Vuoden 2014 tilinpäätös

Transcription

Vuoden 2014 tilinpäätös
MYNÄMÄEN KUNNAN
TILINPÄÄTÖS
2014
Kunnanhallitus 23.3.2015 § 106
Kunnanvaltuusto 18.5.2015 § 36
SISÄLLYS
1
TOIMINTAKERTOMUS.......................................................................................... 5
1.1 Kunnanjohtajan katsaus ............................................................................. 5
1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset ...................................... 6
1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys........................................... 8
1.4 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa .................... 10
1.5 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä ....................................... 13
1.6 Kunnan henkilöstö .................................................................................... 14
1.7 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista
toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista.................................... 14
1.8 Ympäristötekijät ........................................................................................ 15
1.9 Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä ......................... 16
1.10 Vuoden 2014 toiminnan arviointi ............................................................. 18
1.11 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus ................. 22
1.11.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen.......................................... 22
1.11.2 Toiminnan rahoitus ...................................................................... 23
1.12 Rahoitusasema ja sen muutokset............................................................ 24
1.13 Kokonaistulot ja –menot........................................................................... 25
1.14 Kuntakonsernin toiminta ja talous........................................................... 26
1.14.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä ... 26
1.14.2 Konsernin toiminnan ohjaus ....................................................... 26
1.14.3 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat ............................... 26
1.14.4 Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä ......... 26
1.14.5 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä .......................... 27
1.14.6 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut ...................................... 28
1.15 Kunnanhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä .................... 31
2
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN .................................................................... 32
2.1 Keskushallinto .......................................................................................... 32
2.2 Kasvatus- ja sivistyslautakunta ............................................................... 40
2.3 Tekninen lautakunta ................................................................................. 50
2.4 Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu ................................................... 56
2.5 Investointiosan toteutumisvertailu .......................................................... 58
2.6 Rahoitusosan toteutumisvertailu............................................................. 60
2.7 Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen tuloarvioiden
toteutumisesta.................................................................................................... 61
3
TILINPÄÄTÖSLASKELMAT ................................................................................ 62
4
TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT........................................................................ 70
4.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot......................................... 70
4.2 Tuloslaskelman liitetiedot ........................................................................ 72
4.3 Taseen liitetiedot ....................................................................................... 76
4.4 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot ............................ 82
4.5 Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkiota koskevat liitetiedot ................ 84
4.6
Eriytettyjen yksiköiden tilinpäätöslaskelmat ......................................... 85
5
TALOUDELLISTEN TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT ........................... 93
6
LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITESARJOISTA . 94
7
TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS ................................................................. 95
Tilinpäätös 2014
1
1.1
Toimintakertomus
TOIMINTAKERTOMUS
Kunnanjohtajan katsaus
Viime vuotta kuvailisin epävarmuuden, selvitysten ja pysähtyneisyyden vuodeksi. Kuntarakenneselvitys
työllisti päättäjiä ja viranhaltijoita koko vuoden ja se vei voimavaroja kunnan tavanomaiselta kehittämistyöltä. Myös kuntien välinen yhteistyö oli poikkeuksellisen hiljaista; uusia hankkeita ei lähtenyt valmisteluun,
kun odoteltiin jotakin suurempaa. Valmisteilla oleva sote-rakenteen uudistus lisäsi osaltaan epävarmuutta
tulevaisuuden suhteen. Vaikka nyt lakiesitystä ei hyväksyttykään, uudistus on tulossa ja toteutuessaan se
tulee muuttamaan merkittävästi kuntien toimintaa.
Samaan aikaa suurten rakenteellisten uudistusten kanssa kunnissa kamppailtiin yhä heikkenevän talouden haasteiden parissa. Yleinen taloustilanne pysyi heikkona, työllisyys heikkeni ja mm Ukrainan tilanne
lisäsi Euroopan laajuista taloudellista epävarmuutta.
Heti alkuvuodesta kunnanhallituksen asettama työryhmä ryhtyi etsimään keinoja Mynämäen kunnan talouden tasapainottamiseksi tulevina vuosina. Valtionosuudet pienevät, verotulojen kasvu on hidasta ja lakisääteisten palvelujen järjestäminen maksaa yhä enemmän. Taseeseen kertynyt ylijäämä hupenee nopeasti. Yhteinen näkemys on, että talous tulee pitää tasapainossa, mutta keinoista sen saavuttamiseen ei
ole löytynyt yhteistä linjaa. Työ jatkuu edelleen. Myös lainsäädännön muutokset edellyttävät uudistumista.
Positiivista yleiseen tilanteeseen nähden oli, että rakentaminen kunnassa jatkui. Rakennuslupia uusille
asuintaloille myönnettiin 16. Kunta luovutti 9 omakotitonttia, mikä on 2 enemmän kuin edellisenä vuonna.
Teollisuustontteja myytin 4.
Asukasmäärä laski edelleen. Kuolleisuus ylitti viime vuonnakin syntyvyyden 16 hengellä. Kuntien välinen
muutto oli edelleen suurinta Turun, Raision, Maskun ja Mynämäen välillä. Vapaita tontteja ja erilaisia
asuntoja on hyvin tarjolla eri puolilla kuntaa.
Pikkulaurin päiväkoti valmistui ja 5 osastoa pääsi muuttamaan uusiin tiloihin syksyllä. Laajennusosan rakennustyöt jatkuvat. Lukion menestys jatkui valtakunnallisissa vertailuissa.
Kunnan tuloveroprosentti nostettiin vuodelle 2014 yhdellä prosenttiyksiköllä eli 20,50 %:iin. Tuloveron tuotto oli 3,8 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Vertailuun vaikuttaa vuonna 2013 voimaan tullut tilityslain
muutos, jonka seurauksena kunnille tilitettiin normaalia enemmän veroja. Kaikki verotulot yhteensä kasvoivat 4,6 %. Valtionosuusleikkausten takia valtionosuudet vähenivät 4,1 %. Toimintatuotot kasvoivat 2,0
% ja toimintakulut kasvoivat 2,4 %. Suurin syy kulujen kasvuun oli sosiaali- ja terveystoimen menojen
kasvu. Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset ovat 54,9 % kunnan menoista. Vuosikate oli +258.125
euroa eikä riittänyt kattamaan poistoja. Alijäämää kertyi 1,9 milj. euroa. Vuoden 2014 alijäämän jälkeen
taseeseen jää aikaisemmilta vuosilta kertynyttä ylijäämää 2,9 milj. euroa.
Nettoinvestoinnit olivat yhteensä 4,3 milj. euroa. Merkittävimmät investoinnit olivat Pikkulaurin päiväkoti ja
Huolin kevyenliikenteenväylän rakentamisen aloittaminen. Pitkäaikaisen lainan määrä vuoden lopussa oli
1.310 euroa/asukas, mikä on edelleen alle valtakunnallisen keskiarvon 2.733 euroa/asukas. Kunnan lainamäärässä ei ole huomioitu maksuvalmiuden turvaamiseksi käytettävää lyhytaikaista luottoa.
Epävarmuus on tullut jäädäkseen ja meidän on opittava sitä sietämään. Se edellyttää joustavuutta ja nopeutta päätöksentekoon sekä ennakkoluulotonta suhtautumista uudistuksiin. Tässä meillä kaikilla on vielä
opeteltavaa.
Kiitos päättäjille ja henkilökunnalle kuluneesta vuodesta – yhdessä eteenpäin!
6HLMDgVWHUEHUJkunnanjohtaja
5
Tilinpäätös 2014
1.2
Toimintakertomus
Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset
Vuoden 2014 aikana kunnan organisaatiossa ei tapahtunut muutoksia.
Kunnan sosiaalitoimen ja perusterveydenhuollon palvelut tuottaa Perusturvakuntayhtymä Akseli.
Kunnanvaltuuston jäsenet toimikaudella 2013 – 2016 ovat seuraavat:
Pj
I vpj
II vpj
III vpj
Alatalo Juuso, SDP
Kitola Arja, KOK
Lehtonen Aarne, KESK
Karkoinen Kimmo, PS
Puheenjohtajiston toimikausi on kaksi vuotta eli vuodet 2013 - 2014.
Jäsenet
Aalto Jari, VAS, SIT
Argillander Miska-Alexander, SIT (15.9.2014 asti)
Hannula Juhani, PS
Huiskala Marjaana, KESK
Huuskonen Petteri, KESK
Hyrsky-Heikkilä Anna-Liisa, KESK
Iltanen Marko, KESK
Immonen Mikko, VAS
Jaakkola Marianne, KOK
Jaakola Timo, KESK
Kaasinen Sakari, KOK
Kantonen Jorma, PS
Kylänpää Miia, VIHR
Laine Tapani, KESK
Laitinen Taina, SDP
Lassila Hanne, KESK
Lehto Ari-Pekka, KESK
Lehtonen Esko, KOK
Maisila Päivi, KESK
Myllymäki Pekka, KESK
Rautiola Leena, VAS (15.9.2014 alkaen)
Rippstein Katja, SDP
Saastamoinen Merja, SDP
Sainio Hannu, PS
Setälä Marko, KOK
Strand Eeva, SDP
Tamminen Ari, VAS
Valtanen Suvi, KESK
Vanhanen Juha, KOK
Varjonen Petri, SDP
Vänni Hanna, KOK
Yrjälä Kari-Matti, KESK
Kunnanhallituksen jäsenet toimikaudella 2013 – 2014 ovat:
Pj
I vpj
II vpj
III vpj
Myllymäki Pekka
Vanhanen Juha
Nuutamo Antti
Tamminen Ari
Jäsenet
Hyrsky-Heikkilä Anna-Liisa
Jaakola Timo
Kantonen Jorma
6
Tilinpäätös 2014
Toimintakertomus
Lassila Hanne (15.9.2014 alkaen)
Luotonen-Virtala Minna (15.9.2014 asti)
Maisila Päivi
Strand Eeva
Vänni Hanna
Esittelijä
Pöytäkirjanpitäjä
kunnanjohtaja
hallintojohtaja
Kunnan organisaatio koostuu kunnanvaltuustosta, kunnanhallituksesta ja neljästä lautakunnasta.
KUNNANVALTUUSTO
Keskusvaalilautakunta
Tarkastuslautakunta
Kunnanhallitus
Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus
ƒ yleishallinto
- taloushallintoyksikkö
ƒ Perusturvakuntayhtymä
Akseli
ƒ erikoissairaanhoito ja ympäristöterveydenhuolto
Kasvatus- ja
sivistyslautakunta
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
hallinto
opetustoimi
varhaiskasvatus
kulttuuri- ja vapaaaikatoimi
Tekninen
lautakunta
ƒ tilalaitos
ƒ kunnallistekniikka
- vesihuoltolaitos
ƒ rakennusvalvonta ja
ympäristötoimi
Tilivelvollisia ovat toimielinten (pl. valtuusto) jäsenet, toimielinten esittelijät sekä tulosalueiden ja tulosyksiköiden päälliköt.
7
Tilinpäätös 2014
Toimintakertomus
Osastot ja osastopäälliköt
1.3
Toimiala
Osasto
Keskushallinto
Hallinto-osasto
Sivistystoimi
Sivistysosasto
Tekninen toimi
Tekninen osasto
Osastopäällikkö
Hallintojohtaja
Marja Kärkkäinen
Kasvatus- ja sivistysjohtaja
Laura Päiviö-Häkämies
Tekninen johtaja
Timo Oja
Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys
Yleinen taloudellinen kehitys
Julkinen talous on pysynyt alijäämäisenä pitkään jatkuneen heikon suhdannetilanteen vuoksi. Julkisyhteisöjen rahoitusasemaa rasittaa lisäksi väestön ikääntymisestä aiheutuva menojen kasvu, mikä kohdistuu
ennen muuta kuntatalouteen. Talouskasvu jatkuu vaimeana myös lähivuosina niin, että kasvu ei yksistään
riitä korjaamaan julkisen talouden epätasapainoa. Rahoitusaseman koheneminen on hyvin hidasta tulevina vuosina. Julkisen talouden velka suhteessa kokonaistuotantoon nousee korkeammaksi kuin vuosikymmeniin, eikä velkasuhde taitu ennustejaksolla. Julkisyhteisöjen alijäämän arvioidaan pysyvän pienempänä kuin 3 prosentin viitearvo, sen sijaan velkasuhde on ylittämässä 60 prosentin rajan.
Valtio ja kunnat ovat selvästi alijäämäisiä, työeläkesektori ylijäämäinen ja muut sosiaaliturvarahastot
suunnilleen tasapainossa. Menoaste eli menojen suhde kokonaistuotantoon on noussut hyvin korkeaksi
viime vuosina ennen muuta BKT:n hitaan kasvun vuoksi, mutta menoastetta nostavat myös mm. työttömyydestä aiheutuvat menot. Veronkorotukset nostavat puolestaan veroastetta eli verojen suhdetta kokonaistuotantoon.
Valtiontalous on v. 2014 suuresti alijäämäinen jo kuudetta vuotta peräkkäin eikä alijäämä ole olennaisesti
pienenemässä kahtena seuraavana vuotenakaan. Tämä johtuu ennen muuta pitkittyneestä matalasuhdanteesta; sopeutustoimet ovat osaltaan estäneet alijäämän syvenemistä. Eri vaiheissa päätetyt sopeutustoimet purevat sekä tulo- että menopuolella ja pienentävät valtiontalouden alijäämää. Samalla hiljalleen
viriävä mutta edelleen vaimea talouskasvu nopeuttaa verotulojen kasvua. Alijäämä pienenee edelleen v.
2016. Valtionvelka kohoaa yli 100 miljardiin ennustejaksolla.
Kuntatalous pysyy lähivuosina kireänä. Veropohjien vaimea kehitys sekä osana valtion sopeutustoimia toteutetut valtionosuusleikkaukset hidastavat kuntien tulojen kasvua. Toisaalta kustannustason maltillinen
nousu rajoittaa menojen kasvua. Vaikean taloustilanteen pakottamana kunnat jatkavat menojen kasvua
hillitseviä toimia v. 2015. Huomattava osa kunnista myös nostaa veroprosenttejaan. Sopeutustoimet eivät
kuitenkaan riitä supistamaan paikallishallintosektorin alijäämää. Kuntatalouden velka jatkaa kasvuaan.
Työeläkerahastojen ylijäämä suhteessa BKT:hen heikkenee kuluvan ja viime vuoden noin parista prosentista reiluun prosenttiin vuosina 2015 – 2016. Eläkeläisten määrän ja keskimääräisen eläketason nousu
kasvattavat eläkemenoja ennustejaksolla. Hallituksen päätös rajoittaa eläkeindeksien korotus 0,4 prosenttiin hillitsee eläkemenojen kasvua v. 2015. Samaan aikaan valtion eläkerahastosta suoritettava ylimääräinen 500 milj. euron tuloutus valtiolle kuitenkin lisää rahaston menoja kertaluonteisesti. Eläkemaksujen korotukset pitävät yllä maksutulojen kasvua v. 2015 palkkasumman hitaasta kehityksestä huolimatta. Eläkeneuvotteluissa sovittu tilapäinen 0,4 prosenttiyksikön alennus TyEL-maksuun leikkaa työeläkerahastojen
maksutuloja v. 2016. Vaikka eläkevarojen arvon on noussut voimakkaasti viime aikoina, työeläkerahastojen omaisuustulot ovat pienentyneet matalan korkotason vuoksi. Korkotason odotetaan pysyvän matalana
myös vuosina 2015 – 2016, mikä heikentää arviota omaisuustulojen kehityksestä merkittävästi.
Muiden sosiaaliturvarahastojen tulot ja menot ovat lähellä tasapainoa koko ennustejakson. Työttömyysmenot ovat jatkaneet kasvuaan kuluvana vuonna, mutta kehityksen odotetaan taittuvan ensi vuonna, kun
työttömyyden kasvu tasaantuu. Vuonna 2016 työttömyysmenojen odotetaan kääntyvän selkeään laskuun.
Sosiaalietuuksien ja -avustusten indeksikorotusten rajoittaminen 0,4 prosenttiin hidastaa muiden sosiaali-
8
Tilinpäätös 2014
Toimintakertomus
rahastojen menojen kasvua v. 2015.
Lähde:
VM:n Taloudellinen katsaus Talvi 2014
Kuntatalous
Kuntien vuosikatteet heikkenivät 1,6 prosenttia, johon vaikutti muun muassa valtionosuuksien pieneneminen 1,3 prosentilla. Sitä vastoin kuntien toimintakulut kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna hyvin maltillisesti, 1,0 prosenttia.
Kuntien toimintakatteet heikkenivät edellisvuotta vähemmän, vain 1,5 prosenttia toimintakulujen kasvun
hidastumisen ansiosta. Kuntien verorahoituksen eli valtionosuuksien ja verotulojen kasvu hidastui edellisvuodesta 1,4 prosenttiin. Kuntien valtionosuuksien kasvu taittui, sillä ne pienenivät 105 miljoonalla
eurolla edellisvuodesta. Verotulojen 516 miljoonan euron kasvu piti silti verorahoituksen kehityksen lievästi positiivisena. Verotulojen kasvu oli kuitenkin huomattavasti pienempää kuin edellisenä vuonna,
jolloin se oli 1,3 miljardia euroa. Kunnista ainoastaan 14 arvioi vuosikatteen jäävän negatiiviseksi vuonna 2014, kun edellisvuoden tilinpäätöstietojen mukaan vuosikate oli negatiivinen 28 kunnalla. Kokonaisuudessaan vuosikatteet heikkenivät kuitenkin 1,6 prosentilla.
Kuntien yhteenlaskettu lainakanta oli vuoden 2014 lopussa 14,9 miljardia euroa. Lainakanta kasvoi
edelliseen vuoteen verrattuna 1,1 miljardia euroa (7,9 %). Lainakannan kasvu hidastui edellisvuodesta,
jolloin kasvua oli 1,6 miljardia euroa. Asukasta kohden laskettu kuntien lainakanta oli 2 733 euroa, kun
vastaava luku oli edellisvuonna 2 542 euroa.
Kuntien toimintakulut ilman liikelaitoksia kasvoivat 1,0 prosenttia. Kasvu hidastui merkittävästi edellisvuodesta, jolloin kasvua oli 3,3 prosenttia. Toimintakuluista palvelujen ostot kasvoivat 3,0 prosentilla,
kun taas palkkakulut laskivat lievästi 0,1 prosenttia edellisvuoden tasosta. Kuntien toimintatuotot ilman
liikelaitoksia kasvoivat myös edellisvuotta vähemmän. Kasvua niissä oli 1,1 prosenttia.
Kuntayhtymien toimintakulut ilman liikelaitoksia pysyivät puolestaan edellisen vuoden tasolla. Toimintakuluista palvelujen ostot kasvoivat 3,7 prosentilla, mutta toisaalta palkkakulut pienenivät 1,1 prosenttia.
Kuntayhtymien toimintatuotot ilman liikelaitoksia kasvoivat 0,7 prosenttia, joka oli edellisvuotta vähemmän.
Vuonna 2014 kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarvioihin vaikutti kuntalain muutos, joka velvoitti kunnat ja kuntayhtymät yhtiöittämään markkinoilla toimivat liikelaitokset ja muut yksiköt vuoden 2014 loppuun mennessä. Tämän seurauksena muun muassa kuntien ja kuntayhtymien tilikauden tulos MannerSuomen tasolla moninkertaistui edellisvuodesta satunnaisiin eriin merkittyjen kirjanpidollisten voittojen
vuoksi. Lisäksi kuntien bruttomääräiset investointimenot ja -tulot kasvoivat huomattavasti edellisvuodesta. Nettoinvestoinnit kasvoivat kuitenkin vain 1,0 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Yhtiöittämisten lopulliset tilinpäätösvaikutukset tarkentunevat kesäkuussa julkaistavassa kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston ennakkotiedoissa.
Lähde:
Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain, 4. neljännes 2014, Tilastokeskus
9
Tilinpäätös 2014
1.4
Toimintakertomus
Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa
Vuoden 2014 aikana kunnan organisaatiossa ei tapahtunut muutoksia, joten vuoden 2013 ja vuoden 2014
tiedot ovat vertailukelpoisia keskenään.
Toimintatuotot yhteensä kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 110.300 euroa (2,0 %). Myyntitulot kasvoivat 180.000 euroa (6,7 %). Kasvu johtuu pääasiassa valtionosuusjärjestelmään liittyvien opetustoimen
kotikuntakorvausten kasvusta sekä vuonna 2009 purkautuneen kansalaisopiston eläkemaksujen laskuttamisesta osakaskunnilta useammalta vuodelta.
Maksutuotoissa päivähoitomaksut ovat samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Liikuntatoimen maksutuottoja kertyi 10.000 euroa (65,5 %) ja aamu- ja iltapäiväkerhojen maksutuottoja 10.000 euroa (28,8 %)
enemmän kuin edellisenä vuonna. Vesi- ja jätevesimaksujen maksutuotot kasvoivat 84.000 euroa (9,5 %).
Kasvu johtuu perusmaksun ja jätevesimaksun korotuksesta. Rakennusvalvonnan maksutuotot kasvoivat
9.000 euroa (10,1 %) edelliseen vuoteen verrattuna.
Vuokratuottojen väheneminen 60.000 eurolla (4,3 %) johtuu Mynämäen käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen vuokratulojen vähenemisestä Rasekon siirrettyä toimintojansa pois Mynämäestä.
Muut toimintatuotot vähenivät 56.000 euroa (6,8 %). Väheneminen johtuu edellisenä vuonna terveyskeskuksen tulvavesivahingosta saadusta vakuutuskorvauksesta. Puunmyyntitulot olivat 56.000 euroa ja edellisenä vuonna 109.000 euroa. Käyttöomaisuuden myyntivoitot lisääntyivät edellisen vuoden 89.000 eurosta 201.000 euroon.
Toimintakulut kasvoivat yhteensä 1,1 milj. euroa (2,4 %). Henkilöstökulut yhteensä kasvoivat 195.000
euroa (1,4 %). Palkat ja palkkiot kasvoivat 164.000 euroa (1,6 %) ja henkilöstösivukulut 30.000 (0,8 %).
Palvelujen ostot kasvoivat 849.000 euroa (2,9 %). Perusturvakuntayhtymä Akselin maksuosuus nousi
40.000 euroa (0,24 %). Osakaskunnat antoivat Akselin vuoden 2014 talousarviota hyväksyessään säästövelvoitteeksi 2 %. Erikoissairaanhoidon kustannukset olivat 9,9 milj. euroa. Kustannukset lisääntyivät 1,3
milj. euroa (14,7 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Kustannusten nousu johtuu osittain ensihoidon ja osan
päivystyksen siirtymisestä sairaanhoitopiirin vastuulle. Ko. kustannukset jäivät pois Akselilta.
Aineet, tarvikkeet ja tavarahankinnat vähenivät 114.000 euroa (4,8 %). Sähkömenot vähenivät 40.000 euroa (7,5 %). Lämmityskulut nousivat 34.000 euroa (5,8 %). Muiden aineiden, tarvikkeiden ja tavarahankintojen menot vähenivät kaikissa hallintokunnissa.
Avustukset kasvoivat 76.000 euroa (9,8 %). Pääasiassa kasvu johtuu työmarkkinatuen kuntaosuuden
kasvusta.
Muut toimintakulut sisältää 106.902 euroa käyttöomaisuuden myyntitappiota Häävuoren B-talon luovutuksesta Mynämäen Vanhustentaloyhdistys ry:lle.
Verotulot yhteensä kasvoivat 1,1 milj euroa (4,6 %). Kunnan tuloveron tuotto kasvoi 863.000 euroa (3,8
%). Kunnan tuloveroprosenttia nostettiin 1,0 %-yksiköllä edelliseen vuoteen verrattuna. Vertailuun vaikuttaa tilityslain muutos, jonka seurauksena kuntien vuoden 2013 kunnan verotulon tuotto oli normaalia suurempi. Kiinteistöveron tuotto kasvoi 155.000 euroa (13,7 %). Kasvu johtuu kiinteistöjen verotusarvojen korottamisesta. Yhteisöveron tuotto oli 100.000 euroa (15,6 %) enemmän kuin edellisenä vuonna. Kuntien
jako-osuutta korotettiin vuodesta 2014 alkaen kompensoimaan yhteisöverokannan alentamista. Vuosille
2012 - 2015 yhteisöveron kuntien jako-osuutta on muuten korotettu 5 %-yksiköllä.
Valtionosuudet vähenivät 718.000 euroa (4,1 %). Väheneminen johtuu valtion tekemistä kuntien valtionosuuksien leikkauksista.
Rahoitustuottojen ja –kulujen nettomuutos oli -16.000 euroa (-28,2 %). Korkokulut kasvoivat lainamäärä
lisääntymisen takia. Muita rahoituskuluja vähensi edellisenä vuonna muihin rahoituskuluihin kirjattu Turun
kaupungille palautettu Unto ja Tehilia Virtasen stipendirahastosta saadut rahavarat. Rahastoa hallinnoi
Turun kaupunki. Turun kaupunki ja Raseko ovat sopineet stipendien jakamisesta.
10
Tilinpäätös 2014
Toimintakertomus
Vuoden 2014 vuosikate 258.000 euroa, joka on 586.000 euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna.
Suunnitelman mukaiset poistot olivat 1.642.000 euroa ja puretuista päiväkotirakennuksista tehdyt kertaluonteiset poistot 565.000 euroa. Tilikauden tulos on -1,95 milj. euroa ja tilikauden alijäämä -1,9 milj. euroa.
Vuoden 2013 alijäämäkirjauksen jälkeen taseessa on ylijäämää 2.966.147,89 euroa.
Investoinnit olivat yhteensä 4.457.674 euroa (brutto). Nettoinvestoinnit olivat 4.287.674 euroa. Suurimpia
investointeja olivat uuden päiväkodin valmistuminen ja sen laajennusosan aloitus (3.240.843 euroa), Huolin kevyenliikenteenväylän aloitus (221.137 euroa) ja vesijohtoverkoston peruskorjaus (120.801 euroa).
Vuonna 2014 nostettiin uutta pitkäaikaista lainaa 4,0 milj. euroa. Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin
1.591.314 euroa. Pitkäaikaisten lainojen määrä 31.12.2014 oli 10.375.130 euroa eli 1.310 euroa/asukas
(vuonna 2013 1.003 euroa/as.). Koko maassa lainamäärä oli 2.733 euroa/asukas (2.542 euroa/as). Maksuvalmiuden turvaamiseksi kunta käyttää lyhytaikaista luottoa (ei sisälly em. lukuihin). Vuoden vaiheessa
luottoa oli käytössä 4,0 milj. euroa. Taseen tunnusluvussa lainakanta on 1.815 €/as. Tunnusluku lasketaan koko vieraasta pääomasta.
Vuoden 2013 aikana kunnanvaltuusto hyväksyi 27.000 euroa tuloarvioiden vähennyksiä ja yhteensä
1.287.000 euroa käyttötalouden lisämäärärahoja. Kunnan verotuloarvioita korotettiin vuoden aikana yhteensä 247.000 eurolla. Kunnanvaltuusto hyväksyi 16.3.2015 § 20 tilinpäätöksen valmistavan toimenpiteenä eräiden tulosalueiden tuloarvioiden ylityksiä ja määrärahojen ylityksiä ja alituksia (ei käsitellä lisämäärärahoina).
Kulut tulosalueittain 2014 (yht. 51,0 M€)
Rakennusvalvonta ja
ympäristötoimi
Kunnallistekniikka
0%
2%
Yleishallinto
Tilalaitos
5%
10%
Kulttuuri- ja
vapaa-aika
3%
Opetustoimi
18%
Ptky Akseli
34%
Yleishallinto
Ptky Akseli
Erikoissairaanhoito
Varhaiskasvatus
Opetustoimi
Kulttuuri- ja vapaa-aika
Varhaiskasvatus
8%
Tilalaitos
Erikoissairaanhoito
20%
Kunnallistekniikka
Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi
Kulut tulosalueittain -kaavio sisältää sekä sisäiset että ulkoiset kulut, jotta kunnan omien toimintayksiköiden maksamat tilavuokrat ja ruokapalvelumaksut näkyvät toimintayksiköiden kuluina.
11
Tilinpäätös 2014
Toimintakertomus
Ulkoiset toimintatuotot 2014 (yht. 5,7 M€)
Muut toimintatuotot
6%
Vuokratuotot
24%
Tuet ja avustukset
7%
Myyntituotot
Myyntituotot
50%
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Maksutuotot
13%
Ulkoisia toimintatuottoja ovat mm. vesi- ja jätevesimaksut, ruokapalveluiden myynti Mynämäessä sijaitseville Perusturvakuntayhtymä Akselin toimipaikoille ja taloushallintoyksikön palveluiden myynti Akselille,
Nousiaisten kunnalle. Maksutuottoja ovat mm. päivähoitomaksut, aamu- ja iltapäivähoidon asiakasmaksut
sekä liikuntatoimen asiakasmaksut. Vuokratuottoja ovat mm. Mynämäessä sijaitsevista Akselin toimipaikoista perittävät vuokrat.
Ulkoiset toimintakulut menolajeittain 2014 (yht. 47,8 M€)
Avustukset
2%
Vuokrat Muut toimintakulut
Aineet, tarvikkeet ja
1%
0%
tavarat
5%
Henkilöstökulut
29%
Henkilöstökulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Vuokrat
Palvelujen ostot
63%
Muut toimintakulut
Ulkoisissa toimintakuluissa suurimmat palvelujen ostot ovat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen osto Akselilta ja erikoissairaanhoidon palvelujen ostot Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä. Henkilöstökulut
ovat kunnan henkilökunnan palkat sivukuluineen sekä luottamushenkilöiden palkkiot. Aineet, tarvikkeet ja
tavarat sisältävät mm. elintarvikkeet sekä kunnan kiinteistöjen lämmitys- ja sähkökulut.
12
Tilinpäätös 2014
Toimintakertomus
Käyttötulot 2014 (yht. 48,1 milj. euroa)
Maksutuotot
2%
Myyntituotot
6%
Tuet ja avustukset
1%
Vuokratuotot
3% Muut
toimintatuotot
1%
Valtionosuudet
35%
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
Verotulot
Verotulot
53%
Valtionosuudet
Käyttötulot ovat toimintatuotot, valtionosuudet ja verotulot yhteensä.
Kunnan metsät
Kunnan metsäpinta-ala on 782 ha, josta kangasmaastoa on 657 ha ja suota 130 ha. Tilojen lukumäärä on
56. Metsäsuunnitelma on tehty vuosille 2008 – 2018. Suunnitelma päivittyy vuosittain toteutuneiden töiden
mukaisesti. Puut myydään metsäsuunnitelman mukaan pystymyyntinä kilpailutuksen perusteella. Vuoden
2014 hakkuumäärä oli 939,13 m³. Myrskypuita korjattiin viideltä lohkolta 519,5 m³. Ennen pystykauppaa
on tehty ennakkoraivausta 9,7 ha alueella. Puunmyyntitulot olivat 56.438 € ja metsänhoitokulut olivat
37.785 € (mm. taimikon hoitoa ja ennakkoraivausta).
1.5
Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä
Mynämäen taloudellinen tilanne on viime vuosina kääntynyt heikompaan suuntaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon menojen voimakas kasvu on vienyt ja tulee viemään voimavaroja kunnan muusta toiminnasta.
Näiden menojen ennakoitavuus ja kunnan mahdollisuudet vaikuttaa kehitykseen ovat rajalliset.
Tulorahoituksen turvaamiseksi tuloveroprosenttia nostettiin vuosina 2013 ja 2014. Vuonna 2014 veroprosentti oli 20,50 %. Vuodelle 2015 tuloveroprosentti on sama 20,50 %. Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti on 19,84 %.
Peruspalvelujen valtionosuusuudistus tuli voimaan vuoden 2015 alusta. Uudistuksessa Mynämäen kunta
menetti peruspalvelujen valtionosuutta huomattavasti. Menetys vuoteen 2014 verrattuna on 884.000 euroa
(luvussa on huomioitu verotulojen tasaus). Valtionosuuden yhteismäärään vaikuttaa myös opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus (mm. lukio), joka ei kuulunut valtionosuusuudistuksen piiriin.
Vuosikate ei ole riittänyt kattamaan poistoja ja tilinpäätös on ollut alijäämäinen nyt neljänä vuotena peräkkäin. Taseessa on vuoden 2014 alijäämäkirjauksen jälkeen ylijäämää edellisiltä vuosilta 2,9 M€. Kunnan
tase tule olemaan alijäämäinen viimeistään suunnitelmakauden 2017 lopussa ellei menokehitystä saada
sopeutettua. Talouden vakauttamistoimenpiteitä valmistellut työryhmä selvitti vaihtoehtoja lähivuosina tarvittavista uudistuksista. Talousarvioon 2015 ja taloussuunnitelmaan 2015 - 2017 on kirjattu valmisteluun
ja/tai täytäntöön pantavaksi esitettyjä toimenpiteitä. Kunnan oman toiminnan osalta tarkasteltavaksi tulee
kunnan koko oma palvelurakenne, investoinnit sekä kiinteistöt ja muut omaisuuserät. Myös kuntayhtymien
toimintaa pyritään ohjaamaan kaikin käytettävissä olevin keinoin, jotta talous saataisiin pysymään tasapai-
13
Tilinpäätös 2014
Toimintakertomus
nossa.
Omarahoitus ei ole riittänyt kattamaan investointeja ja ne joudutaan rahoittamaan lainalla. Kunnan investointitaso on ollut omarahoitukseen nähden liian korkea ja sitä tulee tarkastella kriittisesti tulevina vuosina.
Uuden päiväkodin rakentaminen sekä Mynämäen ja Mietoisten väliset kevytväylähankkeet ovat merkittäviä investointeja ja toteutuessaan kasvattavat myös suunnitelmapoistojen määrää. Lisäksi olemassa oleva
kiinteistökanta ja kunnallistekniikka vaativat jatkuvasti korjausinvestointeja. Rahoituslaskelmassa on Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä –tunnusluku, jolla seurataan tilinpäätösvuoden ja neljän edellisen vuoden investointien omarahoituksen toteutumista. Omarahoitusvaatimus täyttyy, jos kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätösvuonna on positiivinen. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi
muodostua pysyvästi negatiiviseksi. Mynämäen kunnan Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä –
tunnusluku on -9.632.506 euroa (edellisenä vuonna -3.691.407 euroa). Vuosien 2015 - 2017 taloussuunnitelmassa investointitaso on hiukan alhaisempi kuin aiempina vuosina. Omarahoitusvaatimuksen täyttyminen edellyttää, että vuosikate on tulevina vuosina vähintään investointien verran plussalla.
Kunnan lainamäärä on vielä alle valtakunnan keskiarvon, mutta tulee kasvamaan tulevina vuosina suurten
investointien vuoksi. Omavaraisuusaste on heikentynyt ja tilinpäätöksessä 2014 se on 54,1 %. Omavaraisuusaste lähenee ns. kriisikuntaraja-arvoa 50 %.
Pitkään valmisteilla ollut sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ei edennyt eduskunnan käsittelyyn vuoden
2015 keväällä päättyvällä vaalikaudella. Uudistuksen valmistelu jatkunee jossain muodossa maan uudessa hallituksessa ja eduskunnassa. Uudistukset tulevat hyvin todennäköisesti vaikuttamaan merkittävästi
koko kunnan toimintaan, erityisesti tukipalveluihin ja kiinteistöihin. Muutokset vaikuttavat myös henkilöstöön, sillä nykyisin ptky Akseli ostaa kunnalta talous- ja palkkahallinnon, puhtaanapidon, ateriapalvelut sekä kiinteistönhoidon.
Myöskään toisen asteen koulutuksen järjestäjärakenneuudistus ei edennyt päättyvällä vaalikaudella. Uudistuksen mukaan kaikki toisen asteen koulutuksen nykyiset järjestämisluvat olisivat päättyneet vuoden
2016 lopussa. Koulutuksen rahoituksenkaan uudistukset eli noin 190 milj. euron säästöt eivät edenneet
päättyvällä vaalikaudella.
1.6
Kunnan henkilöstö
Kunnan vakituisen henkilöstön määrä 31.12.2014 oli 253. Vastaavaan aikaan edellisenä vuonna vakituisten määrä oli 261. Vakituisen henkilöstön määrän vähentyminen 8 henkilöllä johtuu siitä, että avoimeksi
tulleita virkoja ja toimia on täytetty määräaikaisesti varautuen mahdolliseen palvelurakenteen muutokseen.
Koko henkilöstön määrä 31.12.2014 oli 328 ja edellisenä vuonna 326.
Tehtäväkohtaiset palkat nousivat virka- ja työehtosopimusten mukaisesti 1.7.2014 alkaen KVTES:n ja
TS:n alueella 20 euroa/kk, OVTES:n alueella 0,68 % ja TTS:n alueella palkkaryhmästä riippuen 12-13
senttiä/h.
Henkilöstökulut olivat 13,9 milj. euroa (13,7 milj. euroa). Lisäystä edelliseen vuoteen verrattuna oli
194.600 euroa eli 1,4 %.
Henkilöstöä koskevat tarkemmat tiedot esitetään erikseen käsiteltävässä henkilöstötilinpäätöksessä.
1.7 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan
kehittymiseen vaikuttavista seikoista
Julkisen talouden tila ja tarvittavat sopeuttamistoimet vaikuttavat kunnan toimintaan ja talouteen tulevinakin vuosina. Valmistelussa on merkittäviä kuntia koskevia suuria uudistuksia.
Tuleva sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki tulee 23.3.2014 valtion taholta ilmoitetun linjauksen
perusteella muuttamaan toimintaympäristöä perusteellisesti. Se, mikä tulee olemaan kunnan rooli palvelujen tuottajana, selviää vasta lain sisällöstä. Tässä vaiheessa uudistuksen kokonaisvaikutusta on vaikea
14
Tilinpäätös 2014
Toimintakertomus
arvioida, mutta joka tapauksessa se tulee vaikuttamaan kunnan muuhunkin toimintaan ja toimitiloihin.
Sivistystoimen puolella syksyllä 2014 voimaan tullut oppilas- ja opiskelijahuoltolaki sekä valmistelussa oleva uusi opetussuunnitelma (2016 -) tuovat uusia velvoitteita ja lisää kustannuksia perusopetuksen puolelle. Lisäksi vähenevä perusopetuksen oppilasmäärä vähentää valtionosuuksia. Erityistä tukea tarvitsevien
oppilaiden määrä on lisääntymässä, mikä aiheuttaa lisää kustannuksia. Valmistelussa olevat lukiolaki ja
lukion tuntijako sekä varhaiskasvatuslain ja liikuntalain muutokset kasvattavat kunnan kustannuksia.
Kunnan väestön ikärakenteen muutos; kouluikäisten lasten ja nuorten vähentyminen ja iäkkäämpien ikäryhmien suureneminen tuo tullessaan tarpeen kehittää palvelurakennetta uudella tavalla. Työikäisten
määrän väheneminen näkyy verotuloissa ja Varsinais-Suomen heikentynyt työllisyystilanne vaikuttaa kunnan taloustilanteeseen, vaikka työllistämisen tukitoimiin onkin luotu uusia toimintamalleja yhteistyössä
naapurikuntien kanssa.
Ikääntyvät kiinteistöt tulevat lisäämään investointikustannuksia ja kiinteistöjen käyttöasteeseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Kunnalle tarpeettomista kiinteistöistä tulisi luopua.
Kunnan pitkäaikainen lainamäärä on kasvanut ja maksuvalmiutta on jouduttu ylläpitämään lyhytaikaisella
lainalla jo pitkän aikaa. Korkotason nousu lisäisi kunnan korkomenoja.
Kunnan talouden heikkeneminen on merkittävä riski, ellei korjaavia toimenpiteitä saada eteenpäin. Taseen ylijäämä on käytetty suunnitelmakauden 2015-2017 loppuun mennessä. Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset nousevat kuntayhtymien uudistustoimenpiteistä huolimatta ja vievät yhä suuremman
osan kunnan käytettävissä olevista varoista.
1.8
Ympäristötekijät
Mynämäen kunta osallistui edelleen Valonian toimintaan eri projektien kautta. Vuonna 2013 osallistuttiin
Valonian jätevesineuvonta + koulutuspalveluun sekä Valonian ohjelmakauden 2011 - 2014 suunnittelutyöhön, jossa teemana on "Alueellisiin tavoitteisiin paikallisin keinoin - Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2011 - 2014". Ohjelman painopistealueita ovat energia- ja materiaalitehokkuus, kestävä liikkuminen, vesiensuojelu sekä ympäristötietoisuus ja -kasvatus. Teknisen osaston edustaja (tekninen johtaja) on kutsuttu myös ilmastonmuutos/energiatehokkuus–työryhmään.
Mynämäen kunta on pyydettynä jäsenenä valtiovarainministeriön asettamassa Rakennettu ympäristö ja
asuminen -palvelukokonaisuuden Sähköisen asioinnin edistäminen (SADe) -klusteriryhmässä. Kunnan
edustajana ryhmässä on tekninen johtaja. SADe-projektin tarkoituksena on tuottaa ja mahdollistaa asumiseen ja rakentamiseen liittyviä sähköisiä asiointi-, neuvonta- ja rajapintapalveluja. Ryhmän toimikausi on
1.3.2010 - 28.2.2014.
Mynämäen kunta on vuonna 2007 liittynyt mukaan Itämerihaasteeseen, jonka avulla on tarkoitus parantaa
Itämeren tilaa (www.itamerihaaste.net).
Uuden päiväkodin katolle hankittiin 18 kW:n aurinkopaneelijärjestelmä. Aurinkopaneelit tuottavat päiväkodin jäähdytykseen tarvittavan sähköenergian. Järjestelmä on Suomen 29. suurin ja päiväkotien joukossa
3. suurin.
Kolmen kyläkoulun (Tarvainen, Karjala, Ihalainen) öljylämmityslaitteiston rinnalle hankittiin ns. osatehovesi-ilmalämpöpumppujärjestelmä. Lämpöpumppu tuottaa 80 - 85 % lämmitysenergiasta; ainoastaan
kylmimmän ajan (yli -20 ast.) tarvitaan öljylämmitystä. Laitteistot hankittiin loppuvuodesta -14, asennustyö
valmistui tammikuussa 2015. Investoinnin arvioitu takaisinmaksuaika on 3 – 3,5 vuotta.
Aseman koulun valaistus muutettiin kokonaan LED-valaistukseen vaihtamalla vanhat loisteputket LEDputkiin. Investoinnin arvioitu takaisinmaksuaika on 3 vuotta.
Mynämäen Teollisuuskiinteistö Oy:n omistamaan Koivikkokujan palvelukeskukseen asennettiin maalämpö.
Mynämäen kunta on ostanut ympäristönsuojelupalvelut Raision kaupungilta vuoden 2009 alusta alkaen.
15
Tilinpäätös 2014
Toimintakertomus
Ympäristönsuojeluviranomaisena toimii aikaisempien vuosien tapaan tekninen lautakunta.
Ympäristölupapäätöksiä tehtiin vuoden 2014 aikana yhteensä neljä. Päätöksistä kolme oli olemassa olevien eläinsuojien ympäristölupien lupamääräysten tarkistuksia. Yksi lupa koski toiminnan muutosta kalkkunakasvattamosta karanteeniemokanalaksi. Meluilmoituksia käsiteltiin yksi. Vesihuoltolain mukaisia vapautusanomuksia käsiteltiin 12.
Erilaisia lausuntoja valmisteltiin lautakunnan päätettäväksi kuusi ja viranhaltijalausuntoja annettiin neljä.
Tarkastuksia tehtiin 33. Tarkastuksia tehtiin osana ympäristölupien käsittelyä, jätevesiasioissa ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamista hakeneilla kiinteistöillä, erilaisten valitusten takia ja keskeneräisissä
roskaantumisasioissa.
Keväällä 2014 toteutettiin teknisen lautakunnan ympäristökatselmus, jossa kiinnitettiin huomiota pihojen
siisteyteen, rakennusten kuntoon ja yleisten alueiden siisteyteen.
1.9
Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä
Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan. Sisäisen valvonnan tulisi toteutua kunnan johtamis-, suunnittelu- ja ohjauskäytännöissä. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kunnanhallitus. Lisäksi kaikki ne toimielimet ja viranhaltijat, joille on annettu toimivaltaa kunnan varojen käytössä ja jotka toimivat viranomaisina, vastaavat sisäisen valvonnan toteuttamisesta.
Kunnanhallitus hyväksyi laskutus- ja perintäohjeen 14.1.2008 ja uuden sisäisen valvonnan ohjeen
7.11.2011. Työsuojelun toimintaohje hyväksyttiin 14.1.2008 ja kartoitus vaara- ja uhkatilanteiden hallinnasta kunnan eri toimipisteissä tehtiin keväällä 2008. Henkilökunnan perehdyttämisohjeet päivitettiin syksyllä
2008. Työterveyshuollon kanssa valmistelu Varhaisen tuen -malli hyväksyttiin 28.11.2011. Tietojärjestelmien käyttösäännöt uusittiin ja uusitut ohjeet tulivat voimaan 1.1.2010.
Kunnan omaisuus ja toiminta on vakuutettu. Vakuutusturva kilpailutettiin vuoden 2012 aikana. Kunnan vakuutukset ovat If Vahinkovakuutusyhtiössä. Vakuutukset ovat ajantasaiset ja kattavat. Vakuutusturva käydään kunnan ja vakuutusyhtiön kanssa vuosittain läpi ja tehdään tarvittavat tarkistukset ja täsmennykset
on tehty kunnan ja vakuutusyhtiön välisessä neuvottelussa.
Kunnan varautumista häiriötilanteisiin on parannettu tarkistamalla valmissuunnitelmia. Valmistelua on tehty tiiviissä yhteistyössä Perusturvakuntayhtymä Akselin ja sen jäsenkuntien kanssa. Sähkön saannin turvaamiseksi on hankittu kaksi kiinteää ja yksi siirrettävä aggregaatti.
Kunta on mukana Turun seudun hankintarenkaassa. Kunta on mukana myös valtakunnallisessa KL Kuntahankinnat Oy:ssä. Tällä hetkellä Kuntahankinnat Oy:ltä hankitaan atk-laitteita, av-välineitä sekä Microsoftin lisenssejä. Hankintavaltuudet on määritelty kunnanhallituksen ja lautakuntien delegointipäätöksillä.
Osastopäälliköt ovat toimittaneet kunnanjohtajalle sisäisen valvonnan ohjeen mukaisen kirjallisen raportin
toimialueensa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja toteuttamisesta vuodelta 2014. Raportit sisältävät
selvitykset viranhaltijapäätöksistä ja niiden täytäntöönpanosta, varastojen ja käteiskassojen tarkastamisesta, liukuvan työajan seurannasta, kehityskeskustelujen pitämisestä, hankintojen suorittamisesta, saatavien perinnästä, sopimusten seurannasta sekä tilastojen teon seurannasta ym.
Talouden seuranta
Kunnanhallitus ja lautakunnat seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain talousarvion toteutumisraporttien avulla. Kaksi kertaa vuodessa, huhtikuun ja elokuun toteuman perusteella, kootaan kattavampi
raportti talouden ja toiminnan toteutumisesta. Viranhaltijat seuraavat talouden kehittymistä jatkuvasti Tane-järjestelmän välityksellä.
16
Tilinpäätös 2014
Toimintakertomus
Kunnanhallituksen otto-oikeus
Kunnanhallitus seuraa lautakuntien työskentelyä esityslistojen ja pöytäkirjojen välityksellä. Lisäksi kunnanhallitus on nimennyt edustajan ja varaedustajan lautakuntien kokouksiin.
Kunnanhallitus ei käyttänyt kertaakaan kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeutta lautakuntien tai viranhaltijoiden päätöksiin.
Viranhaltijapäätökset:
Vuoden aikana viranhaltijapäätöksiä Dynasty-asianhallintajärjestelmässä tehtiin yhteensä 276, joista kunnanjohtajan päätöksiä oli 33 ja osastopäällikköjen päätöksiä:
hallintojohtaja
kasvatus- ja sivistysjohtaja
tekninen johtaja
34 kpl
46 kpl
19 kpl
Vuosilomia, sairauslomia ym. koskevat KVTES:n mukaiset henkilöstöpäätökset tehdään WebTallennusohjelmassa.
Kunnanjohtaja seuraa päätöksentekoa (Dynasty) otosluonteisesti. Osastopäälliköt informoivat kunnanjohtajaa etukäteen tärkeimmistä ottokelpoisista päätöksistään sähköpostilla. Osastopäälliköt seuraavat omien alaistensa viranhaltijapäätöksiä.
Osastopäälliköiden toimittamissa raporteissa ei ole huomautettavaa päätöksistä eikä niiden toimeenpanosta. Otto-oikeutta viranhaltijoiden päätöksiin ei vuoden aikana ole käytetty.
Varaston ja käteiskassojen tarkastukset:
Käteiskassat ja varastot on tarkastettu asianmukaisesti, eikä tarkastuksissa ole todettu epäselvyyksiä.
Liukuvan työajan seuranta:
Työajan seuranta siirtyi vuoden 2011 alusta uudelle laiteelle ja työajan seurantaa ja liukuvaa työaikaa koskeva ohje uudistettiin (kh 29.11.2010 § 349). Vuoden 2011 alussa siirryttiin koko Akselin alueella yhteiseen kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmään.
Työaika on pystytty tasaamaan liukuman puitteissa muutamia esimiesasemassa olevia sekä taloushallintoyksikön työntekijöitä lukuun ottamatta. Taloushallintoyksikössä työ on ajoittain kausiluonteista (esim. tilinpäätös), jolloin ylitöitä kertyy.
Kehityskeskustelut:
Kehityskeskustelut on pääsääntöisesti käyty määräaikaan eli kuluvan vuoden helmikuun loppuun mennessä.
Muuta huomioitavaa:
Kunnanviraston johtoryhmässä on säännöllisesti käyty lävitse ajankohtaisia ongelmatilanteita ja niiden
johdosta on tehostettu sisäistä valvontaa ja tarvittaessa tarkistettu ohjeistusta.
Sopimusten seurantaan on kiinnitetty entistä enemmän huomiota, jotta sopimusehtojen täyttymistä seurataan asiallisesti.
Johtoryhmä on keskustellut toistuvasti työterveyshuollon edustajien kanssa sairauspoissaoloista ja varhaisesta puuttumisesta. Poissaolojen kehittymistä ja syitä seurataan ja ongelmiin pyritään puuttumaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
Vuosilomia myönnettäessä sijaisjärjestelyihin on kiinnitetty huomiota. Toisiaan sijaistaville henkilöille ei tule myöntää vuosilomaa samaan aikaan silloin, kun työjärjestelyt sitä edellyttävät.
17
Tilinpäätös 2014
Toimintakertomus
Varautumista koskevia suunnitelmia ja ohjeita päivitetään jatkuvasti ja yhteistyötä Akselin sekä naapurikuntien kanssa on tehostettu mm useissa yhteisissä johtoryhmien valmistelutilaisuuksissa. Pienimuotoinen harjoitus järjestettiin 6.2.2014 aluepelastuslaitoksen edustajan avustuksella.
Saatavien perinnän tehostamiseksi otettiin jo vuonna 2012 käyttöön sähköinen tiedonsiirto taloushallintoyksikön ja perintätoimiston välille.
1.10
Vuoden 2014 toiminnan arviointi
Kuntastrategia on vuoden 2014 aikana toteutunut seuraavasti. Väliotsikot ovat kuntastrategiassa kirjattuja
painopistealueita ja niihin liittyviä strategisia (pitkän aikavälin) tavoitteita:
YHDYSKUNTARAKENNE
Kunnan kehitystä edistävä yhdyskuntarakenne
Elinvoimainen kuntakeskus ja kyläkeskukset
Asukasluvun kasvu
Mynämäen kunnan toimenpide- ja kaavoitusohjelma rakennemallin toteuttamiseksi hyväksyttiin kunnanhallituksessa 9.6.2014.
Maapoliittinen ohjelma päivitettiin loppuvuodesta ja se hyväksyttiin valtuustossa 26.1.2015.
Keskusta-Asemanseutu osayleiskaava valmistui valtuuston käsittelyyn joulukuussa, mutta museoviranomaisten myöhässä saapuneen lausunnon vuoksi hyväksyminen siirtyi seuraavaan kokoukseen.
Vuoden aikana rakennettiin uutta vesihuoltoverkostoa 0,8 km ja saneerattiin vesi- ja viemäriverkostoa 0,6
km. Uusia liittyjiä oli 35. Huoli-Pyhe kevytväylän rakentaminen aloitettiin syksyllä.
Kunnan tonttivaranto on hyvä ja asemakaavoitettuja tontteja löytyy eri puolilta kuntaa: asuintontteja 151
(AO) + 7 (AR), liikerakentamisen tontteja 4 (AL/KL) ja teollisuustontteja 13 (T/TY). Kaavoittamattomilla
alueilla kunnalla on muutamia erillisiä rakennuspaikkoja (mm. Munnuisissa 2 ja Laajoella 5).
Kunta luovutti yhteensä 9 omakotitonttia ja yhdestä tontista on varaus. Yksityiset maanomistajat myivät
useita rakennuspaikkoja haja-asutusalueelta. Uusille asuinrakennuksille myönnettiin 16 rakennuslupaa.
Yrityksille myytiin 3 teollisuustonttia Roukkulista ja 1 tontti Laiskankareen teollisuusalueelta Mietoisista.
Kylien neuvottelukunnan tarkoituksena on edistää kylätoimintaa ja koordinoida kyläyhdistysten yhteistoimintaa. Syksyllä käynnistettiin Varsinais-Suomen Kylät Ry:n johdolla järjestöstrategian valmistelu ja siihen
sisältyy merkittävänä osana myös kylien/kyläyhdistysten toiminnan kehittäminen. Järjestöjen sekä päättäjien tavoitteita ja toiveita kartoitettiin kyselyllä loppuvuodesta.
Kunnan tontti- ja imago-markkinointia uudistettiin. Lehdissä julkaistiin 34 tontti-ilmoitusta ja uutena keinona otettiin käyttöön FaceBook-markkinointi. Kunta osallistui helmikuussa Rakentaminen ja Sisustaminen messuille yhdessä kyläyhdistysten kanssa. Erityisesti painotettiin maaseutuasumista ja monipuolista liikunta- ja harrastustoimintaa.
Mynämäen lukion jatkuva menestyminen lukiovertailussa samoin kuin mynämäkeläisten urheiluseurojen
ja järjestöjen aktiivinen toiminta toivat kuntaa positiivisesti esille tiedotusvälineissä läpi vuoden.
Kunnan asukasmäärä väheni ja vuoden lopussa asukkaita oli 7921. Vuoden aikana kunnassa syntyi 64 ja
kuoli 80 asukasta; kuolleisuus ylitti oman syntyvyyden 16 hengellä. Muuttoliike molempiin suuntiin oli suurinta Turun, Raision, Maskun ja Mynämäen välillä. Turkuun muuttoa selittää osaltaan opiskelijoiden kotikunnan muutokset. Yli 75-vuotiaiden osuus asukkaista on n. 10,5 %.
ELINKEINOPOLITIIKKA
Kunnan elinvoimaisuutta tukeva elinkeinopolitiikka
18
Tilinpäätös 2014
Toimintakertomus
Työpaikkaomavaraisuuden kasvattaminen
Kunnanvaltuusto hyväksyi 3.3.2014 päivitetyn elinkeino-ohjelman vuosille 2014 - 2016. Toimintaa seuraa
kunnanhallituksen asettama elinkeinopoliittinen työryhmä, jossa on mukana myös elinkeinoelämän edustajia. Työryhmä laatii vuosittain kunnanhallitukselle raportin elinkeinotoiminnan keskeisimmistä tunnusluvuista.
Yritysvaikutusten arviointi otettiin systemaattisesti käyttöön syksyllä kaikessa päätöksenteossa.
Mynämäen kunta on mukana OPM:n ja Rasekon rahoittamassa työelämän kehittämishankkeessa (Synapsi), jossa paikallisille yrityksille tarjotaan asiantuntija-apua oman ja henkilöstön ammattitaidon kehittämisen sekä yritystoiminnan kehittämisen tarpeiden kartoittamiseen. Hankkeen myötä moni yrittäjä on aloittanut yrittäjän ammattitutkinnon suorittamisen.
Keskusta-Asemanseudun osayleiskaavassa on tehty aluevarauksia elinkeinotoiminnan tarpeita huomioon
ottaen vuosikymmeniksi eteenpäin. Vt 8:n itäpuoliset alueet voidaan ottaa käyttöön vasta sen jälkeen, kun
valtatien risteysjärjestelyt ovat parantuneet Roukkulissa ja Yläneentien risteyksessä. Asemakaavoitusta
tonttitarjonnan varmistamiseksi jatketaan sen jälkeen, kun osayleiskaava on lainvoimainen.
TSeK kartoitti kuntien toimitiloja ja yritystontteja alkuvuodesta sijoittautumistoimintaa silmällä pitäen ja yritysneuvoja oli mukana kunnan standilla yrittäjien järjestämässä messutapahtumassa toukokuussa. TSeKin edustajien ja kunnan johdon vuosittainen keskustelu yhteistoiminnasta oli marraskuussa. Nykyisen
seudullisen elinkeinoyhteistyön toimivuutta on kritisoitu useassa kunnassa ja myös Mynämäen kunta irtisanoi yhteistyösopimuksen päättymään vuoden 2015 lopussa. Uuden sopimuksen valmistelu aloitetaan
alkuvuodesta 2015. Kuntakohtaiseen elinkeinotyöhön toivotaan nykyistä enemmän resurssointia ja uudenlaista toimintaa. Yrittäjät ovat käyttäneet Yrityskeskus Potkurin palveluja ja sen neuvonnan kautta kuntaan
perustettiin 16 uutta yritystä.
HINKU-hanke on edelleen tuonut kuntaa esille tiedotusvälineissä ja aktivoinut kuntalaisia ja yrityksiä käyttämään ympäristöystävällistä tekniikkaa.
Kiinteistöjen öljylämmityksen muuttaminen uusiutuvaan energiamuotoon tehtiin seuraavissa kohteissa:
- Tarvaisten, Ihalaisten ja Karjalan kouluihin asennettiin osateho vesi-ilmalämpöpumppu (VILP).
Lämpöpumppu tuottaa 80 - 85 % tarvittavasta lämpöenergiasta. Alle -15 asteen pakkasilla öljylämmitys tuottaa tarvittavan huipputehon.
- Koivikkokujan toimintakeskukseen (Teollisuuskiinteistö Oy) asennettiin maalämpö.
- Pikkulaurin päiväkodin katolle asennettiin 20 kW:n aurinkopaneelijärjestelmä. Paneelit on mitoitettu siten, että ne tuottavat päiväkodin jäähdytykseen tarvittavan sähköenergian.
Mynämäen seudun pienkiinteistöyhdistys järjesti keväällä Energiakävely-tapahtuman, jossa tutustuttiin yksityisten toteuttamiin energiaratkaisuihin.
PALVELUT
Toimiva ja tehokas palvelurakenne
Perusturvakuntayhtymä Akseli vastaa koko sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä Maskun, Mynämäen ja Nousiaisten muodostamalla yhteistoiminta-alueella. Palvelutasosuunnitelmassa on
määritelty kuntayhtymän järjestämät palvelut ja palveluverkko. Kuntayhtymä järjesti jäsenkuntien valtuutetuille 2 yhteistä keskustelu- ja tiedotustilaisuutta toiminnasta ja taloudesta. Tämän lisäksi kuntien edustajat
ovat keskustelleet kehittämistyön etenemisestä. Perussopimusta muutettiin joiltakin osin ja hallintosääntö
tarkistettiin.
Kunnat tilasivat keväällä ulkopuolisen konsulttiselvityksen kuntayhtymän toiminnan tehostamisen mahdollisuuksista. Selvityksen perusteella kuntayhtymän toimintaa on lähdetty uudistamaan ja sen myötä toivotaan aikaisempaa maltillisempaa menokehitystä. Kunnanhallitus seuraa aktiivisesti kuntayhtymän toiminnan kehittymistä. Kuntien toivomaa säästötavoitetta ei saavutettu, mutta alkuperäinen talousarvio alitettiin.
Erityisesti terveyspalvelujen uudistukset näkyivät menokehityksessä.
Taloushallintoyksikkö myy taloushallinto- ja palkanlaskentapalvelut perusturvakuntayhtymä Akselille ja
Mynämäen kunnalle sekä palkanlaskentapalvelut Nousiaisten kunnalle.
19
Tilinpäätös 2014
Toimintakertomus
Tulevien ohjelmistovaihdoksien vaihtoehtona kunnanhallitus päätti selvittää mahdollisuuden siirtää talousja palkkahallinnon palvelut Taitoa Oy:n hoidettavaksi. Selvitys valmistui vuoden lopussa, mutta päätöksenteko siirtyi seuraavaan vuoteen. Valmisteilla oleva sote-uudistus tulee vaikuttamaan kuntien palvelutuotantoon ja erityisesti tukipalveluihin.
Hallintosääntö tarkistettiin ja valtuusto hyväksyi sen 17.11.2014. Hallintosäännössä määritellään eri toimijoiden muodollinen toimivalta.
Konserni- ja yhteistyöasioita käytiin lävitse jokaisessa kunnanhallituksen kokouksessa. Koko vuoden kestänyt kuntarakenneselvitys työllisti hyvin paljoin päättäjiä ja johtavia viranhaltijoita. Konsernin osalta erityisinä seurantakohteina vuoden aikana olivat kuntayhtymät: Akselin ja erikoissairaanhoidon toiminta ja menojen kehitys, Rasekon toiminta sekä Vakka-Suomen Sanomain toiminnan siirtäminen perustettavalle
osuuskunnalle. Konserniohjeen mukaisesti kunnanhallitukselle koottiin 2 erillistä raporttia konserni- ja yhteistyöasioista.
Uusi Pikkulaurin päiväkoti valmistui ja 5 osastoa otettiin käyttöön syksyllä. Uuteen osaan muuttivat Tilhentiellä olleet esikoululaiset (kolme ryhmää) ja seurakunnan tiloissa väliaikaisesti olleet lapset (Metsolan päiväkodin pienten ryhmä sekä vuoropäivähoidon ryhmä). Laajennusosan työt jatkuivat. Tainiolaan jäi vielä
yksi ryhmä odottamaan muuttoa sekä Metsolan aikaisempi Karhusten ryhmä muutti Vaahteramäen päiväkodin vieressä olevaan hirsirakennukseen. Näiden kahden ryhmän on myöhemmin tarkoitus muuttaa Pikkulaurin laajennusosaan.
Toimitilojen tehokasta käyttöä seurataan jatkuvasti. Koulujen osalta lautakunta päätti, että kyläkoulujen tilat ovat koulutyön ulkopuolella maksutta kunnan yhdistysten käytössä lukuun ottamatta Laurin koulun, lukion ja Karjalan koulun liikuntasaleja. Tämä on jonkun verran lisännyt iltakäyttöä.
Järjestöstrategian valmistelu aloitettiin syksyllä ja sen myötä on tarkoitus entisestään kehittää järjestöjen
toimintaa sekä kunnan ja 3. sektorin yhteistyötä. Vakiintunutta yhteistyötä kehitetään edelleen. Esimerkkinä voi mainita sen, että nuorisotoimi aloitti yhteistyön 4H-kerhon kanssa niin, että 4H-kerho vastaa Mietoisten nuorisotilan valvonnasta ja kehittämisen koordinoinnista. Yhteistyö on toiminut todella hyvin.
Etsivä nuorisotyöntekijä aloitti vuoden 2014 alussa Mynämäen alaisuudessa toimien Maskun, Mynämäen
ja Nousiaisten yhteisenä etsivänä nuorisotyöntekijänä. Mynämäen kunta haki rahoituksen ensimmäisenä
vuonna.
Sivistysosasto on satsannut useisiin ennalta ehkäiseviin toimiin yhdessä Akselin kanssa alkaen perheneuvolatoimintaan liittyvästä yhteistyöstä päätyen liikunnan ilon löytämiseen erilaisten hankkeiden kautta.
Ikäihmisten liikuntapalvelut ovat olleet suosittuja ja niihin on osallistunut satoja kävijöitä vuoden 2014 aikana.
Mynämäen, Maskun ja Nousiaisten kunnat sekä Perusturvakuntayhtymä Akseli valmistelivat yhdessä hyvinvointikertomuksen Vasso Oy:n asiantuntijan johdolla. Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma tuovat uudenlaisen välineen toimintojen kehittämiseen. Valmistelutyön aikana kiinnitettiin erityistä huomiota ennaltaehkäisevien palvelujen tarpeeseen tulevaisuudessa.
Hankerahoitusta haettiin ja saatiin useille toiminnoille. Päiväkodeissa ja kouluissa oli paljon hankkeita, jotka toivat lisäarvoa peruspalveluihin: muun muassa liikkuva koulu, tasa-arvoa edistävien toimintojen kehittäminen, useita pienempiä kansainvälisyyshankkeita, yrittäjyyskasvatusta, koulujen kerhotoiminnan kehittämistä, ryhmäkokojen pienentämisen hanke ja henkilökunnan osaamista kehittävä Osaava-hanke.
Osaavan puitteissa laadittiin muun muassa kolmen kunnan yhteinen opetustoimen tieto- ja viestintätekniikan strategia. Lisäksi Mynämäen kunta oli mukana alueellisissa ja seudullisissa kehittämishankkeissa,
joista yksi merkittävä oli perhekeskeisen oppilashuollon kehittämishanke, joka jatkuu myös tulevaisuudessa. Vuoden 2014 aikana kaikki kehittäminen tapahtui hankerahoituksella, jota saatiin tarpeisiin ja voimavaroihin nähden riittävä määrä.
Kasvatus ja sivistyslautakunta jakoi liikuntatoimen avustuksia 47.000 €, nuorisotoimen vuosiavustuksia
19.000 € ja kulttuuritoimen vuosiavustuksia 8.500 €. Yleisavustuksia eri järjestöille jaettiin 10.000 € ja talkooavustuksia myönnettiin 10.000 €. Lisäksi kyläyhdistyksille tarjottiin mahdollisuus osallistua Rakentaminen ja Sisustaminen -messuilla kunnan osastolla helmikuun alussa. Mukana oli 6 yhdistystä esittelemässä
20
Tilinpäätös 2014
Toimintakertomus
omaa toimintaansa. Kylien neuvottelukunta kokoontui 4 kertaa keskustelemaan ajankohtaista asioista.
TALOUS
Tasapainoinen talous
Kunnanhallitus perusti 13.1.2014 taloustyöryhmän valmistelemaan talouden tehostamista edistäviä toimenpiteitä. Työryhmä kokoontui 7 kertaa ja työryhmässä esille nousseita toimenpiteitä käsiteltiin valtuuston iltakouluissa. Jatkovalmisteluun ja/tai täytäntöönpanoon hyväksytyt toimenpiteet on kirjattu vuoden
2015 talousarvioon ja vuosien 2015 - 2017 toimintasuunnitelmaan.
HENKILÖSTÖ
Tavoitteisiin sitoutunut ja ammattitaitoinen henkilökunta
Ammattitaidon ylläpitämiseksi henkilökunta on osallistunut lukuisiin koulutuksiin. Vuoden 2014 alussa hyväksyttiin uuden lainsäädännön mukainen koulutussuunnitelma.
TYKY-toiminnan järjestämistä varten kunnassa on eri henkilöstöryhmien edustajista koostuva työryhmä.
Henkilöstöön liittyvää tietoa on myöhemmin erikseen käsiteltävässä henkilöstötilinpäätöksessä.
YHTEENVETO VUODEN 2014 TOIMINNASTA
Yhteenvetona voidaan todeta, että kunnan päätökset ja toiminta vuonna 2014 vastasivat pääosin kuntastrategian tavoitteita. Väestönkasvun ja talouden osalta asetettuja tavoitteita ei saavutettu. Kuntarakenneselvitys työllisti merkittävästi päättäjiä ja johtavia viranhaltijoita. Rakenteellisten uudistushankkeiden sekä talouskehityksen tuoma epävarmuus vaikuttivat osaltaan hidastavasti myös kunnan omaan kehittämistyöhön.
21
Tilinpäätös 2014
1.11
Toimintakertomus
Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus
1.11.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen
TULOSLASKELMA
2014
2013
1 000 €
Toimintatuotot
Toimintakulut
5 721
-47 844
5 610
-46 729
Toimintakate
-42 124
-41 119
25 675
16 748
-42
6
49
-90
-7
24 555
17 466
-58
5
52
-79
-36
258
844
Poistot ja arvonalentumiset
-2 208
-1 628
Tilikauden tulos
-1950
-784
Tilinpäätössiirrot
50
50
-1 899
-735
2014
2013
12,0 %
11,7 %
32,59
7 921
12,0 %
51,8 %
106,11
7 954
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Vuosikate
Tilikauden voitto/tappio
Tuloslaskelman tunnusluvut
Toimintatuotot/Toimintakulut, %
Vuosikate/Poistot, %
Vuosikate, €/asukas
Asukasmäärä
22
Tilinpäätös 2014
Toimintakertomus
1.11.2 Toiminnan rahoitus
RAHOITUSLASKELMA
2014
1 000 €
2013
1 000 €
258
-94
164
844
-89
755
-4 391
103
228
-4 059
-3 139
-10
107
-3 042
Toiminnan ja investointien rahavirta
-3 895
-2 287
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset
Antolainasaamisten vähennykset
-38
-38
-29
29
0
4 000
-1 591
-2 000
409
2 000
-1 398
6 000
6 602
Muut maksuvalmiuden muutokset
553
-243
Rahoituksen rahavirta
924
6 360
Rahavarojen muutos
-2 971
4 073
Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12.
Rahavarat 1.1.
-2 971
2 140
5 111
4 073
5 111
1 038
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointeihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Rahoituslaskelman tunnusluvut
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 v, €
Investointien tulorahoitus, %
Lainanhoitokate
Kassan riittävyys, pv
Asukasmäärä
2014
-9 632 506
6,0 %
0,2
14,5
7 921
23
2013
-3 691 407
26,8 %
0,6
36,3
7 954
Tilinpäätös 2014
1.12
Toimintakertomus
Rahoitusasema ja sen muutokset
TASE
VASTAAVAA
2014
2013
A PYSYVÄT VASTAAVAT
I Aineettomat hyödykkeet
1. Aineettomat oikeudet
2. Tietokoneohjelmistot
3. Muut pitkävaikuitteiset menot
4. Ennakkomaksut
44 182
20
19
2
42 199
21
13
8
II Aineelliset hyödykkeet
1. Maa- ja vesialueet
2. Rakennukset
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet
4. Koneet ja kalusto
5. Muut aineelliset hyödykkeet
6. Ennakkomaksut ja keskener. hank.
34 888
3 617
17 735
12 047
405
32 913
3 649
14 637
11 960
506
1 084
2 160
9 274
9 237
9 265
9 265
III Sijoitukset
1. Osakkeet ja osuudet
2. Joukkovelkakirjalainasaamiset
3. Muut lainasaamiset
4. Muut saamiset
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT
1. Valtion toimeksiannot
2. Lahjoitusrahastojen erityiskatteet
3. Muut toimeksiantojen varat
VASTATTAVAA
A OMA PÄÄOMA
I Peruspääoma
II Arvonkorotusrahasto
III Muut omat rahastot
IV Edell. tilikausien yli-/alijäämä
V Tilikauden yli-/alijäämä
2014
2013
25 345
22 374
27 244
22 374
5
4 866
-1 899
5
5 600
-735
711
642
69
761
592
169
0
0
803
803
1
874
11
862
1
E VIERAS PÄÄOMA
I Pitkäaikainen
1. Joukkovelkakirjalainat
2. Lainat rah.- ja vak.laitoksilta
3. Lainat julkisyhteisöiltä
4. Lainat muilta luotonantajilta
5. Saadut ennakot
6. Ostovelat
7. Liittymismaksut ja muut velat
8. Siirtovelat
II Lyhytaikainen
1. Joukkovelkakirjalainat
2. Lainat rah.- ja vak.laitoksilta
3. Lainat julkisyhteisöiltä
4. Lainat muilta luotonantajilta
5. Saadut ennakot
6. Ostovelat
7. Liittymismaksut ja muut velat
8. Siirtovelat
21 407
10 800
20 646
8 333
8 612
17
6 350
25
2 171
1 957
10 607
12 313
5 738
8
7 503
88
73
2 855
281
1 652
89
2 914
267
1 452
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
48 267
49 525
B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET
1. Poistoero
2. Vapaaehtoiset varaukset
C PAKOLLISET VARAUKSET
1. Eläkevaraukset
2. Muut pakolliset varaukset
D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
1. Valtion toimeksiannot
2. Lahjoitusrahastojen pääomat
3. Muut toimeksiantojen pääomat
38
803
0
803
873
11
862
C VAIHTUVAT VASTAAVAT
I Vaihto-omaisuus
1. Aineet ja tarvikkeet
2. Keskeneräiset tuotteet
3. Valmiit tuotteet/tavarat
4. Muu vaihto-omaisuus
5. Ennakkomaksut
3 281
32
32
6 453
33
33
II Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
1. Myyntisaamiset
2. Lainasaamiset
3. Muut saamiset
4. Siirtosaamiset
Lyhytaikaiset saamiset
1. Myyntisaamiset
2. Lainasaamiset
3. Muut saamiset
4. Siirtosaamiset
1 110
20
1 308
53
20
15
1 090
782
38
1 255
670
62
245
171
415
IV Rahat ja pankkisaamiset
VASTAAVAA YHTEENSÄ
2 140
48 267
5 111
49 525
Taseen tunnusluvut
Omavaraisuusaste, %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas
Lainakanta 31.12., 1000 €
Lainakanta 31.12., €/asukas
Lainasaamiset, 1000 €
Asukasmäärä
2014
2013
54,1 %
56,6 %
44,3 %
43,2 %
2 966
4 866
374
612
14 375
13 966
1 815
1 756
0
0
7 921
7 954
III Rahoitusomaisuusarvopaperit
1. Osakkeet ja osuudet
2. Sijoitukset rahamarkkinainstrum.
3. Joukkovelkakirjalainasaamiset
4. Muut arvopaperit
24
Tilinpäätös 2014
1.13
Toimintakertomus
Kokonaistulot ja –menot
TULOT
Toiminta
Toimintatuotot
Verotulot
Valtionosuudet
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Satunnaiset tuotot
Tulorahoituksen korjauserät
- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden
luovutusvoitot
€
5 720 764
25 675 227
16 748 452
6 432
48 714
-201 057
MENOT
Toiminta
Toimintakulut
- Valmistus omaan käyttöön
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Satunnaiset kulut
Tulorahoituksen korjauserät
Pakollisten varausten muutos
Rahoitustoiminta
Antolainasaamisten vähennykset
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset
Lyhytaikaisten lainojen lisäys
Oman pääoman lisäykset
Kokonaistulot yhteensä
103 150
228 267
4 000 000
52 329 949
25
47 844 476
89 897
7 091
- Pakollisten varausten lis. (+), väh. (-)
- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden
luovutustappiot
Investoinnit
Rahoitusosuudet investointimenoihin
- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
€
Investoinnit
Investointimenot
Rahoitustoiminta
Antolainasaamisten lisäykset
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen vähennys
Oman pääoman vähennykset
Kokonaismenot yhteensä
-106 903
4 390 825
37 662
1 591 315
2 000 000
55 854 363
Tilinpäätös 2014
1.14
Toimintakertomus
Kuntakonsernin toiminta ja talous
1.14.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä
Emoyhteisö
MYNÄMÄEN KUNTA
Tytäryhteisöt
Kuntayhtymät
Mynämäen Teollisuuskiinteistö Oy
Kiinteistö Oy Mynäjoki
As Oy Augustanrivi
Perusturvakuntayhtymä Akseli
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ky
Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin ky
Varsinais-Suomen liitto ky
Raision seudun koulutuskuntayhtymä
Vakka-Suomen Sanomain kuntayhtymä
1.14.2 Konsernin toiminnan ohjaus
Kunnanvaltuusto on 18.6.2007 hyväksynyt Mynämäen kunnan konserniohjeen.
1.14.3 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat
Syyskuussa 2013 voimaan tulleen kuntalain muutoksen takia Vakka-Suomen Sanomat kuntayhtymä on
purettu 1.1.2015 alkaen ja tilalle perustettu Vakka-Suomen Media Osuuskunta. Osuuskunta jatkaa VakkaSuomen Sanomien julkaisua. Kuntalain muutos johtuu siitä, että kilpailuilla markkinoilla hoidettu tehtävä
on yhtiöitettävä.
1.14.4 Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä
Talouden kannalta Mynämäen kunnan konsernin merkittävimpien kuntayhtymien Perusturvakuntayhtymä
Akselin ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toimintakulut ovat jatkuvasti ylittäneet talousarvion ja menojen kasvu on ollut kunnan oman toiminnan menojen kasvua suurempaa. Kuntayhtymien
maksuosuudet ovat 55 % kunnan bruttotoimintakuluista, joten niiden toimintaa tulee tehostaa nopealla aikataululla. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin isot investoinnit ja raskas lainamäärä kasvattavat myös
konsernin lainamäärää.
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin strategiassa esitetään toiminnan tehostamiskohteita, joiden toteutuessaan odotetaan hillitsevän menojen kasvua. Väestön ikääntyminen tulee kuitenkin vääjäämättömästi
näkymään myös erikoissairaanhoidon kustannuksissa. Päivystyksen ja ensihoidon siirtyminen sairaanhoitopiirin hoidettavaksi lisää kuntien kustannuksia. Yksittäisen kunnan vaikuttamismahdollisuudet erikoissairaanhoidon menoihin ovat käytännössä minimaaliset ja vuosittaiset vaihtelut ovat olleet suuria.
Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa tulee tehostaa jatkuvasti ja resursseja kohdentaa lainsäädännön ja muuttuvien tarpeiden edellyttämällä tavalla. Kustannusten nousua tulee hillitä rakenteellisilla uudistuksilla.
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus jäi eduskuntavaalien jälkeen valittavan hallituksen valmisteltavaksi.
26
Tilinpäätös 2014
Toimintakertomus
Uudistuksen oli määrä tulla voimaan vuoden 2017 alusta, mutta aikatauluun vaikuttaa tulevan uudistuksen
edellyttämät lainsäädännön muutokset. Uudistus tulee joka tapauksessa olemaan niin merkittävä, että toteutuessaan se tuo mukanaan muutoksia muuhunkin kunnan toimintaan, erityisesti tukitoimintoihin.
Vakka-Suomen Sanomain toiminta on vuoden alussa siirtynyt Vakka-Suomen Media osuuskunnalle.
Osuuskunta toimii markkinaehtoisesti eikä toiminnalla pitäisi olla merkitystä kuntien talouteen.
Toisen asteen koulutusta tullaan uudistamaan lähivuosina, mutta järjestäjäverkkoa ja rahoitusta koskevat
uudistukset siirtyivät vaalien jälkeen uudelle eduskunnalle pohdittavaksi. Toiminnan tehostamisvaatimukset tulevat koskemaan sekä Mynämäen lukiota että Rasekoa.
Mynämäen Teollisuuskiinteistö Oy:n toiminnassa ei tällä hetkellä ole tiedossa olennaisia muutoksia lähivuosina. Yhtiön toimintaa tulisi tehostaa niin, että se tukisi nykyistä paremmin Mynämäen yrittäjiä tarjoamalla toimitiloja erilaiseen yritystoimintaan.
1.14.5 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä
Konsernivalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kuntakonsernin toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa sekä lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja
toimielinten päätöksiä noudatetaan sekä omaisuus ja voimavarat turvataan.
Kunnanvaltuusto on 18.6.2007 hyväksynyt Mynämäen kunnan konserniohjeen.
Konserniin kuuluvien yhteisöjen esityslistat ja pöytäkirjat on toimitettu tiedoksi kunnanhallitukselle. Kuntayhtymistä Vakka - Suomen Sanomien kuntayhtymä ei toimita yhtymähallituksen esityslistoja eikä pöytäkirjoja jäsenkuntiin. Kuntayhtymien esityslistat toimitetaan kunnanhallituksen pöytäkunnalle sähköpostilla.
Esityslistoista on keskusteltu kunnanhallituksessa ja tarvittaessa kunnanhallitus on ohjeistanut kunnan
edustajia ja antanut lausuntoja käsiteltävinä olevissa asioissa.
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän taloutta ja toimintaa on seurattu kuukausittain toimitettavan talousarviokortin avulla. Sairaanhoitopiiri on järjestänyt jäsenkuntien edustajille neuvottelutilaisuuksia vuoden aikana ja tiedottanut talouden ja toiminnan kehittymisestä.
Kunnanhallitus on säännöllisesti seurannut perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa ja antanut toimintaohjeita yhtymähallituksen jäsenille. Akseli järjesti kuntien valtuutetuille 2 tiedotus- ja keskustelutilaisuutta
tilinpäätöksestä ja talousarviosta. Kunnat tilasivat ulkopuolisen konsulttiselvityksen Akselin toiminnan tehostamismahdollisuuksista, jotta menokehitystä voitaisiin hillitä tulevaisuudessa. Selvitystyö valmistui kesällä. Jäsenkuntien edustajat keskustelivat marraskuussa Akselin johdon kanssa kehittämistyön etenemisestä.
Raision seudun koulutuskuntayhtymän (Raseko) toimintaa on seurattu esityslistojen välityksellä. Toimitilajärjestelyistä ja toiminnan muutoksista Mynämäen Käsi- ja taideteollisuusopistossa on neuvoteltu Rasekon
johdon kanssa. MKTO:n toisen kerroksen tilat vapautuivat opiston käytöstä kesällä, kun kaikki toiminta
siirrettiin alakertaan. Raseko toteutti Kuivelantien kiinteistöön tarvittavat muutostyöt.
Kunnanjohtaja on yhdessä osastopäällikköjen kanssa koonnut ja toimittanut raportin konserniyhteisöjen ja
verkostoyhteistyön toimivuudesta kunnanhallitukselle kaksi kertaa vuodessa. Raportissa ei ole havaittu
puutteita tai epäkohtia, jotka olisivat edellyttäneet puuttumista.
27
Tilinpäätös 2014
Toimintakertomus
1.14.6 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut
KONSENITULOSLASKELMA
2014
2013
37 242 417
-77 703 421
2 881
-40 458 123
34 332 749
-76 372 772
1 342
-42 038 682
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Vuosikate
25 675 227
16 744 937
-176 062
40 069
68 403
-247 413
-37 121
1 785 979
24 554 903
19 717 623
-271 829
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Tilikauden yli- ja alipariarvot
Arvonalentumiset
Satunnaiset erät
-3 526 943
-3 657 058
-2 909 380
-2 909 380
Tilikauden tulos
Tilinpäätössiirrot
Vähemmistöosuudet
-1 740 964
29 531
9 758
-947 365
4 966
33 023
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
-1 701 674
-909 376
Tuloslaskelman tunnusluvut
2014
2013
Toimintatuotot/toimintakulut, %
Vuosikate/poistot, %
Vuosikate, €/asukas
Asukasmäärä
47,9
48,8
225
7 921
45,0
67,4
247
7 954
Toimintatuotot
Toimintakulut
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)
Toimintakate
1 962 015
-909
131 024
28
Tilinpäätös 2014
Toimintakertomus
KONSERNIT ASE
VAST AAVAA
2014
2013
PYSYVÄT VAST AAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
Ennakkomaksut
55 291
309
122
177
10
53 161
189
60
123
6
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Muut omat rahastot
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä
Tilikauden yli-/alijäämä
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Liittymismaksut
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja kesk.hank.
52 741
4 262
128
32 425
12 076
2 471
14
1365
50 819
4 258
128
29 395
12 015
2 690
14
2 318
VÄHEMMIST ÖOSUUDET
2 242
25
2 177
39
2 153
23
2 092
0
39
971
16
869
85
1 069
50
930
89
VAIHT UVAT VAST AAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Keskeneräiset tuotteet
Ennakkomaksut
8 398
398
292
105
12 141
445
312
133
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
3 642
83
20
63
3 559
2 417
Sijoitukset
Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet
Muut osakkeet ja osuudet
Muut lainasaamiset
Muut saamiset
T OIMEKSIANT OJEN VARAT
Valtion toimeksiannot
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet
Muut toimeksiantojen varat
Rahoitusarvopaperit
Osakkeet ja osuudet
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin
Rahat ja pankkisaamiset
VAST AAVAA
Konsernitaseen tunnusluvut
Omavaraisuusaste, %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas
Lainakanta 31.12., €
Lainakanta 31.12., €/asukas
Lainasaamiset 31.12., 1000 €
Asukasmäärä
523
618
575
71
504
4 490
61
15
46
4 429
2 413
46
685
1285
2014
2013
25 350
22 374
830
3 848
-1 702
26 991
22 374
888
4 639
-909
574
541
2 308
2 336
1 878
430
1550
786
PAKOLLISET VARAUKSET
Eläkevaraukset
Muut pakolliset varaukset
603
5
598
438
7
431
T OIMEKSIANT OJEN PÄÄOMAT
Valtion toimeksiannot
Lahjoitusrahastojen pääomat
Muut toimeksiantojen pääomat
998
25
887
86
1 091
57
944
90
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta
Lainat julkisyhteisöiltä
Lainat muilta luotonantajilta
Saadut ennakot
Muut pitkäaikaiset velat
34 827
17 700
15 520
17
2
34 974
16 206
14 212
43
2
2 160
1949
Lyhytaikainen
Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta
Lainat julkisyhteisöiltä
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
17 127
6 510
26
155
3 849
905
5 682
18 768
8 684
106
170
3 890
827
5 093
64 660
66 371
POIST OERO JA VAPAAEHT OISET
VARAUKSET
Poistoero
Vapaaehtoiset varaukset
835
835
3 784
6 371
64 660
66 371
2014
43,8
44,1
2 147
271
22 076
2 787
2 197
7 921
VAST AT T AVAA
2013
45,1
44,3
3 730
469
23 047
2 898
2 153
7 954
29
VAST AT T AVAA YHT EENSÄ
Tilinpäätös 2014
Toimintakertomus
KONSERNIRAHOITUSLASKELMA
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset
Antolainasaamisten vähennykset
2014
2013
1 785 979
126 302
32 251
1 944 533
1 962 015
-30 248
1 931 767
-4 994 672
112 179
440 933
-4 441 560
-4 884 055
3 827
129 505
-4 750 723
-2 497 027
-2 818 956
-37 948
-29 807
29 366
-441
-37 948
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
4 000 000
-2 297 423
-1 640 718
61 859
12 111
3 158 815
-1 890 476
6 349 011
7 617 351
-98 305
46 927
-847 714
704 610
-194 481
-6 339
-41 382
-551 277
-201 484
-800 481
Rahoituksen rahavirta
-158 459
6 816 428
Rahavarojen muutos
-2 655 487
3 997 472
Rahavarat 31.12.
Rahavarat 1.1.
Rahavarojen muutos
3 783 715
-6 371 177
-2 587 462
7 206 397
-3 230 175
3 976 222
Oman pääoman muutokset
Peruspääomankorotus(+)/alennus(-)
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutokset
Korottomien velkojen muutokset
Rahoituslaskelmaan jäävää eroa -68.025,07 euroa ei ole erän epäolennaisuuden takia selvitetty.
Rahoituslaskelman tunnusluvut
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 v, €
Investointien tulorahoitus, %
Lainanhoitokate
Kassan riittävyys, pv
2014
-12 464 372
36,58 %
0,80
16,2
30
2013
-4 083 333
40,20 %
1,03
15,2
Tilinpäätös 2014
Toimintakertomus
1.15 Kunnanhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä
Kunnanhallitus esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:
Tilikauden tulos
Poistoeron lisäys
Varausten vähennys
Rahastojen lisäys
-1 949 560,17
-49 844,81
100 000,00
-8,73
-1 899 413,71
Tuloutetaan uuteen päiväkotiin kohdistettu (kv 20.6.2011 § 37) investointivaraus 100.000 euroa
ja tehdään poistoeron lisäystä nettona 49.844,81 euroa (poistoeron lisäystä 100.000,00 euroa ja
ja poistoeron vähennystä 50.155,19 euroa). Siirretään elinkeinorahastoon sääntöjen mukainen
korko 8,73 euroa.
31
Tilinpäätös 2014
2
Talousarvion toteutuminen
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
2.1 Keskushallinto
Keskusvaalilautakunta
Tilivelvollinen
hallintojohtaja Marja Kärkkäinen
Toiminta-ajatus
Järjestää kunnan alueella kulloinkin toteutettavaksi määrätyt kunnalliset ja
valtiolliset vaalit.
Olennaiset tapahtumat tilivuonna
Vuonna 2014 järjestettiin EU-vaalit.
Talous
Tuotot
Kulut
Toimintakate
TP 2013
0
-86
-86
TA 2014
11 000
-11 964
-964
TAM 2014
0
0
0
MTA 2014
11 000
-11 964
-964
TOTEUMA
31.12.2014
12 552
-11 749
803
POIKKEAMA
1 552
215
1 767
Tarkastuslautakunta
Tilivelvollinen
Tarkastuslautakunta
Toiminta-ajatus
Kunnan hallinnon ja taloudenhoidon laillisuuden ja tuloksellisuuden varmistaminen. Kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden toteutumisen valvonta.
Olennaiset tapahtumat tilivuonna
Vuonna 2014 oli vuoden 2013 toimintaan liittyviä tilintarkastuspäiviä 5 pv ja
vuoden 2014 toimintaan liittyviä 4 pv. Vuoden 2014 tilintarkastuksen painopistealue oli konserniohjaus.
Talous
Tuotot
Kulut
Toimintakate
TP 2013
0
-14 945
-14 945
TA 2014
0
-19 609
-19 609
TAM 2014
0
0
0
MTA 2014
0
-19 609
-19 609
TOTEUMA
31.12.2014
0
-11 938
-11 938
Kunnanhallitus
Tulosalue
Yleishallinto
Tilivelvollinen
kunnanjohtaja Seija Österberg (kaavoitus ja elinkeinotoimi)
hallintojohtaja Marja Kärkkäinen
32
POIKKEAMA
0
7 671
-7 671
Tilinpäätös 2014
Toiminta-ajatus
Talousarvion toteutuminen
Yleishallinto huolehtii kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston päätöksenteon
edellyttämästä valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä maankäyttöpolitiikasta ja elinkeinopolitiikasta.
Olennaiset tapahtumat tilivuonna
- kuntarakennelain velvoittamana, Mynämäen kunta teki selvityksen kuntarakenteen muuttamisesta Nousiaisten ja Vehmaan kuntien kanssa.
Selvitysmiehet eivät esittäneet kuntarakenteen muuttamista tässä kokoonpanossa.
- Kunnanhallituksen nimeämä talouden vakauttamista valmisteleva työryhmä selvitti vaihtoehtoja talouden tasapainottamiseksi ja kokoontui 7
kertaa. Esityksiä käsiteltiin valtuuston iltakouluissa ja osa toimenpiteistä
kirjattiin talousarvioon 2015 valmisteltaviksi.
- Hallintosääntö tarkistettiin (kv 17.11.2014)
- Elinkeino-ohjelma 2013 - 16 päivitettiin (kv 3.3.2014); valmistelusta vastasi kunnanhallituksen nimeämä elinkeinopoliittinen työryhmä
- Maapoliittinen ohjelma päivitettiin loppuvuonna.
- Kuntakohtainen toimenpide- ja kaavoitusohjelma rakennemallin toteuttamiseksi hyväksyttiin (kh 9.6.2014)
- Keskusta-Asemanseutu osayleiskaava valmistui hyväksymisvaiheeseen
loppuvuodesta,
Talous
Tuotot
Kulut
Toimintakate
TP 2013
878 756
-2 185 032
-1 306 276
TA 2014
873 938
-2 403 625
-1 529 687
TAM 2014
0
0
0
MTA 2014
873 938
-2 403 625
-1 529 687
TOTEUMA
31.12.2014
913 290
-2 329 662
-1 416 372
POIKKEAMA
39 352
73 963
-113 315
Taseyksikkö
Taloushallintoyksikkö
Tilivelvollinen
vs. taloushallintoyksikön päällikkö Jukka Haapala
Toiminta-ajatus
Taloushallintoyksikkö tuottaa taloushallinto- ja palkanlaskentapalvelut Perusturvakuntayhtymä Akselille ja Mynämäen kunnalle ja palkanlaskentapalvelut
Nousiaisten kunnalle hyväksyttyjen toimeksiantosopimusten mukaisesti.
Olennaiset tapahtumat tilivuonna
Toiminta jatkui vuonna 2014 ilman suuria muutoksia. Yksikön maksuliikenneohjelma vaihdettiin syksyllä ja kesällä tehtiin suurehko palkkaohjelmia
koskeva palvelinpäivitys. Henkilöstömäärä säilyi ennallaan.
Talous- ja palkanlaskentapalvelujen siirtämisestä Kuntien Taitoa Oy:n vastattavaksi tehtiin esiselvitys. Päätöstä palvelujen siirrosta ei vielä tehty, koska sote-ratkaisu ja sen ajankohta olivat epäselviä.
Talous
Tuotot
Kulut
Toimintakate
TP 2013
633 102
-633 002
100
TA 2014
645 952
-646 237
-285
TAM 2014
0
0
0
33
MTA 2014
645 952
-645 699
253
TOTEUMA
31.12.2014
621 717
-621 717
0
POIKKEAMA
-24 235
23 982
253
Tilinpäätös 2014
Talousarvion toteutuminen
Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2014
Strategiset tavoitteet
Henkilöstö
Tehokas ja joustava
viranhaltijaorganisaatio
Kriittiset menestystekijät
Tavoitetaso
Mittarit
Toteuma
31.12.2014
Työskentelyn ja
toimenkuvien jatkuva kehittäminen
Tavoitteisiin ja yhteistyöhön sitoutunut henkilöstö
Eri yhteistyömuodot
Tavoitteisiin ja yhteistyöhön sitoutunut
luottamushenkilöstö
Riittävä tiedonkulku valmisteilla olevista asioista.
Joustava ja häiriötön päätöksenteko
Kokouksiin ja seminaareihin osallistuminen
- johtoryhmä kokoontui säännöllisesti viikoittain
- osastokokoukset
- henkilökuntakokous
- kehityskeskustelut
- koko henkilökunnan (pl. opetus ja
varhaiskasvatus)
ensiapukoulutus,
sisäisen valvonnan
ja riskien hallinnan
koulutus vastuuhenkilöille
- kv 7 kokousta
- kh 20 kokousta
- 4 valtuuston iltakoulua, joissa keskim. 30 osallistujaa
- 1 kh:n iltakoulu
talousarvion valmistelusta
Uusien luottamushenkilöiden kouluttaminen kunnan
toimintaan.
Avoin vuorovaikutus
Asiakas
Turvallinen ja viihtyisä ympäristö
Kehittämistä tukeva maapolitiikka ja
kaavoitus
KeskustaAsemanseutu
osayleiskaava
valmis
34
Tiedotustilaisuudet, tiedotteet,
www-sivut ym.
- kv/kh iltakoulut
- Akseli järjesti 2
tiedotustilaisuutta
valtuutetuille (tp/ta)
- V-S Sanomat järjesti tiedotustilaisuuden toiminnanyhtiöittämisestä
Osayleiskaava
hyväksytty kevään
2014 aikana.
- oyk valmistui loppuvuodesta, mutta
museoviranomaisten myöhässä
saapuneen lausunnon johdosta
hyväksymiskäsittely siirrettiin tammikuuhun 2015
- maapoliittinen ohjelma päivitettiin
Tilinpäätös 2014
Talousarvion toteutuminen
Asemakaavoitus
kunnan kehittämisen edellyttämällä
tavalla.
Palvelut
Palvelutuotannon ja
–verkon tehostaminen
Ilmaston muutoksen haasteet huomioon ottava toiminta
Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen nykyisestä
Päättäjien ja henkilökunnan kehitysmyönteisyys
Uudenlaisia toimintamalleja käyttöön
Asemakaavat käsitelty joustavasti.
Katteluksen jatkoosan kaavoituksen eteneminen.
Kivistönmäen
asemakaavan
tarkistamisen eteneminen.
Hinku toimenpiteet
- Katteluksen asemakaavan valmistelu aloitettiin,
- Kivistönmäen
kaavan tarkistaminen siirtyi oy:n hyväksymisen myötä
Tehdyt uudistukset
- tehtiin esiselvitys
talous- ja palkkahallinnon palvelujen siirtämiseksi
Taitoa Oy:n hoidettavaksi
Kuntien välinen yhteistyö
Toimiva konserniohjaus
Elinkeinopoliittisen
ohjelman toteuttaminen
- Pikkulaurin pk:n
aurinkopaneelit
- Aseman koulun
LED-valaistus
- Ihalaisten, Tarvaisten ja Karjalan
koulujen vesiilmalämpöpumput
(ns. osateho)
- kuntarakenneselvitystyössä selvitettiin kuntien välistä
laajaa yhteistyötä
Toimiva raportointi
ja seuranta
Konserni- ja yhteistyöraportti
Avoin ja aktiivinen
vuorovaikutus
kunnan ja yrittäjien
kesken
Yrityksiä ja työllisyyttä edistävä
toimintakulttuuri
Yritystonttien ja
Kaikki toimitilat
Yhteiset tilaisuu- elinkeino-ohjelma
det ja toimenpiteet päivitettiin
- ohjelmasta laaditaan erillinen raportti kh:lle
- yrittäjäilta 18.9.
- Synapsihankkeen aloitusja informaatiotilaisuus 2.9.
- kuntajohdon ja
yrittäjäyhdistyksen
edustajien tapaamiset 17.3. ja
17.11.
Lehti-ilmoitukset,
- uusi rakentajille
35
- konserniasiat olivat esillä jokaisessa kh:n kokouksessa (esityslistat,
pöytäkirjat, neuvottelut yms.)
- kh:lle koottiin 2
raporttia konsernija yhteistyöasioista
Tilinpäätös 2014
Seutuyhteistyön
hyödyntäminen
Hallittu väestönkasvu
Talousarvion toteutuminen
toimitilojen markkinointi
vuokrattu, 1-2 yritystonttia myyty
markkinointitilaisuudet, luovutetut
tontit
suunnattu esite
valmistui
- uutena FaceBook
- 34 lehti-ilmoitusta
- kyläyhdistykset
mukana kunnan
osastolla rakennusmessuilla helmikuun alussa
- 4 yritystonttia
myytiin
Elinkeinosopimuksen toimivuus
Kunnan yrityksiä
palveleva toiminta
Potkurin neuvontapalvelut, seudulliset hankkeet
- Potkurissa
19 neuvontakäyntiä ja 8 starttilausuntoa. Neuvonnan kautta perustettiin 16 uutta yritystä
- TSeKin ja kunnan
johdon tapaaminen
17.11./yhteistyön
kehittäminen
- Turun kaupunkiseudun elinkeinoyhteistyötä koskeva sopimus irtisanottiin; uuden
valmistelu käynnistyy alkuvuonna
2015
- ei uusia merkittäviä seudullisia
hankkeita
Turun seudun kuntayhteistyöhön
osallistuminen
Konkreettisia
hankkeita palvelujen parantamiseksi
Konkreettiset
hankkeet ja päätökset
Turun seudun
MALaiesopimuksen toteutuminen
MALaiesopimuksen
hankkeiden toteutuminen
Sopimuksen seurantaohjelman
mukainen
Aktiivinen ja monipuolinen tonttitarjonta koko kunnan
alueella
As.määrän nettolisäys väh. 10
henkilöä
Asukasmäärä
- kuntarakenneselvitykset eri kuntaryhmissä
- soterakenneuudistukseen valmistautuminen/yhteiset lausunnot
- uusia konkreettisia hankkeita ei
käynnistynyt
- kuntakohtainen
toimenpide- ja
kaavoitusohjelma
hyväksyttiin 9.6.
- seudullinen asunto- ja kaavoitusohjelma valmistui
loppuvuonna
- asukasmäärä
vuoden lopussa oli
7921; kuolleisuus
ylitti syntyvyyden
16 hengellä, kunti-
36
Tilinpäätös 2014
Talousarvion toteutuminen
en välinen ja
maasta/maahan
muutto -19 henkeä
- eri puolilla kuntaa
on paljon vapaita
tontteja, lisäksi yksityiset myyvät rakennuspaikkoja
haja-asutusalueilla
Talous
Talouden tasapaino
Vuosikate kattaa
poistot
Vuosikate% on
100.
Vuosikate %
Toimintakulujen
kasvu ei ylitä yleistä talouskasvua
Toimintakatteen
kasvu korkeintaan
2%
kasvu- %
Luovutaan tyhjillään olevista ja/tai
vajaakäytössä olevista kiinteistöistä
ja tehostetaan tilojen käyttöä
Kaikki toimitilat
käytössä ja tarpeettomat myynnissä
Tehostamista ja
myyntiä/vuokrausta
koskevat päätökset
- Rasekolta vapautuneet tilat MKTO:n
2. krs:ssa odottavat päätöstä tulevasta käyttötarkoituksesta; osa tiloista vuokrattu väliaikaisesti
Kaikki toimitilat on
vuokrattu.
Vuokrattujen toimitilojen määrä
Kaikki tilat vuokrattu.
Käypä vuokrataso.
Vuokra/m²
5-7 euroa/m².
Vuokrasaatavia
tehokas seuranta
Vuokrasaatavien
määrä
4.471,89 euroa.
KONSERNITAVOITTEET
Tulot kattavat toiMynämäen Teolliminnasta aiheutusuuskiinteistö Oy
vat menot.
As Oy Mynämäen
Augustanrivi
Yhtiön talous on
tasapainossa.
Kiinteistö pidetään
hyvässä kunnossa.
Kunnan omistamat
asunnot
Kunnan omistamien asuntojen
vuokrat ovat oikealla tasolla.
Kunta myy omistamiansa osakkeita niiden vapautuessa vuokralaisilta.
Vastikkeet kattavat yhtiön menot
Kunnan omistamien asuntojen
vuokrat kattavat
menot
Suunnitelmallinen
kunnossapito
11,7 % (tunnuslukuun vaikuttaa
565.000 euron kertapoisto), vuosikate ei kata sumupoistoja
2,4 % kasvua edelliseen vuoteen verrattuna
Vastikkeet kattavat
yhtiön menot.
vuokra/m²
Tehdyt korjaukset
Vuokratuotot kattavat menot. Vuokrat ovat 8,93-10,06
€/m².
Vuosikorjaukset
tehty suunnitelman
mukaan.
Vuokrat kattavat
vähintään kaikki
kustannukset.
Vuokratulot
Vuokratuotot kattavat menot.
Myydään 1-2
asuntoa.
Myytyjen asuntojen lukumäärä.
- As Oy Augustanrivistä on 1 huoneisto myynnissä
- As Oy Urhonlinnan asunto myyty
37
Tilinpäätös 2014
Kuntayhtymät
Talousarvion toteutuminen
Toimiva ja säännöllinen konserniohjaus, yhteistyö
ja raportointi
Palvelut toteutettu
suunnitelmien
mukaisesti
Osavuosiraportti
- kuntayhtymien
osavuosiraportit
käsitelty kh:ssa
- toimintaa seurattu
esityslistojen, pöytäkirjojen ja tiedotustilaisuuksien välityksellä
- Akseli järjesti 2
tiedotustilaisuutta
kuntien edustajille
- kunnat ostivat
konsulttiselvityksen
Akselin toiminnan
tehostamisen
mahdollisuuksista
Tulosalue
Perusturvakuntayhtymä Akseli
Tilivelvollinen
kunnanjohtaja Seija Österberg
Toiminta-ajatus
Tuottaa laadullisesti hyvät, tasa-arvoiset ja kohtuuhintaiset perusterveydenhuollon, vanhustenhuollon ja sosiaalitoimen palvelut kunnan asukkaille.
Perusturvakuntayhtymä Akselin toiminnan tavoitteet on määritelty kunnanvaltuuston 28.5.2012 hyväksymässä vuosien 2013 - 2016 palvelutasosuunnitelmassa.
Olennaiset tapahtumat tilivuonna
Akselin perussopimusta ja hallintosääntöä tarkistettiin.
Keväällä kunnat tilasivat ulkopuolisen konsulttiselvityksen kuntayhtymän
toiminnan tehostamisen mahdollisuuksista. Selvityksessä esille nostettuja
toimenpiteitä otettiin valmisteluun.
Arki-iltojenkin päivystys siirtyi Turun yhteispäivystykseen.
Toimintaa on selvitetty Akselin toimintakertomuksessa.
Kuntayhtymä ei vuoden 2014 osalta saavuttanut kuntien esittämää 2 %:n
säästötavoitetta, mutta alkuperäinen talousarvio alittui kokonaisuudessaan
399.500 eurolla. Tilinpäätökseen 2013 verrattuna muutos on –2,23 %.
Mynämäen kunnan maksuosuus ylitti syksyllä muutetun talousarvion n.
125.300 eurolla ja alkuperäisen talousarvion n. 137.500 eurolla. Suurin ylitys
oli ikäihmisten palvelulinjan kustannuksissa. Akselin kustannukset olivat Mynämäen osalta yhteensä 2.071 euroa/asukas.
Sairaankuljetus laskutettiin erikoissairaanhoidon kuntalaskutuksessa suoraan kunnilta ja päivystyksen siirto yhteispäivystykseen vääristävät hieman
talouslukujen vertailua.
Talous
38
Tilinpäätös 2014
Tuotot
Kulut
Toimintakate
Talousarvion toteutuminen
TP 2013
221
-16 892 825
-16 892 604
TA 2014
0
-16 291 803
-16 291 803
TAM 2014
0
-380 000
-380 000
MTA 2014
0
-16 671 803
-16 671 803
TOTEUMA
31.12.2014
12 706
-16 773 796
-16 761 090
POIKKEAMA
12 706
-101 993
89 287
Tulosalue
Erikoissairaanhoito ja ympäristöterveydenhuolto
Tilivelvollinen
kunnanjohtaja Seija Österberg
Toiminta-ajatus
Tuottaa laadullisesti hyvät, tasa-arvoiset ja kohtuuhintaiset erikoissairaanhoidon ja ympäristöterveydenhuollon palvelut kunnan asukkaille.
Olennaiset tapahtumat tilivuonna
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin toimintakertomuksessa on selvitetty
kuntayhtymän toimintaa ja siinä vuoden aikana tapahtuneita muutoksia.
Talous
Tuotot
Kulut
Toimintakate
TP 2013
0
-8 925 762
-8 925 762
TA 2014
0
-8 899 770
-8 899 770
TAM 2014
0
-880 000
-880 000
MTA 2014
0
-9 779 770
-9 779 770
TOTEUMA
31.12.2014
0
-10 206 280
-10 206 280
POIKKEAMA
0
-426 510
426 510
TA 2014
884 938
-27 626 771
-26 741 833
TAM 2014
0
-1 260 000
-1 260 000
MTA 2014
884 938
-28 886 771
-28 001 833
TOTEUMA
31.12.2014
938 548
-29 333 425
-28 394 877
POIKKEAMA
53 610
-446 654
-393 044
Kunnanhallitus yhteensä
Tuotot
Kulut
Toimintakate
TP 2013
878 977
-28 018 650
-27 139 673
39
Tilinpäätös 2014
Talousarvion toteutuminen
2.2 Kasvatus- ja sivistyslautakunta
Tulosalue
Sivistystoimen hallinto/osaston yhteinen toiminta
Tilivelvollinen
Kasvatus- ja sivistysjohtaja Laura Päiviö-Häkämies
Toiminta-ajatus
Kehittää ja uudistaa osaston toimialaa kunnan strategisten tavoitteiden
suuntaisesti.
Olennaiset tapahtumat tilivuonna
Vuoden 2014 aikana jatkettiin edellisenä vuonna käynnistettyä keskustelua
siitä, miten kasvatus- ja sivistyslautakunta toteuttaa kunnan strategista tavoitetta tehokas ja toimiva palvelurakenne. Toimintoja on uudistettu kaikissa
yksiköissä. Tilojen käyttöä on niinikään pyritty tehostamaan, jonka johdosta
muun muassa tilojen vuokraus käsiteltiin uudelleen lautakunnassa: koulujen
tilat ovat koulutyön ulkopuolella maksuttomia mynämäkeläisille toimijoille
Laurin koulun, lukion ja Karjalan koulun liikuntasalia lukuun ottamatta. Palveluverkon osalta järjestettiin iltakouluja sekä lautakunnan että ylempien hallintoelimien käsittelyissä, mutta kouluverkon tulevaisuudesta ei tehty ratkaisuja
vuoden 2014 aikana. Asian keskeneräisyyden vuoksi esimerkiksi osaston
kehittämisen strategiaa ei ole työstetty, sillä kouluverkon kokonaisuudesta
päättäminen on olennainen tekijä tulevaisuutta suunniteltaessa aivan kaikessa osaston työssä. Lukioiden osalta Mynämäessä on tehty erinomaista
työtä, joka näkyi valtakunnallisissa vertailuissa koko vuoden 2014 ajan. Lukioverkon tulevaisuuden osalta kunnassa tehtiin jo loppuvuodesta 2014 valmisteluja, jotta kaikki asiat itsearvioinnista lähtien ovat kunnossa, kun hakuprosessi mahdollisesti käynnistyy vuoden 2015 lopulla.
Kasvatus- ja sivistyslautakunta on pyrkinyt löytämään hyvää yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa ja osin päästy eteenpäin. Virkamiehet
järjestivät kaksi avointa tilaisuutta vuoden aikana, joissa mietittiin konkreettisia esimerkkejä yhteistyön kehittämiseksi. Etsivä nuorisotyö käynnistyi Mynämäen koordinaatiovastuulla kolmen kunnan yhteistyönä vuoden 2014
alusta ja vaikka uusien mallien etsiminen on ollut työlästä, on lopputulos ollut
onnistunut. Osasto on myös tehnyt ja suunnitellut jatkon osalta omaa toimintaa tukevia ostopalveluja erityisesti vapaa-aikasektorilla.
Monissa olennaisissa asioissa kuten opetussektorin osaamisen kehittämisessä ja oppilashuollon organisoitumisessa on hyödynnetty hankerahaa ja
tehty alueellista yhteistyötä etenkin perusturvakuntayhtymä Akselin sekä Akseli-kuntien kesken. Varhaiskasvatuksen osalta tilanne on ollut hankala viime vuosina, sillä sisäilmaongelmat ovat olleet erityisesti päiväkodeissa suurena ongelmana ja esteenä sisältöjen kehittämiselle vakaissa olosuhteissa.
Vuoden 2014 lopulla valmistui Pikkulaurin päiväkodin isoin osa, jonne saatiin
sijoitettua kaikki ongelmakiinteistöjen lapset ja henkilökunta. Tästä alkaen
on ollut mahdollisuus keskittyä olennaiseen palvelun sisällön kehittämiseen.
Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2014
Strategiset tavoitKriittiset menesteet
tystekijät
Henkilöstön osaaminen
Tavoitetaso
Mittari
Toteuma
31.12.2014
Motivoitunut henkilökunta
Pätevä henkilökunta
Pätevyysvaatimusten
täyttö 100 %,
Oppimistulokset (perusopetus ja lukio)
100 %
Hyvät oppimistulokset,
mahdollisimman pätevä ja osaava henkilökunta
40
Tilinpäätös 2014
Talousarvion toteutuminen
Käyty
Osaava henkilökunta
ja luottamushenkilöt
Kehityskeskustelut
käydään 100% sekä
todennetaan epäkohdat ja se, mihin epäkohtiin puututtu
Koulutuspäivien määrä ja laatu
Huolellinen valmistelu
ja selvitykset päätöksenteon tukena
Päätöksien ripeys,
pysyvyys ja tasapuolisuus
Läpimenneet muutoksenhaut ja ottooikeudet
-
Sujuvat kokous- ja
neuvottelukäytännöt,
päätöksistä tiedottaminen
Määräaikojen pitävyys
Läpimenneet oikaisuvaatimukset ja
valitukset
-
Määrärahojen seuranta ja nopea reagointi
talouden muutoksiin
Määrärahojen riittävyys
euroa / asukas
15 €/asukas
Työtyytyväisyys
Työilmapiiri ja johtaminen
Henkilöstön kuunteleminen ja työtyytyväisyyden kehittäminen
Koulutusta henkilöstölle ja päättäjille
koulutusmyönteisyys
organisaatiossa
Koulutusta
Asiakas
Sujuva ja perusteltu
päätöksenteko
Palvelut
Ajantasainen asioiden
valmistelu ja kehittäminen
Talous
Taloudellisesti ja tehokkaasti järjestetty
toiminta
500 Sivistystoimen hallinto
Tuotot
Kulut
Toimintakate
TP 2013
1 079
-221 406
-220 327
TA 2014
400
-209 530
-209 130
TAM 2014
0
0
0
MTA 2014
400
-209 530
-209 130
TOTEUMA
31.12.2014
77 069
-194 793
-117 724
POIKKEAMA
-1 079
2 289
1 210
Suoritteet ja tunnusluvut
500 Sivistystoimen hallinto
TP 2013
TOTEUMA
TA 2014 31.12.2014
tot %
Suoritteet
lautakuntien
kokoukset
10
10
10
100,0
Tunnusluvut
euroa/asukas
27
27
15
56,0
Tulosalue
Varhaiskasvatus
Tilivelvollinen
Päivähoidonjohtaja Erja Santanen, vs. Ulla Luolila
Toiminta-ajatus
Lakisääteisen, lapsen ja perheen tarpeista lähtevän, laadukkaan päivähoidon ja esiopetuksen tarjoaminen.
41
Tilinpäätös 2014
Talousarvion toteutuminen
Olennaiset tapahtumat tilivuonna
Toimintaa varjostivat alkuvuonna jatkuneet sisäilmaongelmat eri tiloissa.
Pikkulaurin päiväkodin ensimmäisen osan valmistuminen helpotti tilannetta
syksyllä 2014. Tällöin viisi lapsiryhmää pääsi muuttamaan uusiin tiloihin, mikä oli todella hieno asia. Päiväkodin johtajan tehtävä oli avoinna, ja kaikki
henkilöratkaisut tehtiin vuoden 2014 lopussa. Tämän jälkeen tilanne on ollut
hyvin myönteinen siltä osin, että yleinen palaute on sekä tilojen että toimintojen osalta ollut hyvin positiivista. Myös muissa yksiköissä on panostettu edelleen kehittämistyöhön – kaikkien muiden yksikköjen osalta palaute on aikaisempinakin vuosina ollut hyvin myönteistä.
Henkilöstön määrää on pikkuhiljaa hieman lisätty, ja henkilöstön koostumus
on muuttanut muotoaan. Henkilöstölisäys johtuu etenkin siitä, että sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten, että alle 3-vuotiaiden osuus on kasvanut, jolloin henkilöstöä tarvitaan määrällisesti enemmän. Perhepäivähoitajia on jäänyt eläkkeelle, ja heidän tilalleen on joko palkattu vastaava työntekijä tai
vaihtoehtoisesti henkilöstöä on lisätty muualle, jotta Mynämäki on täyttänyt
lakisääteisen hoitopaikkojen henkilöstömitoituksen velvoitteen. Toimintaa
pyöritetään kustannustehokkaasti niin, että olemassa olevat paikat ovat
täynnä.
Sähköinen päivähoitohakujärjestelmä otettiin loppuvuodesta 2014 käyttöön.
Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet 2014
Strategiset tavoit- Kriittiset menesteet
tystekijät
Henkilöstön osaaminen
Tavoitetaso
Mittari
Toteuma
31.12.2014
Pätevä, oikein mitoitettu henkilöstö
Työntekijöillä lain
mukainen pätevyys
100 %
90 % päteviä
Täydennyskoulutusta
vähintään 2 päivää/henkilö
Jokaisessa päiväkodissa on pätevä lähiesimies
Täydennyskoulutuspäivien määrä
Yhtenäiset työkäytännöt
Hyvä yhteistyö eri
päivähoitoyksikköjen
välillä
Työilmapiiri ja johtajuus
Työtyytyväisyys
Kehityskeskustelut
Täydennyskoulutuspäiviä riittävästi
Kehityskeskustelut
käyty
Sairaspoissaolojen
määrä
Sairauspoissaolojen
määrä lisääntynyt
(väistötilat ja sisäilmaongelmat)
Sairaspoissaolojen
määrä ei kasva
Asiakas
Laadukas esiopetus
ja päivähoito koko
kunnassa
Varhaiskasvatussuunnitelman ja esiops:n noudattaminen
ja ajantasaisuus
Asiakastyytyväisyys
(joka toinen vuosi
lapsille, joka toinen
vuosi vanhemmille)
Arviointikysely
Keskiarvo yli 3 asteikolla 1-5
Ei tehty tänä vuonna
Päivähoitotilojen riittävyys
Päiväkotitiloja riittävästi, turvalliset ja
terveelliset
Hoitopaikan järjestäminen lain edellyttämässä
ajassa
Hoitopaikat järjestynyt lain edellyttämänä
aikana
Ajantasaisen ohjelmiston hankkiminen
Sähköinen päivähoitohaku
Työaikasuunnitelmat
Varautuminen tuntiperusteiseen lasku-
Sähköisten palveluiden
määrä
Sähköinen päivähoitohaku otettiin käyttöön
Palvelut
Hoitopaikkojen määrän pitäminen tarvetta
vastaavana
Sähköisten palvelujen
käytön lisääminen
Lapsen varhaisen ja
oikea-aikaisen tuen
havaitseminen ja tuen
42
Tilinpäätös 2014
Talousarvion toteutuminen
tarpeen arviointi
Erityislastentarhanopettajat lapsiryhmien
toiminnassa mukana
tukseen
Henkilöstömitoitus oikein kaikissa päivähoitoyksiköissä
Nettomenot/hoitopaikka/vuosi
alittaa valtakunnallisen keskiarvon
Erityislastentarhanopettajien määrä
Erityislastentarhanopettajia kaksi mutta
toinen epäpätevä
Nettomenot
/hoitopaikka/vuosi
Toiminta tehokasta,
vertailuluvut saadaan
myöhemmin
Kaksi erityislastentarhanopettajaa,
tukitoimet aloitetaan
heti
Talous
Tehokkaasti ja taloudellisesti järjestetyt
palvelut
505 Varhaiskasvatus
Tuotot
Kulut
Toimintakate
TP 2013
625 944
-3 894 412
-3 268 468
TA 2014
594 500
-4 027 587
-3 433 087
TAM 2014
0
0
0
Suoritteet ja tunnusluvut
505 Varhaiskasvatus
TP 2013
Suoritteet
Päiväkodit;
kokopäivä
osapäivä
esiopetus
Erityispäiväh;
Perhepäiväh;
Ryhmäperhep;
kokopäivä
osapäivä
esiopetus
Ostopalvelup;
Muu päivähoito;
kotihoidontuki, perhettä
Tunnusluvut
€/hoitopaikka
Päiväkoti/ koko
Esiopetus
Perhepäivähoito
Ryhmäperhepäiväh.
Kotihoidontuki €/perhe
TOTEUMA
TA 2014 31.12.2014
188
84
76
17
41
180
78
85
17
44
279
91
82
16
30
18
2
4
3
20
2
3
25
8
11
5
102
110
96
7 247
4 968
9 996
8 554
4 339
7 998
5 115
9 685
9 063
4 181
7 760
5 138
9 403
10 327
4 590
43
MTA 2014
594 500
-4 027 587
-3 433 087
TOTEUMA
31.12.2014
623993
-4 013 878
-3 389 885
POIKKEAMA
29 493
13 709
43 202
Tilinpäätös 2014
Talousarvion toteutuminen
Tulosalue
Opetustoimi
Tilivelvollinen
Rehtorit ja koulujen luokanopettaja-rehtorit
Toiminta-ajatus
Tarkoituksena on tarjota mahdollisimman laadukasta perusopetusta sekä
yleissivistävää toisen asteen tutkintoon (yo-koe) johtavaa lukio-opetusta.
Olennaiset tapahtumat tilivuonna
Perusopetuksen ja lukio-opetuksen osalta opetus jatkui pääpiirteissään entisellä pohjalla. Toimintoja pyrittiin tehostamaan niin, että saataisiin säästöjä
aikaan. Perusopetuksen puolella tunteja vähennettiin neljällä vuosiviikkotunnilla, joka toi arviolta noin 30 000 euron säästön syksyn osalta. Samaan aikaan haettiin useita kehittämisrahoja ja hankerahoja, joiden avulla pystyttiin
tekemään kehittämistyötä. Yleinen kustannusten nousu kuitenkin aiheuttaa
sen, että säästötoimista huolimatta kustannukset nousevat (tilojen ylläpitokustannukset, ruuan hinta, materiaalikustannukset, palkkakustannukset jne).
Kuten koko sektorin osalta todettiin toimintakatsauksen alussa, kouluverkon
ratkaisu on olennainen tulevaisuutta suunniteltaessa etenkin, jos kunnan tulee merkittävästi pyrkiä säästämään palvelujen tuotannossa.
Lukion menestys valtakunnallisissa mittauksissa korostui vuoden 2014 aikana, ja Mynämäki sai paljon positiivista huomiota laadukkaan lukiokoulutuksen ansiosta. Vuoden 2014 aikana opetus- ja kulttuuriministeriö tiedotti osaltaan säästöpaineista ja valtakunnallisesta lukioverkon tiivistämisen paineista. Järjestämislupien hakuprosessi käynnistyy näillä näkymin loppuvuonna
2015, mutta jo vuoden 2014 aikana alettiin valmistautua siihen, että Mynämäessä kaikki hakukriteerit ovat kunnossa. Lukioon on muun muassa perustettu itsearvioinnin ryhmä, joka on tehnyt paljon työtä arvioiden oppilaitoksen toimintaa eri näkökulmista. Opiskelijoilla on keskeinen rooli itsearvioinnin tekemisessä.
Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2014 (perusopetus)
Strategiset tavoitKriittiset menesteet
tystekijät
Henkilöstön osaaminen
Tavoitetaso
Mittari
Toteuma
31.12.2014
Pätevä ja oikein mitoitettuhenkilökunta
Koulujen välinen yhteistyö, riittävä täydennyskoulutus
Tehtävien edellyttämä
pätevyys kaikilla
Päteviä %
100 %
Johtajien kouluttaminen
Kaikilla tehtävien
edellyttämä pätevyys
Täydennyskoulutuspäivät
Työtyytyväisyys
270 koulutusta, ka
noin 3,6 pvää/hlö
Kehityskeskustelut
Työilmapiiri ja johtajuus
Kehityskeskustelut
käydään 100 %, puututaan epäkohtiin
Käyty 100 %
Asiakas
Ammattitaitoisesti tuotetut palvelut
Opetussuunnitelmien
noudattaminen ja
ajantasaisuus
Oppimistulokset saavutettu
Päättötodistusten
saaneiden 100 %
100 %
Selkeät toimintaohjeet ja resurssien oikea kohdentaminen
Kaikkien ryhmäkokojen keskiarvo ja tehokkaasti järjestetyt
lakisääteiset koulukuljetukset
Kyläkoulujen, Laurin
ala-ja yläkoulujen sekä kaikkien koulujen
yhteinen ryhmäkokojen keskiarvo ja koulukuljetusreittien määrä
vaihteluväli 4-22
Palvelut
Lain ja opetussuunnitelman mukaiset laadukkaat palvelut
44
Tilinpäätös 2014
Talousarvion toteutuminen
Perusopetuspalvelut
osallistuvat lasten ja
nuorten laadukkaiden
hyvinvointipalvelujen
kehittämiseen
Laadun ja alueellisen
yhteistyön ennakkoluuloton kehittäminen
Perusopetuspalvelut
ovat mukana perusopetuksen Laatuhankkeen soveltamisessa käytäntöön.
Vanhempien osallistaminen tärkeätä –
vanhempien ja koulun
yhteistyötä mittaavassa kyselyssä tavoitellaan sitä, että
selvä enemmistö on
tyytyväisiä palveluun
Laatu-hankkeen eteneminen Mynämäen
kaikissa peruskouluissa.
258-kysely huoltajille
keväällä 2014 ja sen
tyytyväisten vastaus%
Osaava-hankkeen ja
oppilashuoltohankkeen puitteissa
useita laadun parantamisen koulutuksia
Perusopetuksen kehittämishankkeisiin osallistuminen
Hankkeiden koordinointi omana tai ostopalveluna
Osaamisen ja laadun
lisääminen hankkeiden avulla
Hankkeiden tulokset
käytännössä
Sähköisten palvelujen
ja oppimisympäristöjen
lisääminen perusopetuksessa
Asianmukainen laitteisto kouluissa määritelty – uusittu tvtstrategia, Wilma ohjelman käyttö kaikilla
huoltajilla
Uusittu strategia valmiina, sen pohjalta
toimenpidesuunnittelun aloittaminen,
Wilman käyttö 100 %
Hyvä ja laadukas oppilashuolto on hyvä lähtökohta nuorten yhteiskuntata
kuun toteutumiseen.
Poikkihallinnollisen yhteistyön lisääntyminen
kunnan hallintokuntien,
Akselin ja alueen kesken
Yhteisten toimintatapojen löytyminen ja
kehittäminen
TVT-strategia valmiina ja kaikkien tiedossa 2014, kouluun ilmoittautuminen Wilmaoppilasvalvontaohjelman kautta (100%),
Koulujen, varhaiskasvatuksen, kuraattorin,
vapaa-aika, sosiaalitoimen ja Akselin yhteistyön lisääminen,
oppilashuollon kehittämishankkeen hakeminen yhdessä Akselin ja naapurikuntien kanssa
Useita hankkeita,
Mynä mäellä keskeinen rooli mm Osaava-hankkeen koordinaattorina
TVT strategia valmistui ja esiteltiin kesäkuussa 2014 (julkaistiin helmikuussa
2015),
Wilma 100 %
Nuorten osallistumisen
ja yritteliäisyyden lisääminen yhdessä nuorisotoimen kanssa
Nuorten aktivoiminen
osallistumaan ja yrittämään
Yrittelijäisyyden ja
yrittäjyyskasvatuksen
lisääminen
Yrittäjyyskasvatusprojektien, koulutusten ja
tempausten vaikutukset kouluissa sekä
muualla kunnassa
Koulukiusaamisen estäminen
Hyvien toimintamallien löytäminen
Kiva-koulun puitteissa
kysely henkilökunnalle ja opettajille, lisäksi
käytetään ohjelmia
Lions-quest ja Turvataito, joilla pyritään
parantamaan kouluviihtyvyyttä ja elämän
taitoja
Pyritään minimoimaan koulukiusaaminen käytössä olevilla
ohjelmilla ja Kivakoulu -hankkeella
Määrärahojen seuranta, nopea reagointi muutoksiin ja oikein
mitoitetut palvelut
Toiminta hoidetaan
määrärahojen puitteissa
euroa / oppilas
8288
Mittari
Toteuma
Yhteistyötapaamiset
ja ison oppilashuoltoryhmän kokoukset
(määrä), onnistuneiden oppilashuollon
kehittämishankkeiden
määrä
Oppilashuolto saatettu uuden lainsäädännön mukaiseksi. Eri
tason suunnitelmatyö
oli käynnissä syksyn
2014 aikana. Käytännön ohr-työ toimii yhteistyönä Akselin
kanssa tiivistyneenä
uuden lainsäädännön
myötä. Yhteinen kehittämishanke meneillään.
Yrittäjäkylässä toista
vuotta mukana. Yläkoulussa oma yrittäjäkasvatuskurssi, lukio hakenut EUrahoitusta yrittäjyyskasvatuksen projektista.
Kiva-koulu, Lionsquest ja Turvataito
koulujen arjessa.
Opettajille ja oppilaskunnille koulutusta
Osaavan kautta, kouluviihtyvyys nostettu
yhdeksi pääteemaksi.
Talous
Tehokkaasti ja taloudellisesti järjestetyt palvelut
Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2014 (lukio)
Strategiset tavoit-
Kriittiset menes-
Tavoitetaso
45
Tilinpäätös 2014
Talousarvion toteutuminen
teet
tystekijät
Henkilöstön osaaminen
Pätevä henkilöstö
31.12.2014
Rekrytoinnin onnistuminen
Henkilöstö pätevää
Epäpätevien osuus %
Kaikki päteviä
Täydennyskoulutus
1 päivä / vuosi
Työilmapiiri ja johtajuus
Kyselyjen keskiarvo
vähintään 3 / 4
Täydennyskoulutuspäivät. Tutkinnot
Kyselyjen keskiarvo
Kehityskeskustelut
yht. 60 koulutuspäivää, n. 4 pv/henkilö
tehtiin opiskelijoille, ei
henkilökunnalle
Ammattitaitoisesti tuotetut palvelut
Lukiolainsäädännön
ja opetussuunnitelman toteutuminen
Opetussuunnitelma
toteutuu, ei läpi menneitä valituksia
Läpimenneet valitukset
-
Asiakastyytyväisyys
Ammattitaitoinen ja
riittävä henkilöstö
Kyselyjen keskiarvo
vähintään 3 / 5
Kyselyjen keskiarvo
useita kyselyjä, kaikissa hyvä keskiarvo
Selkeät toimintaohjeet ja resurssien oikea kohdentaminen
Opetusryhmät keskimäärin < 20
Ryhmäkokojen keskiarvo
19
Yo-tulokset paremmat kuin valtakunnallinen keskiarvo
Syvenevän yhteistyön
malli lähikuntien kesken
Yo-tuloksien keskiarvo
4,62 Mynämäki
4.06 koko maa,
toteutui
Isoverstaan kurssitarjonta, mukana useissa alueellisissa ja
seudullisissa hankkeissa, haettu myös
EU-rahoitusta
Toteutui
Työtyytyväisyys
Asiakas
Palvelut
Lain ja opetussuunnitelman mukaiset palvelut
Alueellisen yhteistyön
syventäminen lukioopetuksessa
Alueellisten hankkeiden ennakkoluuloton
kehittäminen
Monipuolinen ja laajentuva kurssitarjonta
Opiskelijoiden motivoiminen sekä verkko-opetuksen vaatima tietotaito ja teknologia
Hyvien toimintamallien löytyminen
Kaikki tarjottavat
kurssit toteutuvat
Toteutuneiden kurssien %
Kiusattujen määrällinen % < valtakunnallinen keskiarvo
Kiusaamiskyselyjen
% keskiarvo
1,2 (asteikolla 1-hyvä,
5-huono)
Määrärahojen seuranta, nopea reagointi ja oikein mitoitetut
palvelut
< Samankokoisten
lukioiden keskiarvo <
7000 euroa / opiskelija
euroa / opiskelija
6628
Koulukiusaamisen estäminen
Alueelliset hankkeet
Talous
Tehokkaasti ja taloudellisesti järjestetyt palvelut
Talous
510 Opetustoimi
Tuotot
Kulut
Toimintakate
TP 2013
449 211
-8 606 357
-8 157 146
TA 2014
326 007
-8 830 627
-8 504 620
TAM 2014
0
0
0
Suoritteet ja tunnusluvut
510 Opetustoimi
46
MTA 2014
326 007
-8 830 627
-8 504 620
TOTEUMA
31.12.2014
608606
-8 785 440
-8 176 834
POIKKEAMA
282 599
45 187
327 786
Tilinpäätös 2014
Talousarvion toteutuminen
TP 2013
Suoritteet
kouluja (peruskoulut + lukio)
oppilaita (perusopetus)
aloituspaikkoja (lukio)
opiskelijoita (lukio)
muista kunnista
Tunnusluvut
euroa/oppilas
euroa/opiskelija
TOTEUMA
TA 2014 31.12.2014
tot %
9
889
70
175
50
9
869
70
175
45
9
841
70
182
48
100,0
97,0
100,0
104,0
107,0
8 713
6 681
8 418
6 753
8 288
6 628
98,0
98,0
Perusopetuksen koulukohtaiset yksikkökustannukset/oppilas ja oppilasmäärä:
(oppilasmäärä tilinpäätöksessä kouluvuoden keskiarvo, talousarviossa tilastointipäivä 20.9.)
TP 2013 oppilasmäärä MTA 2014 oppilasmäärä
Aseman koulu
ϳϯϴϭ
ϴϵϮϬ
ϭϬϰϳϱ
ϳϳϮϭ
ϲϯϰϬ
ϭϮϯϮϵ
ϵϵϵϬ
ϲϱϰϰ
,ƵŽůŝŶŬŽƵůƵ
/ŚĂůĂŝƐƚĞŶŬŽƵůƵ
<ĂƌũĂůĂŶŬŽƵůƵ
>ĂƵƌŝŶŬŽƵůƵ
dĂƌǀĂŝƐƚĞŶŬŽƵůƵ
dĂǀĂƐƚŝůĂŶŬŽƵůƵ
Pyhän koulu
ϰϮ
ϯϮ
Ϯϯ
ϰϳ
ϱϳϱ
ϰϰ
ϲϲ
ϱϬ
ϳϭϵϲ
ϴϳϲϮ
ϭϭϱϲϬ
ϴϮϭϵ
ϲϴϬϭ
ϭϬϱϴϬ
ϭϮϭϭϱ
ϲϭϰϲ
TP 2014 oppilasmäärä
ϰϭ
ϯϬ
ϭϴ
ϰϴ
ϱϲϰ
ϯϳ
ϲϭ
ϱϰ
ϴϯϬϳ
ϭϭϰϵϬ
ϭϰϮϰϬ
ϴϬϲϲ
ϳϭϱϴ
ϭϬϳϮϯ
ϭϮϯϭϲ
ϴϮϯϮ
42
28,5
17
45
556,5
34
69
49
Tulosalue
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi
Tilivelvollinen
Liikunta- ja nuorisopalveluvastaava Anna Salminen
Kulttuuri- ja kirjastopalveluvastaava Viktoria Kulmala
Toiminta-ajatus
Tuottaa kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluja kuntalaisille kilpailukykyiseen hintaan (liikunta, kulttuuri ja kirjasto, nuoriso ja ap/ip-toiminta)
Olennaiset tapahtumat tilivuonna
Nuorisotoimessa järjestettiin etsivää nuorisotyötä. Mynämäki toimi isäntäkuntana Maskun, Mynämäen ja Nousiaisten yhteiselle etsivälle nuorisotyölle.
Kylätalo Mietolassa järjestettiin toimintaa ensimmäistä vuotta ostopalvelusopimuksella. Sisällön nuorisotalotyöhön järjesti Mynämäen-Nousiaisten 4Hyhdistys ry. Lisäksi uutena kokeiluna nuorisotyössä oli kesänuorisotalotoiminta ja kesäkahvilatoiminta yhteistyössä Mynämäen-Nousiaisten 4Hyhdistys ry:n kanssa. Liikuntapuolella aloitettiin aikuisten terveyttä edistävän
liikunnan palvelut sekä panostettiin runsaasti matalan kynnyksen liikuntapalveluihin sekä seniorien liikuttamiseen.
Kulttuuri- ja kirjastotoimessa on vietetty Tove Jansson 100-vuotta sekä kansainvälisyysvuotta.
Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2014
47
Tilinpäätös 2014
Talousarvion toteutuminen
Strategiset tavoit- Kriittiset menesteet
tystekijät
Henkilöstön osaaminen
Tavoitetaso
Mittari
Toteuma
31.12.2014
Työhyvinvoinnin ja
osaamisen aktiivinen
ylläpitäminen
Esimiehet päteviä
Asiantunteva johtajuus
Johtamiskyselyt
ei toteutunut
Pätevät työntekijät
100 %
Tutkinnot
100 %
Asiantunteva henkilöstö
Henkilöstön pysyvyys
Vaihtuvuus < 5 %
henkilöstöstä
Vaihtuvuus %
Henkilöstön vaihtuvuus on alle 5 %
Työtyytyväisyys
Työilmapiiri ja johtaminen
Kyselyjen keskiarvo
vähintään ¾
Kyselyjen keskiarvo
Kehityskeskustelut
ei kyselyitä
100%
Asiakastyytyväisyys
Asiakastyytyväisyys
on hyvä, poikkeuksena uima-halli
Asiakas
Kirjasto- ja vapaaaikapalvelut kehittyvät
Uusien innovaatioiden toteuttaminen
kirjasto- ja vapaaaikapalveluissa
Kehitetään edelleen
Olemassa olevia sähköisiä palveluja kehitetään
Asiakastyytyväisyys
säilyy nykytasolla
Palvelulaatu
Asiakastyytyväisyyden keskiarvo yli 3 asteikolla 1-5
Asiakaskyselyt
Keskiarvo yli 3
Olemassa olevien
toimintatapojen ylläpitäminen ja uusien toimintamallien
luominen
Yhdistysten ja kunnan
yhteistyön vahvistaminen
Yhteinen toiminta ja
tapahtumat
Toteutunut
Kirjasto- ja vapaaaikapalvelujen ennakkoluuloton tarkastelu
Asukkaiden aktivoiminen osallistumaan
Uudet innovaatiot
Mietoisten kylätalossa
ja kyläkouluissa
Hankkeiden määrä
10
Nuorien ja nuorisoparlamentin osallistumisen lisääminen kunnan päätöksenteossa
Edustajan osallistuminen lautakunnan kokouksiin
Asukkaiden tekemien aloitteiden määrä
Toiminta hoidetaan
määrärahojen puitteissa
euroa/asiakas
Palvelut
Uusia aktiivisia toimintamalleja kolmannen sektorin
toimijoiden ja muiden palvelutuottajien
kesken
Kirjasto ja kulttuurin
sekä liikunnan ja
nuorisotoimen yhteistyön lisääminen
Kuntalaisten osallisuuden lisääminen
Ei osallistunut
Pienten aloitteiden
määrä on noin 10,
osa toteutettu
Talous
Tehokkaasti ja taloudellisesti järjestetyt palvelut
Määrärahojen seuranta, nopea reagointi ja oikein mitoitetut palvelut
Talous
530 Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi
48
kirjasto 41,78
kulttuuri 3,26 €
liikunta 32,03
uimahalli 15, 04
Nuorisotyö 86 €/alle
29 v, 25,83
€/asukas
AP/IP 1969
€/asiakas
Etsivä (3729) 0,47
€/asukas
Nuorten työllistäminen 2,84 €/asukas
Tilinpäätös 2014
Tuotot
Kulut
Toimintakate
Talousarvion toteutuminen
TP 2013
197 411
-1 350 479
-1 153 068
TA 2014
204 235
-1 369 153
-1 164 918
TAM 2014
0
0
0
MTA 2014
204 235
-1 369 153
-1 164 918
TOTEUMA
31.12.2014
248 826
-1 357 727
-1 108 901
POIKKEAMA
44 591
11 426
56 017
TOTEUMA
31.12.2014
1 558 494
-14 351 837
-12 793 343
POIKKEAMA
433 352
85 060
518 412
Suoritteet ja tunnusluvut
530 Kulttuuri- ja vapaaaikatoimi
TP 2013
Suoritteet
nuorisotiloja
kävijöitä
ap/ip-asiakkaat
liikuntatilat
kirjastot
lainaukset
museot
kulttuuritapaht.
2
2 726
68
11
1
107 026
2
12
Tunnusluvut
€/nuoriso
€/ap-ip-asiakas
liikunta €/as
kirjasto €/as
kulttuuri €/as
81
2 569
51
45
3
TOTEUMA
TA 2014 31.12.2014
2
tot %
96
11
2
110 000
2
12
2
2 231
74
11
2
107 002
2
12
100,0
77,0
100,0
100,0
98,0
100,0
100,0
82
1 709
35
45
3
86
1 969
33
42
3
105,0
115,0
91,8
93,0
108,0
Kasvatus- ja sivistyslautakunta yhteensä
Kasvatus- ja sivistyslautakunta yhteensä
Tuotot
Kulut
Toimintakate
TP 2013
1 273 645
-14 072 654
-12 799 009
TA 2014
1 125 142
-14 436 897
-13 311 755
TAM 2014
0
0
0
49
MTA 2014
1 125 142
-14 436 897
-13 311 755
Tilinpäätös 2014
2.3
Talousarvion toteutuminen
Tekninen lautakunta
Tulosalue
Teknisen toimen hallinto
Tilivelvollinen
Tekninen johtaja Timo Oja
Toiminta-ajatus
Tekninen osasto vastaa kunnan maankäytön suunnittelusta, infran suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, tilahallinnosta, kiinteistöjen hoidosta,
ruoka- ja siivouspalvelusta, vesihuollosta ja verkostojen ylläpidosta, rakennusvalvonnasta ja ympäristöasioista.
Tavoitteena on toimintojen kehittäminen ja ylläpitäminen siten, että luodaan
turvallinen ja viihtyisä asuinympäristö kaikille kuntalaisille sekä tarjotaan toimintaedellytykset elinkeinoelämälle.
Olennaiset tapahtumat tilivuonna
Osayleiskaavan tarkistaminen jatkui; hyväksyntävaihe 2015 alkuvuonna.
Valtakadun asemakaavan (kortteli 163) muuttaminen vahvistettiin. Nihattulan asemakaavan (kortteli 180, päiväkoti) tarkistaminen. Maapoliittisen ohjelman tarkistaminen valmistui. Turun rakennemallialueen asunto- ja maapoliittisen ohjelman työryhmään osallistuminen. Yhtiökokouksiin osallistuminen: TSJ, TSP sekä kiinteistöyhtiöt. Turun seudun liikenneturvallisuustyöryhmään osallistuminen. Hinku-hankkeen edistäminen.
Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2014
Strategiset tavoitteet
Henkilöstö
Kriittiset menestystekijät
Tavoitetaso
Mittari
Toteuma
31.12.2014
Motivoitunut ja
osaava henkilöstö
Oman työn ja asiantuntijuuden kehittäminen ja ylläpitäminen
Osallistuminen koulutuksiin
Kurssit, koulutus
Osallistuttu koulutuksiin.
Työhyvinvointi
Hyvä työilmapiiri
Työolosuhteet
Riittävät resurssit
Kehityskeskustelut
Työtyytyväisyys
Henkilöstömäärä
Kehityskeskustelut
pidetty.
Ei muutoksia henkilöstömäärässä.
Luotettava ja avoin
päätöksentekoprosessi
Ei valituksia menettelytavoista
Asiakaspalaute
Vastattu palautteeseen.
Asiakastyytyväisyys
Kartoitusta ei ole tehty.
Asiakas
Korkeatasoisten palveluiden järjestäminen
Ajantasainen ja oikea
tiedotus
Palvelut
Toimivien ja laadukkaiden palveluiden
tuottaminen
Toimivat ja laadukkaat palvelut
Asiakastyytyväisyys
Asiakaspalaute
Ei negatiivista palautetta toimintatavoista.
TA:n toteutuminen
Hyväksytty TA
Osavuosiraportit,
TP
Nettototeuma 95,9
Talous
Talous
50
Tilinpäätös 2014
Tuotot
Kulut
Toimintakate
Talousarvion toteutuminen
TP 2013
117 487
-1 004 470
-886 983
TA 2014
80 000
-996 975
-916 975
TAM 2014
0
0
0
MTA 2014
80 000
-996 975
-916 975
TOTEUMA
31.12.2014
150 054
-1 002 985
-852 931
POIKKEAMA
70 054
-6 010
64 044
Tulosalue
Tilalaitos
Tilivelvollinen
Kiinteistöpäällikkö Suvi Hilska
Toiminta-ajatus
Hoitaa keskitetysti kunnan kiinteistöjen kunnossapidon, siivous- ja ruokapalvelun.
Olennaiset tapahtumat tilivuonna
Uusi päiväkoti (5-osastoinen) valmistui syyskuussa. Laajennusurakka (2osastoinen) aloitettiin kesäkuussa. Metsolan päiväkodin selvitykset alkuvuonna ja päiväkodin purku keväällä. MKTO:n 2. kerroksen vapautuminen
Rasekolta. MKTO:n ja Fortum-hallin muutostyöt (lukitus, IV). Lukion lattian
kuivatuksen parantaminen. Laurin koulun keittiön lattian uusiminen. TK:n
keittiön laajennus/saneeraussuunnitelma valmistui. Kiinteistöjen jätehuollon
toimivuuden tarkistaminen. Jätekatosten rakentaminen. Normaalin kiinteistöhuoltotyön suorittaminen.
Kolmen kyläkoulun (Tarvainen, Karjala, Ihalainen) öljylämmityslaitteiston
rinnalle hankittiin ns. osateho-vesi-ilmalämpöpumppujärjestelmä. Lämpöpumppu tuottaa 80-85 % lämmitysenergiasta. Laitteistot hankittiin loppuvuodesta -14, asennustyö valmistui tammikuussa 2015. Investoinnin arvioitu takaisinmaksuaika on 3 – 3,5 vuotta. Aseman koulun valaistus muutettiin kokonaan LED-valaistukseen vaihtamalla vanhat loisteputket LED-putkiin. Investoinnin arvioitu takaisinmaksuaika on 3 vuotta. Uuden päiväkodin katolle
asennettiin 18 kW:n aurinkopaneelijärjestelmä.
Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2014
Strategiset tavoitteet
Henkilöstö
Kriittiset menestystekijät
Tavoitetaso
Mittari
Toteuma
31.12.2014
Motivoitunut ja osaava
henkilöstö
Oikea henkilöresurssien kohdentaminen
Työssä jaksaminen
Riittävät resurssit
Työtyytyväisyys
Henkilöstömäärä
Oman työn jatkuva kehittäminen
Normien ja toimintaympäristön muutoksen vaatima koulutus
Koulutuspäivät
Henkilöstömäärissä
ei muutoksia; sijaisuudet lisääntyneet.
Osallistuttu koulutuksiin.
Viihtyisät ja turvalliset
työtilat
Asiakastyytyväisyyden
parantaminen
Asiakaspalaute
Vastattu palautteeseen. Tikettijärjestelmä käytössä.
Oikein mitoitetut resurssit
Kiinteistöjen kuntotason ylläpito
Siisteystaso
Siivousmitoituksen
mukainen.
Kustannustehokkuus
Kohtuullinen ja oikein
mitoitettu vuokrataso
Kiinteistöjen neliövuokra
Vuokra mitoitettu
oikein.
Asiakas
Korkeatasoisten palveluiden järjestäminen
Palvelut
Tilalaitoksen palveluiden toimivuus
Talous
Toiminnan taloudellisuus
51
Tilinpäätös 2014
Talousarvion toteutuminen
Talous
Tuotot
Kulut
Toimintakate
TP 2013
5 256 497
-5 254 343
2 154
TA 2014
4 979 551
-4 896 988
82 563
TAM 2014
-27 000
MTA 2014
4 952 551
-4 896 988
55 563
-27 000
TOTEUMA
31.12.2014
4 988 209
-5 037 980
-49 771
POIKKEAMA
35 658
-140 992
-105 334
Suoritteet ja tunnusluvut
Suoritteet
Kiinteistöt kunnan hallinnassa k-m²
Siivottavat kiinteistöt k-m²
Tuotettavien aterioiden lkm/v
Keittiöiden toimipisteet lkm
TP 2013
TA 2014
TOTEUMA
31.12.2014
tot %
44 557
38 056
565 944
13
45 190
38 056
556 258
13
44 600
37 466
565 677
13
98,7
98,4
101,7
100,0
67,77
2,90
68,18
3,05
73,18
3,08
107,3
100,1
Tunnusluvut
Kiinteistöt kunnan hallinnassa €/k-m²
Aterian hinta keskimäärin €
Tulosalue
Kunnallistekniikka
Tilivelvollinen
Työpäällikkö Matti Kauppila
Toiminta-ajatus
Vesihuoltolaitoksen toiminta häiriöttä normaalioloissa. Kaavateiden, puistojen, urheilu- ja muiden yleisten alueiden hoitaminen ja kunnossapito.
Olennaiset tapahtumat tilivuonna
Kevyenliikenteenväylän Huoli-Pyhe rakentamistyöt käynnistyivät. Hankkeelle
saatiin MAL-avustusta. Sunilan leikkipuisto valmistui ja Kaukonpuiston leikkipuisto peruskorjattiin. Katuvaloja uusittiin vesijohtolinjojen peruskorjaustöiden ja sähköverkon maakaapelitöiden yhteydessä. Urheilukeskuksen pururadan valaistus saneerattiin LED-valoiksi. Laajoen uuden vedenottamon rakentaminen odottaa AVIn lupapäätöstä. Kuivelan alueelle rakennettiin hulevesiviemärilinja.
Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2014
Strategiset tavoitteet
Henkilöstö
Kriittiset menestystekijät
Tavoitetaso
Mittari
Toteuma
31.12.2014
Motivoitunut ja osaava
henkilöstö
Oikea henkilöresurssien kohdentaminen
Työssä jaksaminen
Työtyytyväisyys
Henkilöstömäärä
Kehityskeskustelut
pidetty.
Henkilöstömäärä väheni yhdellä.
52
Tilinpäätös 2014
Talousarvion toteutuminen
Oman työn jatkuva
kehittäminen
Normien ja toimintaympäristön muutoksen vaatima koulutus
Koulutuspäivät
Osallistuttu koulutuksiin. Tieturva ja vesihygieniakoulutukset
päivitetty.
Palveluhenkisyys
Enemmän positiivista
kuin negatiivista palautetta
Asiakaspalaute
Vastattu palautteisiin.
Vesihuollon neuvonta
Veden laatu
Liittymisvelvoitteiden
täytäntöönpano
Liittyjämäärän lisääminen
Liittyvien kiinteistöjen lukumäärä
Vesilaitos: lisäys 3
kiinteistöä.
Viemärilaitos: lisäys
32 kiinteistöä.
Kulutuksen seuranta
Ei ohi laskutuksen
kuutioita (vesi, jätevesi).
Valtakunnallinen taso
(vesi 15 % ja jätevesi
30 %)
Vesimäärien kuutioseuranta
Talousvesi: 3,7 %
Jätevesi: 37 %
Asiakas
Korkeatasoiset palvelut
Palvelut
Toimiva vesihuolto
Talous
Tulojen/menojen tasapaino
Ajantasainen ja oikea
laskutus
Tasauslaskutus tehty.
Perintätoimi ulkoistettu.
Talous
Tuotot
Kulut
Toimintakate
TP 2013
1 106 104
-1 343 619
-237 515
TA 2014
1 185 720
-1 200 959
-15 239
TAM 2014
0
0
0
MTA 2014
1 185 720
-1 200 959
-15 239
TOTEUMA
31.12.2014
1 188 669
-1 133 020
55 649
POIKKEAMA
2 949
67 939
70 888
Suoritteet ja tunnusluvut
Suoritteet
Kaavatiet, km
Kevyenliikenteenväylät, km
Yksityistiet, km
Puistot, ha
Tievalot
Taseyksikkö
TP 2013
TA 2014
TOTEUMA
31.12.2014
48
26
8
25
44
48
26
8
25
44
48
26
8
25
44
tot %
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Vesihuoltolaitos (sisältyy Kunnallistekniikka -tulosalueeseen)
Talous
53
Tilinpäätös 2014
Tuotot
Kulut
Toimintakate
Talousarvion toteutuminen
TP 2013
894 931
-674 782
220 149
TA 2014
1 011 200
-645 252
365 948
TAM 2014
0
-25 000
-25 000
MTA 2014
1 011 200
-670 252
340 948
TOTEUMA
31.12.2014
976 260
-622 969
353 291
POIKKEAMA
-34 940
47 283
12 343
Suoritteet ja tunnusluvut
Suoritteet
Omilta ottamoilta pumpattu vesi
Omalta jakelualueelta laskutettu
Verkkoon liittyneet kiinteistöt vesi
Vastaanotettu jätevesi
Laskutettu jätevesi
Verkkoon liittyneet kiinteistöt viemäri
TP 2013
TA 2014
TOTEUMA
31.12.2014
tot %
445 655
420 848
2 672
346 369
230 678
1 368
441 000
412 000
2 675
340 000
243 000
1 399
420 956
405 421
2 675
365 007
229 910
1 400
94,5
96,3
100,0
105,0
99,7
102,0
0,93
1,97
1
1
0,93
2,23
2
2
0,93
2,23
2,00
2,00
100,0
100,0
100,0
100,0
Tunnusluvut
Vesimaksu €/m3 (alv 0 %)
Jätevesimaksu €/m3 (alv 0 %)
Perusmaksu / vesi / kk
Perusmaksu / jätevesi /kk
Tulosalue
Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi
Tilivelvollinen
Rakennustarkastaja Annika Heikola
Toiminta-ajatus
Tuottaa rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojelupalveluja
Olennaiset tapahtumat tilivuonna
Rakennus- ja toimenpidelupapäätöksiä on tehty 123 kpl ja ympäristölupapäätöksiä 4 kpl. Lisäksi ympäristönsuojelussa on tehty 12 kpl vesihuoltolain
mukaisia päätöksiä ja käsitelty 1 kpl meluilmoituksia. Rakennusvalvonnassa
on valmisteltu vuoden aikana maa-aineslupia 3 kpl. Poikkeamislupia ja
suunnittelutarveratkaisuja on valmisteltu 7 kpl.
Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2014
Strategiset tavoitteet
Henkilöstö
Kriittiset menestystekijät
Tavoitetaso
Mittari
Toteuma
31.12.2014
Pätevyys ja osaaminen
Oman työn jatkuva kehittäminen
Koulutuksiin osallistuminen
Koulutukset ja
kurssit
Osallistuttu koulutuksiin
Työhyvinvointi
Riittävät resurssit
Työtyytyväisyys
Työtyytyväisyys
Ei pitkiä poissaoloja
Palveluhenkisyys
Asiantuntemus
Rakennuslupapäätökset 14 vrk:n kuluessa
Asiakaspalaute
Ei oikaisuvaatimuksia
Lupapäätökset 14
vrk:n kuluessa
Asiakas
Tehokkaat ja laadukkaat rakennusvalvontaja ympäristöpalvelut
54
Lupapäätökset
Tilinpäätös 2014
Talousarvion toteutuminen
Palvelut
Palvelun sujuvuus
Palvelun sisältö ja laajuus
Rakennuslupapäätökset 14 vrk:n kuluessa
Neuvonta
Lupapäätökset
Tulot kattavat menot
Lupamäärä, €/lupa
Ei negatiivista palautetta toimintatavoissa.
Asiakaspalaute
Talous
Taloudellisuus
Rakennuslupamäärä
-391 €/lupa
Talous
Tuotot
Kulut
Toimintakate
TP 2013
119 748
-177 727
-57 979
TA 2014
87 000
-182 623
-95 623
TAM 2014
0
0
0
MTA 2014
87 000
-182 623
-95 623
TOTEUMA
31.12.2014
106 861
-191 784
-84 923
POIKKEAMA
19 861
-9 161
10 700
Suoritteet ja tunnusluvut
TOTEUMA
Suoritteet
rakennusluvat
maa-ainesluvat
ympäristöluvat
Tunnusluvut
€/lupa
TP 2013
TA 2014
31.12.2014
tot %
133
6
9
150
1
6
123
3
4
82,0
300,0
66,7
-198
-368
-392
106,5
Tekninen lautakunta yhteensä
Tuotot
Kulut
Toimintakate
TP 2013
6 599 836
-7 780 159
-1 180 323
TA 2014
6 332 271
-7 277 545
-945 274
TAM 2014
-27 000
0
-27 000
55
MTA 2014
6 305 271
-7 277 545
-972 274
TOTEUMA
31.12.2014
6 433 793
-7 365 769
-931 976
POIKKEAMA
128 522
-88 224
40 298
Tilinpäätös 2014
2.4
Talousarvion toteutuminen
Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu
Ulkoiset ja sisäiset erät
Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
TalousarvioTA 2014 muutokset
8 342 351
3 926 836
761 470
177 175
3 295 570
181 300
-27 000
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Vuokrat
Muut toimintakulut
-49 341 212
-13 998 574
-10 420 731
-3 577 843
-3 007 484
-570 359
-29 645 947
-2 364 732
-806 900
-2 399 177
-125 882
-1 260 000
Toimintakate
-40 998 861
Verotulot
Kunnan tulovero
Kiinteistövero
Osuus yhteisöverosta
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Vuosikate
Poistot ja arvon alentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Kertaluonteiset poistot
Tilikauden tulos
Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+)
Varausten lisäys (-) tai vähennys(+)
Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+)
Tilikauden ylijäämä(alijäämä)
Talousarvio
muutosten
jälkeen
Toteuma Poikkeama
8 315 351
3 926 836
761 470
177 175
3 268 570
181 300
8 927 320
4 260 590
767 578
394 531
3 168 308
336 313
611 969
333 754
6 108
217 356
-100 262
155 013
-50 601 212
-13 998 574
-10 420 731
-3 577 843
-3 007 484
-570 359
-30 905 947
-2 364 732
-806 900
-2 399 177
-125 882
-51 051 031
-13 910 204
-10 297 415
-3 612 789
-3 078 535
-534 254
-31 398 803
-2 295 750
-852 569
-2 364 456
-229 249
-449 819
88 370
123 316
-34 946
-71 051
36 105
-492 856
68 982
-45 669
34 721
-103 367
-1 287 000
-42 285 861
-42 123 711
162 150
25 447 000
23 510 000
1 255 000
682 000
16 670 000
-62 434
5 000
50 025
-104 000
-13 459
247 000
149 000
25 694 000
23 659 000
1 255 000
780 000
16 670 000
-62 434
5 000
50 025
-104 000
-13 459
25 675 227
23 632 331
1 247 681
795 215
16 748 452
-41 842
6 432
48 714
-89 897
-7 091
-18 773
-26 669
-7 319
15 215
78 452
20 592
1 432
-1 311
14 103
6 368
1 055 705
-1 040 000
15 705
258 125
242 420
-1 665 000
-1 665 000
0
-2 207 685
-1 642 142
-565 543
-542 685
22 858
-565 543
-1 649 295
-1 949 560
-300 265
0
0
0
0
-49 845
100 000
-9
-49 845
100 000
-9
-609 295
-1 649 295
-1 899 414
-250 119
-27 000
-1 260 000
98 000
-1 665 000
-1 665 000
0
-609 295
-1 040 000
56
Tilinpäätös 2014
Talousarvion toteutuminen
Verotulojen erittely
Vuoden 2014 verotulojen erittely on tuloslaskelman toteutumisvertailussa.
Kunnan tuloveroprosentti ja verotettavan tulon määrä 2010-2014
Vuosi
2010
2011
2012
2013
2014
Tuloveroprosentti
19,00
19,00
19,00
19,50
20,50
Verotettava tulo, M€
103 440
106 869
111 523
114 450
115 626
Muutos, %
3,3
4,4
2,6
1,0
Vuoden 2014 verotettavan tulon määrä on ennuste.
Kiinteistöveroprosentit 2010 - 2014
Vuosi
2010
2011
2012
2013
2014
yleinen
kiinteistövero
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
vakituinen
asuminen
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
muu kuin yleishyödylliset
vakituinen as.
yhteisöt
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
Valtionosuuksien erittely
TA 2014 Talousarviomuutokset
Valtionosuuksien erittely
Peruspalvelujen valtionosuus, ml. tasaus
Opetus- ja kulttuuritoimen muut vos:t
Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus
Yhteensä
Talousarvio
muutosten
jälkeen
Toteuma
Poikkeama
17 512 000
-842 000
17 512 000
-842 000
17 422 720
-674 268
-89 280
167 732
16 670 000
16 670 000
16 748 452
78 452
57
Tilinpäätös 2014
2.5
Talousarvion toteutuminen
Investointiosan toteutumisvertailu
Talousarvio
2014
Talousarvion
muutokset
Talousarvio
muutosten
Toteuma
Poikkeama
-1 777
jälkeen
8300 TALONRAKENNUS
565
568
581
587
670
743
758
784
796
799
806
Uusi päiväkoti
Energiakatselmoinnit
Terv.kesk.korjaukset
Laajennus uusi pk
Rasekon muutostyöt
Koulujen energiahankkeet
Aseman koulun salaojitus
Lukion piha
Terv.kesk. katon korjaus
Metsolan pk korjaus
MKTO keittiösaneeraus
-2 260 000
-400 000
-2 660 000
-2 661 777
-12 500
0
-12 500
-8 387
4 113
-50 000
0
-50 000
-5 847
44 153
0
-690 000
-690 000
-579 066
110 934
0
-60 000
-60 000
-36 477
23 523
-39 000
0
-39 000
-80 334
-41 334
-100 000
100 000
0
0
0
-30 000
0
-30 000
-16 265
13 735
Yhteensä
-50 000
50 000
0
0
0
-130 000
80 000
-50 000
-49 698
302
-12 000
0
-12 000
-20 816
-8 816
-2 683 500
-920 000
-3 603 500
-3 458 667
-144 833
8600 LIIKENNEVÄYLÄT
559
560
560
628
698
699
734
Kevyen.liik.v. Mie-Mki
Kevyen liik.väylä, Huoli
Kevyen liik.väylä, Huoli MAL-avustus
Paikkaukset
Moisiontie
Ruotinmäentie
Valtakatu
-15 000
0
-15 000
0
15 000
-380 000
0
-380 000
-221 137
158 863
170 000
0
170 000
100 000
-70 000
0
0
0
-1 685
-1 685
0
0
0
-6 242
-6 242
0
0
0
-3 498
-3 498
0
0
0
-8 097
-8 097
-225 000
0
-225 000
-140 659
-84 341
-17 000
0
-17 000
-19 904
-2 904
-25 000
0
-25 000
-51 085
-26 085
-74 000
0
-74 000
-99 010
-25 010
-116 000
0
-116 000
-169 999
53 999
Kevyen liikväylä, Huoli-Pyhe
Katuvalojen uusiminen
-40 000
0
-40 000
-35 000
5 000
-40 000
0
-40 000
-61 744
-21 744
Yhteensä
-80 000
0
-80 000
-96 744
16 744
Rakennuspaikkojen maisemointi
Tasapainopuisto
Urheilukeskus LED-valaistus
L-a pysäkkien katokset
-10 000
0
-10 000
-34 565
-24 565
-15 000
0
-15 000
-6 628
8 372
-14 000
0
-14 000
-18 863
-4 863
-10 000
0
-10 000
-10 000
0
Yhteensä
-49 000
0
-49 000
-70 056
21 056
Yhteensä
8620 PÄÄLLYSTYKSET
628
698
804
Paikkaukset
Moisiontie
Kilkkamäen alue
Yhteensä
8640 TIEVALAISTUS
560
710
8660 YLEISET ALUEET
692
795
797
805
58
Tilinpäätös 2014
Talousarvion toteutuminen
8050 VESILAITOS
641
662
662
663
664
665
666
695
Valtion ylläpitoteiden alitukset
Laajoen uusi vedenottamo
Laajoen uusi vedenottamo
Ennakoimattomat menot ja korjaukset
Vesijohtoverkoston peruskorjaus
Vesimittareiden vaihto
Linjaventtiilien uusiminen
Kaava-al. (taaj.) vesi- ja viem. verk. täydent.
Yhteensä
-10 000
0
-10 000
-8 075
1 925
-100 000
0
-100 000
-20 741
79 259
0
0
0
3 150
3 150
-17 000
0
-17 000
-1 149
15 851
-70 000
0
-70 000
-120 801
-50 801
-15 000
0
-15 000
-2 342
12 658
-25 000
0
-25 000
-53 213
-28 213
-34 000
0
-34 000
0
34 000
-271 000
0
-271 000
-203 171
-67 829
-10 000
0
-10 000
0
10 000
-34 000
0
-34 000
-45 734
-11 734
-18 000
0
-18 000
-12 093
5 907
-50 000
0
-50 000
-48 321
1 679
0
0
0
-6 132
-6 132
0
0
0
-1 066
-1 066
0
0
0
-1 146
-1 146
0
0
0
-13 958
-13 958
-112 000
0
-112 000
-128 450
16 450
-10 000
0
-10 000
-8 253
1 747
-11 000
0
-11 000
0
11 000
-11 000
0
-11 000
-11 675
-675
-10 000
0
-10 000
0
10 000
-42 000
0
-42 000
-19 928
-22 072
-20 000
-20 000
0
20 000
-20 000
-20 000
0
-20 000
-4 518 500
-4 287 674
-230 826
8060 VIEMÄRILAITOS
579
632
747
765
641
663
665
695
Katavaisten alueen viemäröinti
Keskustan viemäreiden peruskorjaus
Mietoinen-nousiainen siirtoviemäri
Kuivelan alue
Valtion ylläpitoteiden alitukset
Ennakoimattomat menot ja korjaukset
Vesimittareiden vaihto
Kaava-al. (taaj.) vesi- ja viem. verk. täydent.
Yhteensä
8900 IRTAIN OMAISUUS
754 Varasto
950 MKTO keittiölaitteet
Laurin koulu keittiölaitteet
Hiirenkorvan leikkivälineet
Yhteensä
8000 KIINTEÄ OMAISUUS
780 Maanhankinta ja lunastukset
Yhteensä
Investoinnit yhteensä (netto)
-3 598 500
59
-920 000
Tilinpäätös 2014
2.6
Talousarvion toteutuminen
Rahoitusosan toteutumisvertailu
Toiminta ja investoinnit
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Tulorahoituksen korjauserät
Alkuperäinen
talousarvio
Talousarviomuutokset
1 060 705
1 055 705
5 000
-1 040 000
Investointien rahavirta
-3 498 500
Investointimenot
-3 768 500
Rahoitusosuudet investointeihin
170 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 100 000
Toiminta ja investoinnit netto
-2 437 795
Rahoitustoiminta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset
Antolainasaamisten vähennykset
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Muut maksuvalmiuden muutokset
Rahoituksen rahavirta
Vaikutus maksuvalmiuteen
30 000
30 000
0
2 400 000
4 000 000
-1 600 000
-750 000
-750 000
-750 000
Talousarvio
muutosten
jälkeen
Toteuma
Poikkeama
20 705
15 705
5 000
163 971
258 125
-94 154
143 266
242 420
-99 154
-4 248 500
-4 518 500
170 000
100 000
-4 227 795
-4 059 408
-4 390 825
103 150
228 267
-3 895 437
189 092
127 675
-66 850
128 267
332 358
30 000
30 000
-37 662
-37 662
-67 662
-67 662
3 400 000
5 000 000
-1 600 000
0
-2 991 315
-1 000 000
8 685
-2 000 000
-2 991 315
-2 658 957
2 430 000
3 430 000
961 617
4 000 000
-1 591 315
-2 000 000
552 932
923 955
-7 795
-797 795
-2 971 482
1 000 000
60
Tilinpäätös 2014
2.7
Talousarvion toteutuminen
Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen tuloarvioiden toteutumisesta
MÄÄRÄRAHAT
T alousarvio
Alkuperäinen T alousarvio- muutosten
T oteuma
talousarvio
muutokset
jälkeen
KÄYT T ÖT ALOUSOSA
KeskusvaalIautakunta
Tarkastuslautakunta
Yleishallinto
Taloushallintoyksikkö *)
Perusturvakuntayhtymä Akseli
Erikoissairaanhoito ja ympäristöth
Sivistystoimen hallinto
Varhaiskasvatus
Opetustoimi
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi
Teknisen toimen hallinto
Tilalaitos
Kunnallistekniikka
Vesihuoltolaitos **)
Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi
Yhteensä
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
T ULOSLASKELMAOSA
Verotulot
Valtionosuudet
Korkotulot
Muut rahoitustulot
Korkokulut
Muut rahoitusmenot
Yhteensä
B
B
B
B
B
B
INVEST OINT IOSA
Kiinteä omaisuus
Talonrakennus
Infrastruktuuri
Vesihuoltolaitos
Irtain omaisuus
Yhteensä
N
B
B
B
N
RAHOIT USOSA
Antolainasaamisten lisäys
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Yhteensä
B
B
B
N
YHT EENSÄ
-11 964
-19 609
-2 403 625
-645 699
-16 291 803
-8 899 770
-209 530
-4 027 587
-8 830 627
-1369 153
-996 975
-4 896 988
-1200 959
-645 252
-182 623
-49 341 213
-380 000
-880 000
-1 260 000
-104 000
-13 459
-117 459
-20 000
-2 683 500
-640 000
-383 000
-42 000
-3 768 500
-920 000
-920 000
-11964
-19 609
-2 403 625
-645 699
-16 671803
-9 779 770
-209 530
-4 027 587
-8 830 627
-1369 153
-996 975
-4 896 988
-1200 959
-645 252
-182 623
-50 601 213
-11749
-11938
-2 329 662
-621717
-16 773 796
-10 206 280
-194 793
-4 013 878
-8 785 440
-1357 727
-1002 985
-5 037 980
-1133 020
-622 969
-191784
-51 051 032
Poikkeama
215
7 671
73 963
23 982
-101993
-426 510
14 737
13 709
45 187
11426
-6 010
-140 992
67 939
22 283
-9 161
-449 819
-104 000
-13 459
-117 459
-89 897
-7 091
-96 988
14 103
6 368
20 471
-20 000
-3 603 500
-640 000
-383 000
-42 000
-4 688 500
0
-3 458 667
-577 458
-331621
-19 928
-4 387 674
20 000
144 833
62 542
51379
22 072
300 826
Alkuperäinen T alousarviotalousarvio
muutokset
11000
0
873 938
645 952
0
0
400
594 500
326 007
204 235
80 000
4 952 551
1185 720
1011 200
87 000
8 315 351
T ULOARVIOT
T alousarvio
muutosten
jälkeen
-27 000
-27 000
12 552
0
913 290
621717
9 191
0
77 069
623 993
608 606
248 826
150 054
4 988 209
1 188 669
976 260
106 861
8 927 320
1 552
0
39 352
-24 235
9 191
0
76 669
29 493
282 599
44 591
70 054
62 658
2 949
-34 940
19 861
638 969
-18 773
78 452
1 432
-1 311
25 447 000
16 670 000
5 000
50 025
247 000
25 694 000
16 670 000
5 000
50 025
25 675 227
16 748 452
6 432
48 714
42 172 025
247 000
42 419 025
42 478 825
59 800
170 000
170 000
100 000
70 000
170 000
170 000
100 000
70 000
5 000 000
4 000 000
1000 000
55 406 145
1 768 769
30 000
30 000
-37 662
-1600 000
0
-1 600 000
-1591315
-2 000 000
-3 591 315
8 685
-2 000 000
-1 991 315
4 000 000
1 000 000
5 000 000
-57 007 172
-59 127 009
-2 119 837
54 657 376
1 220 000
55 877 376
4 000 000
-2 180 000
N = nettositova
B = bruttositova
*) taseyksikkkö, sisältyy Yleishallinto -tulosalueeseen
**) taseyksikkö, sisältyy Kunnallistekniikka -tulosalueeseen
61
Poikkeama
11000
0
873 938
645 952
0
0
400
594 500
326 007
204 235
80 000
4 925 551
1 185 720
1 011200
87 000
8 288 351
-1600 000
0
-1 600 000
-54 827 172
T oteuma
1 000 000
1 000 000
Tilinpäätös 2014
3
Tilinpäätöslaskelmat
TILINPÄÄTÖSLASKELMAT
TULOSLASKELMA
2014
2013
€
Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Vuokratuotot
Muut toimintatuotot
5 720 763,58
2 871 313,18
767 578,10
394 531,00
1 354 252,64
333 088,66
5 610 415,05
2 690 970,93
733 794,95
376 519,79
1 415 790,47
393 338,91
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Vuokrat
Muut toimintakulut
-47 844 475,53
-13 910 204,30
-10 297 414,80
-3 612 789,50
-3 078 535,28
-534 254,22
-30 026 047,92
-2 276 054,51
-852 568,93
-550 350,42
-229 249,45
-46 729 422,51
-13 715 604,69
-10 133 172,86
-3 582 431,83
-3 058 335,04
-524 096,79
-29 176 477,11
-2 390 512,30
-776 131,63
-544 044,96
-126 651,82
Toimintakate
-42 123 711,95
-41 119 007,46
25 675 227,02
23 632 331,47
1 294 399,45
748 496,10
16 748 452,00
-41 841,65
6 432,13
48 714,17
-89 897,05
-7 090,90
24 554 902,91
22 768 622,49
1 138 615,64
647 664,78
17 466 413,00
-58 289,06
4 963,75
51 818,61
-79 409,42
-35 662,00
258 125,42
844 019,39
Poistot ja arvon alentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Kertaluonteiset poistot
-2 207 685,59
-1 642 142,16
-565 543,43
-1 628 442,74
-1 602 378,21
-26 064,53
Tilikauden tulos
-1 949 560,17
-784 423,35
-49 844,81
100 000,00
-8,73
49 634,72
-1 899 413,71
-734 803,47
Verotulot
Kunnan tulovero
Kiinteistövero
Osuus yhteisöverosta
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Vuosikate
Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+)
Varausten lisäys(-) tai vähennys (+)
Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+)
Tilikauden ylijäämä(alijäämä)
62
-14,84
Tilinpäätös 2014
Tilinpäätöslaskelmat
TASE
VASTAAVAA
2014
2013
€
A PYSYVÄT VASTAAVAT
I Aineettomat hyödykkeet
1. Aineettomat oikeudet
2. Tietokoneohjelmistot
3. Muut pitkävaikuitteiset menot
44 182 325,23
20 287,10
18 630,12
1 656,98
42 198 786,34
21 065,61
13 226,02
7 839,59
II Aineelliset hyödykkeet
1. Maa- ja vesialueet
2. Rakennukset
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet
4. Koneet ja kalusto
6. Ennakkomaksut ja keskener. hank.
34 887 789,04
3 616 760,86
17 734 929,61
12 047 070,30
405 411,54
1 083 616,73
32 912 950,07
3 649 241,00
14 637 467,14
11 959 661,79
506 281,08
2 160 299,06
9 274 249,09
9 236 586,98
37 662,11
9 264 770,66
9 264 770,66
802 817,42
50,04
802 767,38
873 358,13
11 378,83
861 979,30
C VAIHTUVAT VASTAAVAT
I Vaihto-omaisuus
1. Aineet ja tarvikkeet
3 281 379,71
31 738,24
31 738,24
6 452 833,12
32 995,36
32 995,36
II Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
2. Lainasaamiset
4. Siirtosaamiset
Lyhytaikaiset saamiset
1. Myyntisaamiset
2. Lainasaamiset
3. Muut saamiset
4. Siirtosaamiset
1 109 731,65
20 000,00
20 000,00
1 089 731,65
781 985,90
1 308 446,08
53 008,82
15 000,00
38 008,82
1 255 437,26
669 558,23
62 426,51
245 319,24
170 535,68
415 343,35
2 139 909,82
5 111 391,68
48 266 522,36
49 524 977,59
III Sijoitukset
1. Osakkeet ja osuudet
4. Muut saamiset
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT
1. Valtion toimeksiannot
2. Lahjoitusrahastojen erityiskatteet
IV Rahat ja pankkisaamiset
VASTAAVAA YHTEENSÄ
63
Tilinpäätös 2014
Tilinpäätöslaskelmat
TASE
VASTATTAVAA
2014
2013
€
25 345 186,82
22 373 747,00
5 292,73
4 865 560,80
-1 899 413,71
27 244 326,80
22 373 747,00
5 019,00
5 600 364,27
-734 803,47
710 952,89
641 990,15
68 962,74
761 108,08
592 145,34
168 962,74
803 303,11
802 767,38
535,73
873 859,85
11 344,82
861 979,30
535,73
E VIERAS PÄÄOMA
I Pitkäaikainen
2. Lainat rah.- ja vak.laitoksilta
3. Lainat julkisyhteisöiltä
7. Liittymismaksut ja muut velat
II Lyhytaikainen
2. Lainat rah.- ja vak.laitoksilta
3. Lainat julkisyhteisöiltä
5. Saadut ennakot
6. Ostovelat
7. Liittymismaksut ja muut velat
8. Siirtovelat
21 407 079,54
10 800 106,07
8 612 312,00
16 818,74
2 170 975,33
10 606 973,47
5 737 590,00
8 409,40
72 974,29
2 855 418,17
280 576,23
1 652 005,38
20 645 682,86
8 332 608,06
6 349 902,00
25 228,14
1 957 477,92
12 313 074,80
7 503 312,00
88 002,58
88 601,53
2 913 909,12
267 177,62
1 452 071,95
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
48 266 522,36
49 524 977,59
A OMA PÄÄOMA
I Peruspääoma
III Muut omat rahastot
IV Edell. tilikausien yli-/alijäämä
V Tilikauden yli-/alijäämä
B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET
1. Poistoero
2. Vapaaehtoiset varaukset
D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
1. Valtion toimeksiannot
2. Lahjoitusrahastojen pääomat
3. Muut toimeksiantojen pääomat
64
Tilinpäätös 2014
Tilinpäätöslaskelmat
RAHOITUSLASKELMA
2014
2013
€
258 125,42
-94 154,39
163 971,03
844 019,39
-89 071,04
754 948,35
-4 390 825,36
103 150,00
228 267,38
-4 059 407,98
-3 138 555,07
-9 830,40
106 766,00
-3 041 619,47
-3 895 436,95
-2 286 671,12
-37 662,11
-37 662,11
0,00
-29 366,00
29 366,00
4 000 000,00
-1 591 314,58
-2 000 000,00
371 023,31
2 000 000,00
-1 397 660,48
6 000 000,00
6 602 339,52
248,97
1 257,12
198 714,43
352 711,26
552 931,78
3 818,33
-5 644,30
171 071,64
-411 758,24
-242 512,57
Rahoituksen rahavirta
923 955,09
6 359 826,95
Rahavarojen muutos
-2 971 481,86
4 073 155,83
Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12.
Rahavarat 1.1.
-2 971 481,86
2 139 909,82
5 111 391,68
4 073 155,83
5 111 391,68
1 038 235,85
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointeihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainauksen lisäykset
Antolainauksen vähennykset
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutos
Korottomien velkojen muutos
65
Tilinpäätös 2014
Tilinpäätöslaskelmat
KONSENITULOSLASKELMA
2014
2013
37 242 417,08
-77 703 420,95
2 880,92
-40 458 122,95
34 332 748,64
-76 372 772,14
1 341,69
-42 038 681,81
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Vuosikate
25 675 227,02
16 744 937,00
-176 061,77
40 068,88
68 402,52
-247 412,54
-37 120,63
1 785 979,30
24 554 902,91
19 717 622,68
-271 829,09
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Tilikauden yli- ja alipariarvot
Arvonalentumiset
Satunnaiset erät
-3 526 943,25
-3 657 058,02
-2 909 379,53
-2 909 379,53
Tilikauden tulos
Tilinpäätössiirrot
Vähemmistöosuudet
-1 740 963,95
29 531,38
9 758,28
-947 364,84
4 966,14
33 022,95
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
-1 701 674,29
-909 375,75
Toimintatuotot
Toimintakulut
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta)
Toimintakate
1 962 014,69
-908,77
131 023,54
66
Tilinpäätös 2014
Tilinpäätöslaskelmat
KONSERNITASE
VASTAAVAA
2014
2013
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
Ennakkomaksut
55 291 446,08
308 808,26
122 060,65
176 898,67
9 848,94
53 160 904,63
188 567,53
59 806,26
123 110,77
5 650,50
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Liittymismaksut
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja kesk.hank.
52 741 078,65
4 261 780,00
128 428,33
32 424 718,47
12 075 702,49
2 470 722,33
14 329,55
1 365 397,48
50 819 128,34
4 258 313,85
128 428,33
29 394 888,75
12 015 259,52
2 690 243,44
14 334,27
2 317 660,18
2 241 559,17
25 454,70
2 177 206,60
2 153 208,76
22 767,10
2 091 829,62
38 897,87
38 612,04
970 546,67
16 354,28
868 876,19
85 316,20
1 068 851,23
49 671,71
929 954,07
89 225,45
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Keskeneräiset tuotteet
Ennakkomaksut
8 398 209,71
397 648,57
292 374,62
105 273,95
12 141 123,70
444 575,94
311 988,10
132 587,84
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
3 642 175,15
83 382,66
20 000,00
63 382,66
3 558 792,49
2 417 409,99
0,00
522 963,03
618 419,47
4 489 889,23
60 866,56
15 000,00
45 866,56
4 429 022,67
2 412 752,74
46 423,20
684 645,56
1 285 201,17
574 670,67
71 082,89
503 587,78
835 481,31
260,78
835 220,53
3 783 715,32
6 371 177,22
64 660 202,46
66 370 879,56
Sijoitukset
Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet
Muut osakkeet ja osuudet
Muut lainasaamiset
Muut saamiset
TOIMEKSIANTOJEN VARAT
Valtion toimeksiannot
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet
Muut toimeksiantojen varat
Rahoitusarvopaperit
Osakkeet ja osuudet
Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin
Rahat ja pankkisaamiset
VASTAAVAA
67
Tilinpäätös 2014
Tilinpäätöslaskelmat
KONSERNITASE
VASTATTAVAA
2014
2013
25 350 238,40
22 373 747,00
829 742,44
3 848 423,25
-1 701 674,29
26 990 832,63
22 373 747,00
887 526,04
4 638 935,34
-909 375,75
573 715,08
540 715,53
2 307 649,59
2 335 716,80
1 877 828,02
429 821,57
1 549 824,73
785 892,07
PAKOLLISET VARAUKSET
Eläkevaraukset
Muut pakolliset varaukset
602 923,61
4 853,92
598 069,69
438 398,51
6 979,46
431 419,05
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
Valtion toimeksiannot
Lahjoitusrahastojen pääomat
Muut toimeksiantojen pääomat
998 361,58
25 330,26
886 935,33
86 095,99
1 090 843,50
57 215,65
943 680,00
89 947,85
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta
Lainat julkisyhteisöiltä
Lainat muilta luotonantajilta
Saadut ennakot
Muut pitkäaikaiset velat
34 827 314,20
17 699 818,08
15 520 476,24
16 818,74
2 137,67
34 974 372,59
16 206 158,40
14 212 366,28
42 835,15
2 137,67
2 160 385,43
1 948 819,30
Lyhytaikainen
Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta
Lainat julkisyhteisöiltä
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
17 127 496,12
6 510 064,62
26 016,41
155 181,95
3 849 050,88
904 736,11
5 682 446,15
18 768 214,19
8 683 793,73
105 609,60
169 609,14
3 889 742,01
826 604,20
5 092 855,51
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
64 660 202,46
66 370 879,56
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Muut omat rahastot
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä
Tilikauden yli-/alijäämä
VÄHEMMISTÖOSUUDET
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET
VARAUKSET
Poistoero
Vapaaehtoiset varaukset
68
Tilinpäätös 2014
Tilinpäätöslaskelmat
KONSERNIRAHOITUSLASKELMA
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset
Antolainasaamisten vähennykset
2014
2013
1 785 979,30
126 302,00
32 251,24
1 944 532,54
1 962 014,69
-4 994 671,53
112 178,79
440 932,72
-4 441 560,02
-4 884 055,15
3 827,00
129 505,00
-4 750 723,15
-2 497 027,48
-2 818 956,12
-37 947,94
-29 807,00
29 366,00
-441,00
-37 947,94
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
-30 247,66
1 931 767,03
4 000 000,00
-2 297 423,26
-1 640 718,07
61 858,67
12 110,60
3 158 815,34
-1 890 475,72
6 349 011,34
7 617 350,96
-98 304,56
46 927,38
-847 714,08
704 610,44
-194 480,82
-6 338,68
-41 381,79
-551 277,38
-201 483,63
-800 481,48
Rahoituksen rahavirta
-158 459,49
6 816 428,48
Rahavarojen muutos
-2 655 486,97
3 997 472,36
Rahavarat 31.12.
Rahavarat 1.1.
Rahavarojen muutos
3 783 715,32
-6 371 177,22
-2 587 461,90
7 206 397,48
-3 230 175,14
3 976 222,34
Oman pääoman muutokset
Peruspääomankorotus(+)/alennus(-)
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutokset
Korottomien velkojen muutokset
Rahoituslaskelmaan jäävää eroa -68.025,07 euroa ei ole erän epäolennaisuuden takia selvitetty.
69
Tilinpäätös 2014
4
4.1
Tilinpäätöksen liitetiedot
TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot
Kunnan tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot
1.
Arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät
Tilinpäätös on laadittu Kirjanpitolautakunnan Kuntajaoston ohjeiden mukaisesti. Numeroinnit liitetiedoissa
viittaavat yleisohjeen kohtaan lisätietojen etsimisen helpottamiseksi.
Pysyvät vastaavat
Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla.
Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu kunnanvaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti.
Kuntaliitoksessa uudelle Mynämäelle siirtynyt käyttöomaisuus on poistettu lakkautettujen organisaatioiden
poistosuunnitelmaa käyttäen. 1.1.2007 jälkeen käyttöomaisuuden poistoissa on käytetty uuden kunnan
poistosuunnitelmaa. Kaikkien käytettyjen poistosuunnitelmien mukaiset laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.
Vaihto-omaisuus
Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen FIFO-periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman todennäköisen hankintamenon tai todennäköisen luovutushinnan määräisenä.
Rahoitusomaisuus
Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.
2.
Esittämistapamuutokset
Ei muutoksia esittämistavoissa.
3.
Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin
Ei ilmoitettavaa.
4.
Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus
Ei ilmoitettavaa.
5.
Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut
Ei aikaisempiin tilikausiin kohdistuvia tuottoja ja kuluja.
6.
Olennaiset, yksittäiseen tase-erään sisällytetyt menot, joita ei kohdistettu taseerittäin
Ei ilmoitettavaa.
7.
Valuuttakurssimuutokset, ellei käytetty Suomen Pankin kurssia
Ei ilmoitettavaa.
70
Tilinpäätös 2014
Tilinpäätöksen liitetiedot
Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot
Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty tytäryhtiöt Mynämäen Teollisuuskiinteistö Oy, As Oy Mynämäen Augustanrivi ja Kiinteistö Oy Mynäjoki sekä kuntayhtymät Perusturvakuntayhtymä Akseli, Varsinais-Suomen
sairaanhoitopiiri, Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri, Varsinais-Suomen Liitto, Raision seudun koulutuskuntayhtymä ja Vakka-Suomen Sanomain kuntayhtymä.
Muutokset konsernirakenteessa
Ei muutoksia konsernirakenteessa.
Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet
Konsernitilinpäätös on laadittu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston 13.12.2011 antaman yleisohjeen mukaisesti. Konsernitilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty tytäryhteisöt ja kuntayhtymät niiden omistusosuusprosentin mukaisesti. Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty hankinta-arvomenetelmällä ja vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta. Pysyvien vastaavien poistot ovat vähäisiä, kokonaisuuden kannalta epäoleellisia poistoja lukuun ottamatta oikaistu vastaamaan kunnan poistosuunnitelmaa.
Konsernituloslaskelman ja -taseen liitetietoina on ilmoitettu soveltuvin osin kunnan liitetietoja vastaavat
tiedot.
71
Tilinpäätös 2014
4.2
8.
Tilinpäätöksen liitetiedot
Tuloslaskelman liitetiedot
Toimintatuotot tehtäväkokonaisuuksina
Ulkoiset erät
Konserni
2014
2013
Yleishallinto
Sosiaali- ja terveyspalvelut
Opetus- ja kulttuuripalvelut
Tekniset palvelut
Muut palvelut
628 243
35 354 935
1 783 505
3 697 414
811 641
606 316
27 761 353
1 430 138
3 746 745
788 196
Toimintatuotot yhteensä
42 275 738
34 332 748
Kunta
2014
2013
628 243
606 341
1 545 162
3 547 358
1 257 329
3 746 745
5 720 763
5 610 415
2014
2013
Kunnan verotulo
Kiinteistövero
Osuus yhteisöveron tuotosta
Muut verotulot
23 632 331
1 247 681
795 215
22 768 622
1 138 616
647 665
Verotulot yhteensä
25 675 227
24 554 903
2014
2013
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus
Siitä: verotuloihin perustuva valtionosuuksin tasaus
järjestelmämuutoksen tasaus
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet
Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus
17 422 720
2 961 845
18 197 812
3 290 700
-674 268
-731 399
Valtionosuudet yhteensä
16 748 452
17 466 413
9.
Verotulot
10. Valtionosuudet
72
Tilinpäätös 2014
Tilinpäätöksen liitetiedot
11. Satunnaiset tuotot ja kulut
Konserni
2014
Satunnaiset tuotot
Myyntivoitot
Juko-hallin myyntivoitto
Muut satunnaiset tuotot
Satunnaiset tuotot yhteensä
2013
Kunta
2014
2013
241 540
94 435
0
89 071
241 540
94 435
0
89 071
0
0
0
0
Satunnaiset kulut
Satunnaiset kulut yhteensä
12. Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista
Kunnanvaltuusto päätti 17.12.2012 § 72 kuntajaoston yleisohjeesta 15.11.2011 antaman tarkennuksen
perusteella, että 31.12.2012 mennessä valmistuneisiin hankkeisiin noudatetaan alla olevaa kunnanvaltuuston 24.9.2007 § 64 hyväksymää poistosuunnitelmaa. Samalla kunnanvaltuusto hyväksyi suunnitelmapoistojen perusteet 1.1.2013 alkaen kuntajaoston yleisohjeen mukaisesti siten että poistomenetelmänä on
edelleen tasapoisto ja että kunnanhallitus hyväksyy 1.1.2013 alkaen valmistuville hyödykkeille hallintosäännön mukaisesti hyödykekohtaiset poistosuunnitelmat.
Mietoisten ja Mynämäen kuntaliitokseen 1.1.2007 saakka on käytetty lakkautettujen organisaatioiden
omaisuuden osalta organisaatioiden aikaisempia poistosuunnitelmia.
Pienet käyttöomaisuushankinnat, joiden hankintameno on alle 10 000 €, on kirjattu hankintatilikauden kuluksi, vaikka hankinta olisikin käytössä useamman tilikauden ajan.
MYNÄMÄEN KUNTA
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
Aineettomat oikeudet
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT
Perustamis- ja järjestelymenot
Tutkimus- ja kehittämismenot
Konserniliikearvo
Liikearvo
ATK-ohjelmistot
Muut
AINEELLISET HYÖDYKKEET
MAA- JA VESIALUEET
RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT
Hallinto- ja laitosrakennukset
Tehdas- ja tuotantorakennukset
Talousrakennukset
Vapaa-ajan rakennukset
Asuinrakennukset
menetelmä
poistoaika, v
tasapoisto
5
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
5
5
5
5
5
5
ei poistoa
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
73
40
30
20
30
40
Tilinpäätös 2014
Tilinpäätöksen liitetiedot
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET
Kadut, tiet, torit ja puistot
Sillat, laiturit ja uimalat
Muut maa- ja vesirakenteet
Vedenjakeluverkosto
Viemäriverkko
Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistuslaitteet
Puhelinverkko, keskusasema/alak.
Muut putki- ja kaapeliverkot
Sähkö-, vesi- yms. laitosten laitoskoneet
ja laitteet
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet
Liikenteen ohjauslaitteet
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakennukset
KONEET JA KALUSTO
Puiset alukset
Muut kuljetusvälineet
Muut liikkuvat työkoneet
Muut raskaat koneet
Muut kevyet koneet
ATK-laitteet
Muut laitteet ja kalusteet
Terveydenhuollon laitteet
MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET
Luonnonvarat
Taide- ja arvo-esineet
Keskeneräiset hankinnat
KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA
MUUT PITKÄAIK. SIJ.
Osakkeet ja osuudet
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
20
30
30
40
40
20
tasapoisto
20
20
tasapoisto
tasapoisto
20
15
15
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
tasapoisto
15
10
10
15
10
5
5
5
käytön mukainen
ei poistoa
ei poistoa
ei poistoa
13. Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistoalaisten investointien vastaavuudesta
Vuosina 2013-2017:
Keskimääräiset suunnitelman mukaiset poistot
Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno
Ero
Ero %
74
1 704 904
2 497 751
-792 847
-32
Tilinpäätös 2014
Tilinpäätöksen liitetiedot
14. Pakollisten varausten muutokset
Konserni
2014
Eläkevastuu 1.1.
Lisäykset tilikaudella
Vähennykset tilikaudella
Eläkevastuu 31.12.
Potilasvahinkovastuuvaraus 1.1.
Lisäykset tilikaudella
Vähennykset tilikaudella
Potilasvahinkovastuuvaraus 31.12.
2013
10 092
10 092
-5 239
4 853
-3 113
6 979
499 101
426 167
402 877
96 224
925 268
499 101
Kunta
2014
2013
Kunta
2014
2013
15. Toimintatuottoihin ja -kuluihin sisältyvät myyntivoitot ja -tappiot
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot
Konserni
2014
Maa- ja vesialueiden myyntivoitot
Rakennusten myyntivoitot
Muut myyntivoitot
Myyntivoitot yhteensä
2013
95 869
89 071
95 869
145 671
5 364
105 188
241 540
94 435
201 057
Konserni
2014
Maa- ja vesialueiden myyntitappiot
Rakennusten myyntitappiot
Muut myyntitappiot
Myyntitappiot yhteensä
2013
Kunta
2014
106 902
106 902
106 902
106 902
89 071
89 071
2013
16. Rahoitustuottoihin sisältyvät tuotot, jotka on saatu osuuksista muissa yhteisöissä
2014
2013
Osinkotuotot muista yhteisöistä
Peruspääoma korot kuntayhtymiltä
10 208
29 174
10 199
32 335
Yhteensä
39 382
42 534
17. Poistoeron muutokset
Poistoeron muutoksiin ei sisälly verotussyistä tehtyä poistoeroa.
75
Tilinpäätös 2014
4.3
Tilinpäätöksen liitetiedot
Taseen liitetiedot
18. Kuluiksi kirjaamattomat menot ja pääoma-alennukset lainan liikkeeseen laskemisesta
Ei ilmoitettavaa.
19. Arvonkorotusten periaatteet ja arvostusmenetelmät
Kunnan omistamiin maa- ja vesialueisiin ei ole tehty arvonkorotuksia.
20. Aktivoidut korkomenot, jotka luettu hyödykkeen hankintamenoon
Ei ole aktivoituja korkomenoja.
21. Pysyvät vastaavat tase-eräkohtaisesti
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet
Aineettomat hyödykkeet
AineetMuut pitEnnakkotomat
kävaikuttei- maksut
oikeudet
set menot
Poistamaton hankintameno 1.1.
Lisäykset tilikauden aikana
Rahoitusosuudet tilikaudella
Vähennykset tlilikauden aikana
Siirrot erien välillä
Tilikauden poisto
Arvonalennukset ja niiden
palautukset
Poistamaton hankintameno 31.12.
21 065,61
8 387,10
Yhteensä
21 065,61
8 387,10
Aineelliset hyödykkeet
MaaRakenja vesinukset
alueet
3 649 241,00
-9 165,61
20 287,10
20 287,10
Koneet
ja
kalusto
14 637 467,14 11 959 661,79
2 774 615,75
609 859,63
-32 480,14
-9 165,61
Kiinteät
rakenteet
ja laitteet
-99 513,70
1 777 071,23
-815 231,91
3 616 760,86
506 281,08
19 929,03
174 494,95
-696 946,07
-120 798,57
18 274 408,51 12 047 070,30
405 411,54
Olennaiset lisäpoistot
Erittely olennaisista lisäpoistoista
Muut
Ennakkoaineelliset
maksut ja
hyödykkeet kesk.er.h.
2 160 299,06
978 033,85
-103 150,00
Yhteensä
32 912 950,07
4 382 438,26
-103 150,00
-131 993,84
-1 951 566,18
-1 632 976,55
1 083 616,73
-539 478,90 **
35 427 267,94
-539 478,90
0,00
Arvonkorotukset
Kirjanpitoarvo 31.12.
20 287,10
20 287,10
3 616 760,86
17 734 929,61 12 047 070,30
405 411,54
1 083 616,73
** Puretut / käytöstä poistetut rakennukset --> Metsolan pk, Karhulan pk, Konekeskus ja Työkeskuksen varastorak.
Pysyvien vastaavien sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Osakkeet
Osakkeet Kuntakonserniomistusyht. yhtymäyhtiöt
yhteisöt
osuudet
2 141 235,43
5 123 389,22
Muut
osakkeet
ja osuudet
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Tilikauden poisto
Siirrot erien välillä
Hankintameno 31.12.
2 000 146,01
2 141 235,43
5 123 389,22
1 971 962,33
Arvonalennukset
Arvonkorotukset
Kirjanpitoarvo 31.12.
2 141 235,43
5 123 389,22
1 971 962,33
-2 119,15
-26 064,53
Yhteensä
JVK-, muut laina- ja muut saamiset
Jvk-lainaSaamiset
Saamiset
saamiset
konsernikuntayhteisöt
yhtymät
9 264 770,66
Saamiset
muut
yhteisöt
Yhteensä
0,00
37 662,11
0,00
37 662,11
9 236 586,98
37 662,11
37 662,11
9 236 586,98
37 662,11
37 662,11
-2 119,15
-26 064,53 *
* Turun Seudun Puhdistamo Oy:n SVOP-rahastosijoituksen alentaminen. Alennus poistona vesihuoltolaitoksen tuloslaskelmassa. Poistoaika 30 vuotta.
76
34 887 789,04
Tilinpäätös 2014
Tilinpäätöksen liitetiedot
22 - 24. Omistukset muissa yhteisöissä
Nimi
Tytäryhtieisöt
Mynämäen Teollisuuskiinteistö Oy
As Oy Mynämäen Augustanrivi
Kiinteistö Oy Mynäjoki
Kotipaikka
Mynämäki
Mynämäki
Mynämäki
Kuntayhtymät
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri
Varsinais-Suomen liitto
Raision seudun koulutuskuntayhtymä
Vakka-Suomen Sanomain kuntayhtymä
Perusturvakuntayhtymä Akseli
Turku
Paimio
Turku
Raisio
Uusikaupunki
Masku
1 000 €
1 000 €
1 000 €
Kunnan Konsernin
Konsernin
Konsernin
omistus- osuus omasta osuus vieraasta osuus tilikauden
osuus % pääomast, €
pääomasta €
tuloksesta , €
100,00
61,37
58,00
941
309
2239
348
510
50
-29
0
-1
2,60
1,47
1,52
11,42
23,53
35,77
4323
44
12
924
-206
164
10017
220
17
378
86
2404
253
23
1
36
-22
0
Tilikauden aikana omistuksissa ei ole tapahtunut muutoksia.
25. Vaihtuvien vastaavien saamiset
2014
Saamiset tytäryhteisöiltä
Pitkäaikaiset
2013
Lyhytaikaiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
41 293
Yhteensä
41 293
Pitkäaikaiset
Lyhytaikaiset
61 662
38 009
38 009
61 662
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
105 965
5 918
21 878
281 983
Yhteensä
127 843
287 901
Saamiset osakkus- sekä muilta omistusyhteysyhteisöiltä
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Yhteensä
Saamiset muilta
Saamiset yhteensä
20 000
920 596
15 000
1 138 063
20 000
1 089 732
53 009
1 487 625
77
Tilinpäätös 2014
Tilinpäätöksen liitetiedot
26. Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät
Konserni
2014
2013
Pitkäaikaiset siirtosaamiset
Siirtyvät korot
Muut siirtosaamiset
7 857
7 857
Pitkäaikaiset siirtosaamiset yhteensä
7 857
7 857
21 878
145 944
169 903
25 039
161 122
355 156
Lyhytaikaiset siirtosaamiset
Siirtyvät korot
Kelan korvaus työterveyshuollosta
Tasaerälaskutuksen palautus
Investointituki
Palovakuutuskorvaus
Koulutuskorvaus tyött.vak.rahastolta
Muut siirtosaamiset
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä
Kunta
2014
2013
21 878
41 000
25 039
35 000
86 771
6 527
330 566
657 114
182 441
355 305
674 817
1 285 202
245 319
415 343
27. Rahoitusarvopaperit
Ei ilmoitettavaa.
78
Tilinpäätös 2014
Tilinpäätöksen liitetiedot
28. Oman pääoma erien muutokset
Konserni
2014
Peruspääoma
1.1.
lisäykset
vähennykset
31.12.
2013
Kunta
2014
2013
22 373 747
22 373 747
22 373 747
22 373 747
22 373 747
22 373 747
22 373 747
22 373 747
2 685
9
2 670
15
2 685
9
2 670
15
2 693
2 685
2 693
2 685
2 334
265
2 599
2 334
265
2 599
Arvonkorotusrahasto
1.1.
lisäykset
vähennykset
31.12.
Osuus kuntayhtymän omasta pääomasta
Muut omat rahastot
Elinkeinotoiminnan kehittämisrahasto
1.1.
Siirrot rahastoon
Siirrot rahastosta
31.12.
P. Vuolan stipendirahasto
1.1.
Siirrot rahastoon
Siirrot rahastosta
31.12.
Muut omat rahastot
1.1.
Siirrot rahastoon
Siirrot rahastosta
31.12.
265
2 334
2 599
882 507
2 599
265
2 334
855 876
31 650
-58 057
824 450
887 526
4 757 798
-909 376
6 943 074
-2 309 158
4 865 561
5 721 540
-121 176
3 848 422
4 633 916
4 865 561
5 600 364
Tilikauden yli-/alijäämä
-1 701 674
-909 376
-1 899 414
-734 803
Oma pääoma yhteensä
25 350 238
26 990 832
25 345 187
27 244 327
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä
1.1.
Lisäys tai vähennys tilikaudella
31.12.
29. Poistoerot
2014
2013
Investoinvaraukseen liittyvä poistoero
641 990
592 145
Yhteensä
641 990
592 145
79
Tilinpäätös 2014
Tilinpäätöksen liitetiedot
30. Pitkäaikaiset velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua
Velat tai velkojen osat, jotka
erääntyvät 1.1.2020 tai sen jälkeen
Joukkovelkakirjalainat
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Lainat julkisyhteisöiltä
Lainat muilta luotonantajilta
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Pitkäaikaiset velat yhteensä
2014
2013
4 026 288
0
1 686 544
0
2 170 975
1 957 477
6 197 263
3 644 021
31. Liikkeeseen lasketut joukkovelkakirjalainat
Ei ilmoitettavaa
32. Pakollisiin varauksiin merkityt olennaiset erät
Ei ilmoitettavaa
33. Pitkä ja lyhytaikaiset velat (korottomat)
2014
Velat tytäryhteisöille
Pitkäaikaiset
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Yhteensä
2013
Lyhytaikaiset
Pitkäaikaiset
Lyhytaikaiset
2 195
2 195
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Yhteensä
Pitkä- ja lyhytaikaiset velat yhteensä
34. Sekkilimiitti
Kunnalla ei ole käytössä sekkilimiittiä.
80
1 647 536
1 334
1 647 536
1 334
1 649 731
1 334
Tilinpäätös 2014
Tilinpäätöksen liitetiedot
35. Vuokrakohteen lunastusvelka
Ei ilmoitettavaa
36. Liittymismaksut ja muut velat
Konserni
2014
Liittymismaksut
Muut velat
Muut velat yhteensä
2 154 592
5 793
2 160 385
Kunta
2014
2013
1 874 649
8 829
1 883 478
2013
2 170 975
1 957 478
2 170 975
1 957 478
37. Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät
Konserni
2014
Kunta
2014
2013
20 183
1 509 284
2013
Korkojaksotukset
Henkilöstökulut
Tasaerälaskutuksen lisälaskutus
Tutkimusapurahojen jaksotus
Valtionosuusennakot
Potilasvak. vakuutusmaksulainan lyh.
Muut siirtovelat
20 183
4 936 659
193 154
92 891
69 564
72 911
275 761
40 449
4 675 398
34 746
91 607
16 422
1 412 109
69 156
176 555
52 974
23 541
Siirtovelat yhteensä
5 661 122
5 087 911
1 652 005
1 452 072
69 564
38. Huollettavien varat
Huollettavien varat 31.12
2014
2013
0
0
Sosiaalitoimen palvelut on siirtynyt 1.1.2013 alkaen Perustrvakuntayhtymä Akselin vastattavaksi.
39. Elatustuen takautumissaatavat
Taseen velkoihin kirjattu määrä
Taseen saamisiin kirjattu määrä
81
2014
2013
0
10 292
Tilinpäätös 2014
4.4
Tilinpäätöksen liitetiedot
Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot
40. Velat, joista kunta on pantannut, kiinnittänyt tai muulla tavalla antanut vakuudeksi
osakkeita tai kiinnityksiä kiinteistöihin
Ei ilmoitettavaa.
41. Vakuudet, jotka kunta on antanut muiden omien sitoumusten kuin velkojen vakuudeksi
Ei ilmoitettavaa.
42. Vakuudet, jotka kunta on antanut sen kanssa samaan konserniin kuuluvien puolesta
Ei ilmoitettavaa.
43. Muut kuin edellä 40-42 kohdissa tarkoitetut kunnan antamat vakuudet
Ei ilmoitettavaa.
44. Leasingvastuut
Konserni
2014
2013
Kunta
2014
2013
Seuraavalla tilikaudella maksettavat
Myöhemmin maksettavat
alv 0 %
305 342
478 608
alv 0 %
173 285
172 062
alv 0 %
95 953
160 171
alv 0 %
95 586
113 638
Leasingvastuut yhteensä
783 949
345 347
256 124
209 224
45. Vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta
Konserni
2014
Takausitoumukset
Konserniyhteisön velasta
Jäljellä oleva pääoma
Osakkuusyhteisön velasta
Jäljellä oleva pääoma
Muiden velasta
Jäljellä oleva pääoma
Muut takaukset
Jäljellä oleva pääoma
Takausitoumukset yhteensä
824 868
824 868
82
2013
285 830
285 830
Kunta
2014
2013
539 038
602 977
1 156 678
1 289 869
1 695 716
1 892 846
Tilinpäätös 2014
Tilinpäätöksen liitetiedot
46. Muut annetut vastuusitoumukset
Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus
takauskeskuksen rahastosta 31.12
2014
2013
36 278 445
34 764 413
25 082
23 315
830 000
830 000
2014
2013
84 560
84 560
147 980
147 980
236 872
452 698
Muut vastuusitoumukset
Täytetakaus Kunta-aravat Oy:lle
(Täytetakaus myönnetty kv 16.9.2013 § 72,
takaussitoumus allekirjoitettu 2015)
47. Muut taloudelliset vastuut
Sopimusvastuut
Pitkäaikaiset investointisopimukset
Maankäyttösopimukset
Vuokravastuut*), vastuut voimassa 30.4.2016 asti
Sopimusvastuut yhteensä
*) sidottu elinkustannusindeksiin
Kunnan vastuu kuntayhtymien alijäämistä
83
Tilinpäätös 2014
Tilinpäätöksen liitetiedot
4.5 Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkiota koskevat liitetiedot
48. Henkilötyövoima
Henkilöstön lukumäärä 31.12.
2014
2013
Yleishallinto
Sosiaali- ja terveystoimi
Opetus- ja kulttuuritoimi (sisältää varhaiskasvatuksen)
Yhdyskuntapalvelut (sisältää kiinteistönhuollon ja ruokapalvelut)
Osa-aikaiset yhteensä (sisältyy em. lukuihin)
Määräaikaiset yhteensä (sisältyy em. lukuihin)
20
18
226
82
23
72
225
83
25
59
Yhteensä
328
326
49. Tilikauden palkat, palkkiot, eläkekulut ja muut henkilösivukulut
Henkilöstökulut on eritelty tuloslaskelmassa.
50. Tilintarkastajan palkkiot
Tilintarkastuspalkkiot
Tilintarkastajan lausunnot
Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät
Muut palkkiot
Palkkiot yhteensä (alv 0 %)
2014
2013
4 863
61
7 705
4 924
7 705
84
Tilinpäätös 2014
4.6
Tilinpäätöksen liitetiedot
Eriytettyjen yksiköiden tilinpäätöslaskelmat
Taloushallintoyksikkö
Yleiskuvaus toiminnasta
Taloushallintoyksikkö on aloittanut toimintansa erillisenä taseyksikkönä 1.1.2011 alkaen. Taloushallintoyksikkö kuuluu yleishallinnon tulosalueeseen. Yksikössä työskentelee 12 henkilöä ja se tuottaa taloushallinnon ja palkanlaskennan palveluja perusturvakuntayhtymä Akselille ja Mynämäen kunnalle ja palkanlaskennan palveluja Nousiaisten kunnalle.
Taloushallintoyksikkö laskuttaa asiakkaitaan kuukausittain toteutuneiden kulujen mukaisesti. Laskutuksen
perusteena käytetään vuoden 2012 alusta käyttöönotettua tuotteistusta ja hinnoittelua.
Tunnusluvut ja suoritteet
Henkilömäärä
Tositemäärät
ostolaskut
myyntilaskut
kirjanpidon tositteet
palkkalaskelmat
palkanlaskennan palvelussuhteiden lkm
* josta 1.10.2011 alkaen kaksi työntekijää osa-aikaeläkkeellä
85
2014
12*
2013
12*
2012
12*
24 778
52 523
7 365
20 236
19 320
26 554
53 127
7 560
20 821
19 726
22 966
53 953
7 899
20 135
19 565
Tilinpäätös 2014
Tilinpäätöksen liitetiedot
Tuloslaskelma €
Taloushallintoyksikkö
2014
621 717
620 064
1 653
0
2013
633 002
631 560
1 442
0
-621 717
-541 827
-412 224
-129 603
-107 939
-21 664
-58 693
-5 774
-5 774
-12 135
-3 288
-633 002
-545 835
-417 274
-128 561
-107 190
-21 371
-65 956
-5 151
-5 151
-15 616
-444
0
0
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
-29
0
0
-29
-8
38
-3
-43
Vuosikate
-29
-8
Poistot ja arvon alentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
-1 666
-1 666
-1 666
-1 666
Tilikauden tulos
-1 695
-1 674
Tilikauden ylijäämä(alijäämä)
-1 695
-1 674
Toimintatuotot
Myyntituotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Vuokrat
Muut toimintakulut
Toimintakate
86
Tilinpäätös 2014
Tilinpäätöksen liitetiedot
TALOUSHALLINTOYKSIKÖN TASE
Taloushallintoyksikkö
31.12.2014
31.12.2013
1 656,98
3 323,09
28 938,60
87 743,86
3 188,23
121 527,67
14 196,79
-1 393,84
-1 695,20
280,45
-1 674,29
4 057,12
8 879,02
627,52
218,68
6 164,35
639,34
636,91
6 792,45
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset/yhdystili
Alv-saamiset
VASTAAVAA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Perus- eli jäännöspääoma
Edell. tilikausien yli-/alijäämä
Tilikauden yli-/alijäämä
POISTOERO JA VAPAAEHT.VAR.
Poistoero
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lainar rah.- ja vak.laitoksilta
Liittymismaksut
Lyhytaikainen
Lainat rah.- ja vak.laitoksilta
Ostovelat
Muut velat
Sotuvelka
Alv-velka
Ennakonpidätysvelka
Siirtyvät korot
Muut velat/yhdystili
Siirtovelat
Lomapalkkavaraus
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
4 992,34
22 512,22
1 155,94
113 549,04
121 527,67
87
5 802,40
22 512,22
Tilinpäätös 2014
Tilinpäätöksen liitetiedot
Talousarvion toteutumisvertailu
ulkoiset ja sisäiset erät
Taloushallintoyksikkö
Talousarvio
2014
Toteuma
2014
Poikkeama
€
645 952
645 952
0
0
621 717
620 064
1 653
0
24 235
25 888
-1 653
0
-645 699
-564 500
-435 677
-128 823
-104 942
-23 881
-62 679
-7 250
-7 250
-11 270
0
-621 717
-541 827
-412 224
-129 603
-107 939
-21 664
-58 693
-5 774
-5 774
-12 135
-3 288
-23 982
-22 673
-23 453
780
2 997
-2 217
-3 986
-1 476
-1 476
865
3 288
253
0
253
0
0
0
0
-29
0
0
-29
29
0
0
29
253
-29
282
0
0
-1 666
-1 666
1 666
1 666
Tilikauden tulos
253
-1 695
1 948
Tilikauden ylijäämä(alijäämä)
253
-1 695
1 948
Toimintatuotot
Myyntituotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Vuokrat
Muut toimintakulut
Toimintakate
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Vuosikate
Poistot ja arvon alentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Liitetiedot
Tilinpäätöksen laatimista koskevat tiedot
Laskennallisesti eriytetyn taloushallintoyksikön tulos- ja taselaskelmat sisältyvät kunnan tilinpäätökseen.
Tuloslaskelma ja tase on laadittu Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeiden mukaisesti.
Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus
Tilinpäätöksen 2014 tiedot ovat vertailukelpoisia edellisen tilikauden tietoihin.
88
Tilinpäätös 2014
Tilinpäätöksen liitetiedot
Vesihuoltolaitos
Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma
Vesilaitos
2014
2013
Jätevesilaitos
2014
2013
Yhteensä
2014
2013
Liikevaihto
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden
varastojen lisäys (+) tai vähennys(-)
Valmistus omaan käyttöön
Liiketoiminnan muut tuotot
Tuet ja avustukset kunnalta/kuntayhtymältä
439 236
425 715
536 442
468 716
975 678
894 430
291
439 526
251
425 965
291
536 734
251
468 966
582
976 260
501
894 931
-45 359
-47 759
-24 492
-33 316
-69 851
-81 075
-47 205
-92 565
-94 628
-142 387
-307 987
-332 478
-314 315
-347 631
-355 192
-425 043
-408 942
-490 017
-72 493
-68 079
-72 654
-68 079
-145 147
-136 158
-17 218
-3 712
-93 424
-16 579
-3 471
-88 129
-12 672
-3 720
-89 046
-11 583
-3 472
-83 134
-29 890
-7 433
-182 470
-28 162
-6 943
-171 263
-120 504
-122 071
-244 467
-248 238
-364 972
-370 309
-8 856
-129 361
124 177
-7 802
-129 874
65 575
-6 600
-251 067
-135 858
-5 699
-253 937
-215 735
-15 456
-380 428
-11 680
-13 501
-383 810
-150 160
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä
520
-191
2 687
3 015
127 193
168
-67
3 030
3 130
68 706
-24
-66 560
-66 584
-202 441
-11
-65 689
-65 699
-281 435
520
-215
-63 873
-63 568
-75 249
168
-78
-62 659
-62 569
-212 729
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
127 193
11 344
138 537
68 706
11 344
80 050
-202 441
3 450
-198 991
-281 435
3 450
-277 984
-75 249
14 794
-60 454
-212 729
14 794
-197 934
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)
Palvelujen ostot
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut
Liikeylijäämä (-alijäämä)
Rahoitustuotot ja kulut
Korkotuotot
Korkokulut
Korvaus jäännöspääomasta
89
Tilinpäätös 2014
VESILAITOKSEN TASE
Tilinpäätöksen liitetiedot
Vesilaitos
31.12.2014
31.12.2013
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Liittymismaksut
Rakennukset
Tehdas- ja tuotantorakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Maa- ja vesirakenteet
Johtoverkostot
Muut kiinteät laitteet
Ennakkomaksut ja kesk.er. Hankk.
Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Alv-saamiset
VASTAAVAA YHTEENSÄ
2 515 047,83
2 515 047,83
45 701,53
3 103,00
17 456,35
17 456,35
2 340 459,65
23 244,65
2 298 618,89
18 596,11
108 327,30
2 341 645,77
2 341 645,77
45 701,53
3 103,00
20 789,31
20 789,31
2 272 051,93
28 590,22
2 222 983,71
20 478,00
90 735,93
167 395,39
167 395,39
167 395,39
158 642,07
4 376,66
4 376,66
2 682 443,22
178 753,90
178 753,90
178 753,90
170 913,48
3 920,21
3 920,21
2 520 399,67
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Perus- eli jäännöspääoma
Edell. tilikausien yli-/alijäämä
Tilikauden yli-/alijäämä
POISTOERO JA VAPAAEHT.VAR.
Poistoero
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lainar rah.- ja vak.laitoksilta
Liittymismaksut
Lyhytaikainen
Lainat rah.- ja vak.laitoksilta
Ostovelat
Muut velat
Sotuvelka
Alv-velka
Ennakonpidätysvelka
Siirtyvät korot
Siirtovelat
Lomapalkkavaraus
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
1 623 793,05
-259 794,51
1 745 050,82
138 536,74
51 026,86
51 026,86
1 007 623,31
918 282,74
16 818,74
901 464,00
89 340,57
29 435,02
19 880,03
28 547,35
122,95
26 915,48
1 479,43
29,49
11 478,17
11 478,17
2 682 443,22
1 476 359,71
-268 691,11
1 665 000,92
80 049,90
62 370,99
62 370,99
981 668,97
889 597,76
46 253,76
843 344,00
92 071,21
29 441,68
16 966,67
34 514,03
108,83
33 019,16
1 317,29
68,75
11 148,83
11 148,83
2 520 399,67
90
Jätevesilaitos
31.12.2014
31.12.2013
Yhteensä
31.12.2014
31.12.2013
5 810 374,54
5 131 914,89
6 054,77
32 565,57
60 951,95
60 951,95
5 025 302,60
22 240,22
4 871 394,66
131 667,72
7 040,00
678 459,65
678 459,65
203 989,74
203 989,74
203 989,74
183 997,38
19 992,36
19 992,36
6 014 364,28
5 926 390,77
5 221 866,59
6 054,77
32 565,57
73 953,64
73 953,64
5 089 637,36
24 942,56
4 922 856,55
141 838,25
19 655,25
704 524,18
704 524,18
192 468,34
192 468,34
192 468,34
174 087,48
18 380,86
18 380,86
6 118 859,11
8 325 422,37
7 646 962,72
51 756,30
35 668,57
78 408,30
78 408,30
7 365 762,25
45 484,87
7 170 013,55
150 263,83
115 367,30
678 459,65
678 459,65
371 385,13
371 385,13
371 385,13
342 639,45
24 369,02
24 369,02
8 696 807,50
8 268 036,54
7 563 512,36
51 756,30
35 668,57
94 742,95
94 742,95
7 361 689,29
53 532,78
7 145 840,26
162 316,25
110 391,18
704 524,18
704 524,18
371 222,24
371 222,24
371 222,24
345 000,96
22 301,07
22 301,07
8 639 258,78
4 585 420,76
6 605 453,92
-1 821 042,21
-198 990,95
41 306,21
41 306,21
1 387 637,31
1 269 511,00
4 834 939,75
6 655 981,96
-1 543 057,99
-277 984,22
44 756,53
44 756,53
1 239 162,83
1 114 134,00
1 269 511,00
118 126,31
1 114 134,00
125 028,83
75 674,66
30 973,48
122,95
29 371,10
1 479,43
82 053,79
31 826,21
108,83
30 400,09
1 317,29
11 478,17
11 478,17
6 014 364,28
11 148,83
11 148,83
6 118 859,11
6 209 213,81
6 345 659,41
-75 991,39
-60 454,21
92 333,07
92 333,07
2 395 260,62
2 187 793,74
16 818,74
2 170 975,00
207 466,88
29 435,02
95 554,69
59 520,83
245,90
56 286,58
2 958,86
29,49
22 956,34
22 956,34
8 696 807,50
6 311 299,46
6 387 290,85
121 942,93
-197 934,32
107 127,52
107 127,52
2 220 831,80
2 003 731,76
46 253,76
1 957 478,00
217 100,04
29 441,68
99 020,46
66 340,24
217,66
63 419,25
2 634,58
68,75
22 297,66
22 297,66
8 639 258,78
Tilinpäätös 2014
Tilinpäätöksen liitetiedot
Vesihuoltolaitoksen suoritteet
Vesilaitos
Omilta ottamoilta pumpattu vesimäärä
Ostettu vesimäärä
Oman jakelualueen vedenkulutus
Omalta alueelta laskutettu vesimäärä
Vesijohtoverkkoon liittyjämäärä
Verkkoon liittyneet kiinteistöt
Vesijohtoverkon pituus, metriä
Vuotovesi-%
Viemärilaitos
Vastaanotettu jätevesimäärä
Raisioon pumpattu jätevesimäärä
Laskutettu jätevesimäärä
Vastaanotettu umpikaivoliete
Jätevesiverkoston liittyjämäärä
Viemäriverkkoon liittyneet kiinteistöt
Jätevesiviemäriverkoston pituus, metriä
Hulevesiviemäriverkoston pituus, metriä
Vuotovesi-%
Vesilaitoksen talousarvion
toteutuminen
Liikevaihto
Vesi- ja jätevesimaksut
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Palvelujen ostot
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut
Liikeylijäämä (-alijäämä)
Talousarvio
Vesilaitos
Toteutuma
Poikkeama
Talousarvio
2014
2013
420 956
0
420 956
405 421
7 591
2 675
232 219
3,7
445 655
0
445 655
420 848
7 559
2 672
231 979
5,6
2014
2013
365 007
365 007
229 910
522
4 727
1 400
128 620
12 951
37,0
346 369
346 369
230 678
528
4 641
1 368
128 386
12 631
33,4
Viemärilaitos
Toteutuma
Poikkeama
Talousarvio
Yhteensä
Toteutuma
Poikkeama
446 870
439 236
291
7 634
-291
564 330
536 442
291
27 888
-291
1 011 200
975 678
582
35 522
-582
-45 200
-85 299
-45 359
-47 205
159
-38 094
-37 400
-286 400
-24 492
-307 987
-12 908
21 587
-82 600
-371 699
-69 851
-355 192
-12 749
-16 507
-70 545
-20 944
-72 493
-20 930
1 948
-14
-70 545
-16 407
-72 654
-16 392
2 109
-15
-141 090
-37 351
-145 147
-37 322
4 057
-29
-120 504
120 504
-244 467
244 467
0
-364 972
364 972
2 816
135 850
-9 072
82 776
-3 173
-132 431
-3 083
279 753
-12 512
365 948
-357
3 419
-12 155
362 529
-6 256
218 626
-6 256
147 322
91
Tilinpäätös 2014
Tilinpäätöksen liitetiedot
Vesihuoltolaitos liite 21. pysyvät vastaavat tase-erittäin
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet
Aineettomat hyödykkeet
Muut pit-Ennakko- Yhteensä
Aineettomat
kävaik. maksut
oikeudet menot
Poistamaton hankintameno 1.1.
Lisäykset tilikauden aikana
Rahoitusosuudet tilikaudella
Vähennykset tlilikauden aikana
Siirrot erien välillä
Tilikauden poisto
Arvonalennukset ja niiden
palautukset
Poistamaton hankintameno 31.12.
Aineelliset hyödykkeet
MaaLiittymis- Hallinto- ja Tehdas- ja
ja vesimaksut
laitosrak.
tuotantoalueet
rak.
45 701,53 3 103,00
20 789,31 28 590,22
Johtoverkostot
Muut
kiinteät
laitteet
Ennakkomaksut ja
kesk.er.h.
Yhteensä
2 222 983,71
185 579,25
20 478,00
90 735,93 2 432 381,70
20 741,37 206 320,62
-3 150,00
-3 150,00
-5 345,57
-109 944,07
-1 881,89
-120 504,49
17 456,35 23 244,65
2 298 618,89
-3 332,96
45 701,53 3 103,00
Maa- ja
vesirak.
18 596,11 108 327,30 2 515 047,83
Arvonkorotukset
Kirjanpitoarvo 31.12.
Olennaiset lisäpoistot
Erittely olennaisista lisäpoistoista
Jätevesilaitos
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet
Aineettomat hyödykkeet
Muut pit-Ennakko- Yhteensä
Aineettomat
kävaik. maksut
oikeudet menot
Poistamaton hankintameno 1.1.
Lisäykset tilikauden aikana
Rahoitusosuudet tilikaudella
Vähennykset tlilikauden aikana
Siirrot erien välillä
Tilikauden poisto
Arvonalennukset ja niiden
palautukset
Poistamaton hankintameno 31.12.
Aineelliset hyödykkeet
MaaLiittymis- Hallinto- ja Tehdas- ja
ja vesimaksut
laitosrak.
tuotantoalueet
rak.
6 054,77 32 565,57
73 953,64 24 942,56
Johtoverkostot
4 922 856,55
128 450,83
704 524,18 704 524,18
Arvonalennukset
Arvonkorotukset
Kirjanpitoarvo 31.12.
* -26 064,53 -26 064,53
60 951,95 22 240,22
4 871 394,66
131 667,72
7 040,00 5 131 914,89
JVK-, muut laina- ja muut saamiset
Jvk-laina- Saamiset Saamiset
Saamiset
saamiset konserni- kuntamuut
yhteisöt
yhtymät
yhteisöt
Yhteensä
678 459,65 678 459,65
* Turun Seudun Puhdistamo Oy:n SVOP-rahastosijoituksen alentaminen. Alennus poistona vesihuoltolaitoksen tuloslaskelmassa. Poistoaika 30 vuotta.
92
19 655,25 5 221 866,59
128 450,83
0,00
-218 402,53
Pysyvien vastaavien sijoitukset
Hankintameno 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Siirrot erien välillä
Hankintameno 31.12.
Yhteensä
-10 170,53
Olennaiset lisäpoistot
Erittely olennaisista lisäpoistoista
ja osuudet
OsakkeetKunta- Muut
Yhteensä
omistusyht.
yhtymä- osakkeet
yhteisöt osuudet ja osuudet*
141 838,25
Ennakkomaksut ja
kesk.er.h.
12 615,25
-192 527,97
Arvonkorotukset
Kirjanpitoarvo 31.12.
Osakkeet
Osakkeet
konserniyhtiöt
Muut
kiinteät
laitteet
-2 702,34
-13 001,69
6 054,77 32 565,57
Maa- ja
vesirak.
-12 615,25
Tilinpäätös 2014
5
Tunnuslukujen laskentakaavat
TALOUDELLISTEN TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT
Tuloslaskelma
Toimintatuotot / Toimintakulut, %
= 100 * Toimintatuotot / (Toimintakulut – Valmistus omaan käyttöön)
Vuosikate / Poistot, %
= 100 * Vuosikate / Poistot + Arvonalennukset
Vuosikate, € / asukas
= Vuosikate / asukasmäärä 31.12.
Rahoituslaskelma
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä -tunnusluvun avulla seurataan
tilinpäätösvuoden ja neljän edellisen vuoden investointien omarahoituksen toteutumista pitemmällä aikavälillä. Omarahoitusvaatimus täyttyy, jos kertymä viimeksi
päättyneenä tilinpäätösvuonna on positiivinen. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi.
Investointien tulorahoitus, %
=100 * Vuosikate / Investointien omarahoitus
Lainanhoitokate
= (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset)
Kassan riittävyys, pv
= 365 pv * Kassavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella
Tase
Omavaraisuusaste, %
= 100 * (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma –
Saadut ennakot)
Suhteellinen velkaantuneisuus, %
= 100 * (Vieras pääoma – Saadut ennakot) / Käyttötulot (Toimintatuotot + Verotulot + Valtionosuudet)
Lainakanta 31.12.
= Vieras pääoma – (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)
Lainat 31.12., € / asukas
= Lainakanta / asukasmäärä 31.12.
Lainasaamiset 31.12.
= Sijoituksiin merkityt joukkovelkakirjalainasaamiset ja muut lainasaamiset
93
Tilinpäätös 2014
6
Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositesarjoista
LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITESARJOISTA
Tasekirja
Tase- ja liitetietojen erittelyt
Pääkirja
Päiväkirja
Ostoreskontra
Myyntireskontra
Palkkakirjanpito
Pysyvien vastaavien kirjanpito
Käytetyt tositelajit:
Tositelaji
ALKUS
KOMTOS
MATKA
MR10
MR50
MR54
MR70
MR71
MR75
MR77
MR98
MR99
MRAHA
MRMANU
MRVIIT
MUISTI
MUISTT
OMAKSU
OSTO
PALKAT
PANKKI
RONDO
SISLAS
VESI
Nimitys
Alkusaldot
Käyttöomaisuustos.
Populus matkalaskut
MR, YLEISHALLINTOA
MR, SIVISTYSTOIMI
MR, PÄIVÄHOITO
MR, TEKN. TOIMI
MR, VESIHUOLTOLAIT.
MR, RAKENNUSVALVONTA
MR, VESILASKUTUS
MR, viivästyskorot
MR-koodin vaihto
Määrärahat
Manuaalisuoritukset
Viitesuoritukset
Muistiot
Muistiot tilinpäätös
Ostoreskontran maksu
Ostolaskut, Rd
Palkat
Pankin tiliotteet
Ostolasku, Rondo
Sisäiset laskut
Vesilaskut/sisäiset
Tasekirja säilytetään pysyvästi sidottuna. Tositteet ovat paperitositteina, skannattuina dokumentteina tietovälineellä ja atk-tulosteina. Tositteiden ja muun aineiston säilytysaika on
10 vuotta.
94