU og ROF herom. Der udarbejdes med udgangen af skoleåret 2015/16 en opgørelse over elevernes prøveresultater og overgangsfrekvenser til ungdomsuddannelser. Der indgås årligt en formaliseret partnerskabsaftale mellem Ungdomsskolen og folkeskolerne. Målsætningen for US10 er at opkvalificere elevernes faglighed samt støtte dem i afklaring af valg af ungdomsuddannelse. US10 skal sikre, at den enkelte unge har mulighed for at udvikle deres eksisterende faglige, personlige og sociale niveau i relation til den enkelte uddannelsesplan. 49 Børne- og Skoleudvalget Øvrig undervisning og faglige uddannelser Målsætninger UU skal i samarbejde med skolerne videreudvikle uddannelsesparathedsprocessen fra 7. klassetrin. Resultatkrav Den styrkede proces skal føre til mindre frafald på ungdomsuddannelserne jf. profilmodel. Opfølgning Udviklingen kan følges i antallet af unge der gennemfører en ungdomsuddannelse og tallene fremlægges, når de udgives for Børne – og skoleudvalget. UU skal såvel i den kollektive vejledningsindsats som i den individuelle vejledning fremme, at en stadig større andel af 9. og 10. klasseeleverne vælger en erhvervsuddannelse. Andelen af 9. og 10. klasseelever, der vælger erhvervsuddannelse skal til skoleåret 2016/17 udgøre mindst 16 %. UU’s mål og handleplaner målrettes og fokuseres på, at mindst 20 % af en ungdomsårgang gennemfører en erhvervsuddannelse i 2020 og resultater beskrives i UUs årsrapport. UU skal gennem etableringen af et virksomhedsnetværk arbejde for at flere unge kan få et relevant praktikforløb i lokale virksomheder i forbindelse med uddannelse eller afklaring At der kan etableres et praktikforløb i en relevant virksomhed for alle unge, der har brug for det. Der tages initiativ til et formaliseret samarbejde mellem UU og alle relevante afdelinger i det lokale netværk. At der med udgangen af 2016 foreligger et egentlig kommissorium for samarbejdet med alle afdelingerne i det lokale netværk. UU giver i sin årsrapport en status på samarbejdet. Der følges op på initiativet i UUs årsrapport. Budgetteringsmetode og forudsætninger For kontiene vedrørende bidrag til staten for elever i efterskoler og privatskoler er der i budgettet for 2016 taget udgangspunkt i elevtal pr. 5. september 2014 og for produktionsskoler med udgangspunkt i elevtal pr. 5. september 2013. Taksterne vedrørende efterskoler og privatskoler er en fremskrivning af de kendte takster for 2015 og for produktionsskoler takster fastsat på finansloven. Bevillingsoplysninger Drift 1.000 kr. Samlet resultat Løn Driftsudgifter Driftsindtægter Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 53.087 13.980 41.902 -2.796 52.058 13.621 40.720 -2.283 54.303 14.011 42.589 -2.297 Budgetoverslag 2017 54.303 14.011 42.589 -2.297 Budgetoverslag 2018 54.383 14.011 42.669 -2.297 Budgetoverslag 2019 54.383 14.011 42.669 -2.297 50 Børne- og Skoleudvalget Øvrig undervisning og faglige uddannelser Specifikation 1.000 kr. Samlet resultat Folkeskoler Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 032201 032209 Regnskab Budget Budget Budget- Budget2014 2015 2016 overslag overslag 2017 2018 53.087 52.058 54.303 54.303 54.383 U 7.877 7.683 7.831 7.831 7.930 U 23 0 18 18 0 032210 U 032212 U 3.784 3.862 033044 U I U 2.454 0 2.038 2.488 0 1.764 033045 Ungdomsuddannelse for 033046 unge med særlige behov Ungdomsskole033876 virksomhed Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelser Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. I U 15.982 15.612 16.787 16.787 16.787 16.787 4.427 4.427 4.427 4.427 2.956 0 1.784 2.956 0 1.784 2.956 0 1.784 2.956 0 1.784 -198 -302 -305 12.898 12.858 11.921 -305 11.921 -305 11.921 -305 11.921 U 5.963 6.147 6.225 6.225 6.225 6.225 033878 I U -38 18 -39 45 -39 45 -39 45 -39 45 -39 45 052821 U -25 0 0 0 0 0 054660 U 4.870 3.883 4.605 4.605 4.605 4.605 I -2.559 -1.942 -1.952 -1.952 -1.952 -1.952 Specielle bemærkninger 03.22.01.1.000 Folkeskoler US10 Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetoverslag 2019 54.383 7.930 0 7.831.114 7.876.585 7.682.663 Under funktionen konteres der udgifter til alle kommunens 10. klasser som er samlet på Ungdomsskolen i US 10. Udgifterne er finansieret med midler fra skolerne og kontoen Styrkelse af Skolevæsenet. Lønbudgettet til undervisningspersonale udgør 6.944.435 kr. til 14,100 lærerstillinger og 283.706 kr. til 0,703 skolepædagoger samt vikarmidler som udgør 158.901 kr. 51 Børne- og Skoleudvalget Øvrig undervisning og faglige uddannelser Budgetrammen udgør 290.390 kr. og dækker udgifter til inventar, undervisningsmidler, ekskursioner, lejrskole, elevråd, erhvervspraktik, kontorhold, pædagogisk råd, kursusudgifter, forskelligt og edb-udgifter administration. Budgettet er fastlagt ud fra normtalsberegningen. Der er desuden afsat midler til særlige driftsudgifter på 141.298 kr. til10-klasseprojekt vedrørende transport i forbindelse med brobygningsforløb og introduktionshytteture. 03.22.09 Efter- og videreuddannelse i folke- skolen Regnskab 2014 Budget 2015 18.230 23.110 0 I forbindelse med folkeskolereformen har ministeriet ændret retningslinjer for kontering af midler til kompetenceudvikling til ledere, lærere, pædagoger mv. i folkeskolen. Derfor er budgettet flyttet til funktion 03.22.09 fra funktion 03.22.01. Kontoen dækker udgifter til grund- og videreuddannelse af skoleledere, nøglepersoner m.fl. 03.22.10.1.001 + 03.22.10.1.004 Bidrag til statslige og private skoler Regnskab 2014 Budget 2015 16.787.254 15.982.063 15.611.526 På funktionen konteres kommunens bidrag til Staten for elever i sprogstimulering, børnehaveklasse eller 1.-10. klasse og for elever, der er indskrevet ved en SFO ved en fri grundskole. I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 705 af 3. juli 2009 af lov om friskoler og private grundskoler m.v., skal kommunen betale et bidrag til Staten for elever i sprogstimulering, børnehaveklasse eller 1.-10. klasse og for elever, der er indskrevet ved en SFO ved en fri grundskole. Bidraget beregnes på grundlag af elevtalsopgørelser pr. 5. september i det forudgående finansår. Bidragspligten omfatter elever med folkeregisteradresse i Tårnby Kommune pr. 5. september i det forudgående finansår. Bidraget modregnes i udbetalingerne i juli måned fra SKAT af indkomstskat, statstilskud m.v. Bidragstaksterne fastsættes på den årlige finanslov. Taksterne for 2016 forventes at blive 34.558 kr. for grundskoleelever (2015 taksten prisfremskrevet med 1,59 %) og yderligere 11.243 kr. for elever der benytter de fri grundskolers SFO'er (2015 taksten prisfremskrevet med 1 %). Budgettet i 2016 er baseret på et skøn med udgangspunkt i elevtal pr. 5. september 2014. Der forventes 472 elever på friskoler og private grundskoler, samt 149 elever som benytter sig af en SFO til en samlet forventet udgift i 2016 på i alt 16.787.254 kr. ekskl. 5 % moms (afrundet). Budgettet for 2016 er forhøjet med 1.175.728 kr. i forhold til Budget 2015, hvilket skyldes en kombination af en forventet stigning i antal elever på friskoler og private grundskoler samt en regulering af taksterne. 52 Børne- og Skoleudvalget Øvrig undervisning og faglige uddannelser 03.22.12.1.000 + 03.22.12.1.001 Efterskoler og ungdomskostskoler + Bidrag staten - elever på eftersk. mv. Regnskab 2014 Budget 2015 4.427.232 3.784.200 3.862.047 På funktionen konteres primært kommunens bidrag til staten for elever indskrevet på efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) i henhold til bekendtgørelse af lov nr. 689 af 22. november 2011. Bidrag til Staten I henhold til bekendtgørelse af lov nr. 689 af 22. november 2011 om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) skal kommunen betale et bidrag til staten for elever indskrevet på ovennævnte skoler den 5. september i kalenderåret før bidragsopkrævningen og med folkeregisteradresse i Tårnby Kommune. Bidraget modregnes i juli måned i udbetalingerne fra SKAT af indkomstskat, statstilskud m.v. Bidragstaksterne fastsættes på den årlige finanslov. Med en stigning svarende til stigningen fra 2014 til 2015 forventes taksterne for 2016 at blive 35.760 kr. for efterskoleelever. Baseret på et skøn med udgangspunkt i elevtal pr. 5. september 2014 på 121 elever på efterskole, 0 elever på husholdnings- og håndarbejdsskole og 0 elev på Ungdomshøjskole, vil den samlede forventede udgift udgøre 4.110.612 kr. i 2016 ekskl. 5 % moms (afrundet). Supplerende kommunalt tilskud Tårnby Kommune yder desuden et frivilligt kommunalt tilskud til efterskoleophold til ansøgere, hvor den samlede husstandsindkomst ikke overstiger 225.000 kr. eller hvis eleven har behov for et specialundervisningstilbud, som kommunen ikke selv kan tilbyde. Tilskuddet dækker betaling for opholdet (forældreandelen/egenbetalingen), lommepenge på 75 kr. pr. uge (max. i 40 uger) samt transporttilskud til hjemrejse hver anden weekend (max. 20 returrejser). Der er i 2016 afsat 316.620 kr. til området. Der er ansøgningsfrist medio marts og ansøgningerne vurderes og prioriteres af Ungdommens Uddannelsesvejledning. Budgettet for 2016 er forhøjet med 565.185 kr. i forhold til Budget 2015, hvilket skyldes en kombination af en forventet stigning i antal elever på efterskoler og ungdomskostskoler samt en regulering af taksterne. 03.30.44.1.001 Produktionsskoler Regnskab 2014 Budget 2015 2.475.050 1.984.018 2.009.811 53 Børne- og Skoleudvalget Øvrig undervisning og faglige uddannelser Her konteres kommunens udgifter til staten vedrørende ordinære produktionsskoleelever i henhold til bekendtgørelse om statstilskud m.v. til produktionsskole - nr. 835 af 25. juni 2010. I henhold til bekendtgørelse om statstilskud m.v. til produktionsskole - nr. 835 af 25. juni 2010 - skal kommunen betale et bidrag til staten for produktionsskoleelever som står tilmeldt en folkeregisteradresse i Tårnby Kommune pr. 5. september i kalenderåret forud for det finansår, hvor aktiviteten afholdes. Bidraget modregnes i juli måned i udbetalingerne fra SKAT af indkomstskat, statstilskud m.v. Bidragstaksterne fastsættes på den årlige finanslov. Bidragstaksterne for 2016 er som udgangspunkt fastsat til 34.927 kr. pr. årselev under 18 år og 60.144 kr. pr. årselev på 18 år og derover. Den samlede udgift i 2016 forventes at udgøre 2.475.050 kr. med udgangspunkt i opgørelsesdato 5. september 2014 med et elevtal på 28,766 årselever under 18 år og 24,447 årselever over 18 år. Nedenstående viser udviklingen i antallet af årselever på produktionsskoler de seneste fire år: 2009 2010 2011 2012 2013 2014 33,885 årselever 50,453 årselever 51,774 årselever 61,799 årselever 44,838 årselever 53,213 årselever Budget 2016 er forhøjet med 465.239 kr. i forhold til Budget 2015, hvilket skyldes en stigning i antallet af årselever generelt samt en stigning i taksterne i forhold til budgetforudsætningerne for budgetåret 2015. 03.30.44.1.002 Grundtilskud til produktionsskoler Regnskab 2014 Budget 2015 480.024 470.114 478.024 Til produktionsskolen i Tårnby Kommune er der i Budget 2016 afsat 480.024 kr., som er skønsmæssigt anslået. Grundtilskuddet fastsættes på den årlige finanslov. 03.30.45.1.000 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Regnskab 2014 Budget 2015 1.254.461 1.684.114 1.239.056 På funktionen dækkes udgifter til erhvervsuddannelse (EGU), der er planlagt individuelt for den enkelte unge under hensyntagen til kvalifikationer m.m. ved en kombination af skoleundervisning og virksomhedspraktik. Der er afsat midler til skoleydelse, undervisning og løn i forbindelse med kommunal og privat praktik. 54 Børne- og Skoleudvalget Øvrig undervisning og faglige uddannelser 03.30.45.1.001 Skoleydelse 266.459 Regnskab 2014 Budget 2015 191.802 263.170 Her registreres udgifter til skoleydelse, jf. erhvervsgrunduddannelseslovens § 5, stk. 3, der er omfattet af 65 % statsrefusion under strukturkontonummer 03.30.45.2.001. 03.30.45.1.002 Undervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud til særlige undervisningsforløb Regnskab 2014 Budget 2015 263.194 100.400 261.729 Her registreres undervisningsudgifter efter erhvervsgrunduddannelseslovens § 13, stk. 1, 1 pkt., og udgifter til særlige undervisningsforløb på statsligt finansierede uddannelsesinstitutioner efter erhvervsgrunduddannelseslovens § 13, stk. 2, der er omfattet af 50 % statsrefusion under strukturkontonummer 03.30.45.2.002. 03.30.45.2.001 Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering 001 Regnskab 2014 Budget 2015 -173.198 -123.152 -171.383 Kontoen dækker indtægter i form af refusion af udgifterne under strukturkontonummer 03.30.45.1.001 Skoleydelse med 65 %. 03.30.45.2.002 Refusion af udgifter med 50 pct. på gruppering 002 og 003 Regnskab 2014 Budget 2015 -131.598 -75.039 -130.865 Kontoen dækker indtægter i form af refusion af udgifterne under strukturkontonummer 03.30.45.1.002 Undervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud til særlige undervisningsforløb samt udgifterne under strukturkontonummer 03.30.45.1.003 Supplerende tilskud med 50 %. 03.30.46.1.000 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Regnskab 2014 Budget 2015 11.920.915 12.898.396 12.857.687 Ungdomsuddannelsen retter sig mod unge, der på grund af deres handicap ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse med specialpædagogisk støtte eller ikke vil kunne gennemføre en erhvervsgrunduddannelse (EGU). Lovgivningen på området giver denne målgruppe et retskrav på en 3-årig ungdomsuddannelse. 55 Børne- og Skoleudvalget Øvrig undervisning og faglige uddannelser Tilbuddet om uddannelsen skal gives i forbindelse med afslutningen af grundskolen, men retskravet gælder indtil det fyldte 25 år, og skal færdiggøres senest 5 år efter påbegyndelsen. Budgettet er reduceret med 436.772 kr. (1 stilling) i forhold til budget 2015 med baggrund i indstilling om konsekvenser af UU reformen gældende fra 2015. Tiltrådt i Økonomiudvalget 15. november 2014. Yderligere er budgettet reduceret 500.000 kr. i forventning om nedsættelse af udgiftsudviklingen. 03.38.76.1.000 Ungdomsskolevirksomhed Regnskab 2014 Budget 2015 6.224.565 -39.368 5.963.436 -38.000 6.147.222 -39.149 På funktionen konteres udgifter og indtægter vedrørende Ungdomsskolen. Ungdomsskolen omfatter tilbud til unge i alderen 13-18 år vedrørende almen ungdomsskolevirksomhed. For undervisning i knallertkørsel budgetteres i 2016 med en indtægt på 39.368 kr. Der budgetteres i 2016 med en udgift på 2.388.965 kr. som dækker udgifter til løn til Ungdomsskolens undervisningspersonale. 03.38.76.1.200 Ledelse og administration Regnskab 2014 Budget 2015 2.012.567 1.884.834 1.923.971 Midlerne dækker udgifter til løn til Ungdomsskolens ledelse og administration, 2,500 ledere og 1,596 sekretærer. 03.38.78.1.00 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv. 45.153 Regnskab 2014 Budget 2015 17.700 44.902 Funktionen dækker udgifter til tilskud til elever på folkehøjskoler. 05.46.60.1.012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et Introduktionsforløb ifølge integrationslovens § 24 d Regnskab 2014 Budget 2015 301.680 438.411 300.000 Kontoen dækker udgifter til danskuddannelse i introduktionsforløb ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 56 Børne- og Skoleudvalget Øvrig undervisning og faglige uddannelser 05.46.60.1.013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Regnskab 2014 Budget 2015 3.603.286 3.459.518 3.583.220 Kontoen dækker udgifter til danskuddannelse af øvrige kursister jf. § 2 i danskuddannelsesloven, dvs. kursister, som på undervisningstidspunktet ikke er omfattet af integrationsloven eller deltager i danskuddannelse efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 32, nr. 2. Budgettet i 2016 er uændret ført videre fra 2015 under henvisning til forbruget i 2014 samt de forventede udgifter i 2015. 05.46.60.1.103 Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning for udenlandske arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, studerende og au pairs mv. samt grænsependlere og udlændinge efter udløb af introduktionsforløbet, ifølge danskuddannelseslovens § 2 c, stk. 1 Regnskab 2014 Budget 2015 700.000 971.634 0 Kontoen dækker udgifter til arbejdsmarkedsrettet danskundervisning til indvandrere (udenlandske arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, studerende og au pairs mv.), som deltager i et introduktionsforløb, jf. integrationslovens § 24 d og jf. danskuddannelseslovens § 2 c, stk. 1, samt udgifter til arbejdsmarkedsrettet danskundervisning til grænsependlere, jf. danskuddannelseslovens § 2 a. Kontoen er budgetlagt med 700.000 kr. i 2016 ud fra regnskab 2014 og i forventning om at tilsøgningen bliver mindre. Lovgivningen trådte i kraft pr. 1. januar 2014. 05.46.60.2.002 Refusion af udgifterne på gruppering 013 Regnskab 2014 Budget 2015 -1.801.643 -2.215.576 -1.791.610 Kontoen dækker indtægter i form af refusion af udgifterne under strukturkontonummer 05.46.60.1.013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Staten refunderer 50 % af kommunens udgifter. 05.46.60.2.003 Refusion af udgifterne på gruppering 012+018-019 Regnskab 2014 Budget 2015 -150.840 -219.206 -150.000 57 Børne- og Skoleudvalget Øvrig undervisning og faglige uddannelser Kontoen dækker indtægter i form af refusion af udgifterne under strukturkontonummer 05.46.60.1.012 Udgifter til danskuddannelse i introduktionsforløb ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Staten refunderer 50 % af kommunens udgifter. 58 Børne- og Skoleudvalget Daginstitutioner og klubber Formål og indhold Tårnby Kommune har i alt 54 daginstitutioner og klubber samt Dagplejen placeret under Børne- og Skoleudvalget. Institutionerne har tilbud til børn i alderen fra 0 til og med 17 år. Pr. 1. januar 2016 forventes der at være følgende antal faste pladser til de forskellige aldersgrupper: Institutionstype Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Fritidsklubber Ungdomsklubber Aldersgruppe 0 – 2 år 0 – 2 år 3 – 5 år 10-13 år 14-17 år Antal pladser 280 710 1.475 1.225 165 Tårnby Kommune tilpasser løbende antallet af pladser, således at det er muligt at holde den lovpligtige pasningsgaranti og kommunens vejledende ventetid, og således at ledig kapacitet så vidt muligt undgås. Tårnby Kommunes daginstitutioner er steder, hvor børn kan være i trygge omgivelser med omsorg og forståelse fra personalet, og hvor de kan få deres behov for kreativitet og fri leg opfyldt. Daginstitutionerne støtter børnene i at kunne begå sig i sociale relationer, uden at de derved mister deres personlige identitet. Daginstitutionerne lægger vægt på et udbygget forældresamarbejde afpasset efter børnenes alder og med gensidig respekt for hinandens holdninger og meninger. I tilknytning til daginstitutionerne har kommunen et vejlederkorps, som ved tildeling af ekstra personaleressourcer med særlig ekspertise til den enkelte daginstitution i en periode kan gå ind og yde en forebyggende eller afhjælpende indsats for børn med særlige behov. Desuden har kommunen indenfor det sociale område en specialgruppe tilknyttet daginstitutioner og klubber, samt et Basishus på Præstedfælledvej 98, hvor børn og unge med særlige behov kan modtage et tilbud. Disse grupper er ikke erstatning for regionale behandlingstilbud. Til de store børn og unge er der - udover fritidsklubber og ungdomsklubber - ansat en udgående medarbejder, der er opsøgende udenfor daginstitutionerne med henblik på at etablere kontakt til og hjælpe børn og unge, der er på vej ind i kriminalitet, har begyndende misbrugsproblemer, har problemer med sig selv eller lignende. Gartnervæsenet dækker serviceområdets drift og vedligeholdelsen af de udendørs arealer. Politiske visioner og mål Det er Tårnby Kommunes overordnede mål, at ethvert barn og deres familier i kommunens daginstitutioner mødes med accept af netop sin baggrund og sine evner. Familien og barnet skal ses som et særligt og værdifuldt menneske, der hører til i fællesskabet. 59 Børne- og Skoleudvalget Daginstitutioner og klubber Alle børn i daginstitutionerne skal understøttes i deres medfødte evne til at undres, til at forholde sig spørgende, til at lære og til at udvikle sig til selvstændige og livsduelige mennesker. Børn og unge i Tårnby Kommunes daginstitutioner har behov for og ret til at give udtryk for holdninger og meninger. Alle børn og unge skal have mulighed for at erhverve sig menneskelig og faglig ballast til gavn for sig selv og fællesskabet. I daginstitutionerne skal der være øje for hvert enkelt barn med baggrund i ovenstående visioner og mål. Det skal sikres, at et barn, der har særlige behov for en forebyggende indsats af den ene eller anden grund, hurtigt og målrettet gives mulighed for at modtage hjælp. Den forebyggende indsats skal altid ses i et tværfagligt perspektiv. Målsætninger, resultatkrav og opfølgning Der følges op på målsætninger og resultatkrav med det politiske niveau halvårligt. Målsætninger Pædagogiske tilsyn Styrkelse af den pædagogiske udvikling arbejdsmiljø, ledelse og forældresamarbejde. Resultatkrav At der i alle Daginstitutioner og klubber samt dagpleje igennem en to årig periode har været ført tilsyn. Der skal på tilsyn to i den enkelte institution være sket en progression i forhold til den pædagogiske udvikling, arbejdsmiljø, ledelse og forældresamarbejde i henhold til aftaler nedskrevet i tilsynsrapporten At tilsyn to skal være mindre omfattende og kun varetages af en konsulent. At der i øvrigt for ansøgere godkendt til privat pasning føres lovpligtigt tilsyn. Opfølgning Der skal på baggrund af tilsynsrapporternes konklusioner ske en styrkelse af den pædagogiske udvikling m.m. ved løbende afholdelse af udviklingsforløb. Tilsynet bliver kontinuerligt evalueret og fulgt op på med lederen og dagplejerne. Børne- og Kulturforvaltningen forelægger resultater og status for Børneog Skoleudvalget i 2016. 60 Børne- og Skoleudvalget Daginstitutioner og klubber Målsætninger Overgange i barnets liv At børnene og familierne i Tårnby Kommune oplever overgange i barnets liv fra og til de forskellige institutionstyper som meningsfulde. Det sunde børneliv: At børn og forældre opnår viden, erfaring og erkendelse om sund levevis for, at sikre sundhed, udvikling og livsglæde. Kosten skal blive en integreret del af den pædagogiske dagligdag så den udvikler børns sunde madvaner samt træner de sociale aspekter omkring måltidet. Resultatkrav Der igangsættes pilotprojekt i Kastrupgård distriktet som sikrer, at der skabes grundlag for: • Forældreinddragelse • Formaliseret samarbejde mellem børnehave, sfo og indskoling. Projektplan udarbejdes mellem konsulent og ledere i distriktet og i samarbejde med PUC. Opfølgning Forvaltningen, herunder daginstitutionsafdelingen og PUC følger op med formidling af overgangsarbejdet og løbende evaluering af området til resten af skole og institutionsområdet Udarbejdelse af kost og pædagogiske beskrivelser i læreplaner, så kosten kommer ind som en naturlig del af det igangværende pædagogiske arbejde. De pædagogiske konsulenter evaluerer løbende på indsatsområdet sammen med institutionernes ledelser. Køkkenpersonalet i 0-5 års institutioner inddrages og den viden og kompetence disse faggrupper har omkring ernæring og det sunde børneliv anvendes. Ledelsen formidler viden og erfaring om det sunde børneliv til forældrebestyrelserne 1 til 2 gange årligt på bestyrelsesmøder. Børne- og Kulturforvaltningen forelægger resultater og status for Børneog Skoleudvalget i 2016. Der afholdes årlig temadag på daginstitutionsområdet. Forelægger resultater og status for Børne- og Skoleudvalget i 2016. Budgetteringsmetoder og forudsætninger Tildeling af ressourcer til daginstitutionsområdet, hvor langt hovedparten af udgifterne er lønudgifter, sker hovedsageligt ud fra en normeringsmodel, der tager udgangspunkt i antallet af børn og institutionstype. 61 Børne- og Skoleudvalget Daginstitutioner og klubber Herudover er der på den enkelte daginstitution afsat midler til budgetrammen, som dækker institutionens udgifter til inventar, fødevarer, bleer, vask, medicin, beskæftigelsesmaterialer, udflugter, forældremøder, kontorholdsudgifter m.v. samt klubbernes indtægter ved salg af hobbymaterialer m.m. Budgetrammerne er nettorammer, og institutionerne kan selv disponere indenfor rammen. I de enkelte institutioner er der afsat midler til den indvendige vedligeholdelse af bygningerne, f.eks. til maling af vægge m.v. Disse er individuelt budgetteret ud fra behovet og ud fra forbruget de foregående år. Puljen til udvendige og tekniske vedligeholdelser i daginstitutioner er en politisk udmeldt driftspulje, der disponeres frit af Teknisk Forvaltning. Derudover er der forskellige konti, som berører institutionerne på tværs. Heraf er de største forældrebetalingen samt fripladser, søskenderabat og betaling til/fra andre kommuner, som budgetteres på baggrund af forbruget i de foregående år samt en vurdering af det fremtidige behov, blandt andet på baggrund af Tårnby Kommunes befolkningsprognose. Bevillingsoplysninger Drift 1.000 kr. Samlet resultat Løn Driftsudgifter Driftsindtægter Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 299.426 306.540 80.966 -88.080 246.130 254.938 73.259 -82.067 239.684 250.593 69.619 -80.529 Specifikation 1.000 kr. Regnskab 2014 Samlet resultat Fælles formål 052510 Dagpleje 052511 Vuggestuer 052512 Integrerede institutio- 052513 ner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution,fritidshjem eller klubtilbud) U I U I U I U I Budgetoverslag 2017 240.284 250.593 69.719 -80.029 Budget 2015 299.426 246.130 34.537 40.000 -12.013 -9.582 32.711 35.830 -6.342 -8.264 41.084 0 -9.061 0 36.777 0 -7.607 0 Budgetoverslag 2018 240.284 250.593 69.719 -80.029 Budgetoverslag 2019 240.293 250.602 69.719 -80.029 Budget Budget- Budget2016 overslag overslag 2017 2018 239.684 240.284 240.284 34.161 34.261 34.261 -11.525 -11.525 -11.525 34.735 34.735 34.735 -8.380 -7.880 -7.880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 Budgetoverslag 2019 240.293 34.261 -11.525 34.735 -7.880 0 0 0 0 Børne- og Skoleudvalget Daginstitutioner og klubber 1.000 kr. Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 052514 Regnskab 2014 Budget 2015 U Budget Budget- Budget2016 overslag overslag 2017 2018 154.834 216.710 219.204 219.204 219.204 Budgetoverslag 2019 219.204 -36.191 42.357 -7.941 43.164 -53.134 0 0 31.921 -54.153 0 0 32.113 -54.153 0 0 32.113 -54.153 0 0 32.113 -54.153 0 0 32.122 Fritidshjem 052515 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 052516 I U I U 052517 I U -7.569 2.042 -6.634 3.736 -6.470 0 -6.470 0 -6.470 0 -6.470 0 I -1.356 -4.453 0 0 0 0 Særlige dagtilbud og særlige klubber Antal pladser pr. institution i 2016: Dagpleje Vugge- Børne- Fritids- Spec. Ungdomsstue have klub fritidsklub klub Dagplejen Vuggestuen Tårnbyparken 280 48 " Kastrupvej 235 27 " Skottegården 83 33 " Ugandavej 147 34 " Gl. Skovvej 10 54 " Corneliusmindevej 4 27 " Angolavej 15 36 Børnehaven Kastrupgård 40 " Klitrose Alle 22 48 " Vesterled 43 " Engmarken 9 40 " Tårnbyparken 60 " Løjtegårdsvej 167 46 " Ryumgård 85 " Basishuset 16 " Eskebøl Alle 1 44 " Gemmas Alle 40 " Kongelundsvej 18 63 Børne- og Skoleudvalget Daginstitutioner og klubber Dagpleje Vugge- Børne- Fritids- Spec. Ungdomsstue have klub fritidsklub klub Børnecentret Strandgården 12 55 Børnehuset Vinkelhuse 22 60 " Stavlundvej 29-33 26 44 " Tømmerup Haveby 12 60 " Vægterparken 24 49 " Irlandsvej 131 36 85 " Nordmarksvej 26 36 60 " Syrefabriksvej 42 66 ” Vestre Bygade 22 66 " Tømmergrunden 22 58 " Tornholms Ager 24 56 " Nordmarksvej 22-24 36 66 " Brønderslev Alle 36 66 " Munkebjergvej 36 60 " Gl. Kirkevej 24 66 32 77 Bh. Englandsvej 348/Vg. Tårnby Torv 40 Fritidsklubben Gemmas Alle 87 " Nabogården (Kamerunvej 35) " Kastrup Juniorklub 160 " Randkløve Alle 43-45 155 " Algiervej 9 140 " Munkebjergvej 125 190 " Lundø (Tårnbyvej 20) 143 " Valhalla (Gl. Kirkevej) 125 " Løjtegårdsvej 101 140 " 70 ”, specialfritidstilbud I alt 90 75 7 280 701 1474 1210 7 165 Generelle bemærkninger 05.25.11-16 Mindre vedligeholdelse i samtlige daginstitutioner og klubber Det samlede budget på institutionernes konti for mindre vedligeholdelse er uændret. Daginstitutionernes budgetter for 2016 er i samarbejde med Teknisk Forvaltning omfordelt i en række institutioner ud fra en vurdering af det aktuelle behov. Fordelingen er udgiftsneutral. 64 Børne- og Skoleudvalget Daginstitutioner og klubber 05.25.11-16 Forældrebetaling i alle institutioner -68.524.921 Regnskab 2014 Budget 2015 -74.305.218 -67.556.501 Det store fald i forældrebetaling fra 2014 til 2015 skyldes at fritidshjemmenes forældrebetaling skiftede serviceområde til SFO pr. 1.8.2014 i forbindelse med folkeskolereformen. Der er indarbejdet en merindtægt på 500.000 kr. som følge af Ministeriets pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud. Følgende driftsudgifter inkl. moms på de enkelte institutioners budgetter indgår i beregningen af forældrebetalingen: Fagpersonale (lønninger m.m.) Mindre vedligeholdelse Udendørs arealer Varme El Rengøring Budgetramme I beregningen af forældrebetaling indgår desuden andele af lønudgifter til støttepædagoger, sundhedsplejersker, pædagogiske konsulenter og psykologer samt budgettet på sygdomsvikarpuljen, uddannelsespuljen, naturvejleder, barselspulje og frugtpuljen fordelt på institutionstyper, som vist i skemaet i %: Udgiftstyper/Procensats Frugtordning - Børnehaver Frugtordning - SFO Følgeordningen Uddannelsespuljen Støttepædagoger Sundhedsplejersker Pædagogiske konsulenter Psykolog / tale-hørepæd. m.fl. Sygdomsvikarpuljen Naturvejleder Åbnet i lukkedage Varmemester Åbne klubber + Klub Tårnby Fælles PAU Tyveripulje Sprog, inklusion mv. Barselspulje Opsøgende medarbejder Dagplejen Vuggestuer 0 0 0 0 0 30 10 5 0 25 7 7 0 0 5 0 0 0 0 0 0 20 10 40 20 25 20 33 18 18 0 22 12 0 10 0 Børnehaver 100 0 0 30 65 30 30 35 30 42 39 39 0 35 26 100 34 0 SFO'er Fritids- og ungdomsklubber 0 100 100 25 20 0 20 30 25 0 0 0 0 33 36 0 44 50 0 0 0 25 5 0 20 5 25 0 36 36 100 10 21 0 12 50 65 Børne- og Skoleudvalget Daginstitutioner og klubber Ved beregning af forældrebetalingen for forskellige slags pladser i de integrerede institutioner, f.eks. vuggestue- og børnehavepladser, er der foretaget fordeling i forhold til personalenormeringen. Forældrebetalingen er budgetteret ud fra følgende procenter af de driftsudgifter inkl. moms, der indgår i beregningen: 25 % for dagplejepladser 25 % for vuggestuepladser 25 % for børnehavepladser 30 % for SFO’er 20 % for klubber I 2016 budgetteres med, at alle pladser er fuldt besat med undtagelsen af dagplejen, hvor kontoen for forældrebetaling er reduceret i forhold til en pasningsprocent på 92 %. Daginstitutionstaksterne fremgår af kommunens takstblade. Specielle bemærkninger 05.25.10 Fælles formål Regnskab 2014 Budget 2015 34.160.666 -11.524.737 34.537.347 -12.013.066 39.999.864 -9.581.570 Funktionen dækker udgifter og indtægter, som er fælles for institutionerne. Søskendetilskud Regnskab 2014 Budget 2015 4.514.748 6.707.346 7.472.900 Kommunen yder 50 % søskendetilskud til husstande, der har mere end ét barn indmeldt i dagtilbud. Der betales fuld pris for yngste barn og halv pris for øvrige børn. Der er ingen søskendetilskud til børn og unge, der er indmeldt i klubber. Budgettet vedrørende SFO børn er flyttet til serviceområdet SFO. Tilskud til forældre, der vælger privat pasning Regnskab 2014 Budget 2015 1.901.102 1.953.591 1.890.515 Forældre der vælger, at få deres barn passet af en privat passer eller i en privat institution, kan få tilskud til deres udgifter. Sprog, inklusion mv. Regnskab 2014 Budget 2015 363.234 286.208 330.061 66 Børne- og Skoleudvalget Daginstitutioner og klubber I 2004 blev der oprettet en belastningspulje bestående af 171,5 ugentlige pædagog timer, hvor alle timerne hvert år blev fordelt til udvalgte institutioner. I 2016 vil belastningspuljetimerne også blive fordelt til institutionerne, men 35 timer fra belastningspuljen bliver samlet under dette budget, som skal bruges til sprog- og inklusionsarbejde. IT medarbejder til daginstitutioner Regnskab 2014 Budget 2015 140.661 136.200 138.924 Budgettet vedrører udgiften til en stilling i kommunens IT-afdeling til assistance for daginstitutioner og klubber. Pædagogisk assistentuddannelse Regnskab 2014 Budget 2015 3.650.525 2.158.957 3.605.805 Lønninger til Pædagogisk assistentuddannelse lønnes på denne konto. Budgetudvidelsen skyldes primært et højere antal PAU-studerende. Pædagogiske konsulenter Regnskab 2014 Budget 2015 1.637.549 1.682.666 1.617.332 Budgettet vedrører lønudgift til tre pædagogiske konsulenter der er tilknyttet daginstitutionsområdet. Puljer - Langtidssygdomspulje Regnskab 2014 Budget 2015 2.224.853 0 2.197.386 Ved bevilling af vikardækning under ansattes fravær på grund af langvarig sygdom budgetomplaceres puljebeløbet til institutionernes lønkonti. Udvendige og tekniske vedl., tyveripulje Regnskab 2014 Budget 2015 63.361 3.917 63.008 Ved indbrud/tyveri på daginstitutioner, klubber og SFO’er bevilliges der erstatningsbeløb fra denne pulje. Midlerne budgetomplaceres til institutionernes budgetrammer. Det pædagogiske Vejlederkorps Regnskab 2014 Budget 2015 503.558 7.000 498.596 67 Børne- og Skoleudvalget Daginstitutioner og klubber På kontoen er der afsat midler til dækning af udgifter til støttepersonale, der i løbet af året tildeles de enkelte institutioner efter ansøgning. Herudover er der afsat midler til dækning af løn til leder af Det pædagogiske Vejlederkorps. Refusion vedr. børneteater Regnskab 2014 Budget 2015 -11.304 0 -11.241 Kommunen kan få refusion for udvalgte teaterforestillinger. Forbedringspuljen Regnskab 2014 Budget 2015 506.780 0 603.401 Puljebeløbet fordeles af Børne- og Skoleudvalget efter ansøgning fra institutionerne til mange forskellige formål som for eksempel forbedring af belysning og ventilation, hvidevarer, krybber, køkkenrenovering, ombygninger, støjdæmning, renovering af gulve og lofter m.v. Legepladspuljen Regnskab 2014 Budget 2015 610.408 577.514 607.009 Midlerne er specielt afsat til legepladsforbedringer i daginstitutioner. Uddannelser og kurser Regnskab 2014 Budget 2015 748.082 859.298 837.907 Budget til uddannelse dækker udgifter til daginstitutioners og klubbers personale under diverse eksterne og interne kurser. Endvidere eventuelle udgifter til lederes og pædagogers diplomkurser. I forbindelse med folkeskolereformen har ministeriet ændret retningslinjer for kontering af midler til kompetenceudvikling af lærere, pædagoger mv. i folkeskolen. Derfor er budgetterne vedrørende SFO’erne for kurser/uddannelse flyttet til serviceområdet SFO, funktionsområde 03.22.09. Forældrebetaling uden for kommunen Regnskab 2014 Budget 2015 -6.000.000 -6.473.564 -4.087.600 Indtægterne vedrører forældrebetaling for børn (ofte tilflyttere), der bor i Tårnby Kommune, men er indmeldt i andre kommuners daginstitutioner. Forældrene kan vælge at bibeholde plads i fraflytningskommunen, jf. dagtilbudsloven. 68 Børne- og Skoleudvalget Daginstitutioner og klubber Forældrebetalingen beregnes som differencen mellem Tårnby Kommunes tilskud (70/75 % af bruttodriftsudgiften) og den pågældende kommunes bruttodriftsudgift (100 %). Betalingen er varierende i forhold til de forskellige kommuners bruttodriftsudgifter. Der er et stigende antal forældre, der vælger at bibeholde plads i fraflytningskommunen, jf. dagtilbudsloven, hvorfor indtægterne på kontoen stiger i 2016. Betaling til kommuner Regnskab 2014 Budget 2015 18.475.069 19.412.865 18.869.400 Betaling fra kommuner Regnskab 2014 Budget 2015 -5.456.913 -5.480.700 -5.426.524 Afregningen sker i henhold til en aftale mellem ca. 20 kommuner i hovedstadsområdet. Udgifterne på 18.475.069 kr. vedrører Tårnby Kommunes betaling til andre kommuner (fortrinsvis Københavns Kommune) for institutionspladser til børn, der bor i Tårnby Kommune, men som er indmeldt i andre kommuners daginstitutioner, eller børn der af andre årsager har plads i en anden kommunes institutioner, jf. lov om frit valg. Tårnby Kommunes udgift udgør 70-75 % af Tårnby Kommunes bruttodriftsudgifter for en tilsvarende plads, såfremt den anden kommunes bruttodriftsudgifter er højere end i Tårnby Kommune. Hvis den anden kommunes bruttodriftsudgifter er lavere end i Tårnby Kommune, benyttes den anden kommunes bruttodriftsudgifter til beregningen. Indtægterne på -5.456.913 kr. vedrører betaling fra andre kommuner til Tårnby Kommune for børn, der bor i andre kommuner, men er indmeldt i Tårnby Kommunes daginstitutioner, eller børn i andre kommuner, der af andre årsager har plads i Tårnby Kommune, jf. lov om frit valg over kommunegrænserne. 05.25.11 Dagpleje Regnskab 2014 Budget 2015 34.734.556 -8.380.201 32.711.474 -6.341.845 35.830.492 -8.263.866 Funktionen vedrører dagplejens udgifter og indtægter. Budgettet er reduceret med 3 stillinger grundet naturlig afgang. Friplads Regnskab 2014 Budget 2015 1.027.623 1.026.863 1.021.900 Budgettet vedrører kommunens udgifter til nedsættelse af forældrebetalingen på dagplejeområdet. 69 Børne- og Skoleudvalget Daginstitutioner og klubber 05.25.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart) Regnskab 2014 Budget 2015 219.204.347 -54.153.240 154.833.509 -36.191.033 216.710.042 -53.134.463 Funktionen dækker udgifter og indtægter på vuggestuer, børnehaver og de integrerede institutioner jf. Ministeriets konteringsregler gældende fra 2015. Friplads Regnskab 2014 Budget 2015 8.734.792 4.516.156 8.686.150 Budgettet vedrører kommunens udgifter til nedsættelse af forældrebetalingen på ovenstående institutioner. Frugtpulje Regnskab 2014 Budget 2015 672.816 0 669.069 Kontoen vedrører kommunens frugtordning til børnehavebørnene. Der gives et styk frugt pr. dag til hvert barn. Kontoen er reguleret så den passer til antallet af børnehavebørn. De bevilgede midler budgetoverføres til de enkelte institutionernes driftskonti. 05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Regnskab 2014 Budget 2015 32.113.022 -6.470.392 43.164.004 -7.568.848 31.921.229 -6.634.419 Funktionen dækker udgifter og indtægter vedrørende fritidsklubber og ungdomsklubber. Friplads Regnskab 2014 Budget 2015 1.541.434 1.621.213 1.532.850 Budgettet vedrører kommunens udgifter til nedsættelse af forældrebetalingen på ovenstående institutioner. Klub Tårnby Fælles Regnskab 2014 Budget 2015 143.748 0 142.947 70 Børne- og Skoleudvalget Daginstitutioner og klubber Budgettet vedrører udgifter for hele klubområdet til fælles aktiviteter. Puljer, driftspuljer Regnskab 2014 Budget 2015 502.800 0 500.000 Der er afsat 502.800 kr. til ungdomsklubtilbud 22/23 årige 3 aftener om ugen. 05.25.17 Chr. d. IV’s Børnehave Regnskab 2014 Budget 2015 0 0 2.042.269 -1.355.652 3.735.516 -4.452.982 Budgetterne nulstilles da institutionen lukkes i løbet af 2015. 71 Børne- og Skoleudvalget Særligt udsatte børn og unge Formål og indhold. Det er Tårnby Kommunes overordnede målsætning, at støtten til særligt udsatte børn og unge samt børn med handicap ydes tidligt og sammenhængende, så begyndende problemer hos barnet/den unge så vidt muligt afhjælpes i hjemmet eller i det nære miljø. Støtten udformes på baggrund af en konkret vurdering af det enkelte barn/den unge og dennes families forhold og ydes med udgangspunkt i barnets/den unges trivsel. Indsatsen overfor særligt udsatte børn og unge dækker fx ydelser i forhold til: • • • • • • Råd og vejledning til børn og familier Børnefaglige undersøgelser Indsatser af forebyggende karakter i form af eksempelvis familiebehandling og kontaktperson Tilbud om plads i særlige daginstitutioner m.v. Døgnanbringelse af børn og unge i fx netværksfamilie, plejefamilie eller opholdsted. Handicapkompenserende ydelser Formålet med støtten er at understøtte, at der skabe de bedst mulige opvækstvilkår for børn og unge med særlige vanskeligheder, så at de kan opnå samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og udfoldelse som andre unge. Samt at de sikres et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. Støtten skal sikre et trygt omsorgsmiljø, der tilbyder nære og stabile relationer til voksne, bl.a. ved at understøtte barnets eller den unges familiemæssige relationer og øvrige netværk. Støtten skal sikre barnet eller den unges muligheder for personlig udvikling og opbygning af kompetencer til at indgå i sociale relationer og netværk og understøtte skolegang og mulighed for at gennemføre uddannelse. Barnet eller den unges sundhed og trivsel skal fremmes. Der arbejdes ud fra et princip om mindst mulig indgriben, hvilket betyder at kommunen hjælper og støtter børn og unge i deres eget miljø med inddragelse af de ressourcer, der er til stede i familie, i det øvrige private netværk og i det generelle forebyggende system. Er der i en periode behov for en anbringelse længere væk fra Tårnby Kommune, fordi der ikke på anbringelsestidspunktet findes et lokalt tilbud som matcher barnet eller den unges behov, vil der fortløbende være fokus på om barnet eller den unge har udviklet sig således, at det kan komme tilbage til Tårnby Kommune og genoptage sin tilknytning til lokalmiljøet. Barnet/den unges synspunkter skal altid inddrages og løsningen af vanskelighederne skal ske i samarbejde med familien og barnet/den unge. Det betyder, at borgerne skal være med til at tage ansvar for eget velfærd og være med til at finde de løsninger, som kan skabe en positiv udvikling i familien og i forhold til barnet/den unge. Der tages udgangspunkt i en anerkendende tilgang til familien og familiens ressourcer. Og arbejdet med børn, unge og deres familier vil ske ud fra en helhedstænkning og inkluderende praksis. I Familieafdelingens arbejde med udsatte børn, unge og deres familier fokuseres på et tæt samarbejde med de øvrige fagpersoner, der er i kontakt med barnet, den unge og familien. En tidlig indsats over for sårbare børn og unge foregår således i et tværfagligt samarbejde 72 Børne- og Skoleudvalget Særligt udsatte børn og unge Målsætninger, resultatkrav og opfølgning Der følges op på målsætninger og resultatkrav med det politiske niveau halvårligt. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning Styrkelse af børneinddragelsen i sagerne, således at børnene oplever sig som medskaber af eget velfærd. Afdelingen deltager i projektet med børns vilkår finansieret af Trygfonden, hvor medarbejdere undervises i børnesamtalen og børneinddragelse samt får supervision på samtalerne. Børns vilkår laver en før og efterundersøgelse om børnenes oplevelse af inddragelsen. Målet er, at efterundersøgelsen viser, at børnene oplever sig bedre inddraget. Flere borgersamtaler mhp. at borgerne skal opleve sig som medskaber af eget velfærd. Der skal gennemføres en At en tidsregistrering i slutninanalyse af, hvordan der kan gen af 2016 viser, at der bruges effektiviseres således at det mere tid på borgersamtaler. skriftlige arbejde fylder mindre, således at der bliver mere tid til borgersamtaler. At der er fokus på en tidlig forebyggende indsats, således at problemerne afhjælpes så tidligt, at det ikke bliver en sag i Familieafdelingen. Det gøres der fx via de forebyggende rådgivere i skoledistrikterne og via et fortsat tæt samarbejde med Rådgivning og Forebyggelse herunder SSP. At der laves en midtvejsevaluering i 2016 som sandsynliggør at den forebyggende indsats i distrikterne kan ses i udviklingen af antallet af sager i Familieafdelingen og i antallet af anbringelser. Budgetteringsmetode og forudsætninger Bevillingsoplysninger Drift 1.000 kr. Samlet resultat Løn Driftsudgifter Driftsindtægter Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 37.257 14.236 25.892 -2.872 38.269 16.603 24.634 -2.968 40.921 13.074 30.709 -2.862 Budgetoverslag 2017 40.921 13.074 30.709 -2.862 Budgetoverslag 2018 40.921 13.074 30.709 -2.862 Budgetoverslag 2019 40.921 13.074 30.709 -2.862 73 Børne- og Skoleudvalget Særligt udsatte børn og unge Specifikation 1.000 kr. Samlet resultat Indtægter fra den centrale refusionsordning Fælles formål Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 052207 I 052510 052820 U 650 506 617 U 28.842 28.472 31.942 617 31.942 617 31.942 617 31.942 I -2.368 U 8.319 Forebyggende 052821 foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge 052823 Sikrede døgnin- 052824 stitutioner m.v for børn og unge Rådgivning og 053540 rådgivningsinstitutioner Botilbud for 053842 personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109-110) Sociale formål Regn- Budget Budget Budget- Budget- Budgetskab 2015 2016 overslag overslag overslag 2014 2017 2018 2019 37.257 38.269 40.921 40.921 40.921 40.921 -486 -374 -264 -264 -264 -264 055772 -2.566 8.833 -2.225 7.847 -2.225 7.847 -2.225 7.847 -2.225 7.847 I U -2 1.216 0 927 0 779 0 779 0 779 0 779 I U -13 1.092 -5 2.350 -5 1.864 -5 1.864 -5 1.864 -5 1.864 U 0 102 0 0 0 0 U 0 0 715 715 715 715 I U 0 8 0 45 -357 20 -357 20 -357 20 -357 20 I -4 -23 -10 -10 -10 -10 Specielle bemærkninger 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Regnskab 2014 Budget 2015 264.150 485.688 374.000 74 Børne- og Skoleudvalget Særligt udsatte børn og unge Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning, jf. § 176a i lov om social service. Refusionen registreres på den autoriserede gruppering modsvarende funktionen, som driftsudgifterne registreres på. Refusionen vedrører indtægter i henholdsvis 11 særlige dyre enkeltsager under funktion 05.28.20 som udgør 230.150 kr., 1 særlig dyr enkeltsag under 05.28.21 som udgør 23.000 kr. samt 1 særlig dyr enkeltsager under funktion 05.28.23 som udgør 11.000 kr. Budgettet i 2016 er reduceret med 109.850 kr. i forhold til 2015. 05.25.10 Dagtilbud til børn og unge, Fælles formål 617.383 Regnskab 2014 Budget 2015 650.353 506.463 Her konteres driftsudgifterne til anbragte børn i andre kommuners institutioner. Der er stor usikkerhed med hensyn til budgettets størrelse, idet afregningerne mellem kommunerne er meget uregelmæssig. Budgettet er skønsmæssigt anslået, men der forventes stigende udgifter i forhold til 2015. 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Regnskab 2014 Budget 2015 31.942.109 -2.225.484 28.842.494 -2.367.549 28.471.525 -2.565.905 På funktionen konteres udgifter vedrørende børn og unge anbragt i plejefamilier, kommunale plejefamilier, netværksplejefamilier og slægtsanbringelser, socialpædagogiske opholdssteder, kost- og efterskoler, egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder, skibsprojekter og socialtilsyn (objektiv finansiering). Endvidere dækker funktionen udgifter til stofmisbrugsbehandling, advokatbistand til forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 12 år, i forbindelse med sager om tvangsanbringelse af børn og unge uden for hjemmet (Børn og Unge udvalgsmøder), tvangsmæssige undersøgelser mv., indtægter og udgifter i forbindelse med mellemkommunale betalinger, forældrebetaling og endelig refusion vedrørende advokatbistand. Udgifter til kurser forinden godkendelse af en plejefamilie og kurser til den løbende efteruddannelse af plejefamilier, samt udgifter til supervision, registreres på de relevante grupperinger på funktionen. 05.28.20.1.4.000 (Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser) Behandling af stofmisbrugere under 18 år § 101 50.000 Regnskab 2014 Budget 2015 0 0 Her konteres udgifter vedrørende behandling af stofmisbrugere under 18 år jf. § 101 i lov om social service. Udgifter forbundet med stofmisbrugsbehandling af unge under 18 år registreres på den funktion, der vedrører det tilbud, som den unge modtager. 75 Børne- og Skoleudvalget Særligt udsatte børn og unge Budgettet på funktionen er overflyttet fra serviceområdet Børnehandicap med virkning fra 2015 ved indstilling godkendt af Økonomiudvalget den 4. marts 2015. Budgettet i 2016 er skønsmæssigt anslået ud fra regnskab 2014 og forventningen til udviklingen i 2015. 05.28.20.1.001 + 05.28.20.1.4.001 (Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser) Plejefamilier 4.586.080 Regnskab 2014 Budget 2015 17.145.192 16.961.190 Her registreres udgifter til børns og unges anbringelse uden for hjemmet i familiepleje via plejehjemsforeninger, egne plejefamilier og private plejefamilier. Det drejer sig om kost og logi, tøj- og lommepenge, daginstitution, transport, barnepige, fritidsaktiviteter, supervision, efteruddannelse til plejefamilier samt øvrige ekstraudgifter. Det bemærkes, at vederlaget til plejefamilier skal konteres på gruppering 010 Plejefamilier - vederlag, ny gruppering fra gældende fra 2015 jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets ændrede konteringsregler. I de sager hvor børn er anbragt via plejehjemforeninger betales herudover en månedlig administrationsudgift for tilsyn til plejehjemsforeningerne. Administrationsudgiften til plejehjemsforeningerne afholdes på Hovedkonto 06. Budgettet i 2016 er reduceret med 12.375.110 kr. i forhold til 2015 hvilket skyldes Ministeriets ændrede konteringsregler med at vederlaget til plejefamilier skal konteres på gruppering 010 Plejefamilier - vederlag med virkning fra 2015. Budgettet til vederlag er fra 2015 flyttet til ny gruppering ved indstilling godkendt af Økonomiudvalget den 15. april 2015. Budgettet i 2016 på i alt 4.586.080 er fastlagt ud fra de forventede udgifter til 37 plejefamilier i 2015. Der er til efteruddannelse til plejefamilier afsat 130.000 kr. 05.28.20.1.002 Netværksplejefamilier og slægtsanbringelser Regnskab 2014 Budget 2015 803.500 840.687 830.931 Her registreres udgifter til børns og unges anbringelse uden for hjemmet i netværksplejefamilier og slægtsanbringelser. Det drejer sig om udgifter til kost og logi, tøj- og lommepenge, institution samt øvrige ekstraudgifter herunder hel eller delvis hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til netværksplejefamilier jf. § 66a, stk. 2 i lov om social service. Budgettet i 2016 er reduceret med 27.431 kr. i forhold til 2015, og er beregnet ud fra de forventede udgifter i 2015 til 7 børn og unge i netværksplejefamilier. 76 Børne- og Skoleudvalget Særligt udsatte børn og unge 05.28.20.1.003 + 05.28.20.1.4.003 (Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser) Opholdssteder for børn og unge 6.873.037 Regnskab 2014 Budget 2015 5.459.550 5.855.837 Her konteres udgifter til opholdsbetaling samt øvrige ekstraudgifter til børn og unge anbragt på opholdssteder og i projekter. Budgettet i 2016 er forhøjet med 1.017.200 kr. i forhold til 2015, og er beregnet ud fra de forventede udgifter i 2015 til 10 børn og unge anbragt på opholdssteder og i projekter (stigning i antal af børn og unge anbragt på opholdssteder og i projekter). Der er afsat 40.000 kr. i Budget 2016 til ekstraudgifter, som er skønsmæssigt anslået ud fra regnskab 2014 og forventningen til udviklingen i 2015. 05.28.20.1.004 + 05.28.20.1.4.004 (Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser) Kost- og efterskoler 1.286.939 Regnskab 2014 Budget 2015 1.231.525 933.809 Her konteres udgifter til opholdsbetaling samt øvrige ekstraudgifter vedrørende børn og unge anbragt på kost- og efterskoler, herunder højskoler og husholdningsskoler. Budgettet i 2016 er forhøjet med 353.130 kr. i forhold til 2015 under henvisning til den forventede udvikling i 2015 (stigning i antal af børn og unge anbragt på kost- og efterskoler). Budgettet er fastlagt ud fra 4 børn og unge anbragt på Kost- og efterskoler, hvoraf ekstraudgifter udgør 20.000 kr. Beløbet til ekstraudgifter er skønnet. 05.28.20.1.005 + 05.28.20.1.4.005 (Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser) Egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder 719.119 Regnskab 2014 Budget 2015 1.003.021 1.004.929 Her konteres udgifter til husleje, underhold samt øvrige ekstraudgifter vedrørende børn og unge anbragt uden for hjemmet i egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder. Budgettet i 2016 er reduceret med 285.810 kr. i forhold til 2015, og er beregnet ud fra de forventede udgifter i 2015 til 4 børn og unge anbragt i eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder, hvoraf 1 barn/ung modtager bostøtte, samt under henvisning til den forventede udvikling i 2015. Ud af det samlede budget på grupperingen er der afsat 265.000 kr. til underhold samt øvrige ekstraudgifter. 77 Børne- og Skoleudvalget Særligt udsatte børn og unge 05.28.20.1.007 Advokatbistand Regnskab 2014 Budget 2015 143.867 143.576 143.066 Her registreres udgifter til advokatbistand i forbindelse med Børn og Unge udvalgsmøder til forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 12 år i forbindelse med sager om tvangsanbringelse af børn og unge uden for hjemmet, tvangsmæssige undersøgelser mv., jf. § 72 i lov om social service. Budgettet i 2016 er uændret videreført fra 2015. Udgiften er afhængig af, hvor mange sager, der bliver behandlet i Børn og Ungeudvalget. Kontoen er skønsmæssigt anslået ud fra regnskab 2014 og forventningen til udviklingen i 2015. 05.28.20.1.009 Socialtilsyn, objektiv finansiering Regnskab 2014 Budget 2015 452.030 477.150 487.446 Her registreres udgifter til socialtilsynets objektivt finansierede opgaver, herunder tilsyn med og godkendelse af plejefamilier. Socialtilsynets udgifter til opgavevaretagelsen i forhold til plejefamilieområdet finansieres gennem opkrævning af objektiv finansiering på baggrund af en fordelingsnøgle der defineres som den enkelte kommunes andel af det samlede antal 0-17 årige i det pågældende socialtilsyns dækningsområde. Den objektive finansiering er budgetlagt med 452.030 kr. i Budget 2016 ud fra den forventede udmeldte 2015 takst prisfremskrevet med Økonomiudvalgets udmeldte prisfremskrivningsprocent. 05.28.20.1.010 Plejefamilier - vederlag Regnskab 2014 Budget 2015 12.947.165 0 0 Her registreres udgifter til vederlag i forbindelse med børns og unges anbringelse uden for hjemmet i familiepleje via plejehjemsforeninger, egne plejefamilier og private plejefamilier. Nyoprettet gruppering på grund af Økonomi- og Indenrigsministeriets ændrede konteringsregler gældende fra 2015. Tidligere blev vederlaget konteret på gruppering 001 Plejefamilier. Budgettet fra gruppering 001 Plejefamilier er fra 2015 overført ved indstilling godkendt i Økonomiudvalget den 15. april 2015. Budgettet i 2016 er fastlagt ud fra 33 børn og unge anbragt i egne plejefamilier til en lønudgift på i alt 11.122.253 kr. og 5 børn og unge anbragt i private plejefamilier til en lønudgift på i alt 1.824.912 kr. 78 Børne- og Skoleudvalget Særligt udsatte børn og unge 05.28.20.1.090 Betaling til/fra kommuner Regnskab 2014 Budget 2015 4.080.372 -1.953.550 2.541.792 -2.130.559 2.254.317 -1.975.860 Her konteres udgifter i forbindelse med anbringelser, hvor Tårnby Kommune er betalingskommune, men hvor behandlingen af sagen foregår i anden kommune. Indtægterne vedrører anbringelser hvor Tårnby Kommune er handlekommune og opkræver refusion fra anden kommune. Budgettet i 2016 på udgiftskontoen er forhøjet med 1.826.055 kr. i forhold til 2015. Indtægtskontoen i 2016 er reduceret med 22.310 kr. i forhold til 2015. Udgiftskontoen er fastlagt ud fra de forventede udgifter i 8 refusionssager i 2015 (stigning i antallet af sager af efterværnssager). Indtægtskontoen er fastlagt ud fra de forventede indtægter i 6 sager i 2015 (stigning i antallet af sager men billigere foranstaltninger). 05.28.20.1.092.02 Betaling (§ 159 og § 160), Forældrebetaling, Opkrævningskontor Regnskab 2014 Budget 2015 -200.000 -165.203 -518.512 Her registreres forældres og barnets eller den unges betaling for døgnopholdet i plejefamilier og opholdssteder, jf. § 159 i lov om social service, samt den unges betaling for udslusningsophold i plejefamilier og opholdssteder, jf. § 160 i lov om social service. Budgettet i 2016 er reduceret med 318.512 kr. i forhold til 2015, og er skønsmæssigt anslået under henvisning til regnskab 2014 samt forventningen til udviklingen i 2015. 05.28.20.2.004 Refusion vedrørende advokatbistand Regnskab 2014 Budget 2015 -71.934 -71.788 -71.533 Indtægten vedrører refusion af udgifterne under strukturkontonummer 05.28.20.1.007 Advokatbistand. Staten refunderer 50 % af kommunens udgifter. 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Regnskab 2014 Budget 2015 7.846.510 0 8.319.343 -2.000 8.833.490 0 På funktionen registreres udgifter vedrørende forebyggende foranstaltninger for børn og unge. Udgifterne vedrører foranstaltninger i form af praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer, 79 Børne- og Skoleudvalget Særligt udsatte børn og unge døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien, aflastningsordninger, fast kontaktperson for barnet eller den unge, fast kontaktperson for hele familien, formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge, anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte, økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ung kvinde/mands anbringelse uden for hjemme, stofmisbrugsbehandling, børnehuse samt rådgivning og afledte ydelser. Indtægterne fra den centrale refusionsordning konteres fra 1. januar 2012 under funktion 05.22.07. 05.28.21.1.000 + 05.28.21.1.4.000 (Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser) Behandling af stofmisbrugere under 18 år § 101 600.000 Regnskab 2014 Budget 2015 0 0 Her konteres udgifter vedrørende behandling af stofmisbrugere under 18 år jf. § 101 i lov om social service. Udgifter forbundet med stofmisbrugsbehandling af unge under 18 år registreres på den funktion, der vedrører det tilbud, som den unge modtager. Budgettet på funktionen er overflyttet fra serviceområdet Børnehandicap med virkning fra 2015 ved indstilling godkendt af Økonomiudvalget den 4. marts 2015. Budgettet i 2016 er skønsmæssigt anslået ud fra regnskab 2014 og forventningen til udviklingen i 2015. 05.28.21.1.002 + 05.28.21.1.4.002 (Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser) Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet 1.095.698 Regnskab 2014 Budget 2015 901.985 1.125.292 Kontiene omfatter løn til 1 "hjemmehosser" i en konkret sag på i alt 423.098 kr. samt praktisk pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, herunder køb at ydelser ude i byen, på i alt 627.000 kr. ud fra udgifterne til 2 ”hjemmehossere” med helårsvirkning. Til ekstraudgifter er der afsat 45.600 kr. ud fra regnskab 2014 og forventningen til udviklingen i 2015 (køber færre ydelser ude i byen). Budgettet i 2016 er reduceret med 29.594 kr. i forhold til 2015. 05.28.21.1.005 Aflastnings ordninger Regnskab 2014 Budget 2015 1.501.672 1.446.822 2.538.730 80 Børne- og Skoleudvalget Særligt udsatte børn og unge Her registreres udgifter til aflastningsordninger i kommunale plejefamilier, netværksplejefamilier, i plejefamilier, på godkendte opholdssteder eller på døgninstitutioner, jf. § 52, stk. 3, nr. 5 i lov om social service. Der udbetales plejevederlag, kost- og logi samt øvrige ekstraudgifter. Budgettet i 2016 er reduceret med 1.037.058 kr. i forhold til 2015, og er fastlagt ud fra 11 børn og unge anbragt i egne aflastningsordninger til en lønudgift på i alt 966.823 kr. Derudover er der afsat 534.849 kr. til kost- og logi samt øvrige ekstraudgifter på grupperingen ud fra den forventede udvikling i 2015 og regnskab 2014, heraf 1.500 kr. til efteruddannelse af aflastningsfamilier. 05.28.21.1.007 + 05.28.21.1.4.007 (Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser) Fast kontaktperson for barnet eller den unge 67.200 Regnskab 2014 Budget 2015 761.856 738.000 Her registreres udgifter til fast kontaktperson (i form af en fast kontaktperson /personlig rådgiver/mentor) for børn og unge, jf. § 52, stk. 3, nr. 6 i lov om social service, samt for 18-22-årige, jf. § 76, stk. 2 og § 76, stk. 3, nr. 2. Endvidere registreres udgifter til en støtteperson for anbragte børn efter 68b, stk. 4. Grupperingen er i 2016 budgetlagt med 67.200 kr. ud fra udgifterne til løn (honorar) til 1 kontaktperson i 2015 med helårsvirkning til en gennemsnitlig udgift på 5.600 kr. mdl. Budgettet i 2016 er reduceret med 670.800 kr. i forhold til 2015. Mindreudgiften skyldes en beslutning godkendt i Økonomiudvalg og Børne- og Skoleudvalg om ændret organisering og brug af støtte-/kontaktpersoner, der gradvist implementeres i løbet af 2014 og 2015. Forvaltningen har ønsket at hjemtage opgaven gradvist ved ansættelse af et støtte-/kontaktperson kops i Tårnby Kommunes Familiehus. 05.28.21.1.008 Fast kontaktperson for hele familien Regnskab 2014 Budget 2015 439.451 500.337 543.633 Her konteres honorarer til fast kontaktpersoner for hele familien samt eventuelle udgifter til aktivitetsydelser, transport m.v., jf. § 52, stk. 3, nr. 6 i lov om social service. Lønbudgettet udgør i 2016 i alt 419.051 kr. og rummer honorarudbetaling til 2 kontaktpersoner med helårsvirkning ud fra de forventede udgifter i 2015. Til aktivitetsydelse og telefonudgifter er der i 2016 afsat 20.400 kr. ud fra de forventede udgifter til 2 kontaktpersoner med helårsvirkning i 2015. Budgettet i 2016 er reduceret med 104.182 kr. under henvisning til den forventede udvikling i 2015. 81 Børne- og Skoleudvalget Særligt udsatte børn og unge 05.28.21.1.009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver Regnskab 2014 Budget 2015 25.000 4.677 5.000 Her registreres udgifter til formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge og i den forbindelse udbetaling af godtgørelse til den unge, jf. § 52, stk. 3, nr. 8 i lov om social service. Budgettet i 2016 er skønsmæssigt anslået ud fra forventningen til udviklingen i 2015. 05.28.21.1.010 + 05.28.21.1.4.010 (Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser) Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning behandling og 2.363.434 praktisk pædagogisk støtte (§ 52, stk. 3, nr. 9) Regnskab 2014 Budget 2015 2.553.622 1.944.122 Her registreres udgifter til anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte, jf. § 52, stk. 3, nr. 9 i lov om social service. Endvidere registreres udgifter vedrørende anden form for støtte til unge over 18 år, jf. § 76 stk. 3, nr. 4, i lov om social service. Budgettet i 2016 er forhøjet med 419.312 kr. i forhold til 2015 under henvisning til den forventede udvikling i 2015. Budgettet er fastlagt ud fra 8 børn og unge i dagbehandlingstilbud til en samlet udgift på i alt 1.849.434 kr. Derudover er der afsat i alt 500.000 kr. til psykolog (skønsmæssigt anslået). Endvidere er der afsat 14.000 kr. til ekstraudgifter som er skønsmæssigt anslået. 05.28.21.1.011 + 05.28.21.1.4.011 (Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser) Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må 1.103.741 anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller 0 en ungs særlige behov for støtte (§ 52a og § 52, stk. 3, nr. 1) Regnskab 2014 Budget 2015 1.165.488 -2.000 953.142 0 Her registreres udgifter i til forældremyndighedsindehaveren i henhold til § 52a og § 52, stk. 3, nr. 1. Budgettet i 2016 er forhøjet med 150.599 kr. i forhold til 2015 ud fra regnskab 2014 og den forventede udvikling i 2015. Der er truffet en beslutning godkendt i Økonomiudvalg og Børne- og Skoleudvalg om at hjemtage opgaven om støttet og overvåget samvær fra 1. januar 2014 ved ansættelse af pædagogisk uddannet personale, der tilknyttes Tårnby Kommunes Familiehus. 82 Børne- og Skoleudvalget Særligt udsatte børn og unge Der vil dog fortsat være enkelte samværssager, hvor ydelsen skal købes ude i byen, hvortil der i Budget 2016 er afsat 300.000 kr. Endvidere er der afsat 803.741 kr. til anden økonomisk støtte efter § 52a, primært økonomisk støtte til efterskoleophold. 05.28.21.1.013 + 05.28.21.1.4.013 (Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser) Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse 366.953 med et barns eller en ung kvinde/mands anbringelse uden for hjemmet (§§ 54 og 54a) Regnskab 2014 Budget 2015 439.277 600.000 Her registreres udgifter til støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ung kvinde/mands anbringelse uden for hjemmet, samt udgifter til koordinator for unge idømt en sanktion efter straffelovens § 74a, jf. §§ 54 og 54a i lov om social service. Budgettet i 2016 er reduceret med 233.047 kr. i forhold til 2015. Budgettet i 2016 er lagt ud fra udgifterne til 13 støttepersoner i konkrete sager i 2015, hvoraf 9 støttepersoner er private (fald i antallet af støttepersoner). 05.28.21.1.014 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom (§ 50a, stk. 1) Regnskab 2014 Budget 2015 183.361 140.626 85.571 Her registreres udgifter, såvel den objektivt finansierede som den takstfinansierede del, til børnehuse vedrørende undersøgelse af børn eller unges forhold ved overgreb eller mistanke herom, jf. § 50a, stk. 1 i lov om social service. Børnehuse finansieres primært gennem en objektiv finansieringsmodel (60 procent). Finansieringsmodellen deles op i to dele, hvoraf den ene del baseres på objektiv finansiering (fastsættes på baggrund af kommunens andel af regionens 0-17 årige børn pr. 1. januar året før), og den anden del baseres på kommunens faktiske forbrug af børnehus (Børnehus Hovedstaden). Taksten vedrørende det faktiske forbrug er beregnet som en gennemsnitspris pr. påbegyndt forløb, og er den samme uanset omfanget af det enkelte sagsforløb. Den objektive finansiering er budgetlagt med 115.841 kr. i Budget 2016 ud fra den forventede udmeldte 2015 takst prisfremskrevet med Økonomiudvalgets udmeldte prisfremskrivningsprocent. Derudover er der i Budget 2016 afsat 67.520 kr. til 8 faktiske forløb i Børnehus Hovedstaden ud fra regnskab 2014 og forventningen til udviklingen i 2015. Budgettet er lagt ud fra den udmeldte 2015 takst prisfremskrevet med Økonomiudvalgets udmeldte prisfremskrivningsprocent. 83 Børne- og Skoleudvalget Særligt udsatte børn og unge 05.28.21.1.4.015 (Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser) Rådgivning og afledte ydelser (§ 11) 100.000 Regnskab 2014 Budget 2015 0 0 På denne gruppering registreres udgifter til familieorienteret rådgivning, rådgivning om familieplanlægning og prævention, konsulentbistand, netværks- og samtalegrupper og andre indsatser med et forebyggende sigte. Endvidere registreres økonomisk støtte til konsulentbistand, prævention og fritidsaktiviteter, samt udgifter til rådgivning, undersøgelse, behandling og familievejlederordning for børn, unge og familier med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse Nyoprettet gruppering med virkning fra regnskabsår 2015 på grund af ændrede konteringsregler i forbindelse med ændring af lov om social service, jf. lov nr. 576 af 10. juni 2014. Lovændringen indebærer bl.a., at nogle bestemmelser, der hidtil har været en del af § 52a, nu bliver en del af § 11. Ændringen betyder endvidere, at der ikke længere registreres udgifter efter § 11 på funktion 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner. Budgettet i 2016 på 100.000 kr. er skønsmæssigt anslået. 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge Regnskab 2014 Budget 2015 778.910 -5.139 1.216.247 -12.700 927.465 -5.110 På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende regionale, kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, udslusningsophold i døgninstitutioner for 18-22-årige, udgifter til delvist lukkede institutioner, jf. § 123b i lov om social service samt indtægter betalinger jf. § 159 og § 160 i lov om social service. 05.28.23.1.002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer Regnskab 2014 Budget 2015 778.910 1.216.247 927.465 Udgiftskontoen i 2016 er budgetlagt med 778.910 kr., og er beregnet ud fra de forventede udgifter i 2015 til 1 barn/ung på døgninstitution med helårsvirkning til en døgntakst på 2.134 kr. Udgiftskontoen er reduceret med 148.555 kr. i forhold til 2015. 05.28.23.1.092.01 Betaling (§ 159 og 160), Forældrebetaling - Opkrævningskontor Regnskab 2014 Budget 2015 -5.139 -12.700 -5.110 Indtægtskontoen er i 2016 budgetlagt med 5.139 kr., og er skønsmæssigt anslået ud fra den forventede udvikling i 2015. 84 Børne- og Skoleudvalget Særligt udsatte børn og unge 05.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge Regnskab 2014 Budget 2015 1.863.532 1.092.116 2.350.370 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende sikrede døgninstitutioner for børn og unge, herunder til sikrede afdelinger i tilknytning til en døgninstitution, udgifter til betaling af unge kriminelles ophold i Kriminalforsorgens institutioner, jf. § 174, stk. 5 i lov om social service samt indtægter betalinger jf. § 159 og § 160 i lov om social service. Finansieringsmodellen deles op i to dele, hvoraf den ene del baseres på objektiv finansiering (baseret ud fra kommunens antal af borgere mellem 14 og 17 år), og den anden del baseres på kommunens faktiske forbrug af sikrede pladser. Den del af finansieringen, som er baseret på kommunens faktiske forbrug, finansieres via en grundtakst pr. helårsplads (reguleres årligt med satsreguleringsprocenten). Budgettet i 2016 er skønsmæssigt anslået under henvisning til forbruget i årene 2011 2014 (2,8 mill. kr. i 2011, 2,3 mill. kr. i 2012, 2,2 mill kr. i 2013 og 1,1 mill. kr. i 204) og forventningen til udviklingen i 2015. Kontiene er vanskelige at budgetlægge, da kommunen er uden indflydelse, og blot skal betale i henhold til gældende lovgivning på området. 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Regnskab 2014 Budget 2015 0 0 102.190 På denne funktion registreres udgifter vedrørende rådgivning efter Servicelovens § 12, på nær udgifter til genoptræning, efter Sundhedslovens § 140 og Servicelovens § 86, som konteres på 4.62.82. Rådgivning, der udgår fra den centrale forvaltning, registreres på hovedkonto 6. 05.35.40.1.4.024 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner, Konsulentbistand Regnskab 2014 Budget 2015 0 0 102.190 Funktionen nulstilles fra 2016 under henvisning til regnskab 2014 og forventningen til udviklingen i 2015. 5.38.42 Botilbud for personer med særlige problemer (servicelovens §§ 109-110) Regnskab 2014 Budget 2015 714.856 -357.428 0 0 0 0 85 Børne- og Skoleudvalget Særligt udsatte børn og unge På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbud til personer med særlige sociale problemer efter servicelovens §§ 109 og 110. På funktionen registreres også udgifter til personlig hjælp, pleje og omsorg mv. samt psykologhjælp til børn, der har været med deres moder på kvindekrisecenter jf. § 109 stk. 5. Derudover registreres tilbud af behandlingsmæssig karakter efter servicelovens §§ 83-86 og 102 som ydes i forbindelse med botilbuddet. Endvidere registreres udgifter til hjemmesygepleje efter sundhedsloven, som ydes i forbindelse med botilbuddet. Budgettet på funktionen er overflyttet fra serviceområdet Børnehandicap med virkning fra 2015 ved indstilling godkendt af Økonomiudvalget den 4. marts 2015. 5.38.42.1.002 og 5.38.42.1.4.002 (private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser Kvindekrisecentre (servicelovens § 109) 714.856 Regnskab 2014 Budget 2015 0 0 Her registreres indtægter og udgifter til kvindekrisecentre, jf. servicelovens § 109. Budgettet i 2016 er skønsmæssigt anslået og uændret ført videre fra 2015. Udgiften på kontoen kan svinge over årene. 5.38.42.2.004 Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. Refusion (§ 177, nr. 5) Regnskab 2014 Budget 2015 -357.428 0 0 Indtægten vedrører 50 % refusion af udgifterne under strukturkontonummer 05.38.42.1.002, Kvindekrisecentre (servicelovens § 109). 05.57.72 Sociale formål Regnskab 2014 Budget 2015 20.000 -10.000 7.972 -3.986 45.000 -22.500 Her registreres udgifter og indtægter vedrørende særlige kontante ydelser efter servicelovens bestemmelser samt hjælp i særlige tilfælde efter kapitel 10 og 10a i lov om aktiv socialpolitik. 05.57.72.1.008.01 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, §§ 81 og 85), Udbetalinger fra rådighedsvagt Regnskab 2014 Budget 2015 20.000 7.972 45.000 86 Børne- og Skoleudvalget Særligt udsatte børn og unge Her konteres udlæg til rådighedsvagten. Udgifter til borgere som er strandet i lufthavnen, som ikke selv har midler til at komme hjem. Budgettet i 2016 er reduceret med 25.000 kr. i forhold til 2015 under henvisning til regnskab 2014 og forventningen til udviklingen i 2015. 05.57.72.2.002.10 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering 004-015 og 017 minus 019. Refusion, særligt udsatte børn og unge Regnskab 2014 Budget 2015 -10.000 -3.986 -22.500 Kontoen dækker indtægter i form af refusion af udgifterne under strukturkontonummer 05.57.72.1.008.01 hjælp til enkeltudgifter og flytning (aktivloven §§ 81 og 85). Budgettet i 2016 er reduceret med 12.500 kr. i forhold til 2015. Staten refunderer 50 % af kommunens udgifter til sociale formål på gruppering 004-015 og 017 minus 019. 87 Børne- og Skoleudvalget Børnehandicap Formål og indhold Det er Tårnby Kommunes overordnede målsætning, at støtten til særligt udsatte børn og unge samt børn med handicap ydes tidligt og sammenhængende, så begyndende problemer hos barnet/den unge så vidt muligt afhjælpes i hjemmet eller i det nære miljø. Støtten udformes på baggrund af en konkret vurdering af det enkelte barn/den unge og dennes families forhold og ydes med udgangspunkt i barnets/den unges trivsel. Indsatsen overfor særligt udsatte børn og unge dækker fx ydelser i forhold til: • • • • • • Råd og vejledning til børn og familier Børnefaglige undersøgelser Indsatser af forebyggende karakter i form af eksempelvis familiebehandling og kontaktperson Tilbud om plads i særlige daginstitutioner m.v. Døgnanbringelse af børn og unge i fx netværksfamilie, plejefamilie eller opholdsted. Handicapkompenserende ydelser Formålet med støtten er at understøtte, at der skabe de bedst mulige opvækstvilkår for børn og unge med særlige vanskeligheder, så at de kan opnå samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og udfoldelse som andre unge. Samt at de sikres et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. Støtten skal sikre et trygt omsorgsmiljø, der tilbyder nære og stabile relationer til voksne, bl.a. ved at understøtte barnets eller den unges familiemæssige relationer og øvrige netværk. Støtten skal sikre barnet eller den unges muligheder for personlig udvikling og opbygning af kompetencer til at indgå i sociale relationer og netværk og understøtte skolegang og mulighed for at gennemføre uddannelse. Barnet eller den unges sundhed og trivsel skal fremmes. Der arbejdes ud fra et princip om mindst mulig indgriben, hvilket betyder at kommunen hjælper og støtter børn og unge i deres eget miljø med inddragelse af de ressourcer, der er til stede i familie, i det øvrige private netværk og i det generelle forebyggende system. Er der i en periode behov for en anbringelse længere væk fra Tårnby Kommune, fordi der ikke på anbringelsestidspunktet findes et lokalt tilbud som matcher barnet eller den unges behov, vil der fortløbende være fokus på om barnet eller den unge har udviklet sig således, at det kan komme tilbage til Tårnby Kommune og genoptage sin tilknytning til lokalmiljøet. Barnet/den unges synspunkter skal altid inddrages og løsningen af vanskelighederne skal ske i samarbejde med familien og barnet/den unge. Det betyder, at borgerne skal være med til at tage ansvar for eget velfærd og være med til at finde de løsninger, som kan skabe en positiv udvikling i familien og i forhold til barnet/den unge. Der tages udgangspunkt i en anerkendende tilgang til familien og familiens ressourcer. Og arbejdet med børn, unge og deres familier vil ske ud fra en helhedstænkning og inkluderende praksis. I Familieafdelingens arbejde med udsatte børn, unge og deres familier fokuseres på et tæt samarbejde med de øvrige fagpersoner, der er i kontakt med barnet, den unge og familien. En tidlig indsats over for sårbare børn og unge foregår således i et tværfagligt samarbejde. 88 Børne- og Skoleudvalget Børnehandicap Målsætninger, resultatkrav og opfølgning Der følges op på målsætninger og resultatkrav med det politiske niveau halvårligt. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning Styrkelse af børneinddragelsen i sagerne, således at børnene oplever sig som medskaber af eget velfærd. Afdelingen deltager i projektet med børns vilkår finansieret af Trygfonden, hvor medarbejdere undervises i børnesamtalen og børneinddragelse samt får supervision på samtalerne. Børns vilkår laver en før og efterundersøgelse om børnenes oplevelse af inddragelsen. Målet er, at efterundersøgelsen viser, at børnene oplever sig bedre inddraget. Flere borgersamtaler mhp. at borgerne skal opleve sig som medskaber af eget velfærd. Der skal gennemføres en At en tidsregistrering i slutninanalyse af, hvordan der kan gen af 2016 viser, at der bruges effektiviseres således at det mere tid på borgersamtaler. skriftlige arbejde fylder mindre, således at der bliver mere tid til borgersamtaler. At der er fokus på en tidlig forebyggende indsats, således at problemerne afhjælpes så tidligt, at det ikke bliver en sag i Familieafdelingen. Det gøres der fx via de forebyggende rådgivere i skoledistrikterne og via et fortsat tæt samarbejde med Rådgivning og Forebyggelse herunder SSP. At der laves en midtvejsevaluering i 2016 som sandsynliggør at den forebyggende indsats i distrikterne kan ses i udviklingen af antallet af sager i Familieafdelingen og i antallet af anbringelser. Budgetteringsmetode og forudsætninger Forudsætningerne for budgetlægningen er tidligere års forbrug sammenholdt med det aktuelle antal foranstaltninger og et foreløbigt forbrug 2014 fremregnet til et årligt forventet budget inden for hvert område. Drift 1.000 kr. Samlet resultat Løn Driftsudgifter Driftsindtægter Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budgetoverslag 2017 Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 38.943 2.038 51.040 -14.135 38.088 1.440 45.391 -8.743 36.942 1.038 45.420 -9.516 36.942 1.038 45.420 -9.516 36.942 1.038 45.420 -9.516 36.942 1.038 45.420 -9.516 89 Børne- og Skoleudvalget Børnehandicap Specifikation 1.000 kr. Samlet resultat Indtægter fra den centrale refusionsordning Fælles formål Særlige dagtilbud og særlige klubber Opholdssteder mv. for børn Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Regnskab 2014 052207 I 38.943 -962 38.088 -500 36.942 -1.600 36.942 -1.600 36.942 -1.600 36.942 -1.600 052510 U 052517 U 11 12.123 0 13.881 0 9.455 0 9.455 0 9.455 0 9.455 052820 U 3.103 2.889 0 0 0 0 052821 U 5.860 4.401 5.594 5.594 5.594 5.594 052823 U 3.970 1.914 5.529 5.529 5.529 5.529 053232 U 7.874 6.228 10.048 10.048 10.048 10.048 053540 U 2.159 830 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 053842 U 591 711 0 0 0 0 I 053853 U -652 3 -355 200 0 0 0 0 0 0 0 0 17.384 15.776 15.833 15.833 15.833 15.833 -12.537 -7.888 -7.916 -7.916 -7.916 -7.916 I Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 Budget Budget Budget- Budget- Budget2015 2016 overslag overslag overslag 2017 2018 2019 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Sociale formål 055772 U I 90 Børne- og Skoleudvalget Børnehandicap Specielle bemærkninger 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -1.600.000 Regnskab 2014 Budget 2015 -961.843 -500.000 Indtægterne vedrører refusion af udgifter efter reglerne efter den centrale refusionsordning i forbindelse med særligt dyre enkeltsager. Funktionen udviser en forventet merindtægt på 1.600.000 kr., hvilket skyldes yderligere dyre enkeltsager i forbindelse med anbringelser. Der er forventede refusionsindtægter på de særlige dyre enkeltsager beregnet ud fra 11 børn. 05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber Regnskab 2014 Budget 2015 9.454.917 12.123.089 13.881.263 Budgettet dækker udgifter vedrørende Servicelovens §§ 32 og 36, der er dag- og klubtilbud til børn og unge med særlige behov for støtte og behandling mv. som ikke kan dækkes i almindelige dagtilbud eller i klub- og fritidstilbud for større børn og unge. Her konteres udgifter til specialbørnehaver samt specialfritidsordninger som blandt andet fritidshjemmene på Sofieskolen, Espevangen, Brøndagerskolen, Frihjulet m.v. Budgettet er udregnet på grundlag af 32 børn og udgør 9.454.917 kr. Mindreudgiften skyldes hovedsageligt, at udgifter til fritidsordningerne i forbindelse med skolereformens konsekvenserer er faldet med baggrund i timefordelingen mellem fritid og skole. Mindreudgifterne ses især vedrørende Skovmoseskolen samt Frihjulet ( fritidsdelen på Kirkebækskolen ).Udgifterne forventes nu konteret under serviceområdet, Specialundervisning og Rådgivning, specialforanstaltninger udenfor kommunen. 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Regnskab 2014 Budget 2015 0 3.102.529 2.889.462 På kontoen føres udgifter § 52.3.7 til børn og unge anbragt i familiepleje via plejehjemsforeninger eller egne plejefamilier samt socialpædagogiske opholdssteder. 05.28.20.1.001 Plejefamilier Regnskab 2014 Budget 2015 0 1.036.226 939.960 91 Børne- og Skoleudvalget Børnehandicap Kontiene dækker udgifter vedrørende børn og unge anbragt i familiepleje via plejehjemsforeninger, egne plejefamilier samt kommunale plejefamilier. Det drejer sig om plejevederlag, tøj og lommepenge m.v. Udgifter er overført til serviceområdet, Særligt udsatte børn. 05.28.20.1.002 Netværksplejefamilier og slægtsanbringelser, Netværksfamilier Regnskab 2014 Budget 2015 0 42.547 91.272 Her konteres udgifter til kost og logi samt ekstraudgifter til netværksplejefamilier jf. § 142, stk. 9 i lov om social service vedrørende børn og unge anbragt i netværksplejefamilier. Der forventes ingen udgifter i 2016. 05.28.20.1.003 + 05.28.20.1.4.003 (Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser) Opholdssteder for børn og unge 0 Regnskab 2014 Budget 2015 1.986.295 1.700.106 På kontiene konteres udgifter til opholdsbetaling, tøj - og lommepenge samt ekstraudgifter til børn og unge anbragt på opholdssteder og i projekter. Budgettet er overført til funktion 05.28.23, Døgninstitutioner for børn og unge. 05.28.20.1.000 og 05.28.20.1.4.000 (Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser) Behandling af stofmisbrugere under 18 år. 0 Regnskab 2014 Budget 2015 37.460 158.124 Budgettet på funktionen er overflyttet til serviceområdet Særligt udsatte børn og unge med virkning fra 2015 ved indstilling godkendt af Økonomiudvalget den 4. marts 2015 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Regnskab 2014 Budget 2015 5.593.962 5.860.063 4.400.565 På funktionen registreres udgifter vedrørende forebyggende foranstaltninger for børn og unge. Udgifterne vedrører foranstaltninger i form af praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, aflastningsordninger, fast kontaktperson, anden hjælp der har til formål at yde rådgivning og behandling m.m., økonomisk støtte samt støtteperson. 92 Børne- og Skoleudvalget Børnehandicap 05.28.21.1.003 + 05.28.21.1.4.003 (Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser) Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer 888.828 Regnskab 2014 Budget 2015 365.371 652.644 Her registreres udgifter til familiebehandling eller barnets eller den unges problemer, jf. § 52, stk. 3, nr. 3 i lov om social service. Budget 2016 er beregnet ud fra udgifter til familiebehandling af 3 børn set ud fra de forventede udgifter i 2015. 05.28.21.1.005 Aflastningsordninger Regnskab 2014 Budget 2015 513.560 2.026.006 1.716.394 På funktionen registreres udgifter til aflastningsfamilier, §52.stk. 3.nr. 5. Der udbetales plejevederlag samt kost- og logi. Budgettet dækker udgifter til 5 børn, der er anbragt i aflastningsordninger samt via plejehjemsforeninger, heraf udgør lønudgiften 139.932 kr. Mindreudgiften skyldes, at der er flyttet udgifter til §44, funktion 05.32.32, pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede. 05.28.21.1.007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge Regnskab 2014 Budget 2015 38.700 284.173 176.000 Her konteres honorarer til støtte-/kontaktpersoner for hele familien samt eventuelle udgifter til aktivitetsydelser og transport. Budgettet vedrører udgifter til 1 barn. 05.28.21.1.010 og 05.28.21.1.4.010 (private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser) Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning behandling og 2.121.483 praktisk pædagogisk støtte Regnskab 2014 Budget 2015 1.980.037 1.593.216 På funktionen registreres udgifter til anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte, jf. § 52, stk. 3, nr. 9 i lov om social service. Budgettet vedrører udgifter til 5 børn. 93 Børne- og Skoleudvalget Børnehandicap 05.28.21.1.011 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren (§52a) Regnskab 2014 Budget 2015 0 45.450 47.064 Her registreres udgifter til forældremyndighedsindehaveren i forbindelse med økonomiske tilskud i forbindelse med foranstaltninger i henhold til § 52a. Der forventes ingen udgifter i 2016. 05.28.21.1.013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ung kvinde/mands anbringelse uden for hjemmet (§§ 54 og 54a) Regnskab 2014 Budget 2015 0 9.051 9.000 Her registreres udgifter til støttepersoner i forbindelse med et barns anbringelse uden for hjemmet i henhold til § 54 i lov om social service. Der forventes ingen udgifter i 2016. 05.28.21.1.015 Rådgivning og afledte ydelser (§11) Regnskab 2014 Budget 2015 2.031.391 0 0 På denne gruppering registreres udgifter til familieorienteret rådgivning, rådgivning om familieplanlægning og prævention, konsulentbistand, netværks- og samtalegrupper og andre indsatser med et forebyggende sigte. Endvidere registreres økonomisk støtte til konsulentbistand, prævention og fritidsaktiviteter, samt udgifter til rådgivning, undersøgelse, behandling og familievejlederordning for børn, unge og familier med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse Dette er en nyoprettet gruppering med virkning fra regnskabsår 2015 med baggrund i Økonomi- og Indenrigsministeriets ændrede konteringsregler. Lovændringen indebærer, at der ikke længere registreres udgifter efter § 11 på funktion 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner og budgettet er derfor flyttet til denne funktion. Budgettet dækker udgifter til specialrådgivning, herunder udgifter til ergoterapeuter og fysioterapeuter vedrørende 40 børn ud fra den forventede udvikling i 2015. 05.28.21.1.000 og 05.28.21.1.4.000 (Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser) Behandling af stofmisbrugere under 18 år. 0 Regnskab 2014 Budget 2015 1.133.600 189.822 På denne funktion registreres udgifter vedrørende behandling af stofmisbrugere under 18 år. 94 Børne- og Skoleudvalget Børnehandicap Behandling af stofmisbrugere under 18 år er en foranstaltning efter Servicelovens § 101, og skal nu registreres på den funktion, der vedrører det tilbud, som den unge modtager. Budgettet på funktionen er overflyttet til serviceområdet Særligt udsatte børn og unge med virkning fra 2015 ved indstilling godkendt af Økonomiudvalget den 4. marts 2015 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge Regnskab 2014 Budget 2015 5.528.533 3.969.731 1.914.006 På funktionen registreres udgifter til børn og unge placeret på døgninstitutioner med eller uden behandlingskapacitet, skole- og behandlingshjem, dagbehandlingstilbud på døgninstitutioner samt handicappede børn og unge placeret i aflastning på døgninstitutioner. Der er overført udgifter fra Opholdssteder, under funktionen Plejefamilier og Opholdssteder, §52.3.7. stk. 3 med baggrund i konteringsberigtigelse. Budgettet er beregnet ud fra udgifter til 5 børn. 05.32.32.1 og 05.32.32.1.4 (private leverandører af ikke momsbelagte tjenesteydelser) Personlig hjælp og ledsagelse 10.047.885 Regnskab 2014 Budget 2015 7.874.336 6.228.429 Udgiften vedrører personlig hjælp og ledsagelse i henhold til § 44, herunder fysioterapeut. Til børn med nedsat funktionsevne kan der ydes personlig hjælp og pleje samt vedligeholdelsestræning og her konteres ligeledes respiratorudgifter. 05.32.32.1.002 Tilskud til personlig og praktisk hjælp mv., som modtageren selv antager (Serviceloven § 95) Regnskab 2014 Budget 2015 3.136.415 2.332.728 1.265.209 Her registreres udgifter i form af tilskud til hjælp, som modtageren selvantager, i de tilfælde hvor kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed for en person, der har behov for personlig og praktisk hjælp mv. efter §§ 83 og 84, jf. § 95 stk. 1 i lov om social service. Der er overført udgifter fra funktion 05.28.21.1.005 aflastningsordninger samt fra §11 Rådgivning og afledte ydelser Der forventes merudgifter på 1,9 mill. kr. i forhold til budget 2015, der skyldes, at der er en stigning i børn. Budgettet dækker udgifter til vedligeholdelsestræning, aflastningsordninger samt ergo og fysioterapeuter vedrørende 25 børn ud fra den forventede udvikling i 2015. 95 Børne- og Skoleudvalget Børnehandicap 05.32.32.1.011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93) Regnskab 2014 Budget 2015 6.911.470 5.541.608 4.963.220 Der forventes merudgifter på 1,9 mill. kr. i forhold til budget 2015, der skyldes, at der er en stigning i børn samt yderligere udgifter til personlig hjælpere. Budgettet dækker udgifter til børn med nedsat funktionsevne, hvor der ydes personlig hjælp og pleje samt respiratorudgifter. Budgettet dækker udgifter til 24 børn ud fra den forventede udvikling i 2015. 05.35.40.1 og 05.35.40.1.4 (private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser) Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Regnskab 2014 Budget 2015 0 2.158.939 16.381 829.957 Funktionen er flyttet til 05.28.21.1.015 med baggrund i Økonomi- og Indenrigsministeriets ændrede konteringsregler. 05.38.42.1.002 og 05.38.42.1.002.4 (private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser) Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§ 109 - § 110), døgn. 0 0 Regnskab 2014 590.892 -652.319 Budget 2015 710.875 -355.427 Budgettet på funktionen er overflyttet til serviceområdet Særligt udsatte børn og unge med virkning fra 2015 ved indstilling godkendt af Økonomiudvalget den 4. marts 2015. 05.38.53 Kontaktperson og ledsagerordning (§ 45) Regnskab 2014 Budget 2015 0 2.711 200.439 Budgettet dækker udgifter til ledsagerordning og er beregnet ud fra de forventede udgifter i 2015 Der forventes ingen udgifter i 2016. 05.57.72 Sociale formål Regnskab 2014 Budget 2015 15.832.890 -7.916.445 17.384.465 -12.537.347 15.775.998 -7.887.999 96 Børne- og Skoleudvalget Børnehandicap Her registreres udgifter og indtægter vedrørende særlige kontante ydelser efter servicelovens bestemmelser, herunder udgifterne til dækning af merudgifter ved forsørgelse af børn og voksne med nedsat funktionsevne efter lov om social service § 41 samt udgifter til tabt arbejdsfortjeneste § 42. 05.57.72.1.009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven § 41) Regnskab 2014 Budget 2015 6.376.971 7.106.336 6.372.737 På kontiene føres blandt andet udgifter til dækning af merudgifter til ekstra vask, tøjslid, handicapcykel, PC, medicin- og transportudgifter mellem skole og fritidshjem. Der er endvidere udgifter til kursus til familier med børn, der har nedsat funktionsevne. Budgettet er i 2016 skønnet ud fra den forventede udvikling i 2015. 05.57.72.1.015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven § 42) Regnskab 2014 Budget 2015 9.455.919 10.278.129 9.403.261 Her registreres udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste og bidrag til pensionsordninger til personer, der i hjemmet forsørger børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse efter § 42 i lov om social service. Budgettet er i 2016 skønnet ud fra den forventede udvikling i 2015. 05.57.72.2.002.01 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering 004-015 og 017, Regnskab 2014 Budget 2015 -7.916.445 -8.543.780 -7.887.999 Refusion, børn og unge Indtægten vedrører refusion af udgifterne under strukturkontonummer 05.57.72.1.009 merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne, samt refusion af udgifterne 05.57.72.1.015, Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. 97 Kultur- og Fritidsudvalget Indledning Kultur- og Fritidsudvalgets budget består af følgende 6 serviceområder: • • • • • • Rekreative områder Byparken, Kastrup Strandpark nord og syd, Øresundsparken, Trekantsområdet Skaftet, Ugandaskoven, legepladser m.m. Fritidsfaciliteter Drift af idrætsanlæg, idræts-, svømme- skøjte- og curlinghaller samt driftstilskud til DSI, Den Selvejende Institution, Amager Tennis & Badmintonhal. Havne Ny Lystbådehavn og Gammel Lystbådehavn (området hviler i sig selv) Folkebiblioteker Tårnby Hovedbibliotek, Vestamager Bibliotek, Stads- og Lokalarkivet og Kulturhuset Kastrup Bio. Kultur Tårnby Naturskole/Blå Base/Friluftshuset m.m., Kastrupgårdsamlingen/Billedskolen/Skoletjenesten, Teatervirksomhed, Tårnby Musikskole, Koncertvirksomhed, Kunstudsmykninger, Nordisk Samarbejde, Andre kulturelle formål, Tilskud til kulturelle institutioner m.m. Fritidsaktiviteter Træner-, medlems-, kursus- og lejrtilskud til kommunens frivillige foreninger, Lokaletilskud børn/unge, Lønsumstilskud til aftenskoleundervisning m.m., Initiativ- og Udviklingspulje, Kulturzonen/fritidsdel, tilskud til idrætsklinik, 2 årlige foreningsprisoverrækkelser, mødelokaler på Kastrupvej 326. De 9,4 mill kr. svarende til 8 % af budgettet på Rekreative Områder går til gartnervedligeholdelse af Byparken, Strandparken, Øresundsparken, Trekantsområdet Skaftet, Ugandaskoven, kommunale legepladser m.m. Som det fremgår af diagrammet anvendes der flest penge til drift af kommunens mange idrætsanlæg nemlig 39,8 mill kr. svarende til 35 % af det samlede budget. På anlægssiden forestår store og spændende opgaver med den nye svømmehal på Vestamager fra 2016 og ny skøjtehal i 2017. Serviceområdet Folkebiblioteker anvender 37,4 mill kr. svarende til 33 % af det samlede budget. Kulturhuset Kastrup Bio og Stads- og Lokalarkivet blev i 2014 en del af serviceområdet Folkebiblioteker. Serviceområdet Kultur bruger 12,9 mill kr. svarende til 11 % af det samlede budget. Af nyere tiltag på dette serviceområde kan bl.a. nævnes Tårnby Naturskoles Blå Base i Ny Lystbådehavn, nye undervisningslokaler til Tårnby Musikskole på Kulturzonen, som også har fået en ny naturlegeplads til lidt større børn og en ny småbørnslegeplads. Tårnby Kommune blev i 2013 kåret til Danmarks Friluftskommune på grund af blandt andet et fremragende formidlingsarbejde. Serviceområdet Fritidsaktiviteter handler om tilskud til kommunens frivillige foreningsliv, tilskud til aftenskolerne m.m. Drift af Kulturzonens fritidsdel udgør 15,2 mill kr. svarende til 13 %. Kommunen har ca. 14.500 aktive idrætsudøvere og hertil kommer ca. 4.000 medlemmer i andre foreninger. Ca. 14.000 personer går hvert år til voksenundervisning hos AOF Amager og FOF Amager. 1 Kultur- og Fritidsudvalget Indledning Kultur 12.883 11% Folkebiblioteker 37.409 33% Fritidsaktiviteter 15.247 13% Rekreative områder 9.354 8% Havne 163 0% Fritidsfaciliteter 39.755 35% 1.000 kr. Regnskab 2014 112.765 Budget Budget- Budget- Budget2016 overslag overslag overslag 2017 2018 2019 113.185 114.810 121.849 121.881 121.814 U I 130.626 -17.861 10.142 130.981 132.455 139.494 139.526 139.459 -17.796 -17.646 -17.646 -17.646 -17.646 10.014 9.354 9.354 9.354 9.354 U I 10.142 0 38.552 40.017 -1.465 0 6.616 -6.616 32.483 33.383 -900 15.822 24.155 -8.334 15.766 16.312 -546 Kultur- og Fritidsudvalget Rekreative områder Fritidsfaciliteter U I Havne U I Folkebiblioteker U I Kultur U I Fritidsaktiviteter U I Budget 2015 10.048 -34 39.087 40.773 -1.686 -41 6.948 -6.989 35.833 40.334 -4.501 12.118 15.926 -3.807 16.173 16.952 -779 9.388 -34 39.755 41.350 -1.595 163 7.241 -7.078 37.409 41.935 -4.526 12.883 16.511 -3.629 15.247 16.030 -783 9.388 -34 46.794 48.389 -1.595 163 7.241 -7.078 37.409 41.935 -4.526 12.883 16.511 -3.629 15.247 16.030 -783 9.388 -34 46.794 48.389 -1.595 195 7.273 -7.078 37.409 41.935 -4.526 12.883 16.511 -3.629 15.247 16.030 -783 9.388 -34 46.794 48.389 -1.595 128 7.206 -7.078 37.409 41.935 -4.526 12.883 16.511 -3.629 15.247 16.030 -783 2 Kultur- og Fritidsudvalget Rekreative områder Politiske visioner og mål Rekreative områder er indholdsmæssigt et serviceområde i Kultur- og Fritidsudvalgets regi. Driften af de forskellige parker og grønne områder foretages dog af Teknisk Forvaltnings gartnerpersonale, på baggrund af de vedtagne budgetter og dialog med Kultur- og Fritidsafdelingen. Borgerne og brugerne skal glædes over at færdes på kommunens rekreative områder. Brugerne skal opleve at parker, grønne områder, legepladser, naturområder og skove fremstår velplejede, vedligeholdte, pæne, rene og indbyde til fysisk aktivitet og afslapning. Områderne har et ensartet plejeniveau, dog prioriteres Byparken højest, øvrige større parker og grønne områder næsthøjest og naturområder (fx Trekantsområdet og Ugandaskoven) lavest. Trekantsområdet vil dog have særlig fokus i form af genopretning af arealet. Områderne plejes i henhold til Plejeplanen, der er tilgængelig på kommunens hjemmeside. Målsætninger og resultatkrav Målsætninger Der er et ensartet og synligt plejeniveau. Resultatkrav Områderne og elementerne plejes efter den politisk godkendte plejeplan. Opfølgning Der udarbejdes et kort notat til Kultur- og Fritidsudvalget om status i forhold til plejeplanen ultimo 2016. Byparken fremstår som en park for hele kommunen, med attraktioner samt sportsog aktivitetsmuligheder for en bred målgruppe. Parkens indretning er optimeret i forhold til brugernes behov og ønsker og i forhold til, hvor meget parken bliver benyttet. Kultur- og Fritidsafdelingen i samarbejde med Teknisk Forvaltning. Skaterbanen i Byparken er flittigt benyttet af børn og unge. Banen er slidt og bør renoveres og optimeres. Der udarbejdes forslag til et konkret projekt til forbedring, optimering og udbygning af eksisterende skaterbane. Forslaget udarbejdes af Teknisk Forvaltning i samarbejde med Kultur og Fritidsafdelingen. Forslaget forelægges Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på eventuel budgetlægning. Byparkens fire temahaver med sommerblomster er et af de centrale elementer i Byparken. Dette element optimeres, så blomstringssæsonen udvides ved, at der etableres partier med stauder, hen over dette og efterfølgende år. Teknisk Forvaltning. 3 Kultur- og Fritidsudvalget Rekreative områder Målsætninger Kastrup Strandpark fremstår som et stort rekreativt område. En del af stranden skal fungerer som et attraktivt sommer- og badeområde. Resultatkrav Strandens og de tilhørende arealers indretning er optimeret i forhold til brugernes behov og ønsker og i forhold til, hvor meget området bliver benyttet. Opfølgning Kultur- og Fritidsafdelingen i samarbejde med Teknisk Forvaltning. Kastrup Strandpark skal ved hjælp af skiltning kobles bedre til havnen og byen. Teknisk Forvaltning fremsender forslag til Kultur- og Fritidsudvalget På baggrund af øget aktivi- Teknisk Forvaltning. tet skal der være bedre muligheder for at komme af med affald. I 2016 udarbejdes en rapport vedr. status og muligheder i Kastrup Strandpark og Øresundsparken. Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til rapport vedr. status og muligheder. Øresundsparken fremstår som et rekreativt område. Øresundsparken som rekreativt område i henhold til plan. Der evalueres løbende omkring det nye område i forhold til brugermønstre og ønsker. Trekantsområdet skal være bydelspark for Vestamager Bydel, men skal bære præg af naturområde. Parken skal være et område for alle. I 2016 udarbejdes en perspektivplan for området, dels med udgangspunkt i de udfordringer der har været mellem forskellige brugergrupper, dels i forhold til områdets potentialer og dels set i relation til beliggenheden op til Naturpark Amager. Forslaget udarbejdes af Teknisk Forvaltning i samarbejde med Kultur og Fritidsafdelingen. Perspektivplanen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget. Designmanualen revideres i 2016 og enkelte typer byinventar kan derigennem blive ændret efterfølgende år. Designmanualen er udgangspunktet i forbindelse med løbende vedligeholdelse og nyanskaffelser. Kultur- og Fritidsafdelingen i samarbejde med Teknisk Forvaltning. Ny designmanual godkendes i Kultur- og Fritidsudvalget samt i Teknisk Udvalg I 2014 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at hele Trekanten fortsat skal være fritløbsområde for hunde. Designmanualen skal være up-to-date i forhold til udviklingen og evt. nye behov 4 Kultur- og Fritidsudvalget Rekreative områder Målsætninger Kommunen fremstår som en grøn kommune der bevarer og øger bestanddelen af træer . Der er i den sammenhæng udarbejdet en Træstrategi i løbet af 2014-2015. Resultatkrav Den udarbejde træstrategi er udgangspunkt for kommunens arbejde med træer. Opfølgning Der udarbejdes et statusnotat til Kultur- og Fritidsudvalget i forhold til erfaringerne med Træstrategien ultimo 2016. Ugandaskoven er flittigt benyttet af institutioner og beboere i området. Som en del af de forskellige tiltag til styrkelse af udeundervisningen af Tårnby Kommunes børn og unge foreslås etableret en junglesti i Ugandaskovens sydøstlige område. Der udarbejdes et projekt inklusive økonomisk overslag af Teknisk Forvaltning i samarbejde med Ungdomsskolen samt Kultur og Fritid inklusive Naturskolen. Fremsendes til Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på evt. budgetlægning. Kommunens Grønne områder inddrages aktivt i klimahandlingsplanarbejdet. Indsatsområder indenfor klimatilpasning i forbindelse med de grønne områder afdækkes. Der udarbejdes en prioriteret liste over indsatsområder. Kultur- og Fritidsafdelingen i samarbejde med Teknisk Forvaltning. Den prioriterede liste fremsendes til Kultur- og Fritidsudvalget til orientering. Budgetteringsmetode og forudsætninger Bevillingsoplysninger Drift 1.000 kr. Samlet resultat Løn Driftsudgifter Driftsindtægter Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 10.142 17.919 -7.777 10.014 17.742 -7.694 -34 9.354 17.964 -8.576 -34 Specifikation 1.000 kr. Samlet resultat Grønne områder 002820 U og naturpladser I Regnskab 2014 Budget 2015 10.142 10.142 10.014 10.048 0 -34 Budgetoverslag 2017 9.354 17.964 -8.576 -34 Budgetoverslag 2018 9.354 17.964 -8.576 -34 Budgetoverslag 2019 9.354 17.964 -8.576 -34 Budget Budget- Budget- Budget2016 overslag overslag overslag 2017 2018 2019 9.354 9.354 9.354 9.354 9.388 9.388 9.388 9.388 -34 -34 -34 -34 5 Kultur- og Fritidsudvalget Rekreative områder Specielle bemærkninger 00.28 Fritidsområder Alle udgifter der tidligere har ligget på funktionerne 00.28.21 Parker og legepladser, 00.28.22 Skove- og naturområder og 00.28.23 Strandområder er fra Budget 2015 flyttet til funktion 00.28.20 Grønne områder og naturpladser jf. reglerne i Budget- og regnskabssystem for kommuner. 00.28.20 Grønne områder og naturpladser Løn, gartnere og medhjælpere Regnskab 2014 Budget 2015 17.322.327 17.559.273 17.108.471 På denne fordelingskonto samles gartnervæsenets lønudgifter. Der er ca. 123 forskellige arbejdssteder, som lønudgifterne fordeles ud på. Budgettet for 2016 indeholder 73.080 arbejdstimer. Der er i de 73.080 timer indarbejdet 200 overarbejdstimer til 50 % betaling, og 1.300 overarbejdstimer til 100 % betaling, hovedsagelig i forbindelse med vintertjenesten. Ved 1.680 arbejdstimer pr. medarbejder pr. år, medfører det en personalenormering som følger: Månedslønnede gartnere og andre faglærte 14,0 Månedslønnede specialarbejdere 24,0 Ferieafløsere (årsværk) 5,5 I alt 43,5 årsværk Kommunale ejendomme og veje er pr. 30.3.2015 opdelt i tre områder: Kultur og Fritid, Vej, Park og Institutioner samt Idræt, Uddannelse og Pleje. Det enkelte område har ansvaret for drift og vedligeholdelse af ejendommene dvs. gartnerarbejde, rengøring, varmemesterfunktion og teknisk service. 6 Kultur- og Fritidsudvalget Rekreative områder Fordeling af gartnervæsenets arbejdstimer: Driftsområde Arbejdstimer 2015 2016 Ændringer 2015 til 2016 + - Idræt, Uddannelse og Pleje 31.463 31.463 Arbejdstimer 2017 2018 2019 31.463 31.463 31.463 Grunde Fast ejendom 2.712 3.305 2.712 3.305 2.712 3.305 2.712 3.305 2.712 3.305 Rådhus 1.402 1.402 1.402 1.402 1.402 Idrætsanlæg, grønne områder og haller Skoler 9.723 9.723 9.723 9.723 8.719 8.719 8.719 8.719 8.719 Plejehjem 5.602 5.602 5.602 5.602 5.602 Vej, Park og Institutioner Rådighedsvagt Gartnervæsen Legepladser Parker Skov- og naturområder Strandområder Vejtræ, rabat Institutioner, Materielgård, Brandstation Kultur og Fritid Lystbådehavn Indendørsbepl., bibliotek, biograf Skøjtehal og svømmehaller I alt 38.825 38.825 4.138 355 5.092 5.330 1.920 4.848 5.551 38.825 38.825 38.825 4.138 355 5.092 5.330 1.920 4.848 5.551 4.138 355 5.092 5.330 1.920 4.848 5.551 11.591 11.591 4.138 355 5.092 5.330 1.920 4.848 5.551 4.138 355 5.092 5.330 1.920 4.848 5.551 11.591 11.591 11.591 2.792 2.103 2.792 2.103 2.792 2.103 2.792 2.103 2.792 2.103 280 280 280 280 280 409 409 409 409 409 73.080 73.080 0 2002040200 Fælles udgifter og indtægter, områder og naturpladser Regnskab 2014 Budget 2015 9.723 0 73.080 73.080 73.080 1.437.092 1.785.368 2.068.492 Der er indlagt en besparelse på 200.000 kr. som Kultur- og Fritidsudvalget skal tage endeligt stilling til udmøntningen af på et kommende udvalgsmøde ud fra Teknisk Forvaltnings forslag. Derudover er konto til leje af materielgårdens biler nulstillet, da der ikke lejes biler indenfor dette kontoområde. 7 Kultur- og Fritidsudvalget Rekreative områder 2002040245 Sandstrand Regnskab 2014 Budget 2015 200.000 0 0 Nyoprettet konto. Der er afsat 200.000 kr. til retablering af sandstrand. I forbindelse med klimaforandringer med kraftigere storme og vandstandsstigning til følge, har det vist sig nødvendigt at afsætte midler til at retablere sandstranden i Kastrup Strandpark. Midlerne til kontoen er taget fra de øvrige rekreative områder undtagen Øresundsparken. 8 Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsfaciliteter Formål Formålet med idrætsområdet er, at tilbyde fysisk aktivitet af forskellig art til kommunens borgere gennem kommunens skoler og institutioner samt de idrætsklubber og foreninger der er i Tårnby Kommune. Dette gøres ved at stille funktionelle og sikre faciliteter til rådighed for udøvelsen af de forskellige aktiviteter. Fritidsfaciliteter er indholdsmæssigt et serviceområde i Kultur- og Fritidsudvalgets regi. Driften og vedligeholdelsen m.v. foretages af Teknisk Forvaltning på baggrund af de vedtagne budgetter, og dialog med Kultur- og Fritidsafdelingen samt Baneudvalget og Kastrup Tårnby Idrætssammenslutning. Som udgangspunkt anvendes idrætsfaciliteterne i Kommunen i dagtimerne (08.0014.30) primært af folkeskolerne, Ungdomsskolen, institutionerne, Heldagsinstitutionen, aftenskolerne, Tårnby Gymnasium og Ældresagens medlemmer. I eftermiddags- og aftentimerne (14.30-23.30) anvendes de primært af de lokale idrætsforeninger, som efter godkendelse i Foreningsudvalget får tilladelse til at benytte faciliteterne. På de udendørs anlæg finder også aktiviteter sted for borgere uden foreningstilknytning. Indhold Idrætsområdet i Tårnby Kommune er delt op i to områder: – – Grønne Områder og Haller (GOH) Is og Vand (IOV) Idrætsområde GOH består af følgende idrætsanlæg: – – – – – – Amager- & Travbanehallen Kastrup Idrætsanlæg Ved Diget Kastrup Idrætsanlæg ved Røllikevej Kastrup Gymnastikhal Tårnby Stadion Vestamager Idrætsanlæg (herunder Vestamagerhallen og Skelgårdshallen) Idrætsområde IOV består af følgende idrætsanlæg: – – – – – – Kastrup Curlinghal Kastrup Skøjtehal Kastrup Svømmehal Kastrup Søbad Korsvejsbadet Pilegårdsbadet Derudover er der den selvejende institution DSI Amager Tennis- & Badmintonhal, som der ydes driftstilskud til. Det daglige arbejde på de forskellige idrætsanlæg herunder også kunstgræs- og tennisbaner, boldbaner, græsarealer, beplantning og vandingsanlæg varetages af personale i Teknisk Forvaltning. 9 Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsfaciliteter Vedligeholdelsesarbejder på den selvejende institution varetages af idrætspersonalet, der er ansat det pågældende sted. Politiske visioner og mål Det overordnede mål er at give kommunens sports- og idrætsforeninger gode og trygge rammer til at dyrke deres respektive sportsgrene med mulighed for socialt samvær. Der skal være et varieret og kvalitetsmæssigt godt udbud af fritidsfaciliteter til gavn for foreningslivet og borgerne i kommunen. Idrætsanlæggenes udendørs arealer og indendørs faciliteter skal være funktionelle for idrætsudøvere og publikum. Under det overordnede mål er det endvidere målet at: – – – – – – – – – – – Med henblik på at sikre optimal udnyttelse af faciliteter for borgerne, arbejdes i stigende omfang med borgerinddragelse på forskellige niveauer. Der ydes et godt serviceniveau på idrætsanlæggene. Det prioriteres højt at innovation er på dagsordenen og at vi holder os ajour med nye tendenser og tiltag indenfor Idrætsverdenen, for at være med på fremtidige trends. Drift og vedligeholdelse af bygninger, udendørs arealer og idrætsfaciliteter generelt, er rationel og effektiv, og lever op til gældende lov og myndighedskrav. Sikkerhedsniveauet prioriteres højt set ud fra både personalets og borgernes hensyn. Under driften af de enkelte anlæg sikres det, at der kontinuerligt er opmærksomhed omkring energiforbruget, og at vi fremtidssikrer anlæggene gennem energirenoveringer. Dette giver fremadrettet bæredygtighed, hvor Tårnby Kommune med klimakommuneaftalen har forpligtet sig til at mindske kommunens CO2-udledning med minimum 2 % årligt. Det nuværende service- og vedligeholdelsesniveau fastholdes. Der arbejdes med et tættere samarbejde mellem foreningsområdet generelt og skolerne i Tårnby Kommune jf. Folkeskolereformen. I forbindelse med såvel eksisterende som nye idrætsanlæg, skal vi sikre, at der skabes faciliteter der, kan anvendes af flest mulige borgere. Tårnby Kommunes 2020 sundhedsplan indtænkes i brugen af nuværende og fremtidige idrætsanlæg, herunder også hvilken form for mad der tilbydes brugerne, i forhold til at forebygge livsstilssygdomme gennem fysisk aktivitet og sund kost. Gode idrætsfaciliteter og gode foreninger giver mening, livsindhold og sundhedsfremme for mange unge mennesker. Specifikke målsætninger og resultatkrav Målsætninger At vedligeholde idrætsfaciliteterne så de virker hensigtsmæssigt og tilfredsstillende. Resultatkrav Der gennemføres 3 tilfredshedsundersøgelser indenfor forskellige områder. Opfølgning Resultaterne forelægges Kultur- og Fritidsudvalget. 10 Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsfaciliteter Målsætninger Det skal være nemt at gennemføre små vejledende brugerundersøgelser. Resultatkrav Kultur og Fritidsafdelingen udarbejder et koncept for en brugerundersøgelse i samarbejde med Teknisk Forvaltning. Opfølgning Kultur- og Fritidsafdelingen. Der arbejdes med langsigtede planer så foldboldbanerne bedre kan tåle de tiltagende nedbørsmængder. Foreningsudvalget har udarbejdet et udkast til strategiplan med bistand fra Teknisk Forvaltning. Teknisk Forvaltning og Kultur- og Fritidsafdelingen. Afhængigt af planen: Evt. politisk behandling. Idrætsforeningernes tilbud skal synliggøres i forhold til skolerne i Tårnby Kommune. Der etableres et subsite på taarnby.dk, hvor idrætsforeningernes tilbud præsenteres evt. i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget Foreningsudvalget/Kultur- og Fritidsafdelingen. Der udvælges tre partnerskaber i relation til Folkeskolereformen som modelprojekter. Projekterne beskrives på ovenstående hjemmeside med henblik på inspiration. Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetteringsmetode og forudsætninger Bevillingsoplysninger Drift 1.000 kr. Samlet resultat Løn Driftsudgifter Driftsindtægter Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 38.552 19.944 20.074 -1.465 39.087 20.173 20.600 -1.686 39.755 20.426 20.925 -1.595 Specifikation 1.000 kr. Samlet resultat Stadion og idrætsanlæg 003231 U I Regnskab 2014 Budget 2015 38.552 40.017 39.087 40.773 -1.465 -1.686 Budgetoverslag 2017 46.794 20.426 27.964 -1.595 Budgetoverslag 2018 46.794 20.426 27.964 -1.595 Budgetoverslag 2019 46.794 20.426 27.964 -1.595 Budget Budget- Budget- Budget2016 overslag overslag overslag 2017 2018 2019 39.755 46.794 46.794 46.794 41.350 48.389 48.389 48.389 -1.595 -1.595 -1.595 -1.595 11 Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsfaciliteter Specielle bemærkninger 00.32 Fritidsfaciliteter 00.32.31 Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller Regnskab 2014 Budget 2015 41.350.233 -1.595.361 40.017.180 -1.465.414 40.773.320 -1.685.920 Budgettet på funktionen dækker udgifter til drift, herunder vedligeholdelse og lønudgifter på kommunens stadions, idrætsanlæg og svømmehaller. 2002030000 Tårnby Stadion Regnskab 2014 Budget 2015 4.169.458 3.837.986 3.994.589 De største poster på budgettet er løn samt udgifter til drift og vedligehold af grunde og bygninger. Varmebudgettet er reduceret med 5 % som følge af, at temperaturen nedsættes med 1 grad i bygningerne. Driftsbudgettet er forhøjet med 172.000 kr. til drift af ny kunstgræstræningsbane. 2002030001 Kastrup Idrætsanlæg Ved Diget Regnskab 2014 Budget 2015 1.300.378 1.189.183 1.293.681 De største poster på budgettet er løn samt udgifter til drift og vedligehold af grunde og bygninger. Varmebudgettet er reduceret med 5 % som følge af, at temperaturen nedsættes med 1 grad i bygningerne. 2002030002 Kastrup Idrætsanlæg Røllikevej Regnskab 2014 Budget 2015 3.195.897 2.880.206 3.188.320 De største poster på budgettet er løn samt udgifter til drift og vedligehold af grunde og bygninger. Varmebudgettet er reduceret med 5 % som følge af, at temperaturen nedsættes med 1 grad i bygningerne. 2002030003 Vestamager Hallen - Skelgårdshallen Regnskab 2014 Budget 2015 5.816.387 5.702.433 5.396.396 12 Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsfaciliteter De største poster på budgettet er løn samt udgifter til drift og vedligehold af grunde og bygninger. Varmebudgettet er reduceret med 5 % som følge af, at temperaturen nedsættes med 1 grad i bygningerne. På grund af banernes dårlige tilstand og jævnfør rapport fra ekstern rådgiver, blev der godkendt og indregnet forslag til renovering af boldbanerne i 2005 – 2015. Renoveringen, som viste sig at være en total omlægning af græsbanerne, blev påbegyndt i 2005 med én bane hvert andet år. Renoveringen er sprunget over i 2 år senest i 2009 og grundet, at der er truffet beslutning om placering af en ny svømmehal på fodboldarealet bag Skelgårdshallen blev renoveringen også sprunget over i 2015. Der mangler renovering af opvisningsbanen samt fodboldbanen ved Skelgårdsskolen som påbegyndes i 2016. Sidstnævnte renovering er nødvendig, idet skolebanen fremover vil blive væsentlig mere benyttet. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 417.696 417.696 417.696 2002030004 Amagerhallerne med tilhørende arealer Regnskab 2014 Budget 2015 6.656.123 -245.256 6.953.153 -115.000 6.581.688 -243.890 De største poster på budgettet er løn samt udgifter til drift og vedligehold af grunde og bygninger. Varmebudgettet er reduceret med 5 % som følge af, at temperaturen nedsættes med 1 grad i bygningerne. 2002030005 Kastrup gymnastikhal Regnskab 2014 Budget 2015 1.118.179 1.367.657 1.113.444 De største poster på budgettet er løn samt udgifter til drift og vedligehold af grunde og bygninger. Varmebudgettet er reduceret med 5 % som følge af, at temperaturen nedsættes med 1 grad i bygningerne. 2002030105 Fællesudgifter Regnskab 2014 Budget 2015 -376.334 2.342 13.590 Der er indlagt en besparelse på 390.000 kr., som Kultur- og Fritidsudvalget skal tage endeligt stilling til udmøntningen af på et kommende udvalgsmøde ud fra Teknisk Forvaltnings forslag. 13 Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsfaciliteter 2002030106 Ny svømmehal Regnskab 2014 Budget 2015 0 0 0 Kontoområdet indeholder de forventede driftsudgifter til den nye svømmehal på Vestamager. Der er i 2017 afsat 7.039.200 kr., i 2018 7.039.200 kr. og i 2019 7.039.200 kr. 2002030008 Tilskud til Amager Tennis- & Badmintonhal Regnskab 2014 Budget 2015 1.910.640 1.817.856 1.900.000 Tilskuddet udbetales efter indgået overenskomst mellem Tårnby Kommune og Den Selvejende Institution, DSI. 14 Kultur- og Fritidsudvalget Havne Formål og indhold Kastrup Lystbådehavn består af Gl. Lystbådehavn i syd fra 1952 med plads til 144 både og Ny Lystbådehavn fra 1978/1984 med plads til 776 både. Kastrup Lystbådehavn er indholdsmæssigt et serviceområde i Kultur- og Fritidsudvalgets regi. Driften af havnen, vedligeholdelse, Havnekontor m.v. henhører dog under Teknisk Forvaltning, på baggrund af de vedtagne budgetter og i dialog med Kultur- og Fritidsafdelingen samt SAMKAS, Sammenslutningen af Motorbåds- og sejlklubber i Kastrup Lystbådehavne. Havneanlæggene i kommunen har til formål at servicere de bådejere der har plads i havnen og havnens småbådsklubber. Dette indebærer forsyning af vand, el og kloakfaciliteter. Derudover benyttes havnen af almindelige brugere med andre rekreative ønsker. Havnen indeholder ud over bådpladser: Vinteropbevaringspladser på land. Havnekontor, hjertestartere i både ny og gammel lystbådehavn. En restaurant og bistro (Henhører under Økonomiudvalget). Mindre privatejet spisested ”Havnehytten” i Gl. Lystbådehavn (Henhører under Økonomiudvalget). Klubfaciliteter til sejl-, motorbåds-, kajak- og roklubber samt søspejdere. Grillpladser. Masteskure og grejskure. Petanquebane. 2½ tons selvbetjeningskran (båd- og mastekran). Benzin- og dieselanlæg med kontokortanlæg og seddellæser. Toiletter, bad- og vaskemulighed. Mobilkran til isætning og optagning af både. Slæbested for manuel isætning og optagning af både. Privat lejer med salg af bådudstyr, sejlerudstyr m.m. Helårsbaderfaciliteter i Ny Lystbådehavns sydlige del. Naturformidlingshuset ”Blå Base” i Ny Lystbådehavn ved grejskurene. Havneanlæggenes udendørsarealer fremstår som åbne parklignende områder og binder således på en åben, inviterende måde Kastrup Lystbådehavn sammen med Kastrup og kommunen i det hele taget. Området anvendes til luftning af hunde i snor, solbadning og lignende. Herudover er der en legeplads, der anvendes af familier, dagplejemødre m.v. Naturformidlingshuset Blå Base findes i den nye havn. Huset drives af Tårnby Naturskole med aktiviteter for folkeskolerne, børneinstitutionerne, søsportsklubber og spejdere med flere. Driftsudgifterne afholdes af Tårnby Naturskole. Fra foråret 2013 er der åbent i sommerhalvåret med bemanding for offentligheden i weekends og skoleferier med vandnaturaktiviteter for familier, børn og andre interesserede. Kommunalbestyrelsen besluttede i 1978, at havnen driftsmæssigt skal hvile i sig selv. I forbindelse med budgetlægningen for 1985 og efterfølgende år blev det vedtaget, at overskud på havnens drift afsættes til større reparationer/anlæg. Beløbet overføres til hovedkonto 09, mellemregning med lystbådehavnen, og der vil kun kunne disponeres over denne konto med politisk godkendelse. I kraft af metroen, Den Blå Planet, Kastrupgårdsamlingens opgradering og ikke mindst Kastrup Strandpark og Amager Strandpark, er der i dag betydeligt flere mennesker på 15 Kultur- og Fritidsudvalget Havne havneområdet end nogensinde før. – Kastrup Strandpark, der hører under serviceområdet Rekreative områder, er et væsentligt aktiv for bådejerne i havnen, for kommunens borgere generelt og også i et turistmæssigt perspektiv. Politiske visioner og mål Havneområdets brugs- og servicetilbud bl.a. borde/bænkepladser, grillpladser, skraldespande, beplantninger m.v. skal kunne servicere brugerne i takt med det øgede pres specielt i sommerperioderne. Det er målet at disse tilbud fremstår som gode rammer for havnens og parkens brugere. Havnens øvrige faciliteter som vinteropbevaringspladser, masteskure, mastekran, mobilkran, benzin- og dieselanlæg, slæbesteder, toiletter, bade- og vaskerum, broer m.m. skal fremtræde vedligeholdte og brugbare for havnens forskellige brugergrupper. Målsætninger og resultatkrav Målsætning Tilfredse bådejere. Resultatkrav Tilfredshedsundersøgelse ultimo sæsonen. Tilrettelægges af Teknisk Forvaltning og Kultur og Fritidsafdelingen. Opfølgning Kort notat til Kultur- og Fritidsudvalget ultimo 2016. Tilfredse gæstesejlere. Tilfredshedsundersøgelse ultimo sæsonen. Tilrettelægges af Teknisk Forvaltning og Kultur og Fritid. Se ovenfor. Tiltrække flere gæster. 5 procent flere gæster end 2015. Se ovenfor. Opfylde kriterierne for Blå flag indenfor: Vandkvalitet. Miljø. Sikkerhed. Faciliteter. Information og formidling. Havnen tildeles Blå Flag hvert år. Ansøgning 1. december 13. januar Kort beretning til Kulturog Fritidsafdelingen. 16 Kultur- og Fritidsudvalget Havne Målsætning Vedligeholdelse og fornyelse af Gammel havn, så den i højere grad matcher Ny havn. Resultatkrav Indretning af vaskeri og opsætning af gratis internet (trådløst) Opfølgning Kort notat til Kultur- og Fritidsudvalget. Mere informativ hjemmeside udvikles i samarbejde med Tårnby kommune biblioteker. Skal blandt andet indeholde gæstepriser. Se ovenfor. Der skal findes en løsning i forhold til den snart udslidte kran i Kastrup Lystbådehavn. Kultur og Fritidsafdelingen udarbejder i samarbejde med Havnen/ Teknisk Forvaltning indstilling til Kulturog Fritidsudvalget. Kultur og Fritidsudvalget/Økonomiudvalget Miljøkrav Klimaudfordringer P-pladser. Havnen/Teknisk forvaltning udarbejder et oplæg til diskussion i Kultur- og Fritidsudvalget. Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetteringsmetode og forudsætninger Bevillingsoplysninger Drift 1.000 kr. Samlet resultat Løn Driftsudgifter Driftsindtægter Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 0 2.270 4.346 -6.616 -41 2.284 4.664 -6.989 163 2.313 4.928 -7.078 Specifikation 1.000 kr. Samlet resultat Lystbådehavne m.v. 023541 U I Regnskab 2014 Budget 2015 0 6.616 -41 6.948 -6.616 -6.989 Budgetoverslag 2017 163 2.313 4.928 -7.078 Budgetoverslag 2018 195 2.313 4.960 -7.078 Budgetoverslag 2019 128 2.313 4.893 -7.078 Budget Budget- Budget- Budget2016 overslag overslag overslag 2017 2018 2019 163 163 195 128 7.241 7.241 7.273 7.206 -7.078 -7.078 -7.078 -7.078 17 Kultur- og Fritidsudvalget Havne Specielle bemærkninger 02.35.41 Lystbådehavne mv. 2002050000 Kastrup Lystbådehavn Regnskab 2014 Budget 2015 7.240.961 -7.078.461 6.615.760 -6.615.760 6.948.096 -6.989.320 Driftsbudgettet dækker udgifter til Fagpersonale (lønninger) 2.312.585 kr. til en havnemester, tre havneassistenter og en halvdags kontorassistent samt vedligeholdelse, gartnerarbejde og renholdelse. Det er besluttet at overskud på havnens drift afsættes på en henlæggelseskonto til større vedligeholdelsesarbejder og anlægsarbejder der godkendes i Økonomiudvalget. Beløbet der overføres til henlæggelseskontoen er i Budget 2016 580.859 kr. For at skaffe havnen yderligere indtægter, er der tidligere godkendt åremålskontrakter på bådpladser til personer med bopæl uden for Tårnby Kommune. Taksten for leje af bådplads (pr. benyttet areal) er steget med 5 % fra 206,25 kr. til 216,50 kr. i Budget 2016. Løn til gartnerarbejde i Lystbådehavnen er forhøjet med 100.000 kr. ud fra tidligere års forbrug. Derudover er gartnerbudgettet forhøjet som følge af afvandingsprojekt i havnen. Afvandingsprojektet indeholder nye græsarealer, linjedræn og træer, som kræver mere vedligeholdelse. TårnbyForsyning finansierer den øgede vedligeholdelse med 50.000 kr. fra 2016 og frem. De øgede gartnerudgifter fordeles som følgende: 2016: 115.000 kr. (løn 48.000, øvrig drift 67.000) 2017: 115.000 kr. (løn 48.000, øvrig drift 67.000) 2018: 147.000 kr. (løn 80.000, øvrig drift 67.000) 2019: 80.000 kr. (løn 80.000) 18 Kultur- og Fritidsudvalget Folkebiblioteker Formål og indhold Serviceområdet Folkebiblioteker indeholder Tårnby Kommunebiblioteker (TKB) samt Kulturhuset Kastrup Bio og Stads- og Lokalarkivet, der begge drives som integrerede institutioner fra Tårnby Hovedbibliotek. Biblioteksvæsenet varetager driften af Tårnby Kommunes folkebiblioteker med Hovedbiblioteket, Vestamager Bibliotek, Stads- og Lokalarkivet, Tårnby Kommunes hjemmeside, Digital Borgerservice og Kulturhuset Kastrup Bio. Tårnby Kommunes Kultur- og Fritidsafdeling, som er en del af Børne- og Kulturforvaltningen, er placeret på Tårnby Hovedbibliotek og varetager servicering af Kultur- og Fritidsudvalget samt en række underudvalg, administration af de eksterne institutioner Kastrupgårdsamlingen, Kulturzonen og Tårnby Naturskole samt af kultur-, fritids- og idrætsområdet generelt. Tårnby Kommunebibliotekers overordnede målsætning bygger på bestemmelserne i biblioteksloven. Citat fra formålsparagraffen: § 1 "Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder Internet og multimedier". Visionen for Tårnby Kommunebiblioteker blev vedtaget i Kultur- og Fritidsudvalget den 13. december 2011 og lyder således: ”Levende rum – vi skaber kultur, viden og læring sammen med borgerne”. På såvel Tårnby Hovedbibliotek som på Vestamager Bibliotek er der udlån af bøger, tidsskrifter, av-materialer og musik ligesom bibliotekerne giver adgang til og formidler informationsressourcer på Internettet. Tårnby Kommunebiblioteker er kommunens åbne mødested, hvor værestedsfunktionen er varieret og inspirerende. Det er målsætningen, med udgangspunkt i de politisk vedtagne mål og rammer, at udvikle Tårnby Kommunebiblioteker med borgerne som aktive medskabere. Bibliotekerne i Tårnby Kommune skal give borgerne mulighed for: • Fri og lige adgang til at benytte bibliotekets tilbud • At deltage i caféer afholdt af bibliotekets personale, f.eks.: litteratur-, musik- og strikkecafé • Kulturelle oplevelser som udstillinger, koncerter, børneteater, foredrag, film, forfatter- og debatarrangementer • At medvirke til og deltage i brugerdrevne arrangementer og andre aktiviteter • At blive undervist af bibliotekets personale i IT kompetencer, borger.dk og andre digitale services • Digital læring i eget hjem. Et særligt tilbud til borgere i Tårnby Kommune der ikke selv kan komme på biblioteket • At låne bøger, lydbøger, tidsskrifter, spil og film • At låne musik og noder • At læse aviser, tidsskrifter, pjecer og få forbrugeroplysning • At benytte studiearbejdspladser og mødelokaler • Spille spil, høre musik og se film • Information fra kommune og stat • Internetadgang fra publikumsmaskiner samt trådløst netværk • At benytte de digitale informationsressourcer: Internettet generelt, Bibliotekernes Netmusik, Netbibliotekerne og diverse databaser 19 Kultur- og Fritidsudvalget Folkebiblioteker • • • • • • • Download af netmusik, netlydbøger og e-bøger Information om og formidling af kommunale og offentlige selvbetjeningsløsninger Udbringning af bøger, musik m.m. til ældre/handicappede At abonnere på Lydavisen for blinde, svagtseende og ordblinde På kommunens plejehjem: Oplæsning, udlån og andre relevante aktiviteter At bruge bibliotekets fysiske rammer som et mødested Løbende at deltage i udviklingen af bibliotekstilbuddet Tårnby Kommunebiblioteker samarbejder med og servicerer alle relevante institutioner, skoler, faggrupper og foreninger, såvel i biblioteket som ud af huset. Der arbejdes i stigende omfang med aktive partnerskaber, f.eks. i forhold til AOF, Coding Pirates, Stjerner i natten, Sundhedsugen etc. – I 2016 vil der forsat blive arbejdet med, i samspil med skolerne og Børn- og Kulturforvaltningen, at skabe biblioteksaktiviteter relateret til Folkeskolereformen. Stads- og Lokalarkivet drives med selvstændigt budget som en stadigt mere integreret del af Tårnby Kommunebiblioteker med henblik på en optimal udnyttelse af arkivets potentiale. Kulturhuset Kastrup Bio drives som en del af Tårnby Kommunebiblioteker. Kulturhuset Kastrup Bio er kommunens lokale kulturhus og biograf med to sale med henholdsvis 352 pladser (heraf 2 kørestolspladser) og 105 pladser (heraf 1 kørestolsplads). Der vises film og laves andre kulturelle aktiviteter hele året rundt. Kulturhuset Kastrup Bio er hjemsted for den lokale teaterforening Amagerteatret, som afvikler teaterforestillinger og en årlig familieforestilling. Desuden afvikler skoler m.fl. musik-, teater- og musicalarrangementer. Huset har "Babybio" og ”Tirsdagsbio”. Tirsdagsbio viser en film fra det aktuelle program for dem, der har tid og lyst til at se film tirsdag formiddag. For kommunens ældre borgere er der et ekstra tilbud, nemlig Lisbeth-klubben, der er en pensionistfilmklub under Pensionisternes Samvirke. Kulturhuset Kastrup Bio deltager i Med Skolen i Biografen, som er et projekt under Det Danske Filminstitut. For kommunens børnehaver er der institutionsbio: Krokodillebio – med børnehaven i biografen. Kulturhuset Kastrup Bios to sale og øvrige faciliteter kan efter aftale lånes af kommunens forvaltninger og institutioner og lejes af virksomheder og private. Politiske visioner og mål Det er Kommunens overordnede mål, at Tårnby Kommunebiblioteker med udgangspunkt i borgernes behov og samfunds- og medieudviklingen skal være en udviklingsorienteret, dynamisk og synlig virksomhed. Der skal være kvalitet og aktualitet i udvalget og præsentationen af digitale og fysiske materialer. Kulturelle arrangementer, undervisning og udstillinger er en vigtig del af virksomheden. Tårnby Kommunebibliotekers vision: ”Levende rum - Vi skaber kultur, viden og læring sammen med borgerne” fastholdes i indeværende byrådsperiode i det visionen i løbet af 2016 og 2017 suppleres med 5 strategiske indsatsområder. Tårnby Kommunebiblioteker skal samarbejde med lokale foreninger, institutioner, enkelte borgere m.v. om kulturelle arrangementer med henblik på at styrke et sammenhængende og aktivt kulturliv i kommunen. I Tårnby Kommune møder bibliotekspersonalet borgeren proaktivt og imødekommende med blik for den enkelte borgeres muligheder for at bidrage til løsningen af den konkrete opgave. Borgerne inddrages i stigende omfang i udviklingen af biblioteksvirksomheden. Dette sker for at kvalificere borgerne og biblioteket både i og udenfor biblioteks20 Kultur- og Fritidsudvalget Folkebiblioteker rummet, men også for at skaffe resurser til de stadigt flere målrettede aktiviteter som læring, arrangementsvirksomhed og nye formidlingsaktiviteter. Med placeringen af Kultur og Fritid i biblioteksregi er det hensigten at styrke det samlede område Kulturhuset Kastrup Bio skal imødekomme lokalområdets biografbehov med et varieret filmudbud, der også inkluderer visning af de nyeste film. Huset skal også rumme en lang række øvrige kulturelle aktiviteter, således at huset som helhed giver et bredt kulturtilbud til Tårnbys borgere i alle aldre. Målsætninger og resultatkrav Målsætning Tårnby Kommunebiblioteker´s vision suppleres med strategiske indsatsområder. Resultatkrav 3-5 strategiske indsatsområder formuleres. Opfølgning Kultur- og Fritidsudvalget. Brugere såvel som ikke brugere inddrages i udviklingen af bibliotekstilbuddet. Minimum 10 ”Levende rum” arrangementer årligt. Beretning og statistik. Indretningen på Tårnby Hovedbibliotek justeres/ændres i henhold til udviklingen. Der foretages en konkret ændring senest medio 2016. Kultur- og Fritidsudvalget. TKB´s nyhedsbrev skal endnu bredere ud. Antallet af abonnenter øges med 10 procent. Beretning og statistik. Anvendelsen af subsites under taarnby.dk skal optimeres. Relevante institutioner uden for taarnby.dk indkaldes til et møde med henblik på at afklare mulighederne i et subsite. Kultur- og Fritidsudvalget. Samarbejdet om Infoskærme i Tårnby Kommune fortsættes. Antallet af deltagere i samarbejdet øges med 2 Der skrives en artikel til fagpressen om samarbejdet. Beretning og statistik. 21 Kultur- og Fritidsudvalget Folkebiblioteker Målsætning Danskernes Digitale Bibliotek Potentialet skal udnyttes. Resultatkrav Ultimo 2016 skal Tårnby Kommnebiblioteker´s hjemmeside være indfaset fuldstændigt i Danskernes Digitale Bibliotek-CMS. (Content Management System) Opfølgning Beretning og statistik. Tårnby Kommunebiblioteker skal fortsat udvikles som en dynamisk og attraktiv arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø. Mindst på linje med kommunens gennemsnit. Der fokuseres på værdien af et godt samarbejde ved mindst 1 personalemøde. APV og trivselsundersøgelse hver 3. år Kultur og Fritid. Udvidet samarbejde mellem Der udarbejdes et notat Tårnby Kommunebibliotemed relevante projekter til ker og Pædagogisk Udvikiværksættelse. lingscenter samt de enkelte Pædagogiske Læringscentre med udgangspunkt i nyt fælles bibliotekssystem. Børne- og Kulturforvaltningen og Kultur- og Fritidsudvalget. Etablering af ”Makerspace” som skal understøtte de relationelle muligheder i biblioteksrummet og samtidig stille ny teknologi til rådighed for borgerne. Der etableres mulighed for 3D-modellering (tegning), 3D-print, Storprint, billebehandling m.v. på Tårnby Hovedbibliotek. Beretning og statistik. Faglitteraturen skal være opdateret og relevant for borgerne. Cirkulationstallet øges med 5 procent. Beretning og statistik. Stads- og Lokalarkivet, lokalarkivfunktionen. Tilgængeligheden skal øges ved digitalisering. Mængden af digitalt tilgængeligt materiale øges med 15 procent. Beretning og statistik. IT-café for større børn, hjælp til selvhjælp. Gennemføres hver 14. dag faciliteret af personale Gennemsnitligt min. 8 deltagere pr. gang. Beretning og statistik. 22 Kultur- og Fritidsudvalget Folkebiblioteker Målsætning Højtlæsning for børn i biblioteksrummet. Resultatkrav Der læses op på VB* og HB, begge steder én gang om ugen i gennemsnit. Der læses op hver dag i december måned. Opfølgning Beretning og statistik. Udvikling af biblioteksorientering i samarbejde med PUC og skolerne. Mindst ¾ af kommunens 1. klasser skal på biblioteksbesøg før sommerferien: Kick til sommerlæsningen. Beretning og statistik. Brætspilsklub for store børn. 10 medlemmer på HB og 8 medlemmer på VB. Beretning og statistik. Der skal fortsat være et samarbejde med Tårnby Gymnasium. Minimum 10 klasser kommer på besøg på Tårnby Hovedbibliotek til biblioteksorientering. Beretning og statistik. Stads- og Lokalarkivet udvikles fortsat som en integreret del af Tårnby Kommunebiblioteker. 6 numre af ”Glemmer du” 3 nye lokale udstillinger årligt samt minimum 4 erindringscafeer Beretning og statistik. Stads- og Lokalarkivets virksomhed sikrer, at Tårnby Kommune har et velordnet arkiv. Arkiverne lever op til kravene i såvel Arkivloven som Persondataloven. Beretning og statistik. Kulturhuset Kastrup Bio. Tilbud til kommunens daginstitutioner (børn 3 - 6 år): Krokodillebio - med børnehaven i biografen. 2 sæsoner pr. år. Hver sæson min. 2 biografture pr. aldersgruppe (3- 4 år og 5 - 6 år). Materiale for sæsonerne udsendes på mail til institutionerne senest 1 måned før sæsonstart. Kastrup Bio udsender evalueringsmail til institutionerne efter hver sæson. Rapport til Kultur- og Fritidsafdelingen samt Danske Børnefilmklubber. Kulturhuset Kastrup Bio Tilbud til skolerne: Med Skolen i Biografen. 10 film pr. skoleår fordelt på hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling. Programmet sendes til skolerne via UCC og mail. Der evalueres årligt med de øvrige omegnsbiografer som også deltager i Med Skolen i Biografen. Rapport til Kultur- og Fritidsafdelingen. *VB = Bibliotek filial Vestamager HB = Hovedbiblioteket 23 Kultur- og Fritidsudvalget Folkebiblioteker Målsætning Kulturhuset Kastrup Bio Formiddagstilbud til forældre på barsel og borgere med: BABYBIO og TIRSDAGSBIO. Resultatkrav Der afvikles BABYBIO og TIRSDAGSBIO min. 26 gange pr. år. Filmene er fra det aktuelle program. Opfølgning Intern evaluering. Rapport til Kultur- og Fritidsafdelingen. Kulturhus Kastrup Bio Mulighed for at læse i filmlitteratur og spille brætspil i foyeren. Der laves i den forbindelse arrangementer sammen med biblioteket. Min. 3 arrangementer pr. år. Intern evaluering. Rapport til Kultur- og Fritidsafdelingen. Budgetteringsmetode og forudsætninger Bevillingsoplysninger Drift 1.000 kr. Samlet resultat Løn Driftsudgifter Driftsindtægter Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budgetoverslag 2017 Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 32.483 23.158 10.226 -900 35.833 26.961 13.374 -4.501 37.409 28.730 13.205 -4.526 37.409 28.730 13.205 -4.526 37.409 28.730 13.205 -4.526 37.409 28.730 13.205 -4.526 Specifikation 1.000 kr. Samlet resultat Folkebiblioteker Biografer Andre kulturelle opgaver Sekretariat og forvaltninger Regnskab 2014 Budget 2015 Budget Budget- Budget- Budget2016 overslag overslag overslag 2017 2018 2019 033250 U I 033561 U I 033564 U 32.483 33.383 -900 0 0 0 35.833 32.445 -677 4.108 -3.806 3.781 37.409 31.178 -681 4.089 -3.828 3.827 37.409 31.178 -681 4.089 -3.828 3.827 37.409 31.178 -681 4.089 -3.828 3.827 37.409 31.178 -681 4.089 -3.828 3.827 I 064551 U 0 0 -18 0 -18 2.842 -18 2.842 -18 2.842 -18 2.842 24 Kultur- og Fritidsudvalget Folkebiblioteker Specielle bemærkninger 03.32.50 Folkebiblioteker 03.32.50 Folkebiblioteker Regnskab 2014 Budget 2015 31.177.631 -680.991 33.383.371 900.073 32.445.130 -677.200 Den største post på budgettet vedrørende folkebiblioteker er løn. Samlet set er der lønudgifter på området på 21,2 mill. kr. Tårnby Kommunebiblioteker revurderer ved stillingsledighed personalenormeringen med henblik på sammensætning. Formålet er løbende at tilpasse virksomheden til udviklingen på området. 3007000000 Folkebiblioteker Regnskab 2014 Budget 2015 28.010.729 -680.991 30.214.591 -900.073 29.348.546 -677.200 Udover lønudgifter indeholder kontoområdet også udgifter til bl.a. bøger, medier og kulturarrangementer samt alle områdets edb-udgifter, kontoen er fra og med 2016 reduceret med 300.000 kr. Indtægten vedrører hovedsagligt bøder. Lønudgifter til servicepersonale (biblioteksbetjent) samt ledelse og administration er i Budget 2016 flyttet til hovedkonto 6. 03.35.61 Biografer Regnskab 2014 Budget 2015 4.088.688 -3.827.646 0 0 4.107.787 -3.806.330 Kulturhuset Kastrup Bio flyttede i 2015 fra serviceområdet Kultur til serviceområdet Folkebiblioteker. Udgiften til filmleje er 1,5 mill. kr. Udgiften følger billetsalget og udgør gennemsnitligt ca. 50 % heraf. Indtægterne vedrører hovedsagligt billetsalg og udgør sammen med cafésalg, reklameindtægter og indtægter fra udlejning ca. 3,8 mill. kr. Udgifter og indtægter er fastsat efter forventet forbrug og salg jf. kommunens takstblad. Lønbudgettet for biografdelen i Kulturhuset Kastrup Bio udgør samlet 1,4 mill. kr. 25 Kultur- og Fritidsudvalget Folkebiblioteker 03.35.64 Andre kulturelle opgaver 3007040001 Kulturhus Kastrup Bio – Kulturhus Regnskab 2014 Budget 2015 2.286.951 -10.941 0 0 2.239.463 -10.880 Lønbudgettet for kulturhusdelen i Kulturhuset Kastrup Bio udgør samlet 1,7 mill. kr. Til satellitforestillinger i Kulturhuset Kastrup Bio er budgettet styrket med 22.000 kr. 3007030000 Stads- og Lokalarkivet Regnskab 2014 Budget 2015 1.539.880 - 6.697 0 0 1.541.834 - 6.660 Kontoen dækker udgifterne til Tårnby Kommunes Stads- og Lokalarkiv, der er reduceret med 20.000 kr. Kontoområdet er fra Budget 2015 flyttet fra serviceområdet Kultur til serviceområdet Folkebiblioteker. 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 3007000000 Folkebiblioteker Regnskab 2014 Budget 2015 2.841.663 0 0 Lønudgifter til servicepersonale (biblioteksbetjent) samt ledelse og administration, er flyttet fra hovedkonto 3 til hovedkonto 6. Derudover er der flyttet 3 stillinger fra Økonomiudvalgets område til serviceområdet Folkebiblioteker. 26 Kultur- og Fritidsudvalget Kultur Formål og indhold Området indeholder kommunens statsanerkendte kunstmuseum Kastrupgårdsamlingen. Museet er primært en grafiksamling, men huser også mange arbejder af den kendte maler Th. Philipsen. På museet er der endvidere Skoletjeneste, Billedskole og Stads- og Lokalarkivets permanente udstilling. Museet drives efter reglerne i Museumsloven og får et årligt statstilskud til driften. Museet har en stor og velfungerende venneforening, som arrangerer forskellige kulturelle aktiviteter. Kommunen yder driftstilskud til Amagerteatrets forestillinger i Kastrup Bio og til en årlig familieforestilling i Kastrup Bio. Herudover yder kommunen tilskud til, at skoleelever én gang årligt oplever en levende teaterforestilling på skolen. Lærere fra folkeskolerne og børnebibliotekarer deltager i de årlige børneteaterfestivaler, hvor de ser udbuddet af forestillinger, som efter hjemkomsten kan bestilles til skolerne og bibliotekerne. Tårnby Naturskole supplerer folkeskolernes undervisning og dagtilbuddenes pædagogiske arbejde med henblik på, at fremme elevers og børns forståelse af samspillet i naturen og mellem natur og samfund gennem helhedsprægede oplevelser og selvaktivitet i naturen under kyndig, faglig og pædagogisk vejledning. Naturformidlingshuset ”Blå Base” i Kastrup Ny Lystbådehavn under Tårnby Naturskole er et supplement til aktiviteterne på Naturcenter Amager blot med havet, havmiljøet m.m. som tema. ”Blå Base” anvendes af folkeskoler, børneinstitutioner, søsportsklubber, spejdere, offentligheden m.m. Mellem Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget har der i mange år eksisteret en samarbejdsaftale om årligt indkøb af kunst til folkeskolerne. Denne aftale giver også mulighed for at folkeskolerne hvert år på skift gennemfører en ”adoptionsordning”, hvor skolen aftaler et pædagogisk forløb med en kunstner, som udarbejder et større kunstværk til skolen. Sidstnævnte ordning finansieres alene af Kultur- og Fritidsudvalget. Området består yderligere af • • • • • Tilskud til koncertvirksomhed på eksterne kulturelle institutioner m.m. Andre kulturelle formål Tilskud til nordisk samarbejde Tilskud til drift af Friluftshuset på Naturcenter Amager i samarbejde med Naturstyrelsen i Hovedstaden, Skovhjælperne og i fremtiden Dragør Kommune og Københavns Kommune. Tilskud til kulturelle institutioner efter ansøgning Politiske visioner og mål Generelt er det kommunens overordnede mål, at de mange forskellige kulturelle tilbud skal være tilgængelige for alle kommunens borgere. Tilbuddene skal være af høj kvalitet, aktuelle og give mulighed for fordybelse. Kunstmuseet Kastrupgårdsamlingen skal vise udstillinger af høj kunstnerisk kvalitet inden for alle kunstgenrer, suppleret med illustrerede kataloger, som mere uddybende fortæller om kunstnerne og værkerne. Museets omfattende grafiksamling suppleres årligt med nyindkøb. 27 Kultur- og Fritidsudvalget Kultur Museets Skoletjeneste og Billedskolen skal fortsat være et supplement til folkeskoleelevernes undervisning i faget billedkunst. Billedskolen er et fritidstilbud til Kommunens børn fra 3. – 9. klasse. Tårnby Musikskole er et fritidstilbud til kommunens børn og unge fra 0 – 25 år, som skal medvirke til at øge interessen for sang og musik. Den overordnede målsætning for Tårnby Musikskole er at give børn og unge i Tårnby et varieret musiktilbud med såvel individuelle som fælles musikalske oplevelser. Den individuelle læring bruges til at få viden om og færdigheder i at spille på et bestemt instrument. Tårnby Musikskole sammensætter forskellige samspilsgrupper, hvor målet er at kunne give kvalitetsmæssige musikalske oplevelser for gruppen og for andre. Tårnby Musikskole og Nøragersmindecentret blev med virkning fra 1.9.2011 sammenlagt til en ny kulturinstitution ”Kulturzonen” dog med egne budgetter. Tårnby Musikskole skal have et tæt, udvidet og fleksibelt samarbejde med kommunens folkeskoler og daginstitutioner i forbindelse med implementeringen af den nye Folkeskolereform. Tårnby Naturskole har med primært udgangspunkt Naturcenter Amager en alsidig naturformidlingsaktivitet i forhold til børn helt fra 0-års-alderen. Om sommeren suppleres virksomheden fra formidlingshuset ”Blå Base” i Kastrup Ny Lystbådehavn. Tårnby Naturskole arbejder tæt sammen med skolerne, de øvrige kulturinstitutioner og Børne- og Kulturforvaltningen om den nye Folkeskolereform. Målsætninger og resultater Kunstmuseet Kastrupgårdsamlingen vil i 2016 fortsat arbejde med effektueringen af de anbefalinger som Kulturstyrelsen jf. kvalitetsvurderingen af 2013 har påpeget. De primære fokuspunkter som museet vil arbejde med er: Styrkelse af forskningen - gennem forskningsbaserede udstillingstekster og påbegyndt forskning i formidling af grafik. Museet vil øge besøgstallet blandt skolesøgende børn og unge - ved målrettet udstillingspraksis. Kvalificere den kunstfaglige, pædagogiske praksis - ved at udfærdige skriftligt, aldersdifferentieret undervisningsmateriale i tilknytning til museets undervisningstilbud. Styrke museets synlighed lokalt og nationalt – ved at uforme PR-strategi og arbejde med konkrete lokale kulturspor. Museet evaluerer årligt sine aktiviteter i form af en årsrapport og faktuelt indberetter museet statistisk materiale til Danmarks statistik, Danske Museer i tal. Naturskolens ”Blå Base”: her uddannes 40 lærere og pædagoger om året så de kan anvende hus og udstyr på egen hånd med elever/børn. En ny ”Tårnby forening” anvender Blå Base på egen hånd hvert år fx søsportsklubber, spejdere m.m. Sammen med skoler og institutioner tager Naturskolen initiativ til et eller flere konkrete brobygnings projekter. 28 Kultur- og Fritidsudvalget Kultur Målsætning Der opereres med en konto ”Andre kulturelle formål”. Resultatkrav Kontoens ”faste” forpligtigelser, tilskud til Tårnbybladet, Stjerner i natten, drøftes med henblik på evt. særskilt budgettering. Opfølgning Kultur- og Fritidsudvalget. Kastrupgårdsamlingen skal øge besøgstallet blandt skolesøgende børn og unge ved målrettet udstillingspraksis. 5-10 % stigning i besøgstal for aldersgruppen 5-16 år. Kastrupgårdsamlingens bestyrelse. Kastrupgårdsamlingen. Kvalificere den kunstfaglige, pædagogiske praksis. Skriftligt, aldersdifferentieret undervisningsmateriale. Kastrupgårdsamlingens bestyrelse. Kastrupgårdsamlingen. Styrke museets synlighed lokalt og nationalt. PR-strategi og konkrete lokale kulturspor. Kastrupgårdsamlingens bestyrelse. Naturskolen uddanner lærere og pædagoger i benyttelse af ”Blå base”. 40 lærere og pædagoger uddannes. Naturskolens bestyrelse. Naturpark Amager skal være et aktiv for Tårnby Naturskole. Oplæg om mulighederne på et møde i Naturskolens bestyrelse ved naturskoleleder Jacob Jensen. Naturskolens bestyrelse. Naturskolen. Fuglesamlingens fremtid skal afklares. Fuglesamlingens fremtid i et 5-7 årigt perspektiv afklares. Naturskolens bestyrelse. Naturskolearbejdet for de 0- Der udarbejdes en vision 6 årige. for bedre fysiske rammer. Naturskolens bestyrelse. Naturskolen. Samarbejde med folkeskolerne efter skolereformen. Flere skoleelever undervises i grønne miljøer. Naturskolens bestyrelse. Handleplan, naturfag for 018 årige efter Nordiske principper. Konkrete mål og måltegn Handleplan for 2016-2017. Naturskolens bestyrelse. Kulturzonen/musikskolen Samarbejdet med folkeskolerne udvikles. Der afvikles et korstævne i samarbejde med folkeskolerne i foråret 2016. Tårnby Musikskoles bestyrelse. Kulturzonen/musikskolen Talentarbejde igangsættes Ansøgning fremsendes i samarbejde med Dragør Musikskole. Tårnby Musikskoles bestyrelse 29 Kultur- og Fritidsudvalget Kultur Målsætning Kulturzonen/musikskolen Der skal være en formuleret målsætning for grundskolen. Nordisk samarbejde. Resultatkrav Der udarbejdes en målsætning for grundskolen i løbet af 2016. Opfølgning Tårnby Musikskoles bestyrelse. Der beskrives en målsætning for det nordiske samarbejde. Kultur- og Fritidsudvalget. Fælleskontoret for KTIS (Kastrup Tårnby Idrætssammenslutning) og TFR (Tårnby Foreningsråd) Der ydes tilskud til Fælleskontoret som et serviceorgan og en paraplyorganisation for medlemmerne. Samspillet med den øvrige kommunale organisation øges, i første omgang vedr. Tårnby Foreningsråds hjemmeside. Kultur- og Fritidsudvalget evt. i samspil med Folkeoplysningsudvalget. Deltagelse i KulturMetropol Kultur- og Fritidsafdelingen Kultur- og Fritidsudvalget. Copenhagen. Tårnby udarbejder en strategi for Kommune deltager fra 2016 kommunens deltagelse. i de regionale kulturaftaler. Budgetteringsmetode og forudsætninger Bevillingsoplysninger Drift 1.000 kr. Samlet resultat Løn Driftsudgifter Driftsindtægter Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budgetoverslag 2017 Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 15.822 15.599 8.557 -8.334 12.118 11.004 4.921 -3.807 12.883 11.142 5.369 -3.629 12.883 11.142 5.369 -3.629 12.883 11.142 5.369 -3.629 12.883 11.142 5.369 -3.629 Specifikation 1.000 kr. Samlet resultat Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Museer Regnskab 2014 Budget 2015 Budget Budget- Budget- Budget2016 overslag overslag overslag 2017 2018 2019 032202 U 15.822 2.746 12.118 2.191 12.883 2.216 12.883 2.216 12.883 2.216 12.883 2.216 033560 U I 5.137 -1.896 5.441 -2.068 5.461 -1.880 5.461 -1.880 5.461 -1.880 5.461 -1.880 30 Kultur- og Fritidsudvalget Kultur 1.000 kr. Biografer Teatre Musikarrangementer Regnskab 2014 Budget 2015 033561 U I 033562 U I 6.977 -4.680 391 -180 0 0 573 -184 0 0 576 -185 0 0 576 -185 0 0 576 -185 0 0 576 -185 033563 U 6.235 6.537 6.615 6.615 6.615 6.615 -1.575 -1.521 -1.530 -1.530 -1.530 -1.530 2.670 1.184 1.643 1.643 1.643 1.643 -3 -34 -34 -34 -34 -34 I Andre kulturelle opgaver 033564 U I Budget Budget- Budget- Budget2016 overslag overslag overslag 2017 2018 2019 Specielle bemærkninger 03.35.60 Museer Regnskab 2014 Budget 2015 5.460.873 -1.879.671 5.136.815 -1.895.775 5.441.247 -2.068.090 Museets budget er beregnet efter 3-4 årlige udstillinger indenfor genrerne maleri, akvarel, grafik, skulptur, tegning, installation m.m. Besøgstallet på museet svinger utroligt meget afhængig af udstillingerne. I 2014 besøgte 11.856 personer museet. Billetindtægten nedsættes fra 500.000 kr. til 300.000 kr. da billetindtægten, siden den blev indført, har været overbudgetteret. Kontoen vedr. Administration reduceres med 30.000 kr. Udgifterne til udstillingerne udgør 0,6 mill. kr., samt 0,3 mill. til kataloger m.v. Under henvisning til Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering af museet fra 2013 er kontoen i årene 2015 og frem forhøjet med 200.000 kr. Ligeledes blev udgifterne til skoletjenesten forhøjet med 44.000 kr. i Budget 2015 under henvisning til Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering. Udgiften skal dække tiltag til at tiltrække flere unge til museets udstillingsvirksomhed m.m. Lønbudgettet for Kastrupgårdsamlingen udgør 2,7 mill. kr. og personalet fordeler sig således: 1 Museumsleder på fuld tid 1 museumsinspektør på fuld tid 1 administrativ medarbejder på 32 timer 1 medhjælper/varmemester på fuld tid Kustoder inklusive cafébetjening, opsyn m.m. i alt 3400 timer 1 teknisk servicemedarbejder på 30 timer 31 Kultur- og Fritidsudvalget Kultur Kontoen er i 2015 og frem forhøjet med 150.000 kr. til timelønnet personale grundet udvidelse af udstillingsarealet m.m. fra 1. januar 2013. Der er i december 2012 kommet en ny museumslov. Det betyder blandt andet, at alle statsanerkendte museer modtager minimum 1.000.000 kr. i statstilskud. Museet skal dog leve op til nogle kvalitetskrav fra Kulturstyrelsen. 03.35.63 Musikarrangementer 3009000001 Tårnby Kommunes Musikskole Regnskab 2014 Budget 2015 6.524.294 -754.150 6.185.581 -830.416 6.446.552 -749.950 Hovedposten på Musikskolens budget er løn til fagpersonale. Lønudgiften udgør i Budget 2016 6,1 mill. kr. Indtægten vedrører alene deltagerbetaling. 03.35.64 Andre kulturelle opgaver Regnskab 2014 Budget 2015 1.643.469 -33.708 2.669.779 -2.689 1.183.918 - 33.520 3001000009 Andre kulturelle aktiviteter Regnskab 2014 Budget 2015 991.232 495.070 538.219 Til deltagelse i Kulturmetropol København er der fra 2016 afsat 150.000 kr. til regionalt kultursamarbejde. Som noget nyt er der fra 2016 afsat midler til en pulje til ekstraordinære inventaranskaffelser og vedligehold på 300.000 kr. Der er en udgift på 12.000 om måneden til en månedlig arrangementsfolder (i midtersiderne i Tårnby Bladet). Kontoen dækker også øvrige kulturelle og fritidsmæssige tiltag i Tårnby kommune herunder Stjerner i natten, og udgifter til Plyssen, samt tilskud til Museum Amager, Tårnbykoret, Amager musikfestival og andre koncerter. 32 Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsaktiviteter Formål og indhold Området indeholder tilskud til kommunens frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i henhold til den godkendte tilskudsordning om medlems-, træner-, kursus- og lejrtilskud. Tilskuddene udbetales efter reglerne i Folkeoplysningsloven, hvor alle kommuner skal yde tilskud til foreningsvirksomhed for børn og unge under 25 år. Tårnby Kommune udbetaler ca. 5,7 mill. kr. i tilskud til ca. 67 foreninger herunder bl.a. idrætsforeninger og spejdere. . I 2014 havde de 67 foreninger som modtog tilskud fra Tårnby Kommune 9.378 aktive idrætsudøvere under 25 år og ca. 5.000 aktive idrætsudøvere over 25 år. De foreninger som ikke råder over kommunale lokaler til deres virksomhed kan i henhold til Folkeoplysningslovens lokaletilskudsbestemmelser få tilskud til drift og vedligeholdelse af egne eller lejede private lokaler, som benyttes til foreningsvirksomhed for børn og unge under 25 år. Tilskuddet udgør i henhold til Folkeoplysningsloven 65 % af de godkendte udgifter, men Tårnby Kommune har en tilskudsprocent på 70 %. Det er primært søsportsklubber, spejdere og rideklubber som modtager lokaletilskud, der i alt udgør ca. 1,6 mill. kr. årligt. Den folkeoplysende voksenundervisning (aftenskolerne) finder sted på kommunens folkeskoler, i kommunale mødelokaler m.m. – primært i aftentimerne. Rigtig mange voksne personer går årligt til voksenundervisning i Tårnby Kommune med AOF Amager og FOF Amager som udbydere. Der ydes ca. 5,4 mill. kr. til dette formål som undervisningstilskud, tilskud til nedbringelse af kursusprisen for efterlønsmodtagere, pensionister og arbejdsledige m.m. samt betaling til og fra andre kommuner. Initiativpuljen på 200.000 kr. årligt kan søges af alle folkeoplysende foreninger – som er hjemmehørende i Tårnby Kommune - til nye og tværgående aktiviteter samt anskaffelser af materiel på maks. 10.000 kr. pr. forening/pr. år. I forbindelse med implementering af den nye Folkeoplysningslov fra 2011 er der nu også oprettet en Udviklingspulje på 50.000 kr., som kan søges af foreninger, enkeltpersoner og grupper til nyudvikling af folkeoplysningsområdet. På Kulturzonens udendørs områder blev der i 2012 opført en stor naturlegeplads for de lidt større børn og barnlige sjæle med store muligheder for aktiv udfoldelse. Samtidig blev der også etableret en småbørnslegeplads, der kan tilgodese og aktivere mindre børn. Området indeholder yderligere: • • • • Drift og vedligeholdelse af mødelokalerne på Kastrupvej 326 Mødelokalerne i Foreningscentret ”Postkassen”, Amager Landevej 71. Ejendomsudgifterne ligger dog under Økonomiudvalget Drift af den nye kulturinstitution Kulturzonen, hvor der er mulighed for såvel indendørs som udendørs aktiviteter for kommunens børn, unge og voksne. Ejendomsudgifterne ligger dog under Økonomiudvalget Driftstilskud til Tårnby Forenings Råd og Kastrup-Tårnby Idrætssammenslutning, som er paraplyorganisationer for alle kommunens foreninger. Ejendomsudgifterne ligger dog under Økonomiudvalget 33 Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsaktiviteter • • Tilskud til de 2 årlige foreningsprisoverrækkelser inden for idrætten og andre foreninger Tilskud til drift af en idrætsklinik på Amager Hospital for Tårnbys og Dragørs idrætsudøvere Politiske visioner og mål Det er kommunens overordnede mål, at give borgerne mulighed for aktiv udfoldelse i kommunens mange idrætsforeninger og andre foreninger samt at aftenskolerne tilbyder mange alsidige undervisningstilbud af høj kvalitet med kvalificerede lærerkræfter. De direkte kommunale tilskud til aktiviteterne skal sikre en foreningsvirksomhed af kvalitet, at det er veluddannede og engagerede ledere/instruktører, som medvirker til gennemførelse og udvikling af aktiviteterne og til udbygning af det sociale liv i foreningerne. Kulturzonens fritidsdel skal være et rummeligt tilbud, som favner alle aldersgrupper og skal udvikles til lokalt kulturhus med aktiviteter inden for musik, dans, drama, idræt, it, foredrag, udstillinger, m.m. i samarbejde med biblioteket, ungdomsskolen, foreningslivet m.fl. Der er ligeledes en kontaktflade til SSP, skolerne og daginstitutionerne. Aktiviteterne skal imødekomme og afspejle borgernes interesser. Aktivitetstilbuddene skal udvides og ramme en bred brugergruppe. Tårnby Kommune vil indenfor de vedtagne budgetrammer sørge for at idrætsfaciliteter og mødelokaler m.m. til den folkeoplysende virksomhed fremstår som vedligeholdte og velegnede til de mange forskelligartede aktiviteter. Målsætninger og resultatkrav Målsætning Kulturzonen/kulturhusdelen Åbningstiderne skal synliggøres. Resultatkrav Der udarbejdes en årsplan over åbningstiderne på Kulturzonen. Opfølgning Kultur- og Fritidsudvalget Kulturzonen. Der indrettes et lydstudie. Der indkøbes udstyr og indrettes et lydstudie, primært til Kulturzonens fritidsbrugere. Kultur og Fritidsafdelingen Oplysningsforbundenes arbejde og samarbejde i Tårnby Kommune ønskes kort beskrevet. Der udarbejdes et kort notat der beskriver oplysningsforbundenes arbejde i Tårnby Kommune. Voksenundervisningsudvalget. Støtte til efterlønsmodtagere, pensionister, arbejdsledige m.v. Der udarbejdes en opgørelse over antal støttede personer på de forskellige kategorier. Kultur- og Fritidsudvalget. 34 Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsaktiviteter Målsætning Tårnby Kommunes Æresmedalje for idræt uddeles. Resultatkrav Antal af deltagere i begivenheden øges og der arbejdes med mere pressedækning. Opfølgning Kultur- og Fritidsafdelingen Tårnby Kommunes Idrætslederpris uddeles. Antal af deltagere i begivenheden øges og der arbejdes med mere pressedækning. Kultur- og Fritidsafdelingen. Tårnby Kommunes Foreningslederpris. Antal af deltagere i begivenheden øges og der arbejdes med mere pressedækning. Kultur- og Fritidsafdelingen. Budgetteringsmetode og forudsætninger Bevillingsoplysninger Drift 1.000 kr. Samlet resultat Løn Driftsudgifter Driftsindtægter Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budgetoverslag 2017 Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 15.766 2.178 14.134 -546 16.173 2.525 14.427 -779 15.247 2.556 13.474 -783 15.247 2.556 13.474 -783 15.247 2.556 13.474 -783 15.247 2.556 13.474 -783 Specifikation 1.000 kr. Samlet resultat Folkeoplysende 033872 U voksenundervisning I Frivilligt folkeop- 033873 U lysende foreningsarbejde Lokaletilskud 033874 U Fritidsaktiviteter 033875 U uden for folkeoplysningsloven I Regnskab 2014 Budget 2015 Budget Budget- Budget- Budget2016 overslag overslag overslag 2017 2018 2019 15.766 5.932 16.173 5.572 15.247 5.383 15.247 5.383 15.247 5.383 15.247 5.383 -514 5.588 -688 6.189 -692 5.524 -692 5.524 -692 5.524 -692 5.524 1.714 3.077 1.720 3.470 1.616 3.507 1.616 3.507 1.616 3.507 1.616 3.507 -32 -91 -92 -92 -92 -92 35 Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsaktiviteter Specielle bemærkninger 03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning 3001000009 Andre kulturelle aktiviteter Regnskab 2014 Budget 2015 5.383.384 -691.511 5.931.756 -514.320 5.572.180 -687.660 Tilskud til aftenskoler omfatter tilskud til almen undervisning, handicapundervisning, instrumentalundervisning, studiekredse og foredragsrækker. Tilskud til lærer- og lederløn ydes med maks. 1/3 til almen undervisning, studiekredse og foredragsrækker. Til undervisning af handicappede ydes maks. 7/9 og til instrumentalundervisning maks. 5/7 af lærer- og lederløn. Kontoen vedr. tilskud til aftenskoler er fra 2016 reduceret med 100.000 kr. til 3,4 mill. Kr. Tilskud til pensionister ydes til herboende pensionister i forbindelse med undervisning her i kommunen. Tilskuddet reduceres fra 50 % til 45 % af indskrivningsgebyr og deltagerbetaling, beløbet svarer til 120.000 kr. Pensionister uden anden indkomst end folkepension fastholdes på 50 %. Der er afsat 1,0 mill. kr. til tilskud til pensionister. Tilskud til herboende efterlønsmodtagere ydes i forbindelse med undervisning her i kommunen med 50 % af indskrivningsgebyr og deltagerbetaling. Der er i budget 2016 afsat 348.229 kr. til formålet. 03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 3001000009 Andre kulturelle aktiviteter Regnskab 2014 Budget 2015 5.523.880 5.588.391 6.189.220 Tilskud til foreninger omfatter tilskud til idrætsforeninger og andre foreninger i henhold til gældende tilskudsordning om medlems-, træner-, kursus- og lejrtilskud. Medlemstilskuddet til børn og unge reduceres tilbage til 2014-niveau med 500.000 kr. Initiativpuljen reduceres med 100.000 kr. og vil herefter være på 200.000 kr. 36 Kultur- og Fritidsudvalget Fritidsaktiviteter 03.38.74 Lokaletilskud Regnskab 2014 Budget 2015 1.615.632 1.714.334 1.720.000 Udbetales efter lokaletilskudsreglerne i ” lov om støtte til folkeoplysning” til foreningernes/klubbernes egne eller lejede private lokaler. Lokaletilskud reduceres i 2016 fra 75 % til 70 % svarende til 114.000 kr. 03.38.75 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven Regnskab 2014 Budget 2015 3.077.148 -31.756 3.470.145 -91.100 3009000000 Kulturzonen Regnskab 2014 Budget 2015 3.507.281 -91.610 2.756.884 - 91.610 2.527.517 -31.756 2.725.364 -91.100 Lønkontoen er i 2015 og frem forhøjet med 150.000 kr. til udvidet åbningstid i skoleferier m.m. 37 Sundheds- og Omsorgsudvalget Indledning Sundheds- og Omsorgsudvalgets område omfatter udgifter til sundhedspleje, tandpleje, sundhedsudgifter, misbrugsbehandling for voksne, genoptræning, hjælpemidler, handicapområdet for voksne herunder specialundervisning, ældreomsorg og forebyggelse. På Udvalgets område er der 6 serviceområder: • Voksenhandicap • Plejehjem, daghjem m.v. • Hjemmehjælp og primærsygepleje • Sociale formål og omsorgsarbejde • Hjælpemidler • Sundhedsordninger og genoptræning Lønningerne er fremskrevet med 1,79 %, mens priserne er fremskrevet med 1,70 % fra 2015 til 2016. I budgettet er der indarbejdet den politisk vedtagne indsats, ændret lovgivning, opdaterede antalsforudsætninger o. lign. Dette medfører nettodriftsudgifter på 735,2 mill. kr. på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område, og dermed en samlet overskridelse på 9,9 mill. kr. i forhold til den udmeldte ramme. Fordeling af Budget 2016 fremgår af figuren og tabellen nedenfor (1.000 kr.): Sociale formål og Hjælpemidler 24.593 omsorgsarbejde 3% 6.441 1% Sundhedsordninger og genoptræning 232.897 32% Hjemmehjælp og primærsygepleje 123.771 17% Plejehjem, daghjem m.v. 195.250 26% Voksenhandicap 152.217 21% 1 Sundheds- og Omsorgsudvalget Indledning 1.000 kr. Regnskab 2014 710.846 Budget Budget- Budget- Budget2016 overslag overslag overslag 2017 2018 2019 709.783 735.169 735.613 735.613 735.613 U I 780.531 -69.685 146.513 783.065 804.929 805.739 805.739 805.739 -73.282 -69.760 -70.126 -70.126 -70.126 151.243 152.217 152.217 152.217 152.217 U I 161.139 -14.626 184.027 165.529 169.503 169.503 169.503 169.503 -14.287 -17.286 -17.286 -17.286 -17.286 188.185 195.250 195.526 195.526 195.526 U I 230.716 -46.688 113.387 239.968 240.046 240.688 240.688 240.688 -51.783 -44.795 -45.161 -45.161 -45.161 105.393 123.771 123.939 123.939 123.939 U I 116.724 -3.337 5.205 108.557 126.524 126.692 126.692 126.692 -3.164 -2.753 -2.753 -2.753 -2.753 6.367 6.441 6.441 6.441 6.441 U I 5.940 -735 27.466 27.995 -529 234.248 7.112 7.191 7.191 7.191 7.191 -746 -750 -750 -750 -750 23.936 24.593 24.593 24.593 24.593 25.235 25.253 25.253 25.253 25.253 -1.299 -661 -661 -661 -661 234.660 232.897 232.897 232.897 232.897 238.017 -3.770 236.663 236.412 236.412 236.412 236.412 -2.003 -3.515 -3.515 -3.515 -3.515 Sundheds- og Omsorgsudvalg Voksenhandicap Plejehjem, daghjem m.v. Hjemmehjælp og primærsygepleje Sociale formål og omsorgsarbejde Hjælpemidler U I Sundhedsordninger og genoptræning U I Budget 2015 Der er lavet en konkret vurdering af budgettet på alle servicedriftsområder. Forudsætningerne, der er lagt til grund for budgetlægningen, er: • Forventet aktivitet (brugere, besøg, timer) • Ændret lovgivning/aftaler • Den forventede takst/pris • Tidligere års forbrug • Demografien Der har i forbindelse med finanslovene for 2014-15 været afsat 1 mia. kr. årligt til pulje til permanent løft af det kommunale ældreområde. Tårnby Kommunes andel har udgjort ca. 8 mill. kr. Denne forstærkede indsats er ikke indarbejdet i budgettet for 2016, da det først i forbindelse med Økonomiaftalen for 2016 vides med sikkerhed om puljen gøres til en fast del af bloktilskuddet. Ændret befolkningssammensætning, befolkningstilvækst eller udvikling i målgrupper har store konsekvenser for udgiftsbehovet. Flere med psykiatriske diagnoser har betydning for efterspørgslen på voksenhandicapområdet, og efterspørgslen efter sundheds- og omsorgsydelser stiger med alderen. Navnlig de ældste ældre er i den 2 Sundheds- og Omsorgsudvalget Indledning forbindelse interessante, da sundheds- og omsorgbehovet stiger eksponentielt med alderen og således er særlig kraftigt efter borgeren er fyldt 90 år. I nedenstående figur ses udviklingen af borgere mellem 65-89 år samt borgere på 90 år og derover. Som det kan ses af figuren, vil der være en stigning i antallet af borgere på 65 år og derover. Fra 2015 til 2019 vil denne stigning være på 5 % for såvel borgere mellem 65 og 89 år og borgere på 90 år og derover. Stigningen er udtryk for en tilgang på i alt 422 borgere på 65 år eller derover. Udvikling i antal borgere over 65 år 107 106 Indeks 2015 = 100 105 104 103 102 101 100 99 98 65-89 2015 100 2016 102 2017 103 2018 104 2019 105 90+ 100 100 100 102 105 De flere ældre har direkte betydning for den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet, som de tidligere år har været i kraftig vækst, og kommunens udgifter hertil er derfor vokset. Resultatet af Økonomiaftalen for 2016 i forhold til loftet for den kommunale medfinansiering kendes ikke aktuelt, hvorfor det er forudsat, at der ikke kommer aktivitetsstigning på området fra 2015-16. Som beskrevet i ”Ældreplanen” udgør stigningen i antallet af ældre og hurtigere hospitalsudskrivninger af mere plejekrævende ældre en udfordring for kommunen. Pleje- og daghjemskapaciteten er særdeles presset, og derfor må den øgede efterspørgsel først og fremmest håndteres af hjemmeplejen med stigning i de visiterede timer til følge. Som beskrevet i ”Ældreplanen” forventes udviklingen at fortsætte i årene fremover, og fordre ændringer af indsatsen på området. I 2016 budgetteres der på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område med udgifter til leje og drift af bofællesskabet Jershøj, ligesom der budgetteres med indtægter fra egenbetalingen. Disse har tidligere været budgetlagt under Økonomiudvalget. Det betyder en opskrivning af rammen med 205.386 kr. 3 Sundheds- og Omsorgsudvalget Voksenhandicap Formål og indhold Formålet er, at voksne med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne, eller særlige sociale problemer, skal have mulighed for at klare sig selv i det daglige, samt at lette tilværelsen og forbedre livskvaliteten. Dette gennem bl.a. tilbud om rådgivning og støtte, der kan have et forebyggende sigte og kompensere for behov, som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Handicap- og psykiatriområdet omfatter forskellige omsorgs-, forebyggelses- og udviklingsforanstaltninger. Hjemmevejledning kan f.eks. tilbydes for at udvikle færdigheder, mens borgerstyret personlig assistance sikrer fleksibilitet i eget liv, og ledsagelse kan kompensere for manglende førlighed. Grundlæggende skal foranstaltninger på Handicap- og psykiatriområdet kompensere følgerne af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller særlige sociale problemer. Foranstaltningerne omfatter primært botilbud, beskyttet beskæftigelsesaktiviteter, samværstilbud og ledsagerordninger. Foranstaltninger: I dette afsnit uddybes foranstaltningerne på Handicap og psykiatriområdet. Først beskrives Tårnby Kommunes egne tilbud og herefter øvrige foranstaltninger til voksne. Tårnby Kommunes tilbud på Handicap og psykiatriområdet: Tilbud til borgere med nedsat psykisk funktionsevne: Handicaphjælperkorpset og ledsagerkorpset Korpset leverer ledsagelse til borgere, der er bevilget ledsagelse. Derudover varetager korpset opgaver overfor handicappede med omfattende behov for pleje, ledsagelse, omsorg og overvågning efter lov om social service § 85. Korpset ledes af Den kommunale hjemmepleje. Bofællesskaberne Jershøj og Falhøj - Midlertidig botilbud Til borgere med behov for socialpædagogisk støtte igennem personaledækning i dagog aftentimerne. Bofællesskaberne er beliggende på to matrikler. Falhøj består af 6 særskilte boliger med tilknyttet fællesbolig. Jershøj består af 5 boliger med fællesstue og køkken. For at gøre overgangen fra barn til voksen lettere er 2 pladser på Jershøj forbeholdt yngre borgere, der kan tilbydes et afklaringsforløb, hvor borgerens støttebehov afklares. Hjemmevejlederkorpset Borgere i egen bolig kan tilbydes hjemmevejledning. Korpset er en del af personalenormeringen i Bofællesskaberne Jershøj og Falhøj. Korpset ledes af lederen af Bofællesskaberne Jershøj og Falhøj samt Bofællesskabet Wiedergården. Tilbud til borgere med sindslidelse eller alkohol – og stofmisbrug: Hjemmevejleder og støtte- kontaktpersonskorpset Til borgere i egen bolig gives der socialpædagogisk støtte eller støtte- og kontaktpersonsordning. Støtten gives til sindslidende og personer med alkohol- eller stofmisbrug. Korpset ledes af lederen af Det Socialpsykiatriske Team. 4 Sundheds- og Omsorgsudvalget Voksenhandicap Kollektivboligerne Televænget 36, samt Opgangsfællesskabet Televænget 32-34 Televænget 32-34-36 er under renovering i 2016-2017 og der etableres et midlertidigt botilbud under byggefasen, hvori tilbuddet drives. Byggefasen forventes færdig primo 2017, med 29 pladser og oprettes som et midlertidigt boform efter servicelovens §107. Aktivitetscentret Tårnby Borgere med sindslidelse og psykiske udfordringer kan visiteres til aktivitetscentret, som er et tilbud om aktiviteter for at opretholde eller forbedre personlige færdigheder. Korpset ledes af lederen af Socialpsykiatrisk Team. Tårnby Kommune har i det forpligtende samarbejde aftalt at drive Bofællesskabet Wiedergården for Dragør Kommune: Wiedergården - bofællesskab Til borgere mellem 30 og 60 år med behov for støtte i dagligdagen igennem personaledækning i dag- og aftentimerne. Wiedergården har 5 boliger med fællesarealer. Tårnby Kommune driver tilbuddet efter bemyndigelse om det forpligtende samarbejde for Dragør Kommune. Øvrige foranstaltninger til voksne: Hjemmevejledning Til borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlig sociale problemer ydes der støtte til hjælp, omsorg samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder. BPA – Borgerstyret personlig assistance Til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og som nødvendiggør, at der ydes en ganske særlig støtte, ydes der tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse. Kontaktperson til døvblinde Til personer som er døvblinde skal der i fornødent omfang tilbydes hjælp i form af en særlig kontaktperson. Dækning af merudgifter som følge af funktionsnedsættelse Til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ydes der dækning til nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse, som kontant ydelse. Ledsagerordning Til personer mellem 18 og 67 år og med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne ydes der op til 15 timers ledsagelse pr. måned. Midlertidigt botilbud Personer med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne med behov for omfattende hjælp, skal tilbydes ophold i midlertidig boform. Personer med nedsat psykisk funktionsevne eller særlig sociale problemer og omfattende behov for pleje eller behandling skal tilbydes ophold i midlertidig boform. 5 Sundheds- og Omsorgsudvalget Voksenhandicap Længerevarende botilbud Personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp i det daglige, skal tilbydes ophold i længerevarende boform. Beskyttet beskæftigelse Personer under pensionsalderen med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, og som ikke kan opnå beskæftigelse efter anden lovgivning, skal tilbydes beskyttet beskæftigelse. Aktivitets- og samværstilbud Personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer og med behov for opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkår skal tilbydes aktivitets- og samværstilbud. Forsorgshjem Personer med særlige sociale problemer, der ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Specialrådgivning Der ydes rådgivning til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Tilbuddet om rådgivning omfatter også opsøgende arbejde. Specialundervisning for voksne Der ydes specialundervisning til borgere, der som følge af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen, og som ikke kan modtage relevant tilbud med samme formål efter anden lovgivning. Stofmisbrugsbehandling Personer med et stofmisbrug tilbydes vederlagsfri behandling. Den sociale stofmisbrugsbehandling ydes efter servicelovens § 101 og den lægelige behandling ydes efter sundhedsloven § 142. Politiske visioner og mål Visionen Personer med vidtgående fysisk eller psykisk handicap skal tilbydes handicapkompenserende omsorg og støtte med udgangspunkt i ligeværdighed, forståelse og respekt, således at borgerne kan opleve et sammenhængende og meningsfyldt liv. Voksne Det er Tårnby Kommunes overordnede målsætning, at der til voksne med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller med særlige sociale problemer, ydes en særlig indsats, der tager sigte på: • at forebygge, at problemerne for den enkelte ikke forværres, • at forbedre den enkeltes sociale og personlige funktionsevne samt udviklingsmuligheder, • at forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje, 6 Sundheds- og Omsorgsudvalget Voksenhandicap • • at yde en helhedsorienteret indsats med servicetilbud afpasset efter den enkeltes særlige behov i egen bolig, herunder i botilbud, at videreudvikle nuværende botilbud og ”indtænke” handicap- og psykiatriboliger ved planlægning af alle nye botiltag. Målene tager udgangspunkt i, at der i hver enkelt konkret situation skal ske en vurdering af, hvornår et handicap er kompenseret. Forvaltningens indsats tilrettelægges efter det såkaldte LEON-princip ”Laveste Effektive Omkostnings Niveau”. Det betyder, at indsatsen altid skal foregå på det laveste – men dog tilstrækkelige – specialiseringsniveau. Det nye elektroniske sagsbehandlingssystem EKJ, og øget inddragelse af indsatsmål i sagsbehandlingen gennem FKO-modellen (Faglige Kvalitets Oplysninger), skaber bedre mulighed for at kunne dokumentere hver enkelt af indsatserne og rette fokus mod progression og hvor indsatsen overfor borgeren lykkes. Dette afspejles i målsætningerne for 2016. Målsætninger Resultatkrav Opfølgning Myndighedsdelen skal styrke arbejdet med indsats-, effekt- og SMARTmål, med særligt fokus på opfølgningsproces. Bo- og Støtteenheden Jershøj/Falhøj, samt det Socialpsykiatriske Team skal styrke arbejdet med dokumentationskonceptet og de pædagogiske handleplaner, og der skal være fokus på de metoder der anvendes. Fagsystemet EKJ og resultat- og dokumentationskoncept skal gøre det muligt at fastlægge indsatsernes effekt samt give et overblik over sager. Der skal foreligge SMARTmål på 50 % af alle opfølgninger i myndigheden. Ultimo 2016 evalueres indsatsen ved hjælp af ledelsesrapporter. Der skal foreligge SMARTmål på 80 % alle borgere tilknyttet Bo- og støtteenheden samt Det socialpsykiatriske team. Ultimo 2016 evalueres indsatsen ved hjælp af ledelsesrapporter. Der skal udarbejdes rapporter og faste procedurer for løbende afrapportering af udvalgte nøgletal, herunder effekter, på strategisk, taktisk og operationelt niveau. Ultimo 2016 skal afrapportering på strategisk og taktisk niveau indeholde nøgletal for økonomi og effekter af indsatsen. Budgetteringsmetode og forudsætninger Nedenstående tabel viser kommunens udgifter til foranstaltninger til handicappede voksne sammenlignet med udvalgte kommuner, jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets nøgletal. 7 Sundheds- og Omsorgsudvalget Voksenhandicap Der er et stigende efterspørgselspres på området fra borgere og samarbejdspartnere i takt med udbredelsen af nye diagnoser for borgere med personlighedsforstyrrelser, som ADHD, borderline, depression, angst mv. Udgifter til foranstaltninger for voksne handicappede Udgifter til foranstaltninger for voksne 2012 handicappede pr. indbygger Hele landet 4.616 Region Hovedstaden 4.409 Tårnby 3.108 Brøndby 5.774 Dragør 2.755 Hvidovre 3.679 Rødovre 4.518 2013 2014 4.418 4.544 3.202 5.869 2.345 3.938 4.715 4.401 4.454 3.057 6.096 2.773 3.437 4.541 Forudsætningerne for budgetlægningen er tidligere års forbrug sammenholdt med det aktuelle antal disponerede foranstaltninger inden for hvert område. Der er et betydeligt spænd i prisen indenfor de forskellige foranstaltninger. Derfor er området sårbart overfor ekstraordinære enkeltsager, og det er nødvendigt, at dette styringsmæssigt håndteres i de løbende disponeringer. Budgettets pris- og antalsforudsætninger tager udgangspunkt i følgende: Pris- og antalsforudsætninger for voksenhandicapområdet Foranstaltningstype Antal helårspersoner Pleje og omsorg 05.32.32 § 96 – tilskud til ansættelse af hjælper Forebyggende indsats for ældre og handicappede 05.32.33 § 85 – personlig hjælp, støtte til optræning* Gns. pris 13 1.527.267 9 659.921 Botilbud til længerevarende ophold 05.38.50 § 108 77 930.442 Botilbud til midlertidigt ophold 05.38.52 § 107 31 575.116 Botilbud til midlertidigt ophold 05.38.52 § 107, Egne bofællesskaber 24 457.949 Beskyttet beskæftigelse 05.38.58 § 103. 38 138.802 Aktivitets- og samværstilbud 05.38.59 § 104* 80 239.163 * Det samlede budget på disse funktioner stemmer ikke overens med antal gange pris, da der også afholdes udgifter til drift af egne tilbud. 8 Sundheds- og Omsorgsudvalget Voksenhandicap Bevillingsoplysning Drift 1.000 kr. Samlet resultat Løn Driftsudgifter Driftsindtægter Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 146.513 19.320 141.819 -14.626 151.243 17.891 147.638 -14.287 152.217 18.249 151.254 -17.286 Specifikation 1.000 kr. Regnskab 2014 Samlet resultat Special032217 U pædagogisk bistand til voksne Indtægter fra 052207 U den centrale refusionsordning I Pleje og omsorg 053232 U mv. af ældre og handicappede I Forebyggende 053233 U indsats for ældre og handicappede I 146.513 1.119 Budgetoverslag 2017 152.217 18.249 151.254 -17.286 Budgetoverslag 2018 152.217 18.249 151.254 -17.286 Budgetoverslag 2019 152.217 18.249 151.254 -17.286 Budget 2015 Budget Budget- Budget- Budget2016 overslag overslag overslag 2017 2018 2019 151.243 152.217 152.217 152.217 152.217 1.795 1.326 1.326 1.326 1.326 27 0 0 0 0 0 -7.245 18.332 -7.882 19.896 -8.016 21.587 -8.016 21.587 -8.016 21.587 -8.016 21.587 -2.102 5.929 -1.733 4.790 -1.733 8.754 -1.733 8.754 -1.733 8.754 -1.733 8.754 -30 0 0 0 0 0 053540 U 445 564 567 567 567 567 053842 U 1.832 1.097 1.832 1.832 1.832 1.832 I Botilbud til 053850 U længerevarende ophold (pgf. 108) I Botilbud til 053852 U midlertidigt ophold (pgf. 107) I -940 72.221 -548 72.075 -1.018 73.492 -1.018 73.492 -1.018 73.492 -1.018 73.492 0 32.438 0 34.126 -1.848 32.567 -1.848 32.567 -1.848 32.567 -1.848 32.567 -3.464 -2.919 -3.716 -3.716 -3.716 -3.716 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 9 Sundheds- og Omsorgsudvalget Voksenhandicap 1.000 kr. Kontaktpersonog ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Sociale formål* Voksen-, ældreog handicapområdet Regnskab 2014 Budget 2015 Budget Budget- Budget- Budget2016 overslag overslag overslag 2017 2018 2019 2.108 2.108 2.108 2.108 053853 U 4.123 4.053 I 053858 U -472 5.077 -686 5.257 -407 5.274 -407 5.274 -407 5.274 -407 5.274 053859 U 18.663 19.283 20.962 20.962 20.962 20.962 I 055772 U I 064557 U -51 933 -322 0 0 1.039 -520 1.553 -33 1.034 -517 0 -33 1.034 -517 0 -33 1.034 -517 0 -33 1.034 -517 0 *Udgifter til voksne med nedsat funktionsevne. Specielle bemærkninger 03.22 Folkeskolen 03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne (specialundervisning) Regnskab 2014 Budget 2015 1.325.856 1.118.833 1.795.335 Her registreres udgifter til undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med fysisk eller psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør, jf. lov om specialundervisning for voksne. På funktionen registreres såvel kommunale som regionale driftsudgifter til den specialpædagogiske bistand. Forskellen mellem Budget 2015 og skøn for 2016 beror på lavere aktivitet. 05.22 Den centrale refusionsordning 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Regnskab 2014 Budget 2015 0 -8.015.709 26.730 -7.245.118 0 -7.881.721 Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning, jf. § 176 i lov om social service. 10 Sundheds- og Omsorgsudvalget Voksenhandicap 05.32 Tilbud til ældre og handicappede 05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Regnskab 2014 Budget 2015 21.587.173 -1.732.703 18.331.909 -2.102.284 19.896.267 -1.732.703 Her konteres udgifter til borgerstyret personlig assistance, § 96 i Serviceloven, samt personlig og praktisk hjælp. Der er budgetteret med 13 helårspersoner, som modtager hjælp efter § 96 til en netto gennemsnitspris på 1.527.267 kr. Der budgetteres med 1.732.703 kr. i indtægt, da visse ordninger på området dækkes med 50 % af Region Hovedstaden. 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Regnskab 2014 Budget 2015 8.753.734 0 5.929.028 -30.254 4.789.790 0 Her konteres udgifter til aflastning og hjælp til ældre og til personer med betydelig nedsat funktionsevne vedrørende § 85 i Serviceloven, hjælp, omsorg eller støtte til optræning til udvikling af færdigheder. Der er budgetteret med 9 helårspersoner til en netto gennemsnitspris på 659.921 kr. På funktionen afholdes desuden 2.814.444 kr. til kommunens eget udgående personale, der primært varetager hjemmevejledning og støtte til udvikling af færdigheder. 05.35 Rådgivning 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Regnskab 2014 Budget 2015 566.929 444.893 563.772 Her konteres udgifter til specialrådgivning efter §12 i Serviceloven, herunder Blindeinstituttet Refsnæs. 11 Sundheds- og Omsorgsudvalget Voksenhandicap 05.38 Tilbud til voksne med særlige behov 05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer Regnskab 2014 Budget 2015 1.832.313 -1.017.857 1.831.899 -940.333 1.096.697 -548.348 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbud til personer med særlige sociale problemer efter servicelovens §§ 109 og 110. Der er her tale om meget individuelle perioder. Indtægten vedrører 50 % statsrefusion af opholdsbetaling, samt borgerens egenbetaling, der fra 1. januar 2016 forventes at skulle opkræves af kommunen. Indtægten for egenbetaling tillægges tilsvarende udgifterne, da egenbetaling betales sammen med kommunens opholdsbetaling. 05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold for personer under 67 år Regnskab 2014 Budget 2015 73.492.002 -1.848.000 72.220.618 0 72.075.319 0 På denne funktion registreres udgifter vedrørende botilbud til længerevarende ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer, jf. servicelovens § 108. Der er budgetteret med 77 helårspersoner til en netto gennemsnitspris på 930.442 kr. I 2016 budgetteres der desuden med en indtægt, da det forventes, at kommunen selv hjemtager egenbetaling fra de borgere, der ikke har egen lejekontrakt. Indtægten for egenbetaling tillægges tilsvarende udgifterne, da egenbetaling betales sammen med kommunens opholdsbetaling. 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold Regnskab 2014 Budget 2015 32.567.115 -3.715.768 32.438.460 -3.463.539 34.126.057 -2.918.808 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer, jf. § 107 i lov om social service. Funktionen indeholder blandt andet udgifter til Det Socialpsykiatriske Team, Wiedergården, Jershøj og Falhøj. Udgifterne til administration og ledelse for disse institutioner er flyttet hertil fra 06.45.57. 12 Sundheds- og Omsorgsudvalget Voksenhandicap Der er budgetteret med at 31 helårspersoner vil være i andre kommuners eller private bofællesskaber til en netto gennemsnitspris på 575.116 kr., mens 24 helårspersoner vil være i kommunens egne tilbud til en netto gennemsnitspris på 448.067 kr. Forklaringen på faldet i Budget 2016 fra Budget 2015 skyldes, at der i Budget 2015 indgår en pulje på 2,0 mill. kr. til ældre- og sundhedsområdet, som er anvendt til den øgede aktivitet på hjemmehjælpsområdet. Puljen er i Budget 2016 indeholdt i normal drift i hjemmeplejen under serviceområdet Hjemmehjælp og primærsygepleje. I 2016 budgetteres med en højere indtægt, da det forventes, at kommunen selv hjemtager egenbetaling fra de borgere, der ikke har egen lejekontrakt. Indtægten for egenbetaling tillægges tilsvarende udgifterne, da egenbetaling betales sammen med kommunens opholdsbetaling. 05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordning Regnskab 2014 Budget 2015 2.107.849 -406.800 4.122.940 -472.235 4.053.098 -685.541 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende ledsageordninger for personer med psykisk eller fysisk nedsat funktionsevne, og vedrørende støtte- og kontaktpersonordninger for sindslidende og døvblinde efter §§ 45, 97, 98 og 99 i serviceloven. Budget 2016 er væsentlig lavere en Budget 2015 pga. flytning til §85 under 05.32.33. 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer Regnskab 2014 Budget 2015 5.274.459 5.077.213 5.257.351 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæftigelse til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. § 103, stk. 1 og 2 i serviceloven. Der er budgetteret med 38 helårspersoner til en netto gennemsnitspris på 138.802 kr. 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer Regnskab 2014 Budget 2015 20.962.266 -32.656 18.663.339 -50.562 19.283.493 0 På denne funktion registreres udgifter vedrørende aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. § 104 i serviceloven. 13 Sundheds- og Omsorgsudvalget Voksenhandicap Der er budgetteret med 80 helårspersoner til en netto gennemsnitspris på 239.163 kr. Der afholdes desuden 1.829.242 kr. til udgifter og -32.656 til indtægter forbundet med kommunens eget Aktivitetscenter. 05.57 Kontante ydelser 05.57.72 Sociale formål Regnskab 2014 Budget 2015 1.033.528 -516.764 933.475 -321.899 1.039.068 -519.534 På funktionen registreres merudgifter til voksne i henhold til § 100 i Lov om Social Service. 06.45.57 Voksen, ældre og handicapområdet Regnskab 2014 Budget 2015 0 0 1.553.113 Denne funktion dækker over udgifter til administration og ledelse for handicapområdet. Disse udgifter er nu afholdt på funktion 05.38.52. 14 Sundheds- og Omsorgsudvalget Plejehjem, daghjem m.v. Formål og indhold Tårnby Kommune råder over 369 plejeboliger fordelt på 338 faste pladser og 31 midlertidige pladser. Plejeboligerne er placeret på 6 plejehjem i Tårnby Kommune. Derudover er der daghjem på 2 af kommunens plejehjem. Fra 1. oktober 2015 forventes i alt 8 nye pladser at være færdigrenoverede og parate til ibrugtagning på Plejehjemmet Irlandsvej, således at det samlede antal pladser i 2016 vil være 369. Daghjem Tilbuddet om daghjem sigter mod at vedligeholde fysiske, psykiske og sociale færdigheder med henblik på at forhindre, at borgeren isolerer sig fra omverdenen og bliver inaktiv i sin hverdag. Det sigter endvidere mod at forebygge behov for indflytning på plejehjem eller hospitalsindlæggelse. Gennem socialt samvær, meningsfulde aktiviteter, god mad og vedligeholdende træning gives borgeren gode og livsbekræftende oplevelser med henblik på at øge trivsel og livskvalitet. Derudover tilbyder daghjemmene aflastning af ægtefæller/familier til hjemmeboende borgere med varig og betydelig funktionsnedsættelse. Der er daghjem på 2 af kommunens plejehjem. Plejebolig Plejeboliger er boliger, som er indrettet med tanke på personer med et stort pleje- og omsorgsbehov, og er beliggende i tæt tilknytning til diverse relevante trænings- og servicefaciliteter. Tilbud om plejebolig henvender sig til borgere, der har en varig og betydelig fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, og behov for døgnpleje og omsorg, og hvor dette ikke kan varetages i eget hjem. Midlertidige pladser Tårnby Kommune råder over et større antal midlertidige pladser fordelt på 2 af kommunens plejehjem. De midlertidige pladser benyttes bl.a. til vurdering af borgere i forhold til plejebolig, rehabilitering af borgere, aflastning af ægtefæller og til aflastning i forbindelse med udskrivning fra hospital, hvor borger i en periode har brug for en særlig støtte og pleje, som ikke kan tilbydes i hjemmeplejen, eller fordi der skal foretages større boligændringer Handicap/ældreboliger Kommunen har anvisningsretten til 202 handicapvenlige boliger, som er beliggende forskellige steder i kommunen, dog primært i Kastrupområdet. Boligerne henvender sig til personer med betydelig og varig nedsat fysisk funktionsevne og fortrinsvist ganghandicappede, som er bevilget hjælpemidler. Frit boligvalg Borgere, der er visiteret til en plejebolig, har frit valg uanset plejeboligens beliggenhed. Hvis plejeboligens beliggenhed er i en anden kommune, skal borgeren opfylde visitationskriterierne i begge kommuner for at kunne blive visiteret til en bolig. Når en borger flytter på plejehjem, har vedkommende ret til at få deres ægtefælle, samlever eller registreret partner med. Hvis sådan et ønske forefindes, skal boligen være egnet til 2 personer. Hvis borgeren dør, har ægtefællen, samleveren eller den registrerede partner ret til at blive boende. Plejeboliggaranti Der er indført plejeboliggaranti. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ældre, der er visiteret til en plejebolig, en plejebolig senest 2 måneder efter optagelsen på den generelle venteliste. Hvis man, som borger, afslår en tilbudt plejebolig, vil man komme 15 Sundheds- og Omsorgsudvalget Plejehjem, daghjem m.v. bagerst på den generelle venteliste, og en ny 2 måneders frist for et tilbud af plejehjemsplads starter. Plejeboliggarantien gælder kun, hvis borgeren ikke har noget specifikt ønske om en plejebolig på et specifikt plejehjem. Har man et ønske om en specifik plejebolig, kommer man på en venteliste, hvor ventetiden på tilbud om plejebolig vil variere. I april 2015 var der 19 borgere på den generelle venteliste til plejebolig. Der er i øjeblikket udfordringer med at overholde plejeboliggarantien pga. kapacitetspres. Utilsigtede hændelser Tårnby Kommune arbejder målrettet med at forebygge utilsigtede hændelser. En utilsigtet hændelse er en begivenhed, der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed. Utilsigtede hændelser kan eksempelvis være forkert dosering af medicin eller faldulykker. Politiske visioner og mål Visionen. Når en borger har behov for omfattende pleje og omsorg og plejen ikke kan varetages i egen bolig, skal der kunne tilbydes en boligform, hvortil der er knyttet pleje-, omsorgs-, trænings- og servicefunktioner. Det er kommunens overordnede mål, at optagelse i plejebolig og på daghjem, skal føles som en kvalitativ tilvækst i den enkelte borgers liv. Muligheden for at opfylde behovet tilgodeses ved løbende at følge udviklingen på området med det formål at: • Foretage løbende tilpasning og justering af målene for god pleje, således at den enkelte borger, indenfor givne rammer, tilbydes en pleje der er tilrettelagt i overensstemmelse med vedkommendes individuelle behov og livsstil. • Sikre at ledige pladser i plejehjem og daghjem anvises uden unødigt ophold. • Føre løbende tilsyn med plejen i såvel plejeboliger som daghjem jf. gældende lovgivning, og de af Kommunalbestyrelsen vedtagne standarder på området. • Løbende implementere tiltag, som følge af henholdsvis det kommunale som det embedslægelige tilsyn. • Følge befolkningsudvikling og venteliste til plejebolig tæt. • Følge udviklingen indenfor plejeboligbyggeri med det formål løbende at renovere og modernisere eksisterende plejeboliger. • Løbende efteruddanne og vedligeholde personalets faglige færdigheder, så plejen til enhver tid lever op til gældende normer for god pleje. Målsætninger og resultatkrav Målsætninger Plejeboliggarantien overholdes. Resultatkrav Der tilbydes plejebolig senest efter 2 måneder fra visitation. En ledig bolig anvises senest 10 dage efter, at den er blevet ledig. Skærpet indsats i forhold til At der er en udskrivninger og belægningsprocent på 80 % indlæggelser på midlertidige på kommunens midlertidige pladser på plejehjemmene. pladser. Opfølgning Opgørelse løbende over venteliste efterrettes udvalget. Opfølgning på anvendelsen af kommunens midlertidige pladser. 16 Sundheds- og Omsorgsudvalget Plejehjem, daghjem m.v. Målsætninger Lære af utilsigtede hændelser inden for sundhedslovgivningens rammer. Resultatkrav Utilsigtede hændelser indberettes til en central database. Opfølgning Risikomanageren udarbejder en rapport én gang årligt med henblik på videndeling og læring. Budgetteringsmetode og forudsætninger Nedenstående tabel viser kommunens udgifter til ældreboliger og institutioner, sammenlignet med udvalgte kommuner jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets nøgletal. Ældreudgifter Ældreudg. (netto) pr. folkepensionist Hele landet Kommuner i Region H Tårnby Kommune Brøndby Kommune Dragør Kommune Hvidovre Kommune Rødovre Kommune 2012 43.719 49.422 43.953 46.660 33.180 45.290 51.564 2013 42.367 47.880 44.166 47.337 32.660 44.563 51.587 2014 41.623 46.766 43.149 49.260 36.095 45.370 51.829 På dette serviceområde konteres udgifter og indtægter vedrørende plejehjem og daghjem. Derudover indgår udgifter til Region Hovedstaden for betaling for færdigbehandlede borgere, som Tårnby Kommune ikke har hjemtaget efter endt behandling. Forudsætningerne for budgetlægningen på serviceområdet er lagt ud fra forventet aktivitet samt den forventede takst/pris. Derudover har tidligere års forbrug ligeledes indgået i forudsætningerne. Normeringen på plejehjemmene fordeles via en ressourcetildelingsmodel. Modellen skal sikre ensartet serviceniveau for beboerne på alle kommunens plejehjem. Modellen er opbygget af en basisplejekvote, der giver 0,612 fuldtidsstilling om året pr. beboer. Basisplejekvoten tildeles alle pladserne på plejehjemmene. Derudover tildeles der tillægskvoter til beboere med særlige behov. Der er indarbejdet 3 kategorier af beboere med særlige behov i modellen. Disse er: • Svært demente med 0,731 fuldtidsstilling ekstra • Ældre med en psykiatrisk overbygning til andre lidelser med 0,669 fuldtidsstilling ekstra • Midlertidige pladser med 0,754 fuldtidsstilling ekstra. I modellen er der indarbejdet 17 % til vikardækning og afløsning. Denne dækker sygdom, ferie, kurser, omsorgsdage, barns sygdom, timer til f.eks. samarbejde på tværs af afdelinger, demenskoordinator, arbejdsmiljørepræsentanterne mv., diverse tillæg f.eks. ved sen varsling af omlagt arbejdstid samt over- og merarbejde. 17 Sundheds- og Omsorgsudvalget Plejehjem, daghjem m.v. I budgettet er der indlagt følgende pladser i 2016: Oversigt over varige og midlertidige pladser på plejehjem Pladser i alt Varige pladser Midlertidige pladser Pyrus Allé 48 48 0 Irlandsvej 114 102 12 Travbanehuset 36 18 18 Tårnbygård 84 84 0 Ugandavej 32 32 0 Tagenshus 55 54 1 369 338 31 I alt Budgettet for indtægter for servicepakken, husleje, el og varme er beregnet på baggrund af taksterne. I denne beregning er der desuden taget højde for manglede indtægter for mad mv., når beboerne f.eks. er indlagt på sygehuset. Bor borgeren fast på et plejehjem betales en fast husleje. I de midlertidige boliger betaler borgeren en døgntakst. Plejehjemsområdet er et område, hvor efterspørgslen er meget afhængig af befolkningsudviklingen for de ældste borgere i kommunen. Nedenstående viser en oversigt over aldersfordelingen af borgere på kommunens plejehjem. Det ses, at mere end 1/3 af borgerne over 90 år er på plejehjem, mens knap 1/10 af borgerne mellem 80 år og 89 år er det. Det betyder, at ændringer i disse to aldersgrupper har stor effekt på efterspørgsel på plejehjemsboliger. Andel af borgere på plejehjem 35,00 30,00 25,00 % 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 0-64 årige 65-79 årige 80-89 årige 90 og derover Figuren nedenfor viser den generelle stigning i antallet af ældre, og i modsætning til tidligere prognoser, er forventningen at antallet af borgere over 80 år fastholdes i budgetperioden. 18 Sundheds- og Omsorgsudvalget Plejehjem, daghjem m.v. Udvikling i antal borgere over 65 år 109 Indeks 2015 = 100 107 105 103 101 99 97 95 65-79 2015 100 2016 102 2017 104 2018 105 2019 107 80-89 100 100 99 99 98 90+ 100 100 100 102 105 Bevillingsoplysninger Drift 1.000 kr. Samlet resultat Løn Driftsudgifter Driftsindtægter Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 184.027 171.276 59.440 -46.688 188.185 175.566 64.403 -51.783 195.250 171.811 68.235 -44.795 Specifikation 1.000 kr. Samlet resultat Andre 046290 U sundhedsudgifte r Ældreboliger 053230 U Pleje og omsorg 053232 U mv. af ældre og handicappede I Regnskab 2014 Budgetoverslag 2017 195.526 172.453 68.235 -45.161 Budgetoverslag 2018 195.526 172.453 68.235 -45.161 Budgetoverslag 2019 195.526 172.453 68.235 -45.161 Budget 2015 184.027 4.505 Budget Budget- Budget- Budget2016 overslag overslag overslag 2017 2018 2019 188.185 195.250 195.526 195.526 195.526 0 0 0 0 0 26 205.979 122 61 61 61 61 216.369 216.485 217.119 217.119 217.119 -34.452 -39.765 -32.388 -32.755 -32.755 -32.755 19 Sundheds- og Omsorgsudvalget Plejehjem, daghjem m.v. 1.000 kr. Regnskab 2014 Budget 2015 9.111 10.408 Budget Budget- Budget- Budget2016 overslag overslag overslag 2017 2018 2019 10.500 10.508 10.508 10.508 -1.570 11.094 -1.508 13.070 -1.517 12.999 -1.517 12.999 -1.517 12.999 -1.517 12.999 -10.667 -10.510 -10.890 -10.890 -10.890 -10.890 Forebyggende 053233 U indsats for ældre og handicappede I Plejehjem og 053234 U beskyttede boliger I Specielle bemærkninger 05.32 Tilbud til ældre og handicappede 05.32.30 Ældreboliger, ydelsesstøtte til private ældreboliger Regnskab 2014 Budget 2015 61.143 25.705 121.606 Kontoen omfatter et obligatorisk bidrag til Boligselskabernes Landsbyggefond. I 2012 steg bidragsprocenten, hvorfor budgettet blev opskrevet. Effekten har endnu ikke vist sig, og det er uvist om det vil ske. Af denne grund er budgettet igen reduceret, således at det passer med den forhenværende bidragsprocent. 05.32.32 Pleje og omsorg af ældre og handicappede Regnskab 2014 Budget 2015 216.484.565 -32.388.391 205.979.176 -34.451.529 216.368.778 -39.764.975 På funktionen konteres udgifter til driften af plejehjemmene, dvs. lønninger, administration, fødevarer, rengøring, diverse udgifter vedrørende beboerne og indtægter fra servicepakken m.m. Derudover indgår fælles udgifter og indtægter til plejehjemmene og social- og sundhedselever. Såvel udgifter som indtægter i Regnskab 2014 og Budget 2015 omfatter de ca. 8 mill. kr. fra Ældremilliarden til løft af ældreområdet, som ikke indgår i hverken udgifts- eller indtægtssiden i budgettet for 2016. Stigningen i nettodriftsudgifterne i 2016 skyldes ibrugtagning af ekstra plejehjemspladser på Irlandsvej. 20 Sundheds- og Omsorgsudvalget Plejehjem, daghjem m.v. Udgifter ved køb og salg af pladser samt færdigbehandlede på hospitalerne har stor betydning for det samlede budget, hvilket fremgår af nedenstående oversigter. Udviklingen i færdigbehandlede patienter fremgår nedenfor. Der er pres på dette område, hvilket også tidligere er beskrevet i ældreplanen. Salg af plejehjemspladser: . Antal pladser Gennemsnitspris Budget/Regnskab Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 26,5 -509.981 -13.514.488 27,5 -570.782 -15.696.505 27,5 -563.283 -15.490.283 Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 32,5 547.648 17.798.547 34 552.578 18.787.656 34 561.972 19.107.046 Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 2.085 2.161 4.505.413 1.200 2.043 2.451.123 2.137 2.078 4.440.686 Køb af plejehjemspladser: . Antal pladser Gennemsnitspris Budget/Regnskab Færdigbehandlede patienter: . Antal dage Gennemsnitspris Budget/Regnskab Der er i budgettet indlagt udgifter og indtægter til drift til beboerfløjen på Plejehjemmet Irlandsvej, som er under renovering. I forlængelse af Økonomiudvalgets beslutning om ”Udmøntning af pulje til løft af ældreområdet” den 5. februar 2014, skal madproduktionen for plejehjemsbeboere omlægges til køleproduceret mad. Der er i den forbindelse gennemført et udbud, hvor tilbuddene er modtaget. Der er i beregningen af budgettet forudsat at det billigste tilbud vinder. Hvilket er usikkert på nuværende tidspunkt. Konsekvensen af dette madudbud er indarbejdet i budgettet. Normeringerne er baseret på den ressourcetildelingsmodel, som er beskrevet under afsnittet budgetteringsmetode og forudsætninger. Da ressourcetildelingsmodellen er opbygget således, at plejehjemmene tildeles ressourcer i forhold til den plejetyngde, som beboerne har, vil der være forskel på, hvor stor en normering de enkelte plejehjem tildeles pr. plejehjemsplads. I 2016 er der indarbejdet en øget udgift til lønninger på området, grundet ændring i det faglige uddannelsesniveau for plejepersonalet, som følge af kompetenceudvikling, som er endelig effektueret i 2017. Servicepakken består af kost, vask, leje af linned og undertøj, toiletartikler, terapi og rengøringsartikler. Tidligere har servicepakken også indeholdt en forsikring, men for nye beboere vil den ikke længere være en del af servicepakken, hvorfor der er indarbejdet et fortsat fald i indtægten for forsikring i overslagsårende. 21 Sundheds- og Omsorgsudvalget Plejehjem, daghjem m.v. Beboerne betaler samlet set 3.468 kr. til kost om måneden. Dette svarer til den maksimale takst, som kommunerne må opkræve for mad på plejehjemmene. Priserne for de forskellige serviceydelser fremgår af taksoversigten bagerst i budgetmaterialet. Udgifter til social- og sundhedselever udgør 19,6 mill.kr. I 2016 er der afsat en normering på 63,680 fuldtidselever på social- og sundhedshjælper/elever og i alt 14,3 mill. kr. til løn. Dette svarer til et optag på 56 elever i elevperioden, da perioden strækker sig over 15 måneder. Der er afsat en normering på 20,375 til social- og sundhedsassistent-elever og i alt 4,6 mill. kr. til løn. Dette svarer til et optag på 13 elever i elevperioden, der ligeledes strækker sig over 15 måneder. Der er afsat 0,7 mill. kr. i øvrige udgifter til eleverne, som omfatter forsikring og kørsel m.v. Endelig indeholder området diverse puljer for 1,3 mill. kr. der er afsat til eksempelvis udgifter vedrørende praktisk koordinator m.v. 05.32.33 Forbyggende indsats for ældre og handicappede Regnskab 2014 Budget 2015 10.500.360 -1.516.741 9.111.367 -1.569.807 10.408.260 -1.508.294 På funktionen konteres udgifter til kommunes 2 daghjem Irlandsvej og Travbanehuset samt udgifter til kommunens borgere, der benytter daghjem i andre kommuner. Den primære udgift på daghjemmene er løn til personalet. I 2016 er der indarbejdet en øget udgift til lønninger på området, grundet ændring i det faglige uddannelsesniveau for plejepersonalet, som følge af kompetenceudvikling, som er endelig effektueret i 2017. Daghjemmene er normeret til henholdsvis 3,163 stilling på Daghjemmet Irlandsvej og 12,649 stilling på Daghjemmet Travbanehuset. Indtægten kommer fra den takst, borgere betaler for at komme på daghjemmene. 05.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger Regnskab 2014 Budget 2015 12.999.471 -10.890.073 11.093.853 -10.667.129 13.069.604 -10.509.912 På denne funktion konteres boligdelen vedrørende plejehjemmene som blandt andet vedrører vedligeholdelse, inventar, ejendomsskat, varme, el og betaling for husleje, el og varme. 22 Sundheds- og Omsorgsudvalget Plejehjem, daghjem m.v. Der er afsat 2 mill. kr. til eksterne IT-udgifter, puljer mv., som blandt andet vedrører betaling for omsorgssystem o. lign. Der er i budgettet lavet en rokering af midlerne til el, som konsekvens af den ændrede madform. Når beboerne skal have kølemad, vil de enkelte institutioner komme til at bruge mere strøm, da maden skal opvarmes. Til gengæld vil plejehjemmene på Løjtegårdsvej kunne forvente et lavere strømforbrug end da produktionskøkkenet producerede maden. Derfor er det sparede forbrug til køkkenet fordelt på alle modtagerinstitutionerne. Udgifterne angående inventar vedrører både anskaffelser og vedligeholdelse. Udgifter til skatter, afgifter m.v. indeholder vand, renovation, forsikring samt udgifter forbundet med brand- og tyverialarm. Budgettet for husleje, el og varme er beregnet ud fra taksten pr. m² ganget med et vægtet gennemsnit, idet der forekommer ledige perioder på plejehjemmene ved fraflytninger. Derudover indgår der i beregningen en forudsætning om, at hver beboer i gennemsnit betaler 1.478 kr. om måneden i indtægtsbestemte husleje. Beboerne betaler kun husleje, el og varme for de dage de faktisk bor på plejehjemmet, og der betales kun husleje, el og varme for permanente pladser. På grund af samlingen og udvidelsen af midlertidige pladser har det haft en effekt på disse indtægter både for det enkelte plejehjem såvel som samlet set. Boligerne på Tagenshus administreres af det almennyttige boligselskab Tårnbyhuse, som står for opkrævning af husleje, el og varme. Kommunen kompenserer boligselskabet for tabt husleje i de perioder, hvor boligerne står tomme. Der er budgetteret med tabt husleje svarende til 243.485 kr. 23 Sundheds- og Omsorgsudvalget Hjemmehjælp og primærsygepleje Formål og indhold Hjemmehjælp Formålet med hjemmehjælp er, at borgerne på trods af funktionsnedsættelser som følge af sygdom eller handikap, kan bevare flest mulige færdigheder, så borgeren kan leve længst muligt på en måde, der giver livskvalitet for den enkelte. Det sker dels ved at fastholde eller genopbygge borgerens færdigheder, så borgeren kan klare mest muligt selv og dels ved at hjælpe med det, som borgeren ikke selv kan klare længere. Hjælpen gives så længe, der er behov for det, og bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. Hjælpen tilrettelægges i samarbejde med den enkelte borger ud fra dennes behov og forudsætninger. Hjemmehjælpen i Tårnby Kommune kan bestå af personlig pleje, praktisk hjælp, tøjvaskeordning og madservice. Hjemmehjælp kan ydes til borgere, der midlertidigt eller varigt har nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau eller som har særlige sociale problemer. Behovet for hjemmehjælp vurderes af kommunens visitator i samarbejde med borgeren og tildeles i overensstemmelse med lovgivningen og ud fra Tårnby Kommunes kvalitetsstandarder. Borgeren har mulighed for lejlighedsvist at bytte de planlagte ydelser med andre opgaver, som borgeren ønsker udført. Frit valg Kommunen skal skabe et grundlag for, at modtagere af hjemmehjælp kan vælge mellem den kommunale hjemmepleje og minimum en anden leverandør til personlig og praktisk hjælp. Den private leverandør borgerne kan vælge som alternativ til den kommunale leverandør er Rengøring.com/care. Kommunen fastsætter de kvalitetsmæssige krav, der stilles til både den kommunale leverandør og den private leverandør. Kommunen er ansvarlig for at sikre, at alle får den visiterede hjemmehjælp. Udviklingen i antallet af visiterede timer fordelt på den kommunale hjemmepleje og private leverandører fremgår nedenfor. Der er sket en stigning i antallet af modtagere i 2014, som har valgt den kommunale leverandør, hvilket blandt andet hænger sammen med forsinkelsen i kontraktindgåelsen med den nye leverandør på fritvalgsområdet. For at sikre at forsyningsforpligtelsen overholdes har den kommunale leverandør overtaget en række borgere, der tidligere modtog hjælp fra private leverandører. Den udvikling har betydning for fordelingen af antal visiterede timer. Den aktuelle fordeling mellem kommunal og privat leverandør nu på 90/10 %. 24 Sundheds- og Omsorgsudvalget Hjemmehjælp og primærsygepleje I nedenstående figur ses udviklingen i visiterede timer: Den Kommunale Hjemmepleje Privat leverandører Total 20.000 18.000 Visiterede timer 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 Januar 2011 Juni 2011 Januar 2012 Juni 2012 Januar 2013 Juni 2013 Januar 2014 Juni 2014 Januar 2015 Antal hjemmeplejemodtagere fordelt på ydelser: 1/1 2013 1/1 2014 1/1 2015 Antal modtagere Vaskeordning 583 552 498 Indkøbsordning 252 236 188 Personlig og praktisk hjælp 1.132 1.099 1.113 Primærsygeplejen inkl. klinikkerne 441 464 456 Selvvalgte hjælpere 13 18 22 Madservice 51 48 81 Primærsygepleje Primærsygepleje ydes til borgeren i henhold til sundhedsloven, og leveres af medarbejdere i hjemmeplejen i Tårnby Kommune. Formålet er at yde sygepleje til borgere i alle aldre i tilfælde af akut eller kronisk sygdom. Sygepleje ordineres af en læge eller visiteres som en borgerrettet sundhedsfremmende og forebyggende indsats med henblik på at bevare og styrke borgerens sundhed. Primærsygepleje visiteres ud fra Tårnby Kommunes kvalitetsstandarder. Primærsygepleje er sygepleje, rehabilitering og palliation til borgere med midlertidige eller kroniske lidelser, alvorligt syge og døende. Primærsygepleje ydes i den nødvendige periode og afsluttes herefter. Primærsygeplejen er en integreret del af det samlede kommunale sundhedstilbud til borgerne og ydelsen gives som udgangspunkt i kommunens sygeplejeklinikker. Hvis borgeren ikke er i stand til at transporterer sig til sygeplejeklinikkerne i Sundhedscentret eller på Plejehjemmet Tårnbygård, kan ydelsen leveres i borgerens hjem. Plejeorlov Plejeorlov bevilliges til, at pårørende kan yde omsorg og pleje til borgere i terminalfasen, der vælger at dø i eget hjem. Orlov gives til den erhvervsaktive pårørende, således at de bevarer deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er også et 25 Sundheds- og Omsorgsudvalget Hjemmehjælp og primærsygepleje mål at yde hjælpen på en måde, så det opleves som en nænsom og understøttende hjælp. Hverdagsrehabilitering Tårnby Kommune har valgt at investere i borgernes sundhed, som et element i håndteringen af det stigende antal ældre i fremtiden. Den slags investeringer tager tid og kræver handling i dag, hvis de skal have den ønskede effekt, når behovet er størst. Derfor blev der i 2012 ansat terapeuter og iværksat kompetenceudvikling af hjemmehjælpere, for at tage fat på, at borgere fremover støttes og trænes til at fastholde og forbedre funktionsniveauet. Derved vil borgeren fremover kunne klare flere ting i hverdagen frem for passivt at modtage hjælp - dette er til gavn for både borger og kommune. Hverdagsrehabilitering er en målrettet tværfaglig indsats, der har til formål, at borgeren støttes til igen at kunne klare daglige gøremål og aktiviteter selv, for eksempel at gå i bad, handle ind, gøre rent, eller tage tøj af og på. Der lægges vægt på, at borgerne er og forbliver aktive. På baggrund af viden om, hvor meget hverdagsrehabilitering kan betyde for menneskers evne til at komme i gang igen, har Tårnby Kommune besluttet, at borgere på baggrund af en konkret individuel vurdering kan visiteres til en ekstra indsats i form af hverdagsrehabilitering. Hverdagsrehabilitering er nu en integreret del af den visiterede hjemmehjælpsydelse til borgere i kommunen. Politiske visioner og mål Visionen De borgere, der har mistet færdigheder – fysisk og/eller psykiske, skal have hjælp til praktiske opgaver i hjemmet samt hjælp til personlig pleje og ernæring. Hjælpen tilrettelægges i overensstemmelse med vedkommendes egne værdier, personlige idealer og hidtidig livsførelse. Det er et mål, at borgere i Tårnby Kommune uanset sygdom eller handicap skal have mulighed for at bevare færdigheder til at leve og bo i eget hjem så lang tid som muligt. Dette kræver en aktiv indsats for, at borgerens funktionsevne fastholdes eller forbedres, således at borgerne støttes i at blive mere selvhjulpne. Der ydes hjælp til selvhjælp, så borgeren selv deltager aktivt. Bedre arbejdsmiljø, mindre fysisk nedslidning og sundere kost, medfører, at folkepensionister bevarer færdigheder højt op i alderen. Hjemmehjælp bør derfor prioriteres i forhold til de ældste ældre, der har mistet færdigheder. Hjælp ydes på baggrund af en visitation i overensstemmelse med lovgivningen og kommunens kvalitetsstandarder. Det overordnede mål er, at hjælpen tilpasses behovet, under hensyn til at borgerens eller pårørendes ressourcer skal inddrages i fornødent omfang med det formål at undgå yderligere funktionstab, som følge af inaktivitet og mangel på træning. 26 Sundheds- og Omsorgsudvalget Hjemmehjælp og primærsygepleje Ved visitation lægges vægt på at: • Hjælpen afpasses borgerens behov. • Det borgeren kan, skal borgeren gøre selv. • Borgere der kan transportere sig selv, henvises til primærsygepleje på klinikkerne. • Borgere der kan, henvises til Apotekernes dosisdispenserede medicinordning. Der er et mål for kommunens egen leverandør, at personalets viden og færdigheder løbende udvikles, så hjælpen tilrettelægges efter den anerkendte viden om aldring, pleje og vedligeholdelsestræning. Målsætninger og resultatkrav Målsætninger At den kommunale hjemmepleje effektiviserer sin drift At styrke kvaliteten i den kommunale hjemmeplejes arbejde. Resultatkrav At timeprisen i den kommunale hjemmepleje reduceres med 3 % i forhold til 2015 og at sygefraværet halveres. Gennem brug af tablets og digitale løsninger forbedres flow i informationer vedrørende borgere i hjemmeplejen. Opfølgning Indgår som del i en månedlig opfølgning på området. Kvartalsvis opfølgning på den borger-rettede brug af tablets og digitale løsninger. Budgetteringsmetode og forudsætninger Nedenfor ses befolkningsudviklingen opdelt på forskellige alderstrin. Der ses en stigende tendens i aldersgruppen 65-79-årige, hvilket alt andet lige giver større efterspørgsel efter hjemmehjælp og primærsygepleje. Presset efter serviceydelser på området vil derfor være stigende. Aldersgrupperinger – absolutte tal - jf. kommunens befolkningsprognose for 2015-2019 Aldersfordeling/borgere 2015 2016 2017 2018 2019 0-64 årige 65-79 årige 80-89 årige 34.752 5.809 1.639 34.985 5.920 1.644 35.170 6.023 1.627 35.474 6.119 1.626 35.546 6.240 1.610 90 årige og derover I alt 373 42.573 373 42.922 372 43.192 379 43.598 393 43.789 Nedenfor ses udviklingen i de visiterede timer. Det skal bemærkes, at der udover de visiterede timer til hjemmehjælp samtidig forventes 6.086 timers hverdagsrehabilitering, som er et centralt element i forsøget på at fastholde og forbedre borgernes funktionsniveau. Udviklingen i visiterede timer hænger sammen med plejehjemskapaciteten. 27 Sundheds- og Omsorgsudvalget Hjemmehjælp og primærsygepleje Der er budgetteret i 2016 med et samlet antal visiterede timer til hjemmehjælp og hverdagsrehabilitering på 189.163 timer (183.077 timers hjemmehjælp og 6.086 timers hverdagsrehabilitering). Udviklingen i timerne er i høj grad påvirket af pres fra accelererede patientforløb med hurtigere udskrivninger af plejekrævende borgere fra hospitalerne og et generelt pres på plejeboligkapaciteten. Udvikling i visiterede timer, Den Kommunale Hjemmepleje Regnskab Forventet 2014 2015 Praktisk hjælp 17.572 20.222 Personlig hjælp dag 65.342 75.434 Personlig hjælp øvrig 62.530 72.187 Hverdagsrehabilitering 3.997 6.224 I alt 149.441 174.067 Budget 2016 19.773 73.758 70.583 6.086 170.200 Udvikling i visiterede timer, Den Private Leverandør Regnskab 2014 Praktisk hjælp 4.469 Personlig hjælp dag 13.302 Personlig hjælp øvrig 12.419 Hverdagsrehabilitering 0 I alt 30.190 Forventet 2015 2.805 8.555 7.987 0 19.347 Budget 2016 2.749 8.385 7.828 0 18.962 Udvikling i visiterede timer, i alt hjemmehjælp Regnskab 2014 Praktisk hjælp 22.041 Personlig hjælp dag 78.644 Personlig hjælp øvrig 74.949 Hverdagsrehabilitering 3.997 I alt 179.631 Forventet 2015 23.027 83.989 80.175 6.224 193.415 Budget 2016 22.522 82.143 78.412 6.086 189.163 28 Sundheds- og Omsorgsudvalget Hjemmehjælp og primærsygepleje Bevillingsoplysninger Drift 1.000 kr. Samlet resultat Løn Driftsudgifter Driftsindtægter Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 113.387 81.483 35.241 -3.337 105.393 79.186 29.371 -3.164 123.771 105.889 20.635 -2.753 Specifikation 1.000 kr. Samlet resultat Sundheds046288 U fremme og forebyggelse Pleje og omsorg 053232 U mv. af ældre og handicappede I Plejevederlag og 053237 U hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning 04.62 Regnskab 2014 Budgetoverslag 2017 123.939 106.057 20.635 -2.753 Budgetoverslag 2018 123.939 106.057 20.635 -2.753 Budgetoverslag 2019 123.939 106.057 20.635 -2.753 113.387 0 Budget Budget- Budget- Budget2016 overslag overslag overslag 2017 2018 2019 105.393 123.771 123.939 123.939 123.939 0 2.460 2.460 2.460 2.460 115.585 107.487 122.981 123.149 123.149 123.149 -3.337 1.139 Budget 2015 -3.164 1.070 -2.753 1.083 -2.753 1.083 -2.753 1.083 -2.753 1.083 Sundhedsudgifter m.v. 04.62.88. en del af 400204102 Sundhedsfremme og forebyggelse 2.459.794 Regnskab 2014 Budget 2015 0 0 Området indeholder udgiften til den hverdagsrehabiliterende indsats, som har til formål at støtte og træne borgere i målgruppen for hjemmehjælp til i højere grad at kunne tage vare på egen omsorg og dermed blive mere selvhjulpne. Udgiften har frem til 2016 været afholdt på serviceområdet Sundhedsordninger og genoptræning. 29 Sundheds- og Omsorgsudvalget Hjemmehjælp og primærsygepleje 05.32 Tilbud til ældre og handicappede 05.32.32.400204000 Fællesudgifter og indtægter Regnskab 2014 Budget 2015 8.016.805 7.206.331 8.537.928 På området konteres IT-udgifter, løn til IT-medarbejder samt de administrative medarbejdere i den kommunale hjemmepleje og primærsygepleje. I Budget 2015 er der indeholdt en pulje til fremtidige visitationer på 1,2 mill. kr. Der er ikke budgetlagt med en sådan pulje i 2016, pengene er i stedet afsat til den kommunale hjemmehjælp og indeholdt i det samlede beløb dér. 05.32.32. en del af 4002040100 Den kommunale hjemmehjælp Regnskab 2014 Budget 2015 76.747.428 0 64.418.487 -826.907 58.235.855 -426.672 Her konteres udgifter til den udførende del af Den Kommunale Hjemmepleje. Der er budgetteret med 170.200 visiterede timer til den kommunale hjemmehjælp. Antallet er steget med 32.140 timer i forhold til Budget 2015. I 2016 er der indarbejdet en øget udgift til lønninger på området, grundet ændring i det faglige uddannelsesniveau for plejepersonalet, som følge af kompetenceudvikling, som er endelig effektueret i 2017. Hvis uddannelsesniveauet havde været således i 2015 indebærer Budget 2016 en effektivisering af timeprisen på 3 %. Det kommer til udtryk ved, at mere af hjemmeplejens tid bruges hos borgeren, bl.a. som følge af en målsætning om halveret sygefravær og en mere effektiv drift. Der har tidligere været budgetlagt med indtægter for midlertidig hjemmehjælp, som det ikke længere kan opkræves for. 05.32.32.4002040103 Tilskud til personlig og praktisk hjælp Regnskab 2014 Budget 2015 3.433.078 3.800.964 3.390.920 Her konteres udgifter til borgere, som selv ansætter hjemmehjælp. 30 Sundheds- og Omsorgsudvalget Hjemmehjælp og primærsygepleje 05.32.32. 4002040200 Primærsygepleje Regnskab 2014 Budget 2015 19.152.041 16.582.929 14.156.959 På området konteres udgifter til kommunal primærsygepleje. Stigningen i udgifterne er en konsekvens af opgaveglidningen fra det regionale sundhedsvæsen til kommunerne. I takt med at der bliver flere og flere ambulante besøg på hospitalerne og færre og færre indlæggelser, giver det naturligt et øget pleje- og omsorgsbehov, og dermed også et større behov for hjemmesygeplejeydelser, såsom sårpleje m.v. 05.32.32.4002046200 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp Regnskab 2014 Budget 2015 10.603.739 -1.417.042 17.363.067 -1.313.772 18.165.390 -1.409.150 På området konteres udgifter til private leverandører af hjemmehjælp, vask og indkøb. Der er budgetteret med 18.963 visiterede timer til den private leverandør af hjemmehjælp. I forhold til Budget 2015 er det 19.977 timer mindre. 05.32.32.400204101 Betaling til / fra kommuner Regnskab 2014 Budget 2015 5.028.000 -1.335.909 6.212.807 -1.196.449 5.000.000 -1.328.470 På området konteres udgifter til betaling af hjemmehjælp i andre kommuner og indtægter fra andre kommuner vedr. hjemmehjælp. 05.32.37. 4002040300 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved Pasning af døende i eget hjem Regnskab 2014 Budget 2015 1.083.245 1.139.156 1.069.999 På området konteres udgifter til løn og vederlag til plejere og sygeartikler. 31 Sundheds- og Omsorgsudvalget Sociale formål og omsorgsarbejde Formål og indhold Formålet er at tilbyde ældre borgere fysiske rammer for oplevelser og udfoldelser og støtte den ældre borgers mulighed for at skabe og vedligeholde et socialt netværk. Omsorgsaktiviteter drejer sig om åbne tilbud til raske ældre, hvortil det eneste krav er, at man er folkepensionist og selvhjulpen. Pensionisthus og pensionistcenter Pensionistcentret Solgården Pensionisthuset Pilehaven Pensionisthuset Bordinghus Pensionisthuse og pensionistcenter er for ældre borgere bosiddende i kommunen, som har mulighed for at deltage i fælles aktiviteter og kulturelle arrangementer. Det er kommunes mål at skabe fysiske rammer for borgernes selvudfoldelse. Det betyder, at husenes og centrets daglige tilbud i høj grad er bestemt af brugernes interesser og engagement. Personalet er behjælpelig med at få aktiviteterne koordineret og støtte brugerne i det daglige, men grundlæggende er der tale om, at brugerne skal bruge, præge og udvikle husene efter deres egne ønsker og behov. Private omsorgsklubber De private omsorgsklubber er et velegnet supplement til den kommunale indsats, og der gives tilskud til de private omsorgsklubber. Frivilligt socialt arbejde Det frivillige sociale arbejde er ligeledes et supplement til den kommunale indsats. Frivilligt socialt arbejde favner meget bredt fra børn og unge, selvhjælpsgrupper, handicappede og ældre. På området gives tilskud til det frivillige sociale arbejde i kommunen herunder til De gamles Skovtur og De gamles Jul. Ydermere gives støtte til udviklingsprojekter, der bl.a. er tværgående og fremmer bedre arbejdsmetoder. Der er tale om såkaldte § 18 midler, som tildeles til kommunen som en del af bloktilskuddet. Politiske visioner og mål Visionen. Det frivillige sociale arbejde og omsorgarbejdet medvirker til at styrke den sociale ansvarlighed og solidaritet i lokalsamfundet. Det er kommunens overordnede mål at tilbyde folkepensionister rammer for selvudfoldelse. Tilbuddene er organiseret omkring et princip om ikke at umyndiggøre, men at understøtte, at den enkelte, så vidt det er muligt, tager ansvar for sit eget liv. Det betyder, at borgerne i vidt omfang skal stå for aktiviteterne selv. Det er et krav, at borgerne er selvhjulpne, og at personalet i pensionisthusene fungerer som igangsættere og konsulenter mere end som hjælpere. Målet er at støtte det frivillige sociale arbejde i kommunen. Tilskuddene til omsorgsklubberne og til det frivillige sociale arbejde har i øvrigt til formål at modvirke isolation, ensomhed og sikre en bedre livskvalitet. Tilskud til det frivillige sociale arbejde og udviklingsprojekter ydes ud fra en grundtanke om, at der er opgaver som bedst løses via den frivillige sociale indsats. 32 Sundheds- og Omsorgsudvalget Sociale formål og omsorgsarbejde Det gælder bl.a. besøgstjenesterne, telefonrådgivninger, sociale ”caféer”, aflastningsophold eller lignende. Målsætninger og resultatkrav Målsætninger Stille fysiske rammer til rådighed for borgernes selvudfoldelse. Resultatkrav Aktiviteterne i pensionist husene skal svare til borgernes behov. Understøtte politisk mulighed for prioritering, af konkret lokalforankret frivilligt sociale arbejde. Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutninger følges. Opfølgning Løbende opfølgning og dialog med brugerne og de ansatte i pensionist husene. Derudover forelægges en årlig opfølgning politikerne. Løbende opfølgning. Budgetteringsmetoder og forudsætninger Budgettet er fastsat på baggrund af en vurdering af tidligere års forbrug samt en vurdering af det aktuelle aktivitetsniveau. Bevillingsoplysninger Drift 1.000 kr. Samlet resultat Løn Driftsudgifter Driftsindtægter Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 5.205 2.457 3.483 -735 6.367 2.771 4.341 -746 6.441 2.723 4.468 -750 Specifikation 1.000 kr. Samlet resultat Forebyggende 053233 U indsats for ældre og handicappede I Øvrige sociale 057299 U formål Regnskab 2014 Budget 2015 5.205 4.390 6.367 5.030 -735 1.550 -746 2.082 Budgetoverslag 2017 6.441 2.723 4.468 -750 Budgetoverslag 2018 6.441 2.723 4.468 -750 Budgetoverslag 2019 6.441 2.723 4.468 -750 Budget Budget- Budget- Budget2016 overslag overslag overslag 2017 2018 2019 6.441 6.441 6.441 6.441 5.097 5.097 5.097 5.097 -750 2.094 -750 2.094 -750 2.094 -750 2.094 33 Sundheds- og Omsorgsudvalget Sociale formål og omsorgsarbejde Specielle bemærkninger 05.32 Tilbud til ældre og handicappede 05.32.33 Generelle tilbud med aktiverende og forbyggende sigte Regnskab 2014 5.096.953 -749.940 4.389.915 -734.764 5.029.988 -745.763 Budget 2015 Der afholdes udgifter til driften af pensionisthusene Bordinghus og Pilehaven samt pensionistcenteret Solgården. Nettoudgifter på pensionisthuse og pensionistcenter er herefter følgende: Bordinghus Pilehaven Solgården 424.487 kr. 832.656 kr. 2.949.888 kr. 05.72 Støtte til socialt frivilligt arbejde og øvrige sociale formål 05.72.99 Frivilligt socialt arbejde Regnskab 2014 Budget 2015 2.093.987 1.549.964 2.082.326 Der gives tilskud til det frivillige sociale arbejde i kommunen, herunder til private omsorgsklubber. Midlerne på kontoen skal bidrage med økonomisk tilskud til udviklingsprojekter til sociale formål og forsøg med særlig fokus på velfærdsteknologiske tiltag. Fordeling af beløbene vil blive besluttet af Sundheds- og Omsorgsudvalget. Der anvendes 344.254 kr. til udviklingsprojekter til sociale formål og forsøg med særligt fokus på velfærdsteknologiske tiltag. Midler fra puljen bevilges af Sundheds- og Omsorgsudvalget. Derudover er der afsat et driftstilskud 822.098 kr. i Budget 2016 til kommunens værested på Kastruplundgade 13, som henvender sig til en gruppe af socialt udsatte borgere, og hvis aktiviteter vil være et supplement til kommunens øvrige tilbud. Værestedet drives af Dansk Røde Kors og kommunen bidrager med et tilskud til drift af stedet. De resterende 927.635 kr. er afsat til tilskud til frivilligt socialt arbejde. 34 Sundheds- og Omsorgsudvalget Hjælpemidler Formål og Indhold Formålet er at kompensere for varige fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser. Hjælpemidler, forbrugsgoder, biler og boligændringer bevilges efter servicelovens §§ 112, 113, 114 og 116. Følgende kategoriseringer indenfor hjælpemiddelområdet kan udledes: Kropsbårne hjælpemidler Kropsbårne hjælpemidler kan bevilges til borgere, der har behov for at blive kompenseret for en varig funktionsnedsættelse, hvor der eksempelvis er behov for ortopædiske fodindlæg, forskellige slags proteser og støttestrømper. Syns- og kommunikationshjælpemidler Syns- og kommunikationshjælpemidler kan bevilges til borgere, der har behov for at blive kompenseret for varige syns- og kommunikationsfunktionsnedsættelse, herunder hjælp til hjerneskadede og ordblinde. Da området er stærkt specialiseret, er der i rammeaftalen mellem region og kommuner fastsat nærmere regler for henvisning af borgere til syns- og kommunikationscentre, således at kommunerne kan få den nødvendige faglige bistand til at kunne træffe korrekte afgørelser vedrørende disse hjælpemidler. Handicapbiler Hjælp til køb af bil kan bevilges til borgere med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad forringer evnen til at færdes eller at fastholde nuværende erhvervsarbejde eller gennemføre en uddannelse uden brug af bil. Genbrugshjælpemidler Genbrugshjælpemidler kan bevilges, når borgere har behov for at blive kompenseret for varige funktionsnedsættelser, hvor der eksempelvis er behov for rollatorer, kørestole, eldrevne kørestole med videre. I tilfælde af, at der ved bevilling af et genbrugshjælpemiddel er behov for eksempelvis at få udarbejdet en siddestillingsanalyse rekvireres dette fra relevant samarbejdspartner. Boligændringer Boligændringer kan bevilges i de tilfælde, hvor en funktionsnedsættelse efter nærmere ergoterapeutiske vurderinger medfører nødvendigheden heraf. Forbrugsgoder Forbrugsgoder omfatter produkter, der er fremstillet og forhandles bredt med henblik på sædvanligt forbrug med den almindelige befolkning som målgruppe. Der kan ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo og der kan ligeledes kun ydes hjælp, når udgiften overstiger et vist minimum. Hjælpen kan udgøre 50 % af en gennemsnitlig anskaffelsespris. Der kan endvidere fastsættes nærmere regler for afgrænsningen af de forbrugsgoder, der kan ydes hjælp til i ministerielle bekendtgørelser. Den individuelle handicapkørselsordning. Tilbud til svært bevægelseshæmmede om handicapkørsel omfatter kørsel til fritidsformål som eksempelvis besøg hos familie og venner, indkøb og kulturelle aktiviteter. Kørsel til behandling eller terapi hos eksempelvis læge, hospital, fysioterapeut eller tandlæge udføres ikke under ordningen. Der er en egenbetaling og et årligt maksimum for kørsel. 35 Sundheds- og Omsorgsudvalget Hjælpemidler For at indgå i kørselsordningen skal følgende betingelser være opfyldt: fyldt 18 år, så svært bevægelseshæmmet, at man ikke kan benytte de offentlige trafikmidler, man skal være kørestolsbruger eller have et ganghjælpemiddel, som eksempelvis rollator, gangbuk eller albuestokke. Politiske visioner og mål Visionen Borgere med varige fysiske og eller psykiske funktionsnedsættelser ydes rådgivning, vejledning samt økonomisk støtte til relevante hjælpemidler, boligændringer, forbrugsgoder for i videst muligt omfang at kompensere for funktionsnedsættelsen. Målsætninger og resultatkrav Målsætninger At overholde de politisk fastsatte sagsbehandlingstider på ansøgninger om hjælpemidler, forbrugsgoder, biler og boligændringer. At Ankestyrelsens principafgørelser følges. Resultatkrav At sagsbehandlingsfristerne overholdes i 95 % af sagerne, idet mangelfulde oplysninger kan forsinke. Opfølgning På baggrund af statistik materiale udarbejdes ½årlige rapporteringer til det politiske udvalg At Ankestyrelsen giver medhold i 95 % af de indsendte sager fra hjælpemiddelteamet. På baggrund af statistik materiale udarbejdes ½årlige rapporteringer til det politiske udvalg Budgetteringsmetode og forudsætninger Nedenfor fremgår kommunens udgifter til hjælpemidler, sammenlignet med udvalgte kommuner, jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets nøgletal. Tårnby Kommune følger den generelle tendens, hvor udgifter til hjælpemidler falder, og er faldet med 16 pct. fra 2012 til 2014. Udgifter til hjælpemidler pr. indbygger: Udg. til hjælpemidler pr. indb. Hele landet Kommuner i Region Hovedstaden Tårnby Kommune Brøndby Kommune Dragør Kommune Hvidovre Kommune Rødovre Kommune 2012 694 616 644 769 775 618 827 2013 600 533 610 646 623 460 717 2014 596 517 541 652 795 478 796 Grupperingerne vedrører ortopædiske hjælpemidler, inkontinens- og stomihjælpemidler, andre hjælpemidler, forbrugsgoder samt hjælp til boligindretning. 36 Sundheds- og Omsorgsudvalget Hjælpemidler Fordelingen af udgifter til hjælpemidler fremgår af nedenstående figur. Center for syn og kommunation; 6% Fordeling af udgifter til hjælpemidler Støtte til køb af Andre bil § 114; 5% hjælpemidler ; 4% Arm- og benproteser §112; 4% Ortopædiske hjælpemidler §112; 12% Hjælp til boligindretning § 116; 4% Inkontinens- og stomihjælpemidl er; 20% Kørestole, rollatorer m.v.; 45% Bevillingsoplysninger Drift 1.000 kr. Samlet resultat Løn Driftsudgifter Driftsindtægter Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 27.466 0 27.995 -529 23.936 0 25.235 -1.299 24.593 0 25.253 -661 Specifikation 1.000 kr. Samlet resultat Busdrift Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 023231 U 053235 U I Regnskab 2014 Budget 2015 27.466 1.894 26.101 23.936 2.044 23.191 -529 -1.299 Budgetoverslag 2017 24.593 0 25.253 -661 Budgetoverslag 2018 24.593 0 25.253 -661 Budgetoverslag 2019 24.593 0 25.253 -661 Budget Budget- Budget- Budget2016 overslag overslag overslag 2017 2018 2019 24.593 24.593 24.593 24.593 1.884 1.884 1.884 1.884 23.370 23.370 23.370 23.370 -661 -661 -661 -661 37 Sundheds- og Omsorgsudvalget Hjælpemidler Specielle bemærkninger 02.32 Kollektiv trafik 02.32.31 Handicaptransport Regnskab 2014 Budget 2015 1.883.780 1.894.356 2.043.800 Udgiften vedrører individuel transport af svært bevægelseshæmmede over 18 år, som rækker ud over transport til behandling, terapi og lign. Budgettet er baseret på forbruget fra 2012-2014 samt budgettet for 2015. 05.32 Tilbud til ældre og handicappede 05.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Regnskab 2014 Budget 2015 23.369.667 -660.870 26.101.097 -529.375 23.190.730 -1.298.927 På området konteres udgifter til arm- og benproteser, ortopædiske hjælpemidler, inkontinens- og stomihjælpemidler, IT-hjælpemidler. Endelig konteres udgifter til Kommunikationscentret, diverse udgifter til hjælpemidler, betaling til/fra regioner og tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil. I 2016 budgetteres der desuden med en forventning om lavere priser på stomi- og inkontinenshjælpemidler, som følge af et udbud, samt øget brug af løftestole i det daglige arbejde. 38 Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundhedsordninger og genoptræning Formål og indhold Formålet er at iværksætte sundhedstiltag vedrørende Sundhedspleje, Tandpleje, almen forebyggelse, forebyggende hjemmebesøg, genoptræning og misbrugsbehandling og afholde udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet. Under serviceområdet henhører ligeledes sygesikringsydelser i form af hjælp til befordring og udgifter til hospiceophold. Kommunerne har i de senere år oplevet en markant opgaveglidning fra det regionale sundhedsvæsen. Der er tale om en omlægning fra stationær til ambulant behandling og tidligere udskrivninger, som sammen med den demografiske udvikling betyder et forøget pres på pleje, omsorg og sundhedsindsats. Dette stiller krav om en langsigtet strategi. KL har lanceret ”Det nære Sundhedsvæsen” som sætter en række målsætninger for kommunerne, og som Kommunalbestyrelsen tilsluttede sig den 30. april 2013. Sundhedsplejen Bidrager til at sikre børn og unge en sund opvækst og medvirker til at skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse gennem en generel sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats. Sundhedsplejen arbejder også for at styrke den målrettede indsats over for børn og unge. Forældre vejledes til at kunne støtte deres børns sunde udvikling fysisk og mentalt. Tandplejen Sikrer at alle børn og unge under 18 år med bopæl i kommunen har adgang til vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje. Som alternativ til det kommunale tandplejetilbud kan man vælge at modtage børne- og ungdomstandplejen i privat tandlægepraksis. På grund af lovændring fra den 1. januar 2013 vil det for de 0-15 årige være med egenbetaling på 100 % og for de 16-17 årige uden egenbetaling. Tandplejetilbud i en anden kommunal tandpleje kan tilbydes, hvis der foreligger en faglig indikation. Fra august 2014 er de tidligere 5 tandklinikker på skolerne samlet i en ny fælles klinik på Amager landevej 67-69. Denne klinik vil gennem et fagligt mere bæredygtigt miljø og moderne faciliteter skabe en bedre tandpleje til gavn for borgeren. Endvidere tilbydes omsorgstandpleje og specialiseret tandpleje til personer, som kun vanskeligt kan udnytte de eksisterende tandplejetilbud. Alkoholbehandling Borgeren kan vælge at modtage offentlig ambulant behandling. Der er indgået aftale med Lænken – Landsforeningen af Lænkeambulatorierne. Der henvises til Lænkeambulatorierne, såfremt borgeren ønsker at påbegynde alkoholbehandling. Såfremt borgeren har behov for døgnbehandling, vil visitation dertil foretages i et samarbejde med Lænkeambulatoriet eller den behandlingsinstans, som varetager den ambulante behandling. Formålet med alkoholbehandlingen er at sikre en indsats, der er rettet mod den nedsatte fysiske og psykiske funktionsevne samt de sociale problemer, der følger af misbrug. Der sigtes endvidere mod at styrke den enkeltes mulighed for aktiv deltagelse i samfundslivet, herunder personlig udvikling, aktivering og social integration. Behandlingen er helhedsorienteret og afpasset den enkeltes særlige behov og muligheder og med respekt for den enkeltes integritet og værdighed. 39 Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundhedsordninger og genoptræning Behandlingsindsatsen tilrettelægges i udgangspunktet efter princippet om mindst indgribende foranstaltning. Stofmisbrugsbehandling Stofmisbrugsbehandlingen for borgere fra Tårnby Kommune varetages af KABS(misbrugscenter) i Glostrup Kommune. Stofmisbrugsbehandlingen omfatter også stofmisbrugsbehandling til unge, gravide samt psykisk syge. KABS varetager både den lægelige og den sociale behandling. Behandling af stofmisbrugere omfatter ambulant behandling, dagbehandling samt døgnbehandling. Opstart af stofmisbrugsbehandling forudsætter visitation. Formålet med stofmisbrugsbehandling er at sikre en indsats, der er rettet mod den nedsatte fysiske og psykiske funktionsevne samt de sociale problemer, der følger af misbrug. Behandlingen sigter mod at styrke den enkeltes mulighed for aktiv deltagelse i samfundslivet, herunder personlig udvikling, aktivering og socialintegration og den er helhedsorienteret og afpasset den enkeltes særlige behov og muligheder og med respekt for den enkeltes integritet og værdighed. Ligesom alkoholbehandlingen er stofmisbrugsbehandlingen tilrettelagt i udgangspunktet efter princippet om mindst indgribende foranstaltning. Forebyggelse Kommunen har ansvaret for den borgerrettede forebyggelse, mens den patientrettede forebyggelse er delt mellem regionen og kommunen. Den borgerrettede forebyggelse er først og fremmest rettet mod den raske del af befolkningen med det formål at mindske risikoen for, at sygdom overhovedet opstår og begrænse velfærdssygdommes udvikling. Den patientrettede forebyggelse handler om at forebygge, at en sygdom udvikler sig yderligere. Tilbud under den patientrettede forebyggelse er blandt andet Tårnby Kommunes forløbsprogrammer for borgere med diabetes type 2, KOL, demens, lænderyg smerter, kræft og hjertesygdom. Tårnby Kommune har med Sundhedsaftale 2015 – 2018 forpligtet sig til at arbejde med sårbare grupper i forløbsprogrammerne. Kommunalbestyrelsen har valgt, at Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker skal implementeres, og at dette skal ske med nedsættelse af en projektorganisation, hvor der arbejdes på tværs af forvaltninger og afdelinger. Indsatserne i forebyggelsespakkerne er hovedsagelig borgerrettede. Der er stor ulighed i sundhed. Det ses blandt andet ved, at blandt borgere, som er uden for arbejdsmarkedet, kort uddannede, enlige og psykisk syge, findes en højere forekomst af rygning, misbrug, uhensigtsmæssige spise- og motionsvaner og kronisk sygdom. Samtidig viser undersøgelser, at disse sårbare grupper har sværere ved at håndtere et liv med kronisk sygdom som f.eks. giver hyppigere indlæggelser end andre grupper med samme sygdomme. Et fokus i Sundhedsplan 2020 er ulighed i sundhed, og deraf implementering af indsatser og rammer, som er målrettet sårbare grupper. Forebyggende hjemmebesøg Forebyggende hjemmebesøg er en lovbunden opgave med det formål at fremme og vedligeholde sundhed og livsglæde for samfundets ældste borgere. Den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunen skal medfinansiere sundhedsområdet på indlæggelser og ambulante besøg foretaget på et somatisk eller et psykiatrisk sygehus. Det indebærer et delvist 40 Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundhedsordninger og genoptræning betalingsansvar for sundhedsvæsenet i form af et aktivitetsafhængigt bidrag på ca. 16 pct. af regionens samlede sundhedsudgifter. Hensigten med den kommunale medfinansiering er at øge kommunernes incitament til at oprette egne tilbud, som kan aflaste sygehusene og fremme effektiv forebyggelse, trænings- og plejeindsats. Genoptræning Kommunen har ansvaret for at yde tre slags træning/genoptræning • ambulant genoptræning efter udskrivning fra sygehus efter sundhedsloven • genoptræning og vedligeholdelsestræning efter serviceloven • vederlagsfri fysioterapi Kommunal ambulant genoptræning efter sundhedsloven tilbydes alle borgere, der har været indlagt på hospital, og som udskrives med en genoptræningsplan. Genoptræningsplanen beskriver, hvilket lægefagligt genoptræningsbehov borgeren har på udskrivningstidspunktet. Genoptræning efter sundheds- og serviceloven er defineret som en tidsafgrænset indsats mellem borgeren og personale med det formål, at borgeren opnår samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulig funktionsevne. Genoptræningen rettes imod borgerens funktionsnedsættelse, hvilket vil sige problemer i kroppens funktioner eller anatomi, samt aktivitets- og deltagelsesbegrænsninger. Genoptræning efter sundhedsloven foregår i Sundhedscenter Tårnby samt på kommunens plejehjem. Ydelsen er omfattet af frit valg, hvorfor borgeren har ret til frit at vælge genoptræningstilbud i andre kommuner. Kommunen er forpligtet til at yde befordring til første genoptræning efter sundhedsloven, hvis det fremgår af genoptræningsplanen, at borgeren har behov for det. Herefter vurderes borgerens behov for befordring fra gang til gang. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter serviceloven ydes til borgere, som efter sygdom eller svækkelse uden forudgående hospitalsindlæggelse har mistet sit hidtidige funktionsniveau eller har vanskeligt ved at vedligeholde sit funktionsniveau. Vedligeholdelsestræning efter serviceloven er defineret som målrettet træning for at forhindre funktionstab og for at fastholde det hidtidige funktionsniveau. Genoptræning efter serviceloven foregår på SundhedsCenter Tårnby eller i borgerens hjem. Vedligeholdelsestræningen foregår på plejehjemmene og i kommunens daghjem. Kommunen afholder udgifterne til den specialiserede ambulante genoptræning, der varetages af sygehusene, 70 % af udgiften til genoptræning under indlæggelsen samt den vederlagsfri fysioterapi. Vederlagsfri fysioterapi ydes til svært fysisk handicappede personer med særlig diagnose. Praksis, som gennem mange år har været anvendt ved fortolkning er følgende: ”En borger, som kan klare sig selv indendørs i døgnets 24 timer uden hjælp eller hjælpemidler til den daglige personlige livsførelse, har ikke et svært fysisk handicap”. Handicapkriteriet er opfyldt, når personen anvender hjælpemidler eller er nødt til at have hjælp af pårørende eller andre personer til f.eks. påklædning, personlig hygiejne eller madlavning. 41 Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundhedsordninger og genoptræning Den vederlagsfri fysioterapi ydes indtil videre kun af privat praktiserende fysioterapeuter. Politiske visioner og mål Visionen: Tårnby Kommune vil medvirke til at borgerne får et langt og sundt liv, forebygge livsstilssygdomme, bekæmpe uligheden indenfor sundhedsområdet samt at prioritere det, der virker. Sundhedsplejen skal yde en generel sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats og en individorienteret indsats, der retter sig mod alle børn og unge, samt en særlig indsats, der specielt tager sigte på de svagest stillede børn og unge. Det er en målsætning for sundhedsplejen at tage udgangspunkt i familiens/barnets ressourcer, understøtte dem og medvirke til at udvikle familiens evne til selv at mestre udfordringer og vanskeligheder forbundet med det at have børn. Et godt og velfungerende samarbejde tilstræbes på tværs af sektorer, der arbejder med børn, unge og deres forældre. Her tænkes både kommunalt og regionalt, for at kunne sikre vigtig information til alle relevante samarbejdsparterne omkring familien efter samtykke fra forældrene. Det er et mål for Den kommunale tandpleje at levere tandpleje af en høj kvalitet med patienten i centrum. Endvidere er det et mål at have tilfredse brugere, som selv er med til at tage ansvaret for at bevare et sundt tandsæt. Det er et mål for Sundhedsplan 2020, at indsatser og rammer i Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker implementeres på tværs af afdelinger og forvaltninger, når det giver mening. Målet er endvidere at have fokus på indsatser, der mindsker ulighed i sundhed. Genoptræningen skal bidrage til øget livskvalitet for borgere, der har lidt tab af funktioner og/eller færdigheder, som følge af sygdom, og som vurderes at have et genoptræningspotentiale. Træning til vedligeholdelse af færdigheder skal bidrage til øget livskvalitet for borgere, og forebygge tab af færdigheder, indlæggelser, behov for plejebolig m.v. Visitationen for alkohol- og misbrugsbehandling skal sikre tilgængelighed i forhold til borgere, der ønsker behandling for deres misbrug. Målsætningen er, at personer, der henvender sig til kommunen for behandling af alkohol- eller stofmisbrug inden 14 dage er henvist til relevant ambulant behandling. For behandling af alkohol- og stofmisbrug i døgnophold, forudsættes det, at der er iværksat forbehandling samt planlagt efterbehandling. Forbehandling iværksættes med henblik på at øge effekten af døgnophold og mindske risikoen for tilbagefald. Målet med de forebyggende hjemmebesøg er at støtte den ældre borger i at varetage egen sundhed med blandt andet det formål at udsætte tidspunktet for behov for omsorg og pleje fra det offentlige. 42 Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundhedsordninger og genoptræning Målsætninger og resultatkrav Målsætninger Resultatkrav Opfølgning Sundhedsfremme Sundhedsplejen tilbyder tidlig hjemmebesøg hos nyfødte. Derudover 5 besøg i første leveår. Sundhedsplejen udfører indog udskolings undersøgelser. Der tilbydes 1 forebyggende hjemmebesøg årligt til borgere over 75 år. Procenttallet af 17-årige uden huller i tænderne skal være på niveau med modsvarende tal for Region H. Iværksættelse af forebyggelsespakkerne ”Mad & Måltider”, ”Stoffer” og ”Hygiejne”. Udarbejde metoder til at bekæmpe uligheden ift. sundhed. Implementere indsatser for sårbare grupper. Ansøgning om vedligeholdstræning skal sagsbehandles senest 2 uger efter modtagelse. Træning skal igangsættes senest 2 uger efter bevilling. Træning på rehabiliteringsplads opstartes senest to hverdage efter indflytning. Genoptræningsplaner modtaget fra sygehuset skal sagsbehandles senest 5 hverdage efter modtagelsen. Træning skal igangsættes senest 15 hverdage efter kommunens modtagelse af genoptræningsplan. Ved akutte patienter skal træning iværksættes inden 7 dage. Registrering og evaluering af tilbuddet og indsatsen. Implementering af Sundhedsplan 2020. Genoptræning og træning til vedligeholdelse af færdigheder skal være et middel til at udsætte behovet for varige hjælpeforanstaltninger og fremtidige indlæggelser. Registrering af borgere på 75 år og derover, der tager imod tilbuddet. Via den årlige indrapportering til Sundhedsstyrelsens centrale register Der evalueres på disse resultatkrav 1. kvartal 2016 og 1. kvartal 2018. Månedlig statistik over centrets aktiviteter. 43 Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundhedsordninger og genoptræning Budgetteringsmetode og forudsætninger Den aktivitetsbestemte medfinansiering og genoptræning Den aktivitetsbestemte medfinansiering dækker over kommunens udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsenet. Herunder udgifter til somatiske ambulante besøg, indlæggelser og genoptræning under indlæggelse samt udgifter til psykiatriske ambulante besøg og indlæggelser. Endelig indeholder den aktivitetsbestemte medfinansiering også udgifter til sygesikring. Den aktivitetsbestemte medfinansiering for 2016 er vurderet på baggrund af aktivitetstal 2012-14. Ordningen blev omlagt i 2012, hvorfor oplysninger før dette tidspunkt ikke er relevante. Der foreligger ikke på budgetlægningstidspunktet retvisende oplysninger for 2015. Endvidere forudsættes det, at Økonomiaftalen for 2016 ikke indebærer en vækst udover den almindelige pris- og lønregulering af loftet for den kommunale medfinansiering. Nedenstående tabel viser en sammenligning af udgifterne pr. borger mellem kommunerne i Region Hovedstaden. Det fremgår af tabellen, at Tårnby Kommune ligger over gennemsnittet både i forhold til kommunerne i Regionen og til landsgennemsnittet. Dette hænger blandt andet sammen med såvel sygehusstrukturen, som borgernes generelle sundhedstilstand. Dog er Amager Hospital og Hvidovre Hospital sammenlagt i 2015, hvilket reducerer de fremtidige udgifter, idet overførsler mellem disse hospitaler ikke længere udløser medfinansiering. Bruttodriftsudgifter til sundhedsydelser pr. indbygger Kommunal medfinansiering pr. borger Hele landet Region Hovedstaden Tårnby Brøndby Dragør Hvidovre Rødovre 2012 4.669 3.445 5.030 5.571 4.449 5.147 5.219 2013 4.825 4.912 5.197 5.895 4.783 5.287 5.423 2014 4.848 4.976 5.215 5.769 4.793 5.221 5.312 Nedenstående tabel viser forudsætningerne for den aktivitetsbestemte medfinansiering for 2016. Udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsenet Antal Stationær somatik Ambulant somatik Genoptræning Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Sygesikring I alt 9.751 102.901 1.568 292 9.770 503.252 Gennemsnitlig pris 8.177 644 2.190 6.850 518 34 Beregnede udgifter (mill. kr.) 79,8 66,3 3,4 2,0 5,1 17,1 173,7 44 Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundhedsordninger og genoptræning Antallet af genoptræningsplaner, der udføres i Tårnby Sundhedscenter har været stærkt stigende de sidste år. Det forventes, at denne udvikling vil fortsætte de kommende år. Nedenfor fremgår udviklingen inden for stationær og ambulant somatiske besøg samt udviklingen i antallet af genoptræningsplaner. Som det ses er der en markant stigning i antallet af ambulante besøg og genoptræningsplaner. Antallet af stationære indlæggelser ligger derimod nogenlunde stabil, og der forventes en svagt faldende tendens i 2016. Udviklingen for stationære og ambulante besøg samt genoptræningsplaner 140 130 Indeks 120 Genoptræning 110 Stationær 100 Ambulant 90 80 2013 2014 2015 2016 År Kommunal tandpleje I 2014 åbnede den nye fælles kommunale tandlægeklinik på Amager Landevej, og udgiftsmønsteret forventes også i 2016 at følge udviklingen fra 2015. Øvrige udgiftsområder Vederlagsfri fysioterapi, sundhedsfremme og forebyggelse, forebyggende hjemmebesøg, alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt andre sundhedsudgifter er budgetlagt ud fra regnskabet for 2014 og fremskrevet til Budget 2016 via KL’s pris- og lønfremskrivning. Bevillingsoplysninger Drift 1.000 kr. Samlet resultat Løn Driftsudgifter Driftsindtægter Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 234.248 33.563 204.455 -3.770 234.660 33.213 203.450 -2.003 232.897 30.784 205.627 -3.515 Budgetoverslag 2017 232.897 30.855 205.557 -3.515 Budgetoverslag 2018 232.897 30.855 205.557 -3.515 Budgetoverslag 2019 232.897 30.855 205.557 -3.515 45 Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundhedsordninger og genoptræning Specifikation 1.000 kr. Samlet resultat Aktivitetsbestemt 046281 U medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal 046282 U genoptræning og vedligeholdelses træning I Vederlagsfri 046284 U behandling hos fysioterapeut Kommunal 046285 U tandpleje I Sundheds046288 U fremme og forebyggelse I Kommunal 046289 U sundhedstjeneste Andre 046290 U sundhedsudgifter Forebyggende 053233 U indsats for ældre og handicappede Alkoholbehandli 053844 U ng og behandlingshjem for alkoholskadede (sund Behandling af 053845 U stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh Regnskab 2014 234.248 172.109 Budget 2015 Budget Budget- Budget2016 overslag overslag 2017 2018 234.660 232.897 232.897 232.897 174.664 173.004 172.933 172.933 Budgetoverslag 2019 232.897 172.933 13.871 13.642 13.802 13.873 13.873 13.873 -2.513 5.499 -1.760 5.825 -3.267 5.671 -3.267 5.671 -3.267 5.671 -3.267 5.671 16.534 16.249 16.522 16.522 16.522 16.522 -191 6.055 -243 6.103 -247 4.393 -247 4.393 -247 4.393 -247 4.393 -1.065 5.031 0 5.508 0 5.297 0 5.297 0 5.297 0 5.297 4.150 2.157 2.193 2.193 2.193 2.193 806 888 832 832 832 832 5.069 4.265 5.171 5.171 5.171 5.171 8.894 7.362 9.527 9.527 9.527 9.527 46 Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundhedsordninger og genoptræning Specielle bemærkninger 04.62 Sundhedsudgifter m.v. 04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Regnskab 2014 Budget 2015 173.003.792 172.108.970 174.664.390 Den aktivitetsbestemte medfinansiering for 2016 er vurderet på baggrund af aktiviteten i de foregående år. Der er i 2016 indarbejdet en mindreudgift på 2,6 mill. kr., som konsekvens af, at overflytninger af borgere mellem Amager og Hvidovre hospital ikke længere udløser medfinansiering. 04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Regnskab 2014 Budget 2015 13.802.144 -3.267.252 13.870.666 -2.513.209 13.641.575 -1.759.916 Budgettet henføres til det udførende genoptræningspersonale i Sundhedscenter Tårnby. Budgettet er lagt ud fra Regnskab 2014 inkl. pris- og lønfremskrivning. Det skal bemærkes, at indtægten er steget. Dette skyldes, at der er en forventning om, at der iværksættes flere genoptræningsplaner til borgere boende i Dragør Kommune. 04.62.84 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Regnskab 2014 Budget 2015 5.670.859 5.499.079 5.824.830 Visitationen til vederlagsfri fysioterapi sker uden om kommunen, og de kommunale styringsmuligheder er således stærkt begrænsede. 04.62.85 Kommunal tandpleje Regnskab 2014 Budget 2015 16.521.626 -247.337 16.533.896 -191.310 16.249.451 -243.202 Budgettet omfatter specialtandplejen, omsorgstandplejen, kommunal tandpleje af børn og unge mellem 0-18 år, tandregulering, betaling til andre kommuner og private tandlæger. Udgangspunktet for budgettet er en almindelig pris- og lønfremskrivning af den eksisterende normering i tandplejen. 47 Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundhedsordninger og genoptræning Tårnby Kommunes tandregulering varetages via et samarbejde med Albertslund, Brøndby, Hvidovre, Ishøj og Vallensbæk Kommuner. Behandlingen af Tårnbys borgere finder sted på en fælles Tandreguleringsklinik i Hvidovre Kommune. Budgettet for denne service er baseret på budgettet for 2015 og fremskrevet til 2016-priser via prisog lønfremskrivning. 04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse Regnskab 2014 Budget 2015 4.392.841 0 6.055.033 -1.065.000 6.103.451 0 Området indeholder udgiften til kampagner samt lønninger til 3 medarbejdere, som beskæftiger sig med forebyggelse. Gruppen for hverdagsrehabilitering, der har til formål at støtte og træne borgeren i målgruppen for hjemmehjælp til i højere grad at kunne tage vare på egen omsorg og dermed blive mere selvhjulpne, er blevet samlet til ét team under serviceområdet Hjemmehjælp og primærsygepleje. Dette er gjort for at skabe bedre koordineringsmuligheder og øget mulighedsrum i forhold til faglig sparring. Udgiften på i alt 2,5 mill. kr. til den hverdagsrehabiliterende indsats er derfor blevet flyttet til hjemmehjælp, og figurerer ikke i det ovenstående. Der er ikke budgettet med et indtægtsbudget, idet indtægten i 2014 vedrører et projekt, som var statslig finansieret. 04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste Regnskab 2014 Budget 2015 5.296.807 5.030.591 5.508.267 Udgifterne omfatter udgifter forbundet med den kommunale sundhedstjeneste. 04.62.90 Andre sundhedsudgifter Regnskab 2014 Budget 2015 2.193.249 4.149.932 2.156.587 På kontoen føres udgifter til hospiceophold. Kommunen har ingen indflydelse på, hvor mange borgere, der indlægges, og hvor de indlægges. Der har været en generel tendens til, at efterspørgslen har været stigende. Udgifterne kan dog variere meget fra år til år, da opholdet og behovet kan være meget forskelligt. Kontoen benyttes ligeledes til betaling af færdigbehandlede psykiatriske borgere og befordringsgodtgørelse. 48 Sundheds- og Omsorgsudvalget Sundhedsordninger og genoptræning 05.32.33 Forebyggende hjemmebesøg Regnskab 2014 Budget 2015 832.144 805.959 888.062 Der tilbydes årligt hjemmebesøg til +75 årige. 05.38 Tilbud til voksne med særlige behov 05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Regnskab 2014 Budget 2015 5.170.695 5.069.309 4.264.849 På funktionen konteres udgiften til alkoholbehandling til borgere over 18 år. Kommunen har ingen indflydelse på, hvor mange borgere, der behandles. Budgettet er opskrevet på baggrund af regnskabsresultatet og som følge af, at der gennem flere år har kunnet konstateres en stigende efterspørgsel, der er vanskelig at påvirke. Udgifterne kan dog variere meget fra år til år grundet ændringer i behovet. 05.38.45 Behandling af stofmisbrugere Regnskab 2014 Budget 2015 9.527.369 8.893.845 7.362.033 På funktionen konteres udgiften til behandling af stofmisbrugere over 18 år. Ligeledes som for alkoholbehandling, har kommunen ingen indflydelse på, hvor mange borgere, der behandles. Budgettet er ligesom for alkoholbehandling opskrevet på baggrund af en stigende efterspørgsel og udgifterne kan variere meget fra år til år. 49 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Indledning Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalgets område omfatter udgifter til overførselsydelser såsom: • Kontanthjælp • Uddannelseshjælp • A-dagpenge • Sygedagpenge • Ressourceforløb • Fleksjob • Førtidspension Desuden har udvalget også ansvaret for hjælp til borgere i særlige tilfælde, opkvalificering af ledige borgere, tilbud til udlændinge, revalidering, boligstøtte og Jobbutikken. På Udvalgets område er der 3 serviceområder: • Arbejdsmarked • Sygedagpenge • Førtidspension og boligstøtte Lønningerne er fremskrevet med 1,79 % fra 2015 til 2016, mens de øvrige priser er fremskrevet med 1,7 %. Den forventede satsreguleringsprocent for 2016 udgør 1,8 %, hvilket er grundlag for regulering af overførselsudgifter som kontanthjælp, dagpenge og førtidspension. Budgettet på Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalgets område har nettodriftsudgifter på 440,5 mill. kr., hvilket er et merforbrug på 5,7 mill. kr. i forhold til den udmeldte ramme. Merforbruget skyldes refusionsreformen og stigningen i antallet af flygtninge, som kommunen modtager. Fordelingen af Budget 2016 fremgår af figur og tabel nedenfor (1.000 kr.): Sygedagpenge 56.992 13% Førtidspension og boligstøtte 138.892 31% Arbejdsmarked 244.624 56% 1 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Indledning 1.000 kr. Budgetoverslag 2017 438.997 Budgetoverslag 2018 437.390 Budgetoverslag 2019 437.390 U I 477.209 614.259 595.489 593.943 -153.589 -169.293 -154.981 -154.947 259.933 244.542 244.624 244.624 592.302 -154.912 244.624 592.302 -154.912 244.624 U I 381.619 378.995 369.988 369.988 -121.686 -134.452 -125.364 -125.364 63.687 61.849 56.992 56.992 95.590 91.309 81.183 81.183 -31.903 -29.460 -24.191 -24.191 133.943 138.575 138.892 137.381 369.988 -125.364 56.992 81.183 -24.191 135.774 369.988 -125.364 56.992 81.183 -24.191 135.774 141.131 -5.356 141.131 -5.356 Arbejdsmarkedsog Beskæftigelsesudv alg Arbejdsmarked Sygedagpenge U I Førtidspension og boligstøtte U I Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 323.621 444.966 440.508 141.020 -7.077 143.955 -5.380 144.317 -5.426 142.772 -5.391 Der er lavet en konkret vurdering af budgettet på alle servicedriftsområder. Forudsætningerne, der er lagt til grund for budgetlægningen, er: • Seneste kendte aktivitetsniveau • Konkret forventning af antalsforudsætningerne og aktiveringsgraderne (der er indarbejdet et fald i ledigheden for A-dagpengemodtagere på 11,3 % og for jobparate kontanthjælpsmodtagere på 4,2 % svarende til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering’s bearbejdning af økonomisk redegørelse fra december 2014). • Vedtagne lovændringer/reformer • Den kommende refusionsreform • Tidligere års forbrug Der er lavet en konkret vurdering af alle antalsforudsætning og aktiveringsgrader, hvor de forventede konsekvenser af de vedtagne ændringer i lovgivningen/reformer er indarbejdet. Ydermere er et skøn for omkostningerne forbundet med refusionsreformen, der træder i kraft 1. januar 2016, indarbejdet. Formålet med refusionsreformen er at indføre et gennemskueligt refusionssystem, hvor refusionssatsen som udgangspunkt er ens på tværs af ydelser – og falder over tid (80 pct. indenfor de første 4 uger og 20 pct. efter et år). Reformen omfatter ydelserne: Arbejdsløshedsdagpenge, særlig uddannelsesydelse og midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontanthjælp herunder det 3-årige integrationsprogram, uddannelseshjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse, førtidspension, løntilskud og fleksjob, og er dermed den største reform af det kommunale finansieringssystem på beskæftigelsesområdet i en lang årrække. 2 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Indledning De nye refusionssatser pr. 1. januar 2016 er: Varighed 1–4 uger 5–26 uger 27-52 uger 53- uger Refusionssats 80 40 30 20 Refusionsreformen, som træder i kraft 1. januar 2016 betyder aktuelle merudgifter for kommunen på 9,4 mill. kr.: Område Dagpenge Kontanthjælp Revalidering Sygedagpenge Ledighedsydelse Integration Fleksjob Førtidspension I alt Merudgift -8,8 9,8 1,7 1,9 -0,6 1,7 1,9 1,8 9,4 Nedenfor fremgår udviklingen i helårspersoner, hvor navnlig det forventede kraftige fald i forsikrede ledige slår igennem, men også faldet i antallet af sygedagpengemodtagere. Udvikling i antal helårspersoner Antal 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 A-dagpenge 728 675 622 552 552 552 552 Kontanthjælp og udd.hjælp 1009 1058 922 907 907 907 907 Sygedagpenge 584 606 558 503 503 503 503 Førtidspension 1013 977 989 965 965 965 965 *2013 og 2014 er regnskabstal, mens 2015-2019 er budgettal. Tårnby Kommune har siden 2011 haft en ledighedsprocent, der var lavere end hovedstaden. Både i Region Hovedstaden og i Tårnby Kommune er ledigheden faldet i 2014. 3 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Indledning Ledighedsudvikling i pct. af arbejdsstyrken Procent 6,4 6,2 6,0 5,8 5,6 5,4 5,2 5,0 2011 2012 2013 2014 Region Hovedstaden 6,2 6,2 6,2 5,6 Tårnby Kommune 5,9 5,8 5,8 5,4 4 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarked Formål og indhold Området omhandler sagsbehandling og den beskæftigelsesrettede indsats over for • Forsikrede ledige • Kontanthjælpsmodtagere • Integration • Unge på uddannelseshjælp • Rehabiliteringsteam • Borgere i fleksjob, på ledighedsydelse eller revalidering • Arbejdsmarkedsydelse • Kontantydelse Formålet med beskæftigelsesindsatsen er at støtte borgerne i Tårnby Kommune i at få eller bevare deres fodfæste på arbejdsmarkedet samt at sikre, at virksomhederne får den ønskede arbejdskraft. Jobcentret overgik til en ny teamstruktur medio marts 2015. Med den ny struktur forventer Jobcentret en mere målrettet service og indsats overfor borgerne og en styrkelse af samarbejdet med virksomhederne. Den ny struktur imødekommer den forventede omlægning af refusionssystemet således, at der i Jobcentrets overordnede indsats ikke længere skelnes til den ydelse borgeren modtager, men at der er fokus på en sammenhængende indsats med få overordnede målsætninger. Jobcentret består foruden administrationen af 3 teams, som har følgende overordnede mål: Jobteam: Det overordnede mål i Jobteam er at understøtte arbejdsmarkedsparate ledige på henholdsvis kontanthjælp og arbejdsløshedsdagpenge og ledige fleksjobberettigede i selvstændig jobsøgning. Medarbejderne har derfor primært fokus på arbejdsmarkedet, job- og beskæftigelsesmuligheder, samt effekten af beskæftigelsesfremmende aktivering. Indsatsteam: Det overordnede mål er at afklare aktivitetsparate ledige borgere over 30 år i forhold til arbejdsmarkedet samt bringe sygemeldte borgere tilbage til arbejdsmarkedet. Medarbejderne skal have fokus på den tværgående indsats og iværksætte aktiviteter, som skal gøre borgerne i stand til at vende tilbage til arbejdsmarkedet på ordinære eller støttede vilkår. Virksomhedsservice og Ungeteam Virksomhedsservice varetager fortsat beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til virksomhederne, herunder medvirker Virksomhedsservice til formidling af arbejdskraft, rådgivning og vejledning, hjælp til arbejdsfastholdelse af virksomheders medarbejdere, etablering af job på særlige vilkår, virksomhedspraktik og løntilskud, etablering af voksenlærlingeaftaler mv. Til at varetage en del af disse opgaver er der etableret virksomhedscentre i et særligt tæt samarbejde med virksomheder. Ud over egen indsats benytter Jobcentret andre aktører til at få de ledige borgere i beskæftigelse gennem forberedende og afklarende tiltag. Virksomhedsservice 5 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarked administrerer kontakten til andre aktører, således at vi sikrer, at der ikke bliver købt ydelser, som vi selv kan varetage, samt at der er den nødvendige kvalitet i tilbuddene. Ungeteamet er for ledige borgere under 30 år uden kompetencegivende uddannelse uanset målgruppe og forsørgelsesgrundlag. Det overordnede mål er at understøtte de unge i valg af uddannelse samt at fastholde de unge på uddannelsen. Særligt for målgrupperne Lovgivningen foreskriver forskellige muligheder for tilrettelæggelse af kontaktforløb og aktiveringstilbud til de forskellige målgrupper, som møder i Jobcentret i forskelligt omfang og med forskelligt indhold i service i henhold til ret og pligt, som er forbundet med de modtagne ydelser, og som vil fremgå af nedenstående: Forsikrede ledige Beskæftigelsesreformen, som trådte i kraft den 1. januar 2015, har til formål at give ledige en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats, der kan ruste den enkelte til varig beskæftigelse og forebygge langtidsledighed. Samtidig er der et klart mål om at forbedre og styrke samarbejdet med virksomhederne, så de kan få den arbejdskraft, de har behov for, og så de lediges kompetencer matcher relevante jobåbninger. Reformen medfører en række centrale elementer, herunder: • Et intensivt og fælles kontaktforløb i den første del af ledighedsperioden. Dette betyder, at den ledige skal til samtale i Jobcentret 6 gange i løbet af de første 6 måneders ledighed. Det fælles kontaktforløb indebærer, at a-kassen kan deltage i den første og den 5.-6. samtale, såfremt den ledige ønsker dette. • En særlig indsats sidst i dagpengeperioden. Ledige har mulighed for at få tilknyttet en personlig jobformidler senest ved 16. ledighedsmåned. • En tidligere indsats med målrettede tilbud. Ledige får ret og pligt til at deltage i ét tilbud, som fastlægges på baggrund af en tæt dialog med den ledige. • Uddannelsesløft målrettet ufaglærte ledige, jf. nedenstående afsnit. • En styrket virksomhedsrettet service, hvor virksomhedernes behov og det rette match skal være en kerneopgave i Jobcentret. Særligt for ufaglærte eller faglærte med forældede uddannelse. Med reformen er der iværksat en styrket uddannelsesindsats for ledige over 30 år, som er ufaglærte eller har forældede uddannelser. I Tårnby er en stor del af de ledige ufaglærte, og muligheden for uddannelse vil derfor få øget fokus i den generelle indsats. • • • • • 6- ugers selvvalgt uddannelse erstattes af 6-ugers jobrettet uddannelse og forbeholdes ledige med færrest kompetencer. Der bliver oprettet regionale uddannelsespuljer, som målrettes korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb, særligt indenfor fagområder, hvor arbejdsmarkedets parter forventer, at der bliver skabt nye job inden for de kommende seks måneder. Som noget nyt har ufaglærte mulighed for at tage en erhvervsuddannelse på 80 % af dagpengesatsen via en pulje til uddannelsesløft. Uddannelsen kan påbegyndes i starten af ledighedsperioden under forudsætning, at hele uddannelsen kan gennemføres indenfor dagpengeperioden på 2 år. Voksenlærlingeordningen målrettes ledige og ufaglærte beskæftigede. Ufaglærte og ledige med forældet uddannelse kan benytte ordningen efter to måneders ledighed. Styrkede muligheder for læse-, skrive- og regnekurser. 6 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarked • Ufaglærte ledige over 30 år får ret til at få foretaget en realkompetencevurdering. Kontanthjælpsmodtagere Formålet med kontanthjælpsreformen, som trådte i kraft 1. januar 2014, er overordnet at flytte borgere fra kontanthjælp og ud på arbejdsmarkedet. Borgere, der kan arbejde, skal mødes med klare krav og forventninger om, at de skal i arbejde eller arbejde for deres ydelse. Udsatte borgere skal have en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, der kan hjælpe dem videre i livet, så de på sigt kan starte på en uddannelse eller komme i arbejde. De jobparate skal i job. Der vil være øget fokus på at sikre jobfokus igennem hele kontaktforløbet. Der vil ligeledes være fokus på brug af nytteindsats, virksomhedspraktik samt ansættelse med løntilskud i tæt samarbejde med Virksomhedsservice. For de aktivitetsparate grupper vil der tilbydes hjælp til at gøre dem job- og uddannelsesparate. Borgerne vil skulle stå til rådighed for aktive tilbud og rimelige tilbud om job. Der vil være fokus på at udvikle borgernes beskæftigelsespotentiale f.eks. med støtte fra en mentor og hjælpe borgerne til selvforsørgelse, eller afklaring af berettigelse til ressourceforløb, revalidering, fleksjob eller førtidspension. Det kan i nogle sager være nødvendigt at iværksætte sideløbende behandlinger eller foranstaltninger f.eks. i forhold til misbrug, psykisk lidelse, fysiske begrænsninger eller anden behandling. I sådanne sager handles helhedsorienteret ift. forvaltningens ansvarsområder. Udgifter til misbrugsbehandling mv. ligger på Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget. Beregning og udbetaling af kontanthjælp foretages ud fra Lov om aktiv socialpolitik og udbetales til personer, der ikke er i stand til at forsørge sig selv og ikke har mulighed for ydelser efter anden lovgivning eller anden indtægtskilde. Personkredsen kan omfatte personer, der i længere eller kortere tid er ledige fra arbejdsmarkedet. Der er en række betingelser, der skal være opfyldt for at modtage kontanthjælp herunder accept af aktivering, såfremt borgerens eneste problem er ledighed. I forbindelse med at borgeren er i aktivering, kan der udbetales en godtgørelse til f.eks. transport. Integrationsydelse Flygtninge samt familiesammenførte, der er omfattet af integrationslovgivningen, skal have udarbejdet en individuel integrationskontrakt med kommunen. Alle skal straks tilbydes danskundervisning og kursus i samfundsforståelse. Introduktionsperioden er i henhold til Integrationsloven fastlagt til 3 år, og målet er, at den enkelte borger bliver selvforsørgende, lærer dansk og bliver integreret i samfundet i løbet af den tid. Alle udenlandske borgere, der har en tidsbegrænset opholdstilladelse i Danmark, og som er eller har været omfattet af integrationslovens bestemmelser, skal have udarbejdet en integrationskontrakt, indtil de opnår permanent opholdstilladelse eller indtil målene om selvforsørgelse og bestået danskuddannelse er opnåede. Målet med kontrakten er, at udlændingen hurtigst muligt lærer dansk og kommer i beskæftigelse. Der skal være fokus på at etablere forløb på det ordinære arbejdsmarked, så målet om selvforsørgelse nås hurtigst muligt. Desuden etablerer Jobcenteret sprogpraktikker i 7 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarked egne virksomhedscentre. Her er også mulighed for at etablere sprogmentorer med henblik på at støtte de udenlandske borgere til at opnå selvforsørgelse. Flygtninge samt familiesammenførte, der får ophold i og forsørgelse af Tårnby Kommune, skal så vidt muligt blive selvforsørgende samt gennemføre og bestå en godkendt danskuddannelse inden for den treårige introduktionsperiode. For at nå målsætningen arbejdes der med individuelle kontrakter mellem borger og kommune. Uddannelseshjælp Målet med uddannelseshjælp er at understøtte, at alle unge uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, skal have en ordinær uddannelse. Ydelsen er på SU-niveau. Alle unge, der modtager uddannelseshjælp pålægges at gå i gang med en uddannelse eller stå til rådighed for aktiviteter, der gør dem klar til at starte på en uddannelse. Lovens intention er, at alle unge uden en kompetencegivende uddannelse skal mødes som uddannelsesparate. Borgere som visiteres åbenlyst uddannelsesparate skal påbegynde og gennemføre en uddannelse inden for den nærmeste fremtid. Frem til uddannelsesstart skal den unge arbejde for sin ydelse via ordinært arbejde eller nytteindsats. De uddannelsesparate skal have hjælp til at finde relevant uddannelse, så de påbegynder uddannelse inden for det første år efter deres henvendelse til Jobcentret. Ungeteamet er i den ny struktur i samme team som Virksomhedsservice med henblik på et styrket samarbejdet i forhold til virksomhedsaktivering frem til uddannelsesstart. Rehabiliteringsteamet Rehabiliteringsteamet er sammensat efter § 25a stk. 4 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats i forbindelse med førtidspensions- og fleksjobreformen, som er trådt i kraft pr. 1. januar 2013. Med oprettelsen af rehabiliteringsteamet gøres tværfagligheden og samarbejdet til et bærende princip, som skal behandle borgernes sager ved at udarbejde anbefalinger og indstillinger til det videre forløb. Rehabiliteringsteamet har indstillingsret til ressourceforløb for unge under 40 år, ressourceforløb for personer over 40 år, fleksjob og førtidspension. Rehabiliteringsteamet er et dialog- og koordineringsforum bestående af fagpersoner fra følgende områder: • • • • • Beskæftigelsesområdet er repræsenteret ved Jobcentret Socialområdet repræsenteret ved Handicap og Psykiatricentret Undervisningsområdet repræsenteret ved vejleder fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Sundhedskoordinator fra Regionen Ad hoc repræsentanter fra Virksomhedsservice, Socialpsykiatrien, Familieafdelingen, Lænken (ift. alkoholmisbrug) m.fl. Repræsentanterne i teamet bidrager hver især med deres faglige viden og perspektiv på borgerens sag i forhold til at understøtte borgerens udvikling med baggrund i eksisterende kompetencer og ressourcer. Det tværfaglige samarbejde i rehabiliteringsteamet skal sikre grundlaget for tilrettelæggelsen og struktureringen af en helhedsorienteret, sammenhængende og individuel indsats med fokus på borgerens situation og fremtidige muligheder. 8 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarked Borgere der er visiteret til et ressourceforløb efter beskæftigelsesindsatsloven har ret til ressourceforløbsydelse. Beregning og udbetaling af ressourceforløbsydelsen foretages ud fra Lov om aktiv socialpolitik. Revalidering Borgere som ikke kan bestride et hidtidigt arbejdsområde, kan efter en konkret vurdering ydes hjælp til omskoling, ny uddannelse eller opkvalificering. Revalidering ydes, hvis opkvalificering ikke kan ske ved hjælp af et tilbud efter Beskæftigelsesloven, og såfremt der er varige begrænsninger i arbejdsevnen i forhold til hidtidigt erhverv. Revalideringsindsatsen kan tilrettelægges med fokus på virksomhedsrevalidering, eller der kan - efter konkret vurdering - bevilges uddannelsesrevalidering til borgere, som har varige begrænsninger i forhold til hidtidigt arbejdsområde. Beregning og udbetaling af revalideringsydelse foretages ud fra Lov om aktiv social politik. Denne ydelse kan udbetales til borgere, som grundet begrænsninger i arbejdsevnen ikke kan fastholde eller komme ind på arbejdsmarkedet og blive selvforsørgende. Der er således en række betingelser, der skal være opfyldt for at modtage ydelsen. Fleksjob/ Ledighedsydelse Fleksjob tilbydes personer, som på grund af varige og væsentlige fysiske, psykiske eller i særlige tilfælde sociale begrænsninger, ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på ordinære vilkår. Fleksjob kan først tilbydes, når alle relevante tilbud, herunder eventuelt forsøg på omplacering på arbejdspladsen eller revalideringsforanstaltninger har været afprøvet. Ledighedsydelse er en ydelse til de borgere, der er visiterede til et fleksjob og er ledige. Det betyder, at borgere, der er visiteret til et fleksjob, modtager ledighedsydelse, så længe de venter på at få et fleksjob. Det er en forudsætning for udbetaling af ledighedsydelse, at borgeren: • Opfylder betingelserne for at få et fleksjob. • Ikke har et rimeligt tilbud om ansættelse i fleksjob. • Tager imod et rimeligt tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller andre tilbud, der kan forbedre mulighederne for at få et arbejde. • Ikke er selvforskyldt ledig efter et fleksjob. Kommunen skal vurdere, om betingelserne for at få et fleksjob fortsat er opfyldt, når en borger har fået ledighedsydelse i 12 måneder inden for 18 måneder. Borgere på ledighedsydelse betragtes som afklarede i forhold til identifikation af begrænsninger i arbejdsevnen. Jobcentrets indsats består derfor i at understøtte den lediges jobsøgning med de samme forventninger, som til andre jobparate ledige. Herunder krav om oprettelse af CV på Jobnet.dk, tjek af jobforslag og aktiv jobsøgning. Midlertidig Arbejdsmarkedsydelse Frem til 3. juli 2016 har personer, der opbruger deres ret til dagpenge eller særlig uddannelsesydelse mulighed for at modtage midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Den samlede periode man kan modtage dagpenge, uddannelsesydelse og midlertidig arbejdsmarkedsydelse er 4 år. Ydelsen udfases i løbet af 2016 og forventes udfaset i oktober 2016. Personer som modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse har pligt til at 9 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarked stå til rådighed for arbejdsmarkedet og har senest efter 4 uger ret og pligt til en virksomhedsrettet indsats. Kontantydelse 1. marts 2015 trådte loven om kontantydelse i kraft. Kontantydelsen er målrettet personer, der opbruger retten til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse i 20152017 og har fået afslag på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller anden offentlig forsørgelse. Borgerne skal selv kontakte kommunen for at få tilbud om virksomhedspraktik eller nytteindsats, der er en forudsætning for at få ydelsen. De skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, herunder henvist arbejde og udnytte retten til tilbud efter ordningen. Når et tilbud ophører, har borgeren selv pligt til at henvende sig til Jobcentret og bede om iværksættelse af nyt tilbud for at sikre fortsat ret til kontantydelse. Løntilskud til førtidspensionister: Der kan ydes løntilskud til førtidspensionister, som er ansat på særlige vilkår. Målgruppen der er omfattet af ordningen vil primært være personer, som er tilkendt førtidspension før den 31. december 2012. Der er i praksis tale om en mindre gruppe, som under helt særlig betingelser kan klare et lavt timetal, men som ikke ville kunne bestride et fleksjob. Den kommunale løntilskudsordning Der er indført en 6 måneders karensperiode for de fleste målgrupper, samt varighedsbegrænsninger for alle målgrupper omfattet af Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats. Arbejdsgiver betaler løn til den ansatte i løntilskudsjob og får refusion for udgifterne. Refusionen nedsættes fra 143,14 (2014 niveau) til 107,55 kr. (2015 niveau) for de fleste målgrupper. Foranstaltninger og uddannelser: Bevilges efter Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats og er afhængig af den enkelte målgruppe jfr. ovenstående. Jobrotation: Jobcentret anvender jobrotation som et centralt element i forhold til styrkelse af virksomhedernes efteruddannelse samtidig med, at ledige ansættes som vikarer. Jobrotation har generelt en god effekt forstået på den måde, at en høj andel af de ledige, som har deltaget i jobrotation bliver fastansat i virksomheden i forlængelse af rotationsperioden eller opnår beskæftigelse på ordinære vilkår i en anden virksomhed. Nytteaktivering: Tårnby Kommune bruger nytteindsats efter gældende lovgivning, og har fokus på virksomhedsrettet aktivering. Sociale formål: Beregning og udbetaling af enkeltudgifter foretages ud fra Lov om aktiv socialpolitik. Ansøgninger om enkeltudgifter er ikke betinget af, at man modtager andre sociale ydelser – det vil sige borgere med lønindtægt, SU mv. kan også søge enkeltudgifter. I hver enkelt ansøgning skal foretages en konkret og individuel vurdering af borgerens økonomiske og sociale forhold. 10 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarked Politiske visioner og mål Vision Alle ledige borgere opnår en tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse. At der på arbejdsmarkedet er plads til alle under hensynstagen til de enkeltes forudsætninger og arbejdsevne. Ydelser skal udbetales korrekt og til tiden, og borgerne skal løbende introduceres til selvbetjeningsløsningerne. Den aktuelle beskæftigelsesindsats skal søge at: • Bidrage til balance på arbejdsmarkedet ved at motivere til brancheskift fra områder med ledighed til områder med høj beskæftigelse. • Motivere ledige – især unge – til at søge ordinær uddannelse. • Fastholde unge i uddannelsesforløb. • Bidrage til opkvalificering af arbejdsstyrken inden for rammerne af beskæftigelsesindsatsen. • Der sikres en helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet så deres chancer for at komme i beskæftigelse forøges. • Samarbejdet med virksomhederne fremmes ved en udvidet kontakt, der kan skabe grobund for at lette tilgang af arbejdskraft til virksomhederne. Tårnby Kommune ønsker, at borgere, som ikke selv kan finde et job, motiveres og efter behov uddannes eller opkvalificeres igennem praktikforløb eller anden aktivering, således at de bliver arbejdsmarkedsparate og dermed har mulighed for at komme i arbejde og blive helt eller delvist selvforsørgende. Borgere, for hvem tilknytning til arbejdsmarkedet umiddelbart ikke er mulig, skal tilbydes et arbejdsmarkedsrettet forløb. Dette sker for at opjustere borgers jobmæssige såvel som sociale kompetencer for derved at kunne bevare evnen til at indgå i et jobog arbejdsmæssigt fællesskab. Generelt har kommunen fokus på, at alle borgere, som modtager en forsørgelsesydelse, modtager deres ret og pligt tilbud rettidigt, og at tilbuddet skal være jobfremmende. Det er et overordnet mål, at alle ledige borgere i kommunen igen får fodfæste på arbejdsmarkedet. 11 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarked Målsætninger og resultatkrav Målsætninger Få flere ledige i beskæftigelse. Flere unge ledige under 30 år skal tage en kompetencegivende uddannelse. Mere indflydelse i borgerens eget sagsforløb. Styrket indsats overfor arbejdsmarkedsparate gennem fokus på virksomheders behov. Resultatkrav Forkorte den gennemsnitlige varighed af overførselsforløb. Frafaldsprocenten reduceres til 25 % for uddannelsesparate, som er i ordinær uddannelse. Borgernes anvendelse af selvbetjeningsløsninger øges. 9 % flere arbejdsmarkedsparate skal i beskæftigelse. Opfølgning Forvaltningen udarbejder statistik halvårligt til udvalget. Forvaltningen udarbejder statistik halvårligt til udvalget. Forvaltningen udarbejder statistik halvårligt til udvalget. Forvaltningen udarbejder statistik halvårligt til udvalget. 12 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarked Budgetteringsmetode og forudsætninger Nedenfor fremgår forudsætningerne for Budget 2016. Det skal bemærkes, at nedenstående antalsforudsætninger dækker over flere funktioner og dermed ikke kan sammenlignes direkte med forudsætningerne under de specielle bemærkninger. Kontanthjælp og uddannelseshjælp Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 Antal helårspersoner 1.058 922 907 907 907 907 Aktiveringsgrad 12 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 675 622 552 552 552 552 - 45 40 40 40 40 11 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 32 45 35 35 35 35 67 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 110 125 93 93 93 93 18 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % A-dagpenge Antal helårspersoner Heraf i karensperiode Aktiveringsgrad Revalidering Antal helårspersoner Aktiveringsgrad Ledighedsydelse Antal helårspersoner Aktiveringsgrad 13 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarked Fleksjob Antal helårspersoner Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 284 310 322 322 322 322 Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 42 89 80 80 80 80 11 % 30 % 30 % 30 % 30 % 30 % Ressourceforløb Antal helårspersoner Aktiveringsgrad Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogram Antal helårspersoner Aktiveringsgrad Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 47 44 112 112 112 112 48 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 14 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarked Bevillingsoplysninger Drift 1.000 kr. Samlet resultat Løn Driftsudgifter Driftsindtægter Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 259.933 8.111 373.509 -121.686 244.542 11.886 367.108 -134.452 244.624 8.086 361.902 -125.364 Specifikation 1.000 kr. Budgetoverslag 2017 244.624 8.086 361.902 -125.364 Budgetoverslag 2018 244.624 8.086 361.902 -125.364 Budgetoverslag 2019 244.624 8.086 361.902 -125.364 Regnskab 2014 Budget 2015 259.933 1.800 -411 3.815 244.542 2.142 0 4.344 -1.768 7.214 -5.694 6.680 -8.534 12.167 -8.534 12.167 -8.534 12.167 -8.534 12.167 -3.566 361 -3.340 305 -4.583 311 -4.583 311 -4.583 311 -4.583 311 I 055772 U -361 1.615 -305 2.646 -311 1.676 -311 1.676 -311 1.676 -311 1.676 I 055773 U -1.287 109.368 -1.526 86.111 -1.337 86.524 -1.337 86.524 -1.337 86.524 -1.337 86.524 I 055774 U -33.240 93 -26.625 0 -21.773 0 -21.773 0 -21.773 0 -21.773 0 I 055775 U -93 23.152 0 29.301 0 27.635 0 27.635 0 27.635 0 27.635 I Dagpenge til 055778 U forsikrede ledige -9.680 86.194 -14.019 80.686 -13.129 69.881 -13.129 69.881 -13.129 69.881 -13.129 69.881 Samlet resultat Beboelse 002511 U I Integrationsprogr 054660 U am og introduktionsforl øb mv. I Kontanthjælp til 054661 U udlændinge omfattet af integrationsprogram I Repatriering 054665 U Sociale formål Kontant- og uddannelseshjælp Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Budget Budget- Budget- Budget2016 overslag overslag overslag 2017 2018 2019 244.624 244.624 244.624 244.624 6.691 6.691 6.691 6.691 -418 -418 -418 -418 6.211 6.211 6.211 6.211 15 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarked 1.000 kr. Regnskab 2014 Budget 2015 055779 U 3.530 790 I 055880 U I 055881 U -1.794 6.526 -3.407 72.381 -395 8.903 -5.242 94.693 -1.352 6.938 -3.485 91.528 -1.352 6.938 -3.485 91.528 -1.352 6.938 -3.485 91.528 -1.352 6.938 -3.485 91.528 I Ressourceforløb 055882 U og jobafklaringsforløb I Driftsudgifter til 056890 U den kommunale beskæftigelsesin dsats I Beskæftigelses- 056891 U indsats for forsikrede ledige I Beskæftigelses- 056898 U ordninger I Øvrige sociale 057299 U formål Jobcentre 064553 U -34.769 8.307 -48.914 15.584 -48.068 14.011 -48.068 14.011 -48.068 14.011 -48.068 14.011 -2.636 27.248 -5.134 24.904 -4.706 23.602 -4.706 23.602 -4.706 23.602 -4.706 23.602 -9.126 25.269 -7.660 16.502 -7.252 5.769 -7.252 5.769 -7.252 5.769 -7.252 5.769 -17.668 3.470 -13.341 5.250 -2.884 13.030 -2.884 13.030 -2.884 13.030 -2.884 13.030 -1.880 0 -2.258 153 -7.533 155 -7.533 155 -7.533 155 -7.533 155 1.276 0 0 0 0 0 Særlig uddannelsesord ning, midlertidig arbejdsmarkeds ydelse Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud Budget Budget- Budget- Budget2016 overslag overslag overslag 2017 2018 2019 3.862 3.862 3.862 3.862 Specielle bemærkninger 00.25 Faste ejendomme 00.25.11 Beboelse Regnskab 2014 Budget 2015 6.690.537 -417.840 1.799.914 -410.856 2.141.902 0 16 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarked På funktionen registreres lejeudgifter til midlertidig boligplacering af flygtninge efter § 12 stk. 6 i lov om integration af flygtninge (integrationsloven). Der opleves et betydeligt pres på området, som følge af modtagelse af et øget antal flygtninge. Der er budgetteret med 43 helårspersoner til en netto gennemsnitspris på 145.877 kr. Gennemsnitsprisen afspejler, at der budgetteres med en indtægt som følge af egenbetaling for midlertidig boligplacering. 05.46 Tilbud til udlændinge 05.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Regnskab 2014 Budget 2015 6.210.543 -8.533.725 3.815.026 -1.768.144 4.343.729 -5.694.190 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende integrationsprogrammet og introduktionsforløbet for udlændinge omfattet af integrationsloven. Ligeledes registreres udgifter til danskundervisning for personer omfattet af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og resultattilskud til udlændinge, der tilbydes et integrationsprogram, består danskprøven, påbegynder en kompetencegivende uddannelse eller kommer i ordinær beskæftigelse. Stigningen i Budget 2016 i forhold til 2015 skyldes, at kommunen modtager væsentlig flere flygtninge end tidligere, hvilket bl.a. skyldes konflikten i Syrien. 05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Regnskab 2014 Budget 2015 12.166.550 -4.583.274 7.214.432 -3.565.709 6.679.963 -3.339.982 På denne funktion registreres udgifter og indtægter til kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven og hjælp i særlige tilfælde for flygtninge og familiesammenførte udlændinge. Der er budgetteret med 112 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig nettoudgift på 67.708 kr. Stigningen i antallet skyldes, at kommunen fra 2015 modtager væsentlig flere flygtninge end tidligere, hvilket bl.a. skyldes konflikten i Syrien. 05.46.65 Repatriering Regnskab 2014 Budget 2015 310.897 -310.897 361.389 361.389 305.400 -305.400 17 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarked På denne funktion registreres udgifter vedrørende repatriering af udlændinge omfattet af repatrieringsloven. Der er 100 % refusion på udgifter vedrørende repatriering. Der er budgetteret med 2 personer til en gennemsnitlig årlig nettoudgift på 0 kr. 05.57 Kontante ydelser 05.57.72 Sociale formål Regnskab 2014 Budget 2015 1.675.783 -1.336.977 1.614.903 -1.286.681 2.645.996 -1.526.186 Under denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende særlige kontante ydelser efter servicelovens bestemmelser samt hjælp i særlige tilfælde efter kapitel 10 og 10a i lov om aktiv socialpolitik. Budgettet i 2016 afspejler forbruget i 2014. 05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp Regnskab 2014 Budget 2015 86.523.772 -21.773.259 109.368.178 -33.240.090 86.111.211 -26.624.837 På denne funktion registreres udgifter og indtægter til kontanthjælp og uddannelseshjælp til forsørgelse, jf. kapitel 4 i lov om aktiv socialpolitik. Der er budgetteret med 667 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig nettoudgift på 97.077 kr. Faldet i indtægter i forhold til 2015 skyldes, at beregning af refusionsreformens konsekvenser betyder, at refusionsindtægterne for kontanthjælpsmodtagere bliver lavere end hidtil. 05.57.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Regnskab 2014 Budget 2015 27.635.065 -13.129.302 23.152.129 -9.679.767 29.300.869 -14.018.526 På denne funktion registreres udgifter til forsørgelsesydelser i form af kontanthjælp, uddannelseshjælp, engangshjælp, beskæftigelsestillæg og godtgørelse til kontanthjælpsmodtagere i perioder, hvor personen deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 18 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarked Der er budgetteret med 240 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig nettoudgift på 60.441 kr. 05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige Regnskab 2014 Budget 2015 69.880.838 86.193.582 80.686.418 På denne funktion registreres udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige. Der er budgetteret med 522 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig nettoudgift på 133.871 kr., og dermed med et fald i ledigheden for forsikrede ledige på 11,3 pct. 05.57.79 Særlig uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning Regnskab 2014 Budget 2015 3.861.700 -1.351.947 3.530.172 -1.793.714 790.279 -395.140 På denne funktion registreres driftsudgifter og udgifter til løntilskud til ledige på den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning, jf. lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv. (Midlertidig arbejdsmarkedsydelse mv.), den særlige uddannelsesordning og kontantydelsesordning. Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse udløber i juli 2016. Fra sommeren 2015 er en ny ydelse gældende: Kontantydelse. Kontantydelse er målrettet personer, der opbruger retten til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse i 2015-2017, har fået afslag på fuld kontanthjælp, uddannelseshjælp og anden offentlig forsørgelse. Borgerne skal selv kontakte kommunen, for at komme i virksomhedspraktik eller nytteindsats, der er en forudsætning for at modtaget ydelsen. Der er budgetteret med, at 25 helårspersoner vil modtage kontantydelse i 2016. 05.58 Revalidering 05.58.80 Revalidering Regnskab 2014 Budget 2015 6.938.079 -3.484.583 6.525.906 -3.407.075 8.902.937 -5.241.508 På denne funktion registreres revalideringsydelse. Der er budgetteret med 35 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig nettoudgift på 98.671 kr. 19 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarked 05.58.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og ledighedsydelse Regnskab 2014 Budget 2015 91.527.559 -48.067.732 72.381.013 -34.769.294 94.692.966 -48.913.819 På funktionen registreres udgifter og indtægter til løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob og løntilskudsstillinger i målgrupperne § 2, nr. 6 og 8 ifølge Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob og job til handicappede) og udgifter til særlige ydelser og udgifter til ledighedsydelse, jf. kapitel 7 i lov om aktiv socialpolitik. Antallet af fleksjobmodtagere skal ses i sammenhæng med udvikling i antallet af tilkendelser til førtidspension. Der er i budgettet indarbejdet en besparelse på netto 581.050 kr. som følge af, at der etableres flere minifleksjob, således at 12 personer skal være i minifleksjob frem for at modtage ledighedsydelse. Der er budgetteret med 415 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig nettoudgift på 104.722 kr. 05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb Regnskab 2014 Budget 2015 14.010.693 -4.705.676 8.306.804 -2.636.490 15.583.634 -5.134.143 På funktionen registreres udgifter og indtægter, der vedrører forsørgelse og aktivering af personer, der er visiteret til ressourceforløb efter kapitel 12 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. På funktionen registreres derudover udgifterne til aktivering i tilbud efter kapitel 10-12 samt følgeudgifter til befordringsgodtgørelse og hjælpemidler til personer i ressourceforløb, herunder førtidspensionister i ressourceforløb/aktive tilbud efter kapitel 10-11 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der er budgetteret med 80 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig nettoudgift på 116.313 kr. 05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Regnskab 2014 Budget 2015 23.602.008 -7.251.584 27.247.862 -9.125.890 24.904.386 -7.659.810 Dette funktionsområde anvendes til registrering af driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret eller en anden aktør, der refunderes efter § 118 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Udgifterne, der er refusionsberettigende, registreres under ét fælles driftsloft, der 20 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarked omfatter aktivering af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontant- og starthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse samt selvforsørgende og deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Staten refunderer 50 pct. af driftsudgifterne til aktivering samt udgifter til deltagerbetaling til deltagere i uddannelsestilbud inden for det fælles driftsloft. De omtalte målgrupper refererer til målgrupperne i § 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Regnskab 2014 Budget 2015 5.768.598 -2.884.299 25.268.824 -17.667.680 16.502.350 -13.341.175 På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende jobcentrenes beskæftigelsesindsats overfor forsikrede ledige. Jobrotationsordningen er i 2015 flyttet til funktion 05.68.98 og refusionen til jobrotation er ydermere sænket fra 100 til 60 pct., hvilket forklarer ændringen i forhold til tidligere år. Der er budgetteret med 30 helårspersoner til en gennemsnitlig årlig nettoudgift på 96.143 kr. 05.68.98 Beskæftigelsesordninger Regnskab 2014 Budget 2015 13.029.826 -7.532.913 3.469.797 -1.880.254 5.249.826 -2.257.591 Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år, udgifter til mentor, jobpræmie til enlige forsørgere, jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed mv. Endvidere konteres lønudgifter ved løntilskudsjob i kommunale virksomheder. Budgettet til mentorudgifter er reduceret med netto 1.200.000 kr. i forhold til 2015. Jobrotationsordningen er i 2015 flyttet fra funktion 05.68.91 til 05.68.98. Refusionen til jobrotation er ændret fra 100 til 60 pct. Nye regler betyder, at en borger skal have været ledig i 6 måneder for at kunne komme i jobrotation. 21 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarked 05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 05.72.99 Øvrige sociale formål Regnskab 2014 Budget 2015 155.296 0 152.700 Her registreres udgifter og indtægter til midlertidigt husly efter servicelovens § 80. 22 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Sygedagpenge Formål og indhold Området omhandler sagsbehandling og den beskæftigelsesrettede indsats over for sygedagpengemodtagere. Formålet med beskæftigelsesindsatsen er at støtte borgerne i Tårnby Kommune i at få eller bevare deres fodfæste på arbejdsmarkedet samt at sikre, at virksomhederne får den ønskede arbejdskraft. Jobcentret har valgt en aktiv strategi i forhold til de sygemeldte. De sygemeldte, som vurderes at have behov herfor, tilbydes en beskæftigelsesrettet indsats sideløbende med deres behandling eller genoptræning, og så længe, de er uarbejdsdygtige. Jobcentret har tilknyttet en fastholdelseskonsulent, som er i dialog med arbejdsgiver og den sygemeldte ift. at støtte og yde råd og vejledning om redskaber til fastholdelse af den sygemeldte medarbejder på arbejdspladsen. Endvidere samarbejder Jobcentret med leverandører, som tilbyder specialiserede tværfaglige forløb til sygemeldte, hvor der både er sundhedsfremmende, men også beskæftigelsesrettede tiltag i forløbet. De forskellige borgergrupper, som møder i Jobcentret, tilbydes i forskelligt omfang og med forskelligt indhold service i henhold til den ret og pligt, som er forbundet med de modtagne ydelser, og som det også vil fremgå yderligere af nedenstående: Sygedagpenge Jobcentrets visitation i sygedagpengesager har til formål at styrke fokus på arbejdsfastholdelse og hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Borgerne visiteres i følgende 3 kategorier: 1) Borgere, for hvem tilbagevenden til arbejdsmarkedet er umiddelbart forestående. Det vurderes, at borgeren er tilbage i job inden for 8 uger. 2) Borgere, hvor fuld raskmelding forventes senere end 8 uger regnet fra første sygefraværsdag. 3) Borgere, hvor fuld raskmelding forventes senere end 8 uger regnet fra første sygefraværsdag, hvor der ud over helbredsmæssige forhold er andre udfordringer i forhold til den sygemeldtes tilbagevenden til arbejdet, herunder sociale forhold, og hvor der vurderes at være behov for en tværfaglig indsats. Kriterierne tager afsæt i sygdommens forventede varighed. Det er lovbestemt, hvor ofte Jobcenteret skal tale med den sygemeldte borger. Som udgangspunkt skal opfølgningen ske ved en personlig, individuel samtale. Der er i oktober 2012 indgået offentligt privat partnerskab samarbejde med Falck Jobservice A/S i forhold til sygedagpengeindsatsen, hvilket medførte en opnormering i sagsbehandlergruppen, ansættelse af en fastholdelseskonsulent, fokus på kompetenceudvikling, indkaldelse af vikarer ved vakante stillinger og skærpet fokus på den tidlige indsats i forhold til de sygemeldte. Aftalen udløber den 30. september 2015. Den gennemsnitlige varighed af sygedagpengeforløb er blevet forkortet med 9,3 uger i løbet af samarbejdet. Det ligger som forudsætning for budgettet, at den forstærkede indsats på området og dermed normeringen på området, der har været i løbet af samarbejdsperioden, fastholdes fremadrettet. 23 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Sygedagpenge Beregning og udbetaling af sygedagpenge foretages ud fra Lov om sygedagpenge. Sygedagpenge kan udbetales til lønmodtagere, selvstændige, ledige med ret til arbejdsløshedsdagpenge samt borgere, der har pådraget sig en arbejdsskade. Udbetalingen er betinget af, at borgeren er uarbejdsdygtig og opfylder diverse formalia. Sygedagpenge udbetales enten til borgeren direkte eller til borgerens eventuelle arbejdsgiver, såfremt denne udbetaler løn under sygdom. Jobafklaringsforløb Borgere som ikke kan få forlænget sygedagpengene efter de eksisterende forlængelsesmuligheder og som fortsat er uarbejdsdygtig, bliver omfattet af jobafklaringsforløb. Formålet med jobafklaringsforløbet er at bringe borgeren tilbage til arbejdsmarkedet gennem et individuelt tilrettelagt forløb. Borgeren i jobafklaringsforløb modtager ydelse svarende til den ydelse, som gives til borgere i ressourceforløb. Politiske visioner og mål Vision At syge borgere bevarer tilknytning til arbejdsmarkedet Målsætninger og resultatkrav Målsætninger Sygemeldte borgere skal støttes og opmuntres til at fastholde deres tilknytning til arbejdspladsen. Sygemeldte borgere skal støttes og opmuntres til at fastholde deres tilknytning til arbejdspladsen. Resultatkrav Antallet af delvist raskmeldte skal være højere end i 2015. Opfølgning Forvaltningen udarbejder statistik halvårligt til udvalget. Bevare et stabilt niveau i antallet af sygedagpengeforløb over 52 uger i forhold til 2015. Forvaltningen udarbejder statistik i forbindelse med budgetopfølgning til udvalget. 24 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Sygedagpenge Budgetteringsmetode og forudsætninger Antal helårspersoner Regnskab 2014 Budget Budget 2015 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 Periode: 0-4 uger 80 % refusion - 79 70 70 70 70 Periode: 5-8 uger 40 % refusion - 146 126 126 126 126 Periode: 9-52 uger 30 % refusion - 272 257 257 257 257 Periode: 52+ uger 20 % refusion - 61 50 50 50 50 606 558 503 503 503 503 Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 Periode: 0-4 uger - 0% 0% 0% 0% 0% Periode: 5-8 uger - 1% 1% 1% 1% 1% Periode: 9-52 uger - 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % Periode: 52+ uger - 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % I alt Aktiveringsgrad 25 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Sygedagpenge Bevillingsoplysninger Drift 1.000 kr. Regnskab 2014 Budget 2015 63.687 0 95.590 -31.903 61.849 0 91.309 -29.460 Regnskab 2014 Budget 2015 63.687 -51 61.849 0 87.177 -27.416 4.163 83.841 -28.017 2.887 76.920 -23.254 1.635 76.920 -23.254 1.635 76.920 -23.254 1.635 76.920 -23.254 1.635 -3.682 0 -1.444 0 -817 1.464 -817 1.464 -817 1.464 -817 1.464 0 0 -120 -120 -120 -120 4.250 -754 4.581 0 1.165 0 1.165 0 1.165 0 1.165 0 Samlet resultat Løn Driftsudgifter Driftsindtægter Specifikation 1.000 kr. Samlet resultat Kontanthjælp til 054661 I udlændinge omfattet af integrationsprogr ammet Sygedagpenge 055771 U I Driftsudgifter til 056890 U den kommunale beskæftigelsesin dsats I Sekretariat og 064551 U forvaltninger I Jobcentre 064553 U I Budget Budget- Budget- Budget2016 overslag overslag overslag 2017 2018 2019 56.992 56.992 56.992 56.992 0 0 0 0 81.183 81.183 81.183 81.183 -24.191 -24.191 -24.191 -24.191 Budget Budget- Budget- Budget2016 overslag overslag overslag 2017 2018 2019 56.992 56.992 56.992 56.992 0 0 0 0 Specielle bemærkninger 05.57 Kontante ydelser 05.57.71 Sygedagpenge Regnskab 2014 Budget 2015 76.920.161 -23.253.577 87.177.128 -27.416.432 83.840.990 -28.016.909 På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge. 26 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Sygedagpenge På sygedagpengeområdet har Tårnby Kommune siden 2012 haft et OPP-samarbejde med Falck Jobservice. Samarbejdet har betydet et fald i den gennemsnitlige varighed på 9,3 uger fra 2012 til 2015. Sygedagpengeområdet indgår i refusionsreformen, der træder i kraft 1. januar 2016. Reformen indebærer, at refusionen afhænger af den samlede periode en person, har været tilkendt sygedagpenge. Refusionen går fra 80 til 20 pct. Endvidere registreres udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge til forældre med alvorligt syge børn efter lov om ret til orlov og sygedagpenge ved barsel. Der er budgetteret med, at 503 personer modtager sygedagpenge til en netto gennemsnitspris på 106.693 kr. 05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Regnskab 2014 Budget 2015 1.634.793 - 817.396 4.162.590 -3.681.666 2.887.078 -1.443.539 Dette funktionsområde anvendes til registrering af driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret eller en anden aktør, der refunderes efter § 118 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Udgifterne, der er refusionsberettigende, registreres under ét fælles driftsloft, der omfatter aktivering af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontant- og starthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse samt selvforsørgende og deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Staten refunderer 50 pct. af driftsudgifterne til aktivering samt til uddannelsestilbud inden for det fælles driftsloft. 06.45 Administrativ organisation 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger Regnskab 2014 Budget 2015 1.463.811 -120.413 0 0 0 0 På funktionen registreres udgifter til Klinisk funktion og Sundhedskoordinatorfunktionen, der følger af samarbejdsaftale indgået mellem Region Hovedstaden og Tårnby Kommune som følge af Folketingets vedtagelse af førtidspensions- og fleksjobreformen i 2012 og sygedagpengereformen i 2014 jf. Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering (BEK nr. 1555 af 23/12/2014). 27 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Sygedagpenge 06.45.53 Jobcentre Regnskab 2014 Budget 2015 1.164.719 0 4.250.250 -753.763 4.581.000 0 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedr. administration af jobcentre, herunder administrative udgifter til andre aktører. Udgiften omhandler OPPsamarbejdet med Falck. Falck afregnes til 31. marts 2016, hvorfor udgiften er lavere end tidligere år. 28 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Førtidspension og Boligstøtte Formål og indhold Området omhandler tilkendelse af førtidspension, som kommunen medfinansierer, samt bidragsbetaling til Udbetaling Danmark vedr. boligstøtte og håndtering af personlige tillæg. Førtidspension har til formål at kompensere borgere med nedsat arbejdsevne, for manglende arbejdsindkomst. Den aktivt rettede indsats bliver prioriteret højt frem for den passive forsørgelse. Der bliver fokuseret på borgerens ressourcer og potentialer frem for begrænsninger, således at borgeren, så vidt det er muligt, hjælpes til en aktiv tilværelse på arbejdsmarkedet. Der tilkendes førtidspension, hvis det ikke er muligt, at bringe borgeren tilbage på arbejdsmarkedet – enten på ordinære vilkår eller med støtte efter den sociale lovgivning. Beregning og udbetaling af førtidspension foretages af Udbetaling Danmark og de kommunale opgaver begrænser sig til tilkendelse af førtidspensioner. Til pensionister beregner kommunerne helbredstillæg og personlige tillæg. Dog forestår Udbetaling Danmark beregning og udbetaling af støtte til varmeudgifter. Boligstøtte defineres som individuel hjælp til betaling af en husstands boligudgift. Boligstøtte er en samlet betegnelse for boligsikring og boligydelse, hvor boligsikring udbetales til ikke-pensionister og boligydelse til pensionister. Beregning og udbetaling af boligstøtte foretages i Udbetaling Danmark. Kommunens eneste opgave består i medfinansiering af boligstøtten. Politiske visioner og mål Visionen At fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet for borgere med nedsat arbejdsevne og i så høj udstrækning som muligt, at forebygge og undgå varig udstødning fra arbejdsmarkedet. Der skal efter gældende regler ydes økonomisk støtte til kommunens pensionister, således at pensionisternes økonomiske råderum, som minimum ligger på et rimeligt niveau. Kommunens opgaver omkring sager om førtidspension skal løses med udgangspunkt i grundige undersøgelser af borgernes muligheder for tilbagevenden til arbejdsmarkedet / arbejdsfastholdelse. Opgaveløsningen skal altid ske i samarbejde med borgeren og med behørige hensyn til det enkelte individ. 29 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Førtidspension og Boligstøtte Målsætninger og resultatkrav Målsætninger Sikre at flest muligt fastholdes på arbejdsmarkedet. Resultatkrav Antallet af nytilkendelser holder et stabilt niveau i forhold til 2015. Opfølgning Forvaltningen udarbejder statistik i forbindelse med budgetopfølgning til udvalget. Prøvelser via Ankestyrelsen Personlige tillæg ydes i de Der anlægges en tilpas situationer, hvor ansøgerens stram vurdering i sager om økonomiske forhold er personlige tillæg. Anvendelse af særligt vanskelige og til Ankestyrelsens rimelige formål. praksiskoordinering. 30 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Førtidspension og Boligstøtte Budgetteringsmetode og forudsætninger Tabellen nedenfor viser udgifter til førtidspension og boligsikring, sammenlignet med udvalgte kommuner jf. Økonomi- og Indenrigsministeriet nøgletal. Udgifter til førtidspensioner og boligsikring Udg. til førtidspension pr. 17-64/66-årig Hele landet Kommuner i Region Hovedstaden Tårnby Kommune Brøndby Kommune Rødovre Kommune Dragør Kommune Hvidovre Kommune Boligsikr.udg. pr. 15-64/66-årig Hele landet Kommuner i Region Hovedstaden Tårnby Kommune Rødovre Kommune Brøndby Kommune Hvidovre Kommune Dragør Kommune 2012 10.048 7.200 6.625 13.047 8.276 3.950 9.891 2013 7.295 5.119 4.861 9.428 5.995 2.920 7.247 2014 6.866 4.859 4.317 8.479 5.781 3.839 6.670 2012 1.109 1.066 741 1.366 1.675 1.372 447 2013 753 721 506 1.010 1.138 909 311 2014 724 628 375 825 834 676 483 Førtidspensionsområdet har været præget af flere refusionsomlægninger. Tidligere har refusionen været helt op til 100 pct., en senere reform ændrede dette til 35 pct. Refusionsreformen, der træder i kraft 1. januar 2016 gælder også førtidspensionsområdet. Det betyder at førtidspensioner tilkendt efter 1. juli 2014 vil være omfattet af det nye refusionssystem, hvorved refusionen på tilkendelser vil være fra 80 til 20 pct. Fleksjobreformen fra 2013, betød endvidere, at tilkendelse af førtidspension til personer under 40 år blev begrænset og erstattet af ressourceforløb. Forudsætningerne for budgettet i forhold til nye førtidspensionister tager udgangspunkt i tilkendelsesmønsteret for 2013 og 2014 samt de første 3 måneder i 2015. Forudsætningerne for førtidspension tilkendt før 2003 tager ligeledes udgangspunkt i afgangsmønstret for 2013 og 2014 samt de første 3 måneder i 2015. Boligydelse og boligsikring varetages 100 pct. af Udbetaling Danmark, hvorfor kommunerne ikke længere har nogen indflydelse på udgifterne. Budgettets forudsætninger for forskellige førtidspensionstyper og boligstøtte fremgår nedenfor. Oversigten indeholder ikke førtidspensionister med 100 pct. refusion, da udgiften ikke afholdes på serviceområdet. 31 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Førtidspension og Boligstøtte Oversigt over forskellige førtidspensionstyper og boligstøtte samt gennemsnitlige udgift Kategori Førtidspension med 65 % medf. - tilkendt efter 2003 Førtidspension med 65 % medf. - tilkendt før 2003 Førtidspension med 50 % ref. I alt Førtidspension Boligydelse Boligsikring I alt Boligstøtte Nettoudgift Antal Gns. pris , mio.kr. 635 123.082 78,2 251 97.047 24,4 79 88.674 7,0 965 2.170 1.087 3.257 113.493 6.841 9.916 7.867 109,5 14,8 10,8 25,6 Udbetaling Danmarks håndtering af førtidspension og boligstøtte indebærer en nettoafregning til kommunerne. Der vil dog kunne forekomme enkelte indtægter i form af mellemkommunal refusion f.eks. i forbindelse med flytninger. Nedenfor fremgår udviklingen i tilkendelse af førtidspension fremadrettet: FØP - tilkendt efter 2003 FØP - tilkendt før 2003 i alt 1200 1000 Antal 800 600 400 200 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 År 32 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Førtidspension og Boligstøtte Bevillingsoplysninger Drift 1.000 kr. Samlet resultat Løn Driftsudgifter Driftsindtægter Specifikation 1.000 kr. Regnskab 2014 Budget 2015 133.943 0 141.020 -7.077 138.575 0 143.955 -5.380 Regnskab 2014 Budget 2015 Budget Budget2016 overslag 2017 138.892 137.381 0 0 144.317 142.772 -5.426 -5.391 Budgetoverslag 2018 135.774 0 141.131 -5.356 Budgetoverslag 2019 135.774 0 141.131 -5.356 Budget Budget- Budget- Budget2016 overslag overslag overslag 2017 2018 2019 138.575 138.892 137.381 135.774 135.774 4.877 4.960 4.960 4.960 4.960 Samlet resultat Personlige tillæg 054867 U m.v. I Førtidspension 054868 U med 50 pct. kommunal medfinansiering 133.943 6.783 -3.405 8.775 -1.193 8.531 -1.213 7.450 -1.213 6.983 -1.213 6.518 -1.213 6.518 I 054869 U -614 24.579 -510 25.714 -445 24.493 -417 23.431 -389 22.274 -389 22.274 I 054870 U -98 76.216 -141 79.614 -134 81.790 -128 81.773 -122 81.755 -122 81.755 I 055776 U -2.960 14.190 -3.537 14.597 -3.633 14.846 -3.633 14.846 -3.632 14.846 -3.632 14.846 I 055777 U 0 10.476 0 10.598 0 10.778 0 10.778 0 10.778 0 10.778 057299 U 0 23 0 0 0 0 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering Boligydelse til pensionister kommunal medfinansiering Boligsikring kommunal medfinansiering Øvrige sociale formål 33 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Førtidspension og Boligstøtte Specielle bemærkninger 05.48 Førtidspensioner 05.48.67 Personlige tillæg m.v. Regnskab 2014 Budget 2015 4.959.765 -1.212.843 6.782.650 -3.405.106 4.876.857 -1.192.569 På området konteres udgifter til personlige tillæg såsom briller, medicin, tandbehandling, varme m.v. Der ydes refusion på briller, medicin, tandbehandling m.v. med 50 pct. refusion, og på varme ydes der refusion med 75 pct. Varmetillægget varetages af Udbetaling Danmark, hvorfor kommunen har en nettoeffekt på udgiftsområdet. Budgettet er baseret på baggrund af forbruget for 2014 og fremskrevet til 2016-priser via KL’s pris og lønreguleringssats. 05.48.68 Førtidspension med 50 pct. refusion Regnskab 2014 Budget 2015 7.450.448 -445.168 8.775.304 -614.070 8.531.436 -509.758 På området føres udgifter til førtidspension tilkendt i perioden 1. januar 1992 til 31. december 1998 med 50 pct. refusion. Der tilkendes ikke flere pensioner med 50 pct. refusion. Ændringer i udgifterne vedrører kun tilflyttere/fraflyttere, samt reguleringer vedrørende den tidligere højesteretsdom, idet personer, som er omfattet af denne dom får en højere månedlig ydelse. Det er i budgetlægningen forudsat, at der i gennemsnit i 2016 er 79 helårspersoner, som modtager førtidspension med 50 pct. refusion. Antallet er baseret på tidligere års afgang og tilgang og antal førtidspensionister. Gennemsnitsprisen er baseret på regnskabet for 2014 og fremskrevet til 2016-priser via KL’s pris og lønreguleringssats. Overslagsårene er ligeledes baseret på tidligere års udvikling og KMD’s budgetstøttelister. 05.48.69 Førtidspension med 35 pct. refusion Regnskab 2014 Budget 2015 24.492.761 -134.074 24.579.274 -97.975 25.714.487 -140.761 34 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Førtidspension og Boligstøtte På kontoen føres udgifter til førtidspension tilkendt i perioden 1. januar 1999 til 31. december 2002 med 35 pct. refusion. Der tilkendes ikke flere pensioner på denne funktion. Ændringer i udgifterne vedrører kun tilflyttere/fraflyttere, samt reguleringer. Det er i budgetlægningen forudsat, at der i gennemsnit i 2016 er 251 personer, som modtager førtidspension med 35 pct. refusion efter reglerne fra 1999. Antallet er baseret på tidligere års afgang og tilgang og antal førtidspensionister. Gennemsnitsprisen er baseret på regnskabet for 2014 og fremskrevet til 2016-priser via KL’s pris og lønreguleringssats. Overslagsårene er ligeledes baseret på tidligere års udvikling og KMD’s 05.48.70 Førtidspension med 35 pct. refusion Regnskab 2014 Budget 2015 81.790.339 -3.633.496 76.216.213 -2.959.538 79.614.270 -3.536.825 På kontoen føres udgifter til førtidspension indstillet/tilkendt efter 1. januar 2003 med 35 pct. refusion. Det er i budgetlægningen forudsat, at der i gennemsnit i 2016 er 635 personer, som modtager førtidspension med 35 pct. refusion efter reglerne fra 2003. Antallet er baseret på nettotilgangen i 2014 samt de første måneder af 2015. Gennemsnitsprisen er baseret på udgifterne fra Regnskab 2014 og fremskrevet med KL’s pris og lønreguleringssats. Overslagsårene er baseret på samme forudsætninger som budget 2016. 05.57 Kontante ydelser 05.57.76 Boligydelser til pensionister Regnskab 2014 Budget 2015 14.845.619 14.190.357 14.597.462 Boligydelse ydes til folkepensionister og førtidspensionister, der har søgt førtidspension før 1. januar 2003. Boligydelse kan gives, som en månedlig ydelse til lejebolig, boligydelseslån til ejere af en- og tofamilieshuse, tilskud og lån til ejere af andelsboliger samt tilskud til lejebetaling i ældreboliger. Det forventes, at 2.170 borgere vil modtage boligydelse i 2016 til en gennemsnitspris på 6.841 kr. Antallet af borgere, som forventes at modtage boligydelse er opgjort på baggrund af udviklingen i 2014 og de første måneder af 2015. Gennemsnitsprisen er baseret på udgifterne fra Regnskab 2014 og fremskrevet med KL’s pris og lønreguleringssats. 35 Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Førtidspension og Boligstøtte 05.57.77 Boligsikring 10.778.377 Regnskab 2014 Budget 2015 10.476.356 10.598.208 Boligsikring ydes blandt andet til førtidspensionister, der har søgt førtidspension efter 1. januar 2003. Derudover ydes der boligsikring til ikke-pensionister med relativ lav indkomst og høj husleje. Det forventes, at 1.087 borgere vil modtage boligsikring i 2016 til en gennemsnitspris på 9.916 kr. Antallet af borgere, som forventes at modtage boligydelse er opgjort på baggrund af udviklingen i 2014 og de første måneder af 2015. Gennemsnitsprisen er baseret på udgifterne fra Regnskab 2014 og fremskrevet med KL’s pris og lønreguleringssats. 05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 05.72.99 Øvrige sociale formål Regnskab 2014 Budget 2015 0 0 22.640 Kontoen anvendes til betaling af tinglysningsafgift i forbindelse med lån til ejerboliger. Der har ikke været noget forbrug i 2013 og 2014, hvorfor der er i 2016 ikke er afsat budget til formålet. 36 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. _______________________________________ Renter 07.22 Likvide aktiver 07.28 Kortfristede tilgodehavender 07.32 Langfristede tilgodehavender 07.35 Forsyningsvirksomheder -17.094 07.52 Kortfristet gæld i øvrigt 400.000 07.55 Langfristet gæld Renter i alt -10.355.000 100.000 -3.500.000 3.500 -13.368.594 Finansiering 07.62.80 Udligning og generelle tilskud 07.62.81 Udligning og tilskud vedr. udlændinge 07.62.82 Kommunale bidrag til regionerne 07.62.86 Særlige tilskud 07.65.87 Refusion af købsmoms 07.68.90 Kommunal indkomstskat 07.68.92 Selskabsskat 07.68.94 Grundskyld 07.68.95 Anden skat på fast ejendom -435.437.987 -63.000 5.501.000 -81.942.753 800.000 -1.688.553.616 -48.608.000 -241.532.380 -31.157.581 Finansiering i alt -2.503.011.317 Renter og finansiering -2.516.379.911 1 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. _______________________________________ 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22 Renter af likvide aktiver Regnskab 2014 Budget 2015 1.500.000 -11.855.000 2.341.754 -11.661.121 1.500.000 -11.100.000 Omhandler renter af indskud i pengeinstitutter og realkreditobligationer. Renterne fordeler sig som vist nedenfor. 07.22.05 Indskud i pengeinstitutter 07.22.08 Realkreditobligationer -100.000 -10.255.000 Renter af likvide aktiver i alt -10.355.000 07.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt 07.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Regnskab 2014 Budget 2015 1.100.000 -1.000.000 53.138 -411.314 1.100.000 -1.000.000 Omhandler renter af i tilgodehavender i betalingskontrol og andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8. Renterne fordeler sig som vist nedenfor. 07.28 14 Tilgodehavender i betalingskontrol 07.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt i alt 07.32 -1.000.000 1.100.000 100.000 Renter af langfristede tilgodehavender 07.32 Renter af langfristede tilgodehavender Regnskab 2014 Budget 2015 -3.500.000 -3.565.226 -4.000.000 Omhandler renter af pantebreve, aktier og andelsbeviser, udlån til beboerindskud og lån til ejendomsskatter. Renterne fordeler sig som vist nedenfor. 07.32.20 Pantebreve 07.32.21 Aktier og andelsbeviser m.v. 0 0 2 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. _______________________________________ 07.32.23 Udlån til beboerindskud 07.32.25 Lån til ejendomsskatter 0 -3.500.000 Renter af langfristede tilgodehavender i alt -3.500.000 07.35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder 07.35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Regnskab 2014 Budget 2015 167.483 -184.583 387.152 -359.013 270.287 -254.005 Omhandler renter af affaldshåndtering, samt renter af mellemværende med forsyningsvirksomhederne Spildevand og Vand, som er underlagt Tårnby Forsyning A/S. Renterne fordeler sig som vist nedenfor. 07.35.30 Spildevand med betalingsvedtægt 07.35.34 Vandforsyning -116.900 94.000 07.35.35 001 Dagrenovation restaffald 07.38.35.002 Storskrald og haveaffald 07.35.35.003 Glas, papir og pap 07.35.35.004 Farligt affald, 07.35.35.005 Genbrugsstationer 07.35.35.006 Øvrige ordninger 07.35.35.007 Øvrige ordninger og anlæg -25.782 -20.714 34.584 -21.787 8.455 31.050 0 Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder i alt -17.094 07.52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt 07.52. Renter af kortfristet gæld i øvrigt Regnskab 2014 Budget 2015 400.000 422.297 100.000 Omhandler renter af tilbagebetaling af grundskyld 07.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 400.000 Renter af kortfristet gæld i øvrigt i alt 400.000 3 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. _______________________________________ 07.55 Renter af langfristet gæld 07.55 Renter af langfristet gæld 3.500 Regnskab 2014 Budget 2015 5.353 4.500 07.55.70 Kommunekreditforeningen 3.500 Renter af langfristet gæld i alt 3.500 07.62 Tilskud og udligning Tilskuds- og udligningssystemet: De væsentligste hovedpunkter i Tilskuds- og udligningssystemet, udover benyttelsen af et nettoprincip er, at bloktilskuddet fordeles efter befolkningstal, sociale kriterier m.v. Landsudligningsniveauet udgør 58 %, mens hovedstadsudligningen er 27 %. Herudover udlignes selskabsskat med 50 % af forskellen i forhold til landsgennemsnittet. Nettoprincippet består kort fortalt i, at kommunens beregnede udgiftsbehov sammenholdes med kommunens skatteindtægtsmuligheder ved at udskrive med en gennemsnitlig skatteprocent. Hvis dette giver underskud modtages et nettotilskud, mens et overskud er ensbetydende med et nettotilsvar til udligningsordningen. For yderligere detaljer henvises til de generelle bemærkninger for Budget 2016-2019. Beløbene vedrørende skatter samt tilskud og udligning baserer sig på egne skøn udfra KL's og SKAT's bud i september 2014. 07.62.80 Udligning og generelle tilskud 07.62.80.7.001 Kommunal udligning Regnskab 2014 Budget 2015 -357.259.000 -340.716.000 -363.540.000 07.62.80.7.002 Statstilskud Regnskab 2014 Budget 2015 -79.593.987 -134.796.000 -83.460.000 07.62.80.7.007 Efterreguleringer Regnskab 2014 Budget 2015 0 -2.640.000 6.165.000 4 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. _______________________________________ 07.62.80.7.010 Udligning af selskabsskat Regnskab 2014 Budget 2015 07.62.81 1.416.000 3.720.000 5.100.000 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 07.62.81.7.001 Udligning vedrørende udlændinge Regnskab 2014 Budget 2015 07.62.82 -63.000 -48.000 -84.000 Kommunale bidrag til regionerne 07.62.82.7.002 Kommunalt Udviklingsbidrag Regnskab 2014 Budget 2015 5.501.000 5.232.000 5.376.000 Jf. Opgave- og Strukturreformen afsættes der beløb til dækning af bidrag til Regionen. 5 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. _______________________________________ 07.62.86 Særlige tilskud 07.62.86.7.002 Bidrag og tilskud vedr. kommuner i hovedstadsområdet Regnskab 2014 Budget 2015 3.795.000 4.068.000 07.62.86.7.008 Beskæftigelsestilskud Regnskab 2014 Budget 2015 -79.043.753 -95.112.000 -89.772.000 07.62.86.7.010 Efterreguleringer Regnskab 2014 Budget 2015 7.464.000 2.040.000 7.464.000 07.62.86.7.012 Bidrag og tilskud vedr. tilskud til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer Regnskab 2014 Budget 2015 -4.308.000 -4.140.000 -4.224.000 07.62.86.7.014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen Regnskab 2014 Budget 2015 -5.421.000 0 -5.316.000 07.62.86.7.015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen Regnskab 2014 Budget 2015 2.487.000 2.400.000 2.436.000 07.62.86.7.013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud Regnskab 2014 Budget 2015 4.144.000 -7.265.000 0 -7.128.000 6 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. _______________________________________ 07.65 Refusion af købsmoms 07.65.87.7.004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms Regnskab 2014 Budget 2015 07.68 Skatter 07.68.90 Kommunal indkomstskat 800.000 775.375 800.000 07.68.90.7.001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat Regnskab 2014 Budget 2015 07.68.92 -1.688.553.616 -1.641.403.563 -1.647.680.885 Selskabsskat 07.68.92.7.001 Afregning af selskabsskat m.v. Regnskab 2014 Budget 2015 -48.608.000 -43.848.660 -54.257.172 Indtægterne fra selskabsskat, der vedrører indkomståret 2013, er endeligt opgjort. Det skal bemærkes, at indtægterne fra selskabsskat kan variere betydeligt fra år til år. 07.68.94 Grundskyld 07.68.94.7.001 Grundskyld Regnskab 2014 Budget 2015 -241.532.380 2.732.634 -230.151.780 -241.532.380 Provenuet er beregnet på grundlag af de afgiftspligtige grundværdier med en samlet grundskyldspromille på 24,0. 7 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. _______________________________________ 07.68.95 Anden skat på fast ejendom 07.68.95.7.002 Dækningsafgift af offentlige ejendomme forskelsbeløb Regnskab 2014 Budget 2015 -698.626 -374.162 -698.630 Dækningsafgiften af offentlige ejendomme pålignes på følgende vis: Statsejendomme (grundværdi): 24 ‰ Andre offentlige ejendomme (grundværdi): 12 ‰ Offentlige ejendomme (forskelsværdi): 5 ‰. 07.68.95.7.003 Dækningsafgift af forretningsejendomme forskelsbeløb Regnskab 2014 Budget 2015 -30.458.955 -30.934.279 -30.458.955 Dækningsafgift af forretningsejendomme er beregnet på ud fra det afgiftspligtige grundlag og en afgiftspromille på 10. 8 08 Balanceforskydninger 08.22 Forskydninger i likvide aktiver -65.396.299 08.25 Forskydninger i tilgodehavender hos Staten 3.000.000 08.28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt 4.000.000 08.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 08.35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder 08.51 Forskydninger i kortfristet gæld til Staten 08.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 08.55 Forskydninger i langfristet gæld -979.800 -1.838.451 1.251.850 55.000 Balanceforskydninger i alt 08.22 29.184.080 18.723.620 Forskydninger i likvide aktiver 08.22 Forskydninger i likvide aktiver Regnskab 2014 Budget 2015 -65.396.299 33.027.718 -14.476.440 Budgetbeløbet omhandler kontanter, indskud i pengeinstitutter og realkreditobligationer. Budgetbeløbet fordeler sig som vist nedenfor. 08.22.01 Kontante beholdninger 08.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 08.22 08 Realkreditobligationer -65.396.299 0 0 Forskydninger i likvide aktiver i alt -65.396.299 08.25 Forskydninger i tilgodehavender hos Staten 08.25 Forskydninger i tilgodehavender hos Staten Regnskab 2014 Budget 2015 3.000.000 -8.451.642 3.000.000 08.25.12 Refusionstilgodehavende 3.000.000 Forskydninger i tilgodehavender hos Staten i alt 3.000.000 1 08 Balanceforskydninger 08.28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt 08.28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt Regnskab 2014 Budget 2015 4.000.000 -76.943.387 4.000.000 Budgetbeløbet omhandlertilgodehavender i betalingskontrol, andre tilgodehavender og mellemregninger mellem regnskabsår. Budgetbeløbet fordeler sig som vist nedenfor. 08.28.14 Tilgodehavender i betalingskontrol 08.28.15 Andre tilgodehavender 08.28.17 Mellemregninger mellem regnskabsår 3.000.000 0 1.000.000 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt i alt 4.000.000 08.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 08.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender Regnskab 2014 Budget 2015 29.184.080 3.263.327 39.184.080 Budgetbeløbet omhandler pantebreve, udlån til beboerindskud, andre langfristede udlån og tilgodehavender og forskydninger i lån til betaling af ejendomsskatter Budgetbeløbet fordeler sig som vist nedenfor. 08.32.20 Pantebreve 08.32.23 Udlån til beboerindskud 08.32.25.000 Andre udlån og tilgodehavender 08.32.25.002 Lån til ejendomsskatter Forskydninger i langfristede tilgodehavender i alt 08.35 -342.000 85.000 18.928.080 10.513.000 29.184.080 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder 08.35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Regnskab 2014 Budget 2015 -979.800 -168.813 -974.290 Budgetbeløbet omhandler Spildevand og vand. Budgetbeløbet fordeler sig som vist nedenfor. 08.35.30 Spildevandsanlæg 08.35.34 Vandforsyning Forsyningsvirksomheder i alt -1.719.000 739.200 -979.800 2 08 Balanceforskydninger 08.51 Forskydninger i kortfristet gæld til Staten 08.51 Forskydninger i kortfristet gæld til Staten 78 -1.838.529 Regnskab 2014 Budget 2015 122.311 -36 -1.786.806 08.51.52 Anden gæld -1.786.451 Forskydninger i kortfristet gæld til Staten i alt -1.786.451 08.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 08.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Regnskab 2014 Budget 2015 1.251.850 -28.668.464 1.251.855 Budgetbeløbet omhandler kirkelige skatter og afgifter, skyldige feriepenge, anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager, EDB fejlopsamlingskonto samt mellemregningskonti. Budgetbeløbet fordeler sig som vist nedenfor. 08.52.53 Kirkelige skatter og afgifter 0 08.52.55 Skyldige feriepenge 0 08.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 0 08.52.58 Edb fejlopsamlingskonto 0 08.52.59 Mellemregningskonto 1.251.860 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt i alt 08.55 1.251.860 Forskydninger i langfristet gæld 08.55 Forskydninger i langfristet gæld 55.000 Regnskab 2014 Budget 2015 52.702 54.000 08.55.70 Kommunekreditforeningen 55.000 Forskydninger i langfristet gæld i alt 55.000 3 08 Balanceforskydninger ______________________________________________________ Specifikation af lån: Gæld pr. 1/1 2016 08.55.70 Afdrag Gæld pr. 31/12 2016 Kommunekreditforeningen Kreditforeningen af kommuner i Danmark 23 Lån 201 238 683, rente 1,91 % 196.496 54.000 142.496 267 Kirkelige skatter og afgifter Budget vedrørende kirkelige skatter og afgifter Indtægt Ligning på menigheden Udgift 35.199.579 Kirkeskat til Staten 8.799.894 Til fordeling til sognene, uforudsete udgifter samt regulering af mellemværende m.v. 35.199.579 26.399.685 35.199.579 De kirkelige skatteindtægter og udgifter er baseret på egne foreløbige skatteskøn samt erfaringstal fra tidligere år. Budgetsagen skal behandles af Provstiudvalget, før den faktiske fordeling m.v. meddeles Tårnby Kommune. Ved beregning af indtægten er forudsat en uændret kirkeskatteprocent på 0,61. 1 Tårnby Kommune Forslag til investeringsoversigt 2016 – 2019 2004-2014 er regnskabstal, mens 2015 er korrigeret budget medio 2015 Indholdsfortegnelse: Forslag til Investeringsoversigt 2016 – 2019 1 Bemærkninger til ”Forslag til Investeringsoversigt 2016 – 2019” 3 Projektbeskrivelser 4 Udvalgsopdelt oversigter: Økonomiudvalget 7 Bygge- og Ejendomsudvalget 8 Teknik- og Miljøudvalget 9 Børne- og Skoleudvalget 10 Kultur- og Fritidsudvalget 11 Sundheds- og Omsorgsudvalget 12 25-06-2015 1. behandling- Investeringsoversigt Budget 2016-2019 Projekt Kontonr. 1.000 kr. 00.22.01 Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger Start Forv. afholdt før Slut 2016 2016 2019 Forventes afholdt (rådighedsbeløb) i 2016 2017 2018 2019 Efterfølgende år Ajourført udgiftsoverslag 0 17.632 17.632 17.632 17.632 0 70.528 0 17.632 17.632 17.632 17.632 0 70.528 2016 2018 0 10.000 0 20.000 0 0 30.000 00.25.10 Udskiftning af kommunens låsesystemer 2011 2017 10.000 2.000 2.000 0 0 0 14.000 Ejendomsvedligeholdelse 00.22.01 Ejendomskøb 00.25.10 Energi- og klimaformål 2017 2017 0 0 15.000 0 0 0 15.000 00.25.10 Tilslutning af ejendomme til kloaknet 2016 2016 0 350 0 0 0 0 350 00.25.10 Schæfersgård 2018 2018 0 0 0 5.000 0 0 5.000 10.000 12.350 17.000 25.000 0 0 64.350 Ejendomme og administrative bygninger 00.32.31 Ny skøjtehal 2018 2019 0 0 0 30.000 30.000 0 60.000 03.22.18 Ny svømmehal 2016 2018 0 30.000 50.000 20.000 0 0 100.000 03.22.18 Vandrensning, Korsvejsbadet 2016 2016 0 3.600 0 0 0 0 3.600 03.22.18 Udvidelse af AK vikings faciliteter 2017 2017 0 0 1.500 0 0 0 1.500 03.22.18 Kunstgræsbane 2016 2016 0 8.000 0 0 0 0 8.000 03.22.18 Renovering af Idrætsfaciliteter 2016 2016 0 6.000 0 0 0 0 6.000 0 47.600 51.500 50.000 30.000 0 179.100 Fritidsfaciliteter 1 25-06-2015 1. behandling- Investeringsoversigt Budget 2016-2019 Projekt Kontonr. 1.000 kr. 02.22.01 Salg af biler Start Forv. afholdt før Slut 2016 Forventes afholdt (rådighedsbeløb) i 2016 2017 2018 Efterfølgende år 2019 Ajourført udgiftsoverslag 2015 2018 0 -300 -300 -300 -300 0 -1.200 2018 2018 0 0 0 20.000 0 0 20.000 02.28.23 Udskiftning af vejbelysning 02.28.23 Projekt Vandvejen 2015 2017 1.000 3.460 500 4.960 -1.000 -3.460 -500 -4.960 2018 2018 0 0 0 1.000 0 0 1.000 2016 2016 0 1.000 0 0 0 0 1.000 0 700 -300 20.700 -300 0 20.800 0 3.600 3.600 3.600 3.600 0 14.400 0 3.600 3.600 3.600 3.600 0 14.400 0 2.000 0 0 0 0 2.000 0 2.000 0 0 0 0 2.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 4.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 4.000 02.28.23 P-pladser 02.28.23 Grønne P-pladser Materielgården og veje 03.22.01 Ekstraordinære ejendomsudgifter 2016 2019 Almindelig undervisning 03.32.50 Bibliotekscafé 2016 2016 Folkebiblioteker 05.25.10 Daginstitutioner, renv. af bygninger Daginstitutioner og klubber 2016 2019 2 25-06-2015 1. behandling- Investeringsoversigt Budget 2016-2019 Projekt Kontonr. 1.000 kr. 00.25.18 Renovering af Televænget Start Forv. afholdt før Slut 2016 2016 2017 Voksenhandicap Forventes afholdt (rådighedsbeløb) i 2016 2017 2018 Efterfølgende år 2019 Ajourført udgiftsoverslag 0 934 17.319 18.253 0 934 17.319 0 0 0 18.253 04.62.85 Tandregulering I/S tandplejeudstyr 2016 2016 0 473 0 0 0 0 473 Sundhedsordninger og genoptræning 2016 2016 0 473 0 0 0 0 473 05.32.34 Renovering af fællesfaciliteter, Plejehjemmet Irlandsvej 2015 2016 12.500 21.000 0 0 0 0 33.500 05.32.34 Omsorgspladser 2016 2016 0 10.000 0 0 0 0 10.000 12.500 31.000 0 0 0 0 43.500 22.500 117.289 107.751 117.932 51.932 0 417.404 Plejehjem, daghjem m.v. Hovedkonto 00 - 06 I alt 3 Bemærkninger til Forslag til Investeringsoversigt 2016 – 2019 Det nu foreliggende forslag til Investeringsoversigt for årene 2016 – 2019 er udtryk for den anlægsaktivitet, som Økonomiudvalget har fundet det forsvarligt at gennemføre under hensyntagen til de økonomiske muligheder, der forventes at være gældende i 2016 og i de øvrige overslagsår. De nu foreslåede investeringsudgifter for 2016 beløber sig til: 117.289.000 kr. Anlægsprofil 2016- 2019 120.000 100.000 80.000 60.000 Anlæg i 1.000 kr. 40.000 20.000 0 2016 2017 2018 2019 Investeringsudgifterne i BO2016 ifølge Budget 2015 udgjorde 126.432.000 kr. Økonomiudvalget (ØK) besluttede den 4. marts 2015, at indarbejde 0,9 mill. kr. i 2016 og 17,3 mill. kr. i 2017 vedrørende renovering af bofællesskabet Televænget., en mindreindtægt på 0,2 mill. kr. i alle år vedrørende salg af brugte biler, 0,5 mill. kr. til tandplejeudstyr hos den fælleskommunale tandregulering samt 0,3 mill. kr. til vedligehold og udskiftning af køleskabe på plejehjem. Herefter besluttede ØK den 10. marts 2015 at videreføre de faste årligt tilbagevendende anlæg fra 2018 til 2019 - i alt netto 21,9 mill. kr. Den 3. juni 2015 besluttede ØK at overføre de i 2015 afsatte 2,0 mill. kr. til en bibliotekscafé til 2016. Herudover tiltrådte ØK den 10. juni 2015 aftalen om ”Projekt Vandvejen”, hvor kommunens samlede forventede udlæg i perioden 2015-2017 på 5,0 mill. kr. godtgøres efter fremsendt dokumentation. Projektet vil derfor ikke påvirke kassetrækket. Endelig vedtog ØK den 25. juni nedenstående justeringer/tilføjelser til den foreslåede investeringsoversigt: • Ejendomskøb i 2016 for 10,0 mill. kr. • Udskydelse af ny skøjtehal fra 2016/2017 til 2018/2019. • Udskydelse af ny svømmehal fra 2015/2017 til 2016/2018. • Yderlige 2,0 mill. kr. til vandrensning i Korsvejsbadet i 2016. • Overflytning af ny Kunstgræsbane fra 2015 til 2016 samt udvidelse af anlægssummen med 1,0 mill. kr. i alt 8,0 mill. kr. • Afsætning af 6,0 mill. kr. til renovering af idrætsfaciliteter i 2016. • Grønne P-pladser 1,0 mill. kr. i 2016. • Omsorgspladser 10,0 mill. kr. i 2016. Ovennævnte justeringer samt nye projekter giver følgende anlægsprofil: År/ t. kr. Ultimo juni 2015 2016 117.289 2017 107.751 3 2018 117.932 2019 51.932 Projektbeskrivelser til investeringsoversigt 2016-2019 00.22.01 Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger Der er afsat 17,6 mill. kr. årligt i perioden 2016-2019 til ekstraordinær vedligeholdelse af kommunale ejendomme. Ejendomskøb Der er afsat 10,0 mill. kr. i 2016 og 20,0 mill. kr. til forventet køb af ejendomme i 2018. Udskiftning af kommunens låsesystemer Der er afsat 2,0 mill. kr. årligt i perioden 2016-2017 til den resterende udskiftning af kommunens låsesystemer. I 2016 forventes det at fortsætte udskiftningen af låsesystemer på daginstitutionerne. Energi- og klimaformål I 2017 er der afsat 15,0 mill. kr. til energi- og klimatiltag. Midlerne forventes brugt til projekter på kommunens bygninger med besparelse på driftsbudgettet for el, vand og varme. Tilslutning af ejendomme til kloaknet Kommunen ejer fire ejendomme som tilsluttes kloaknettet i 2016. Til dette er der afsat 0,4 mill. kr. De fire ejendomme det vedrører, er Tømmerupvej 34, 35, 36 og 45. 00.25.13 Schæfersgård I 2018 er der afsat 5,0 mill. kr. til renovering af Schæfersgård. Renovering af Televænget Der er afsat 0,9 mill. kr. i 2016 og 17,3 mill. kr. i 2017 til renovering af bofællesskabet Televænget. 00.32.31 Ny skøjtehal Der er afsat 30,0 mill. kr. årligt i 2018 og 2019 til opførelse af en ny mere energivenlig skøjtehal. Ved opførelse af ny skøjtehal tages højde for energieffektivisering i forhold til energiforbrug ved nedfrysning af skøjtebanen samt ønske om genanvendelse af overskudsvarmen ved denne proces. 4 02.22.01 Salg af biler I forbindelse med nyanskaffelser i den kommunale bilpark forventes der indtægter på salg af biler. Salget forventes at udgøre 0,3 mill. kr. årligt i perioden 2016-2019. 02.28.23 P-pladser Der er afsat 1,0 mill. kr. i 2016 og 2018 til anlæg af p-pladser, da der forventes et større behov for p-pladser i takt med nybyggeri. Udskiftning af vejbelysning Der er afsat 20,0 mill. kr. i 2018 til kabellægning og udskiftning af armaturer til LED. Kabellægning og udskiftning forventes i Område 4 og 5, som omfatter Englandsvej, Kongelundsvej, Løjtegårdsvej, Brønderslev Alle og en del af private fællesveje indenfor dette område. Der forventes en udskiftning ca. 1.000 armaturer og kabellægning af ca. 24 km. ”Projekt Vandvejen” Kommunen deltager i et forsøgsarbejde omkring vejbelægning, som er indarbejdet budgetneutralt i perioden 2015-2017, idet kommunens udgifter refunderes. 03.22.01 Ekstraordinære ejendomsudgifter på skoler Der er afsat 3,6 mill. kr. årligt i perioden 2016-2019 til vedligeholdelse af kommunens 8 skoler. 03.22.18 Ny svømmehal Der er afsat 30,0 mill. kr. i 2016, 50,0 mill. kr. i 2017 og 20,0 mill. kr. i 2018 til opførelse af ny svømmehal på Vestamager. Vandrensning, Korsvejsbadet Der er afsat 3,6 mill. kr. til ombygning af Korsvejsbadet for at overholde gældende krav om vandrensning. De afsatte midler bruges til renovering af overløbsrender og bassinbund. I samme moment hæves/ lægges ny belægning i bunden. Udvidelse af AK Vikings faciliteter Der er afsat 1,5 mill. kr. i 2017 til opførelse af ca. 100 m2 nye faciliteter til brug for AK Viking. Faciliteterne kommer til at indeholde lokaler til optimering af klubbens træningsog sociale forhold. 5 Kunstgræsbane Det afsatte beløb på 7,0 mill. kr. til ny kunstgræsbane i 2015 udskydes til 2016 og forhøjes til 8,0 mill. kr. Renovering af idrætsfaciliteter Der afsættes et puljebeløb på 6,0 mill. kr. i 2016 til at renovere eksisterende idrætsanlæg i kommunen. 03.32.50 Bibliotekscafé De 2,0 mill. kr. der er afsat til etablering af en bibliotekscafé i 2015 rykkes til 2016. 04.62.85 Tandreguleringen I/S - tandplejeudstyr Der er i 2016 afsat små 0,5 mill. kr. til kommunens andel af udgifterne til anskaffelse af nyt klinikudstyr hos Tandreguleringen I/S. 05.25.10 Daginstitutioner, renovering af bygninger Der er afsat 1,0 mill. kr. årligt i perioden 2016-2019 til ekstraordinær vedligeholdelse af daginstitutionsbygninger. Renovering af fællesfaciliteter, Plejehjemmet Irlandsvej Der er afsat 21,0 mill. kr. i 2016 til renovering af fællesfaciliteterne på Plejehjemmet Irlandsvej. De afsatte midler er en videreførelse af renoveringen af fællesfaciliteterne i 2015. Fællesfaciliteterne forventes at stå klar til brug 1. januar 2017. Renoveringen omhandler renovering af hovedbygningen. Dette medfører nye forhold for administration, daghjem, aktivitet og andre områder der har haft til huse i hovedbygningen. Omsorgspladser Der afsættes 10,0 mill. kr. i 2016 til etablering af omsorgspladser bl. a. til nyudskrevne patienter fra hospitaler. 6 Investeringsoversigt for Økonomiudvalget 2016 - 2019 Projekt 1.000 kr. 00.22.01 Ejendomskøb 00.25.10 Udskiftning af kommunens låsesystemer 2016 2017 2018 2019 Senere 10.000 0 20.000 0 0 2.000 2.000 0 0 0 0 15.000 0 0 0 350 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 12.350 17.000 25.000 0 0 00.25.10 Energi- og klimaformål 00.25.10 Tilslutning af ejendomme til kloaknet 00.25.10 Schæfersgård I alt 7 Investeringsoversigt for Bygge- og Ejendomsudvalget 2016 - 2019 Projekt 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Senere 00.22.01 Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger 17.632 17.632 17.632 17.632 0 I alt 17.632 17.632 17.632 17.632 0 8 Investeringsoversigt for Teknik -og Miljøudvalget 2016 - 2019 Projekt 1.000 kr. 02.22.01 Salg af biler 02.28.23 P-pladser 02.28.23 Projekt Vandvejen 02.28.23 Grønne P-pladser 2016 2017 2018 2019 Senere -300 -300 -300 -300 0 0 0 1.000 0 0 3.460 -3.460 500 -500 20.000 0 0 -300 0 1.000 02.28.23 Udskiftning af vejbelysning I alt 9 0 0 700 -300 20.700 Investeringsoversigt for Børne- og Skoleudvalget 2016 - 2019 Projekt 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Senere 03.22.01 Ekstraordinære ejendomsudgifter på skoler 3.600 3.600 3.600 3.600 0 05.25.10 Daginstitutioner, renovering af bygninger 1.000 1.000 1.000 1.000 0 I alt 4.600 4.600 4.600 4.600 0 10 Investeringsoversigt for Kultur- og Fritidsudvalget 2016 - 2019 Projekt 1.000 kr. 00.32.31 Ny skøjtehal 03.22.18 Ny Svømmehal 03.22.18 Vandrensning, Korsvejsbadet 03.22.18 Udvidelse af AK Vikings faciliteter 2016 2017 2018 2019 Senere 0 0 30.000 30.000 0 30.000 50.000 20.000 0 0 3.600 0 0 0 0 0 0 5.000 0 0 50.000 55.000 30.000 0 03.22.18 Ny Kunstgræsbane 8.000 03.32.50 Bibliotekscafé 2.000 I alt 43.600 11 Investeringsoversigt for Sundheds- og Omsorgsudvalget 2016 - 2019 Projekt 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Senere 00.25.18 Renovering af Televænget 934 17.319 0 0 0 04.62.85 Tandregulering I/S - udskiftning af udstyr 473 0 0 0 0 21.000 0 0 0 0 17.319 0 0 0 05.32.34 Renovering af fællesfaciliteter, Plejehjemmet Irlandsvej 05.32.34 Omsorgspladser I alt 8.000 30.407 12 Tårnby Kommune Kommunale takster og afgifter 2015 – 2016 Indholdsfortegnelse Tårnby Stadion Amager Hallen Svømmehaller Skøjtehal Renovation Slamsugning (inkl. moms) Kastrup Lystbådehavn (inkl. moms) Naturskole Folkebiblioteksvæsen Betaling for arrangementer på Tårnby Hovedbibliotek Museer Biografer Musikundervisning Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede institutioner SFO'ere Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Betaling for midlertidig hjemmehjælp Pensionistcentret Solgården Plejehjem Betaling for serviceydelser Midlertidige plejehjemsophold Daghjem Anden kommune Boligerne Televænget ######## ######## Rykkerskrivelse ######## Folkeregisteroplysninger Sundhedskort/gruppeskift Billedlegitimationskort Adresseforespørgsel Bopælsattest Pasfoto Restanceforespørgsel (ejendomsskatter/lån) Parkeringstilladelse, Kastrup/ Gl. Gebyrer for skorstensfejerarbejde side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side side 1 1 1 1 2 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12