Leveranskvittera (PDF 328 kB)
Transcription
Leveranskvittera (PDF 328 kB)
2015-04-14 Sida 1 av 4 Lathund: Leveranskvittens Leveranskvittera Varor och tjänster beställda i Lupin ska leveranskvitteras så att fakturan matchar och går till betalning. Leveranskvittensen utgör en kvittens på att leveransen är korrekt och utförs först när varan levererats/tjänsten utförts. 1. Leveranskvittens Välj fliken Inköp och välj därefter Leveranskvittens. I formuläret visas de ordrar som avvaktar hantering, alla ordernummer inleds med LU.. Sök upp din order genom att ange hela eller del av ordernumret i sökfönstret. Markera aktuell order och tryck på knappen Ny kvittens. Vad ordern innehåller syns i fliken Produkter mitt i formuläret. Lupin ger automatiskt förslaget att ordern levererats i sin helhet. Är detta rätt tryck OK. Ordern får status Kvitterad. Om det inte stämmer, du har t ex fått delleverans, kvittera bara det antal du erhållit, korrigera i kolumn Kvittera antal (se bild nedan) till det antal produkter som levererats. Ange också en kommentar till varför hela ordern inte är levererad. Kommentar kommer att synas i kommentarsfältet till fakturan. Avsluta med OK. Ordern får status Delvis kvitterad och kommer att ha denna status tills alla produkter är kvitterade. Vid kommande delleverans går du sedan in och kvitterar resterande produkter. Ankomstdatum, följesedelsnummer kan också anges. LUPIN Sida 2 av 4 För att ändra en leveranskvittens välj fliken Leveranskvittens och sedan knappen Ändra. I fönstret som öppnas ändrar du din leveranskvittens och sparar genom att välja OK. Om hela ordern inte kommer att levereras kan den avslutas. Ange en kommentar till varför den avslutas. För att avsluta en dellevererad eller ej leveranskvitterad order välj knappen Avsluta. Ordern får status Ofull.slutkvitterad. 2. Ordermatchning krävs Om fakturan inte matchar får den status Ordermatchning krävs. Det finns olika händelser som gör att fakturan får status Ordermatchning krävs. Nedan följer några exempel och hantering av dessa. Exempel 1. Ej leveranskvitterad order. 2. Avvikelse mellan mottagen kvantitet och fakturerad kvantitet. 3. Avvikande artikelnummer 4. Prisavvikelse Hanteras genom Leveranskvittera. Förebyggs genom Leveranskvittera alltid order när leverans skett. Kontrollera att leverans-kvittens är korrekt. Om avvikelse stämmer med leverans, acceptera fakturan. Om avvikelse ej stämmer, kontakta leverantör. Koppla ihop artiklar genom att klicka på länken i artikelnummerfältet Leveranskvittera alltid order när leverans skett. Mail till [email protected] som kontaktar leverantör, får ny katalog med korrekta artikelnummer. Om prisavvikelse OK, accepterafakturan. Om avvikelse ej OK, kontakta leverantör. 1. Ej leveranskvitterad order: På en e-faktura: visas med röda markeringar i kolumnen Mottaget att leveranskvittens saknas. Följande felmeddelande visas: I Ordermatch på fakturan, flik Matchning Klicka på länken LUPIN Sida 3 av 4 Följande info-ruta kommer upp, välj Ja. Kvittera det antal produkter som har kommit. Lupin ger automatiskt förslaget att ordern levererats i sin helhet. Är detta rätt tryck OK. Om det inte stämmer, du har t ex fått delleverans, kvittera bara det antal du erhållit, korrigera i kolumn Kvittera antal (se bild nedan). 2. Avvikelse mellan mottagen kvantitet och fakturerad kvantitet på faktura. Avvikelsen visas med röd markering runt de avvikande fälten. Ex. Faktura med fel på kvantitet, Mottaget 1st, Fakturerat 2 st. Om fakturan stämmer med vad du verkligen mottagit ska du som beställare Acceptera avvikelsen, fakturan skickas då till attestant som också ska Acceptera fakturan. Om fakturan inte stämmer med vad du verkligen mottagit kontakta leverantör angående kreditfaktura. LUPIN Sida 4 av 4 3. Koppling av artiklar med avvikande artikelnummer på e-faktura I de fall leverantören har andra artikelnummer på fakturan än på ordern måste dessa kopplas ihop. På fakturan visas felet med röd markering. Symbolen ser ut som en bruten länk. För att hantera denna faktura klickar man på länken och får då upp en lista på artiklar som finns kvitterade på ordern. Kontrollera att priset på fakturan stämmer överens med orderns pris, markera den artikel som stämmer in med artikeln på fakturan. Länken blir nu hel och markeringen grön. När alla artiklar är kopplade ska fakturan Accepteras och blir Klar. Om priset inte stämmer ska leverantören kontaktas för utredning. 4. Prisavvikelse Är priset OK, acceptera fakturan, om inte kontakta leverantören. Efter överenskommelse med leverantör och när kreditfaktura erhållits, kan både faktura och kreditfaktura accepteras. Acceptera avvikelsen, fakturan skickas då till attestant som också ska Acceptera fakturan. Om problem kvarstår, kontakta servicetelefon 24600-1-1 E-post [email protected] LUPIN