Presentasjon fra rådmannen
Transcription
Presentasjon fra rådmannen
BUDSJETTKONFERANSE 2016 15. OKTOBER 2015 1 ROBEK 2 ROBEK • Innmeldt i ROBEK på grunnlag av underskudd på 1,75 mill. kr i 2012 – I 2012 ble det satt av 2,09 mill. kr til ubundet fond • Dekket inn i 2013-regnskapet som viser et underskudd på 2,7 mill. kr 3 ROBEK - PRAKTISK BETYDNING • Følgende vedtak er ikke gyldige før de er godkjent av Fylkesmannen: – Opptak av nye lån – Vedtak om langsiktige leieforhold utover økonomiplanperioden – Lovlighetskontroll av kommunestyrets budsjettvedtak 4 ROBEK - PRAKTISK BETYDNING • Forpliktende plan om hvordan merforbruket skal dekkes inn må utarbeides – Tiltak – Beløp – Tidsplan • Stopper ikke investeringer som på sikt kan ta ned driftsnivået i kommunen • Stopper ikke investeringer på VA-området 5 KOMMUNENS INNTEKTER OG UTGIFTER 6 INNTEKTER 7 RAMMETILSKUDD OG SKATT 2016 • Økning i rammetilskudd og skatt på 17,5 mill. kr (3,6 %) – Rammetilskudd som er fast + 3,9 mill. kr (1,4 %) – Skatteinntekten som er stipulert + 13,6 mill. kr (6,4 %) 8 ANDRE TILSKUDD • • • • Integreringstilskudd Ressurskrevende brukere Særskilte prosjekter Øremerkede tilskudd 9 KRAFTINNTEKTER • Konsesjonskraften ble i 2015 solgt for 11,7 mill. kr netto • Kraftprisen for en uke siden tilsier en netto inntekt fra salg av konsesjonskraft på 6,8 mill. kr i 2016 • Netto inntektsreduksjon på 4,9 mill. kr • Kvotekraften er leid ut tom. 2019 og inntektsføres med 4,3 mill. kr hvert år 10 UTBYTTE • Mottar utbytte fra SKS og Indre Salten Energi – SKS: 6,7 mill. kr – Indre Salten Energi: ? • Avhenger bl.a. av strømprisen 11 BRUKERBETALINGER • • • • • Institusjon Barnehage SFO Kino Bad 12 EIENDOMSSKATT Bunnfradrag 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 400 000 450 000 500 000 550 000 600 000 2‰ 12 921 12 434 11 948 11 477 11 011 10 553 10 102 9 657 9 219 8 788 8 366 7 955 7 560 2,5‰ 16 151 15 542 14 935 14 346 13 764 13 191 12 628 12 072 11 524 10 985 10 457 9 944 9 450 3‰ 19 381 18 651 17 922 17 215 16 517 15 829 15 154 14 486 13 829 13 183 12 549 11 933 11 340 3,5‰ 22 612 21 759 20 910 20 084 19 270 18 467 17 679 16 901 16 133 15 380 14 640 13 921 13 230 4‰ 25 842 24 868 23 897 22 953 22 023 21 105 20 205 19 315 18 438 17 577 16 732 15 910 15 120 4,5‰ 29 072 27 976 26 884 25 822 24 775 23 743 22 730 21 729 20 743 19 774 18 823 17 899 17 010 5‰ 32 302 31 084 29 871 28 692 27 528 26 382 25 256 24 144 23 048 21 971 20 915 19 888 18 900 5,5‰ 35 533 34 193 32 858 31 561 30 281 29 020 27 781 26 558 25 352 24 168 23 006 21 877 20 790 6‰ 38 763 37 301 35 845 34 430 33 034 31 658 30 307 28 972 27 657 26 365 25 098 23 865 22 680 6,5‰ 41 993 40 410 38 832 37 299 35 787 34 296 32 833 31 387 29 962 28 562 27 189 25 854 24 570 7‰ 45 223 43 518 41 819 40 168 38 539 36 934 35 358 33 801 32 267 30 759 29 281 27 843 26 460 13 UTGIFTER 14 FORDELING BUDSJETTRAMME 15 STATSBUDSJETTET 2016 16 RAMMETILSKUDD OG SKATT 2016 • Økning i rammetilskudd og skatt på 17,5 mill. kr (3,6 %) – Rammetilskudd som er fast + 3,9 mill. kr (1,4 %) – Skatteinntekten som er stipulert + 13,6 mill. kr (6,4 %) 17 STATSBUDSJETTET 2016 SÆRSKILTE TILSKUDD • Helsestasjon- og skolehelsetjeneste kr 1 163 000,• Engangstilskudd vedlikehold og rehabilitering av skoler og omsorgsbygg kr 928 000,- 18 STATSBUDSJETTET 2016 - BARNEHAGE • Tilskuddet til ikke-kommunale barnehager øker fra 98 til 100 % • Endringer i finansieringsordningen for private barnehager – Påslag på 13 % for pensjonsutgifter – Differensiert kapitaltilskudd basert på nasjonale satser • Fleksibelt opptak i barnehage 19 STATSBUDSJETTET 2016 – HELSE OG OMSORG • Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser • Dagtilbud til demente – Plikt fra 1. januar 2020 • Flere psykologer i kommunene • Tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnopphold somatiske sykdommer innlemmes i rammen • Ressurskrevende tjenester – Innslagspunktet økes til kr 1 081 000,20 STATSBUDSJETTET 2016 - SKOLE • Øke timetallet i naturfag med en skoletime 5.-7. trinn • Kompetansesatsingen fortsetter • Lærlingtilskuddet øker • Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg 21 STATSBUDSJETTET 2016 – NAV OG SOSIALE TJENESTER • Økt bostøtte for barnefamilier og store husstander • 4000 nye tiltaksplasser • Strengere regelverk for dagpenger 22 STATSBUDSJETTET 2016 - FLYKTNINGER • Bevilgningen til enslige mindreårige asylsøkere økes i 2015 • Tilskudd til utleieboliger for vanskeligstilte økes i 2015 • Kr 50 000,- i tilskudd for hver person kommunen bosetter i 2016 utover anmodningen i 2015 • Øke det særskilte tilskuddet for bosetting av enslige, mindreårige flyktninger fra kr 191 300 til kr 207 000 kroner • Tilleggsproposisjon for 2016-budsjettet 23 FØRINGER I STATSBUDSJETTET 2016 • Overføring av skatteoppkreverfunksjonen til staten • Forsøk med ny oppgave- og ansvarsdeling mellom kommunalt og statlig barnevern • Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene • Opptrappingsplan på rus i egen proposisjon høsten 2015 24 BUDSJETTPROSESSEN 25 KONSEKVENSJUSTERT BUDSJETT 2016 • Budsjett for 2015 justert for alle vedtatte/avtalte endringer med virkning fra 2016 og faktisk lønnsoppgjør 2015 • Oppdatering av lønnsark • Årsverk kan IKKE økes og korreksjoner/interne omposteringer SKAL gå i null 26 DRIFTSTILPASNINGER – TILTAK • Endringer i driften for å tette gapet mellom konsekvensjustert budsjett og tildelt ramme – Realistiske og gjennomførbare – Varige – Fokus på tilpasning av årsverk – Økonomien skal beregnes – Tidsplan 27 DRIFTSTILPASNINGER – TILTAK • Driftstilpasninger er selve kjernen i budsjettprosessen • Driftstilpasninger er endringer i driften – Reduksjon av aktivitet – Omprioritering av aktivitet • Driftstilpasninger legges inn som tiltak • Alle tiltak skal vedtas 28 HVA KAN PÅVIRKES? • Tilgang på penger er begrenset – Brukerbetalinger og eiendomsskatt bestemmes av kommunen • Alle føler at de har for lite ressurser – Organisering – Bemanning – Prioritering • Endring av ordinær drift innebærer omprioritering av tjenester, f.eks. kan en klasse legges ned for å opprette en sykehjemsplass • Lønn er den største utgiftsposten – bedre økonomi gjennom reduksjon i årsverk, f.eks. legge ned en barnehageavdeling eller effektivisere turnus • Reduksjon i varer og tjenester har kortsiktig effekt 29 LANGSIKTIGE TILTAK • Driftstilpasninger tar tid og krever tydelige beslutninger • Ny skolestruktur fra 2016 • Ny eiendomsforvaltning • Helse og omsorgsplanen – Bygging av omsorgsboliger – Dreining mot hjemmetjenester 30 FREMTIDIGE INVESTERINGER • • • • • • • Ny skole Vestmyra ferdigstilles Ombygging Finneid skole Ny skole og flerbrukshall Valnesfjord Omsorgsboliger (ISBBL) Strategisk arealforvaltning? Ny teknisk driftsbygning? Allaktivitetshus? 31 BUDSJETTMESSIGE UTFORDRINGER • • • • Økning i andel eldre innbyggere Store investeringer Økt lønn og sosiale utgifter Redusert rammetilskudd – ikke tilstrekkelig til å kompensere for lønnsøkning • Reduserte kraftinntekter • Redusert utbytte 32 BEFOLKNINGSUTVIKLING 2500 2000 1500 0-15 år 1000 67 år eller eldre 500 0 33 BUDSJETTMESSIGE UTFORDRINGER • • • • Økning i andel eldre innbyggere Store investeringer Økt lønn og sosiale utgifter Rammetilskudd ikke tilstrekkelig til å kompensere for lønnsøkning • Reduserte kraftinntekter • Redusert utbytte 34 BUDSJETT 2016 • • • • • • • • • Utbytte redusert med 0,5 mill. kr Konsesjonskraft redusert med 4,9 mill. kr Rente og avdrag øker med 14,1 mill. kr Lønnsvekst på ca. 19 mill. kr Sosiale utgifter øker med ca. 1,5 mill. kr Kjøp av varer og tjenester øker 7 mill. kr Reduserte renteinntekter 1 mill. kr Eiendomsskatt øker med 2 mill. kr Rammetilskudd og skatt økt med 17,5 mill. kr TOTALT 28,5 mill. kr i økning fra 2015 til 2016 35 TIDSFRISTER BUDSJETT 2016 Oppgave Gjennomgang lønnsark Konsekvensjustert budsjett Statsbudsjettet fremlegges Budsjettkonferanse Økonomiutvalget Frist for enhetene Fremleggelse av budsjettforslag Tidsfrist 11. september 25. september 7. oktober 15. oktober 30. oktober 16. november 36 REGNSKAP 37 REGNSKAP PER 2. TERTIAL 2015 Buds(end) Per.b(end) Regnskap Avvik(per.) Vurdert Forventet 2015 2015 2015 årsprognose avvik Politikk 10 615 894 6 937 276 5 279 550 -1 657 726 10 615 894 Rådmann stab (eks brukerknt) 30 738 967 18 905 542 19 908 924 1 003 382 30 738 967 Samhandling 1 085 000 723 333 -42 279 -765 612 585 000 -500 000 Vei og gatelys 8 346 990 5 384 600 4 713 904 -670 696 7 846 990 -500 000 Eiendomsforvaltning 42 222 904 28 148 603 28 661 870 513 267 42 222 904 Plan og utvikling 5 700 510 4 057 601 4 018 794 -38 807 5 700 510 Skole 110 908 206 70 586 431 71 470 704 884 273 111 408 206 500 000 Barnehage 58 213 290 37 065 014 39 632 475 2 567 461 58 213 290 Barne og familie 28 948 359 18 506 656 17 343 821 -1 162 835 28 948 359 Intergrering -251 826 -4 946 555 490 480 5 437 034 -1 751 826 -1 500 000 Kultur 14 608 518 8 859 499 9 513 930 654 431 14 358 518 -250 000 Institusjon (inkl bem.knt og brukerknt) 72 664 496 44 109 640 45 093 561 983 922 73 164 496 500 000 Hjemmetjenesten 67 107 195 43 997 508 49 014 516 5 017 008 73 107 195 6 000 000 Fauske storkjøkken 2 070 990 1 160 506 2 582 702 1 422 196 2 570 990 500 000 Helse 32 790 585 20 194 082 22 780 931 2 586 848 33 540 585 750 000 Nav 12 926 363 10 632 623 12 231 578 1 598 954 14 426 363 1 500 000 Ikke fordelt effektiviseringskrav -4 097 341 -2 157 827 2 157 827 4 097 341 Fellesområder -494 599 101 -321 055 876 -305 660 479 15 395 398 -499 310 524 -4 711 423 TOTALT 0 -8 891 343 27 034 981 35 926 324 6 385 918 38 LIKVIDITET • Trekk på kassekreditt 106 mill. kr • Forsinket fakturering av kommunale avgifter og eiendomsskatt • Finansiering av premieavvik på 55 mill. kr med sertifikatlån? • Investeringer som ikke er finansiert i 2015 39